Ответить в теме: Учет родительской платы в д/саду
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Arhimed0 ой, а им то что? у них один вопрос - в отчётности =лампочка зелёная горит= - значит всё в порядке: вот этот бух - самый лучший Так лампочка-то не горит, потому что консолидация с фин.органом не пошла.
Сообщение от Arhimed0 в отчётности =лампочка зелёная горит Приезжает блондинка на автосервис. - Мастер, когда я в зад даю, лампочка не загорается. - Понятно. А что случилось с машиной?
Сообщение от Искорка Однако, интересно, как выглядело закрытие фин.года. там много чего интересного получается как тогда отражаются во всей отчётности доходы (по факту и кассе) да и расходы - тоже что же в отчётности с сальдами по счетам расчётов, по денежным счетам,..... и это не только в закрытии фин года, там и в квартальной отчётности чёрт пойми что тогда будет Сообщение от Искорка Учредителю вашему не позавидуешь... Если, конечно, не он это придумал. ой, а им то что? у них один вопрос - в отчётности =лампочка зелёная горит= - значит всё в порядке: вот этот бух - самый лучший
Сообщение от Аноним И предыдущая бухгалтер каждую оплату перебивала на последнюю дату месяца, за который платим. ну хорошо, с расчётами с дебиторами, положим , я понял ну а перебив поступление денег на предыдущий месяц с расчётами на л/с что происходило? они то КАК отражены? ведь отразив оплату в 1 рупь - эта оплата должна же где-то отразиться ОТКУДА этот рупь поступил и куда он делся? или у Вас принцип двойной записи напрочь ликвидирован? ну и другой вопрос возникает а ежели кто так и не оплатит? у него тоже задолженности не будет? и вроде как сегодня помним что он не оплатил, завтра помним, ну потявкали про оплату, он всё обещает , но пока не оплатил... а послезавтра - все и забыли - ну и славненько Аноним, ну, тоесть другими словами УЧЁТА по расчётам как такового не существует? он умышленно ликвидирован?
Сообщение от Аноним Добрый день! Приступаю к работе бухгалтера д/сада на участке Родительская плата. Без опыта работы в бюджете. Опыт в коммерции. Возможно, в таком подходе и была своя логика по автоматическому подсчету компенсации только тем, кто не является должником. Однако, интересно, как выглядело закрытие фин.года. Скорее всего учреждению переданы бюджетные полномочия в части компенсации род.платы со всеми вытекающими последствиями. Учредителю вашему не позавидуешь... Если, конечно, не он это придумал. Вам бы разделить бухгалтерский учет и подсчет компенсации.
Сообщение от Аноним И она начисление июля в июле же и закрывала, и тогда в август переносилась ведомость без долга. чем вас смущает сальдо на первое августа, если оно настоящее и реальное. Мы и по году и в балансе реальное сальдо показываем (развернутое, и в активе и в пассиве), и ничего, нормально ГРБС годовую отчетность воспринимает, без лишних вопросов и придирок. Интересно (любопытства ради), а начисление зарплаты (точнее выплату) она тоже переносила из месяца в месяц, чтобы не было сальдо по зарплате на 1-е число? ситуация то совершенно аналогичная. Хотя да, у меня до сих пор есть пара чудиков, которые выплачивают зарплату до конца месяца (обычно 25-го числа). А потом ноют - вот закрыли табель до конца месяца, все всем выплатили, а 26-го человек заболел и надолго, теперь зарплату сторнировать, РСВ-1 и НДФЛ на отрицательные суммы ругается, что нам делать? Ответ один - сами себе злобные буратины. Сообщение от Аноним Объясняя это тем, что иначе будет неправильно посчитана компенсация. Аа вот здесь нужно разбираться с алгоритмом программы. Не силен в Парусе, но, предполагаю, что расчет компенсации можно сделать с учетом сальдо. Даже нужно. Но это вопрос к обслуживающим вас программистам. Программа, которая ради своих алгоритмов просто таки вынуждает неверно отражать кассовое поступление "задним числом" - плохая программа. Очень.
Отражать кассовое поступление "задним числом" - очень смелое решение. Смелое, потому что неумное.
Добрый день! Приступаю к работе бухгалтера д/сада на участке Родительская плата. Без опыта работы в бюджете. Опыт в коммерции. Программа Парус Бюджет 8. Анализирую данные и учет в программе, которые вела предыдущий сотрудник. А именно вопрос вот в чем: в детском саду оплата производится по факту, т.е. за июль, например, согласно табеля за фактическое кол-во дней пребывания. Квитанции раздаются 1 августа за июль (это пример). Родители оплачивают до 10 числа следующего месяца, т.е. до 10 августа (1, 3,6 и т.д.). Далее выписка выгружается из Сбербанка в Парус. И предыдущая бухгалтер каждую оплату перебивала на последнюю дату месяца, за который платим. Т.е. оплату от 02.08.18 на 31.07.18. Объясняя это тем, что иначе будет неправильно посчитана компенсация. И она начисление июля в июле же и закрывала, и тогда в август переносилась ведомость без долга. Вопрос следующий: является ли ошибкой такой метод работы (перебивание даты с фактической на дату последнего дня месяца)? Или далее мне продолжать делать по факту?
Правила форума