Ответить в теме: форма 14 отчет о расходах и численности работников федеральных гос. органов...
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, какой сегодня можно пользоваться инструкцией по заполнению формы 14, если Приказ Минфина России от 16.06.2016 N 86н утратил силу. а в Приказе Минфина России от 28.12.2017 N 259н только формы и нет инструкций? Спасибо
В каком случае допустимо превышение расходов начисленных за отчетный период на содержание органов местного самоуправления над расходами, утвержденными бюджетной сметой органов местного самоуправления.
Ок, спасибо. Теперь вроде все стало на свои места
забудьте об этом письме от 26.01.16, в нем как раз сказано, что планируются изменения в ф.14 в части резервов, что и случилось в июне 2016 года (когда была утверждена новая форма и инструкция), да и в отчетности за 2015 год (к которой письмо и относится) у всех могло быть только создание резервов (тогда их никто и не использовал)
Есть еще письмо МФ от 26.01.16 14-07-06/2984 где сказано что данные по счету 401.60 не отражаются в 14 форме. Тогда получается комментарии Бабинцева идут в разрез с Минфин ом Если я создала резервы 31.12.15, то за прошлый 2015 год мы свели 14 форму согласно оборотов корреспонденции 401.20/302.11, а 401.20/401.60 исключили благодаря этому письму НО! Весь 2016 мы начислялись отпуска за счет резервов. И если взять во внимание это письмо я должна исключить опять обороты 401.20/401.60 (резерв начисленных на 2017) и взять только обороты 401.20/302.11(БЕЗ ОТПУСКОВ И КОМПЕНСАЦИЙ), которые остались на оборотах 401.60/302.11. И тогда кассовый расход не пойдет с фактическим, отраженным в ф.14 Такую форму не принимают. И что делать. Фраза в 143н "фактически начислено за отчетный период" видимо равна счету 302.11 а не 401.20, судя по тому как собирают отчет 14
Что-то я поторопились со своим ответом. Из ее статьи следует что 14 форма не равна 121. Она пишет что в строках 070 совпадает с кассовым расходом. А 121 уже не совпадает если есть резервы. Значит 121 и 14 не равны между собой
Согласна с экспертом на все 100%. То же самое пыталась доказать своему ГРБС. Увы не смогла
Утвержденных соотношений действительно нет. Привожу ответ эксперта по бюджетному учету Бабинцевой Е.П. на эту тему: Просим ответить на вопрос по отражению в учете и отчетности резервов предстоящих отпусков: ФОИВ заполняют в составе годовой отчетности форму "Отчет о расходах и численности работников федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации" (Форма 14, код 0503074). Согласно инструкции по заполнению, в графе "фактически начислено за отчетный период" показываются начисленные за отчетный период расходы при исполнении бюджетной сметы государственного органа, подтвержденные соответствующими документами в установленном порядке. То есть по строкам 010-060 здесь подразумеваются расходы, начисленные как за счет расходов текущего года (дт 401.20), ТАК И НАЧИСЛЕННЫЕ ЗА СЧЕТ РЕЗЕРВА (дт 401.60)? И в итоге стр.070 по гр.4 должна совпасть с кассовым расходом по статье 211? Да, все верно, "фактически начислено за отчетный период" означает начисление и за счет резерва и за счет текущих расходов/себестоимости. С кассовым расходом по статье 211 эта сумма действительно будет совпадать при отсутствии долгов и переплат по заработной плате. + расходы будущих периодов тоже туда По строке 110, согл.инструкции, отражается сумма, зарезервированная для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая начисления на выплаты по оплате труда. Правильно ли мы понимаем, что это – остаток на 01.01.17 г. по счету 401.60? и при этом эта строка является именно СПРАВОЧНОЙ, то есть не следует обращать внимание на то, что значение ее находится в гр.4 (фактически начислено за отчетный период). Да, Вы правы, резерв предстоящих расходов должен быть равен сальдо по счету 40160 на 01.01.2017г. И эту сумму логично отразить по графе 4 "фактически начислено". При этом в форме «Отчет о финансовых результатах деятельности» 0503121 по строке 161 отражаются расходы по дебету сч.401.20.211, а в строке 303 – разница между кредитовым и дебетовыми оборотами счета 401.60? Да, в форме 0503121 все именно так и отражается, Вы правы. Производится ли взаимная увязка этих форм? Верно ли, что отклонение между кассовыми и фактическими расходами по ст.211 и будет разницей между суммами начисленного и использованного резервов на оплату отпусков? Взаимоувязку этих форм устанавливает учредитель или фин.орган, но в данном случае логично, что эти одноименные показатели должны совпадать по сумме. Да, проверка по сопоставлению кассы и факта будет отражать разницу на сумму резервов, что должно быть отражено в пояснительной записке к балансу. В пояснительной записке обязательно надо расшифровать сальдо на начало и конец периода по счету 40160 в разрезе источников и КОСГУ, а также расшифровать суммы использованных резервов.
Я кстати никаких контрольных соотношений формы 14 и 121 не нашла
Сообщение от ugan Темка немного устарела, хочу задать свежий вопрос: В связи с созданием и использованием резерва на оплату отпусков: как у вас идет увязка форм 14 и формы 121? В 14 форме мы показали зарплату с учетом начислений по дебету 401.20, а также и по дебету 401.60 (т.е. вышли в сумме на кассовый расход). Контрольные соотношения просят расходы в 121 форме уравнять с 14 формой. Что-то здесь не так? или соотношения не корректны. и в строке 110 кто что ставит? остаток по счету 401.60 на 01.01.17г? У меня немного другая ситуация и тоже волнует данный вопрос по заполнению 14 формы с резеовами. Суть в следующем. Были резервы сформированы 31.12.2015 и весь 2016 за их счет начислялись отпуска. И сформирован новый резерв 31.12.2016 Теперь обороты счета 401.20 сильно отличаются от кассовых расходов. И у меня ГРБС потребовал 14 форму составить не по счету 401.20 и не в соответствии со 121 формой а так чтоб фактические расходы были равны кассовым. И 14 форма у меня не проверяется со 121. Она просто сама по себе. И объяснений кроме того что так требует ГРБС нет никаких. Кто-нибудь объясните, пожалуйста
Темка немного устарела, хочу задать свежий вопрос: В связи с созданием и использованием резерва на оплату отпусков: как у вас идет увязка форм 14 и формы 121? В 14 форме мы показали зарплату с учетом начислений по дебету 401.20, а также и по дебету 401.60 (т.е. вышли в сумме на кассовый расход). Контрольные соотношения просят расходы в 121 форме уравнять с 14 формой. Что-то здесь не так? или соотношения не корректны. и в строке 110 кто что ставит? остаток по счету 401.60 на 01.01.17г?
Мы сдали за 2010 год по фактическим расходам
Сообщение от desna Может есть кто на форуме из гос.служащих и подскажет ответ на такой вопрос. В 14 форме по стр.100 в графе утверждено по смете на год отражается общая сумма итого по смете, в какую строку заносить 213 статью начисления на оплату труда, мне кажется в 090? Да, всегда в 090-ю включали. Сообщение от desna И еще, таже строка 100 только графа фактически за отчетный период, ставить итого Д-т 40101 за полугодие, или все-таки из него что-то надо исключать? Из Порядка заполнения: По строке 100 показываются все расходы, предусмотренные сметой доходов и расходов на содержание государственного органа, при этом строка 100 равна сумме строк 070, 080 и 090. Я беру данные из 127 формы - кассовый расход.
Сообщение от Аноним Коллеги, кто-нибудь может новую формочку 0503074 скинуть, которая введена приказом 179н? Напишите мне сообщение, я Вам скину форму. Не могу понять, как прикрепить её в сообщение.
Каждый квартал делаем эту форму и гадаем, как на кофейной гуще в каком случаи кассовые брать, в каком фактические ( за минусом КОСГУ 310,340). Этот отчет у нас принимает фин.орган и сам толком не знает чего хочет.
Коллеги, кто-нибудь может новую формочку 0503074 скинуть, которая введена приказом 179н? Я нигде не могу найти, финорган отсылает на сайт Минфина, но там я тоже не нашла! Помогите!
Значит по гр. "Выполнено" будет всегда: стр. "Расходы (без учета бюджетных инвестиций)" = стр. "Расходы" ?
мы 272 не исключали
Значит ли это что, в графах "Учтено по бюджету" нужно отразить план, в том числе и по КОСГУ 310, а в графах "Выполнено" - фактичекские расходы без учета КОСГУ 141, 271, 272?
Друзья, у меня вопрос про отчет "о выполнении плана по сети, штатам...", в той связи, что показатели расходов на заработную плату и штатная численность данного отчета должны совпадать с соответствующими показателями формы 14МО. 14МО мы сдали (впрочем как всегда) по принципу: вышестоящая требует чтобы строка 100 =кассовым расходам формы 127 Однако, метод.рекомендации по "сети, штатам" гласят, что Финансовые показатели отчета отражают расходы соответствующих бюджетов, исчисленные по методу начислений. и еще : В графах 15,16,17 Таблицы 1 и графах 17,18,19,20 Таблицы 2 "Учтено по бюджету" отражаются показатели планируемых расходов, с учетом последующих изменений, оформленных в установленном порядке на отчетную дату. и еще : в графах 18,19,20 Таблицы 1 и графах 21,22,23,24 Таблицы 2 "Выполнено" – расходы, исчисленные по методу начислений (Без учета амортизации и безвозмездной передачи основных средств.)
Спасибо! Не дочитала
пункт 22 Инструкции : Начисленные расходы по оплате ежегодных и дополнительных отпусков (без денежной компенсации за неиспользованный отпуск) лицам, замещающим государственные должности, должности государственной гражданской службы, отдельные должности государственной гражданской службы, а также должности иного вида федеральной государственной службы, отражаются общими суммами соответственно по строкам 010, 020, 030 и 040 с разбивкой этих сумм по строкам 011 - 012, 021 - 024, 031 - 032, 041 - 042 в частях, приходящихся при расчете оплаты отпусков на выплаты, отражаемые по данным строкам.
Сообщение от desna Дайте кто-нибудь дробовик, я застрелюсь... Столько слов "благодарности" хочется выразить за эту 14 форму. Подскажите если кто нить эту форму делает уже по приказу 179н, куда ставить отпускные, в 23 строку или в 25?
Дайте кто-нибудь дробовик, я застрелюсь... Столько слов "благодарности" хочется выразить за эту 14 форму.
У нас тоже в специальной программе, наверно истину свою я узнаю только в вышестоящей и то не факт
У нас тоже в специальной программе, наверно истину свою я узнаю только в вышестоящей .
У Вас правильный ход мыслей , 304.05 и 401.01 не равны и я считаю что это не реально, но есть ещё такая вещь как вышестоящая, что они хотят увидеть в той злополучной 4 графе?У нас например вся отчетность формируется в специальной программе для всех получателей, которая написана нашим главным распорядителем и в ней есть контрольные соотношения между формами , если они не идут то отчет автоматически не принимается.
все правильною вы и не поймете мой вопрос, потому что он неправильный, я уже начинаю зацикливаться. Но вот меня все равно смущает графа 4, расходы фактически за отчетный период, почему же там кассовые расходы должны быть, ведь в инструкции написано что "...начисленные за отчетный период расходы...", допустим расходы за услуги связи или транспорт я начисляю в текущем месяце, а оплачиваю в следующем,т.к. документы приходят только в начале следующего месяца.
Не поняла вопрос ? Если имеете в виду сам учет , то по оборотам 208.09 в разрезе п\от все суммы видны.
по 021 у меня только оклад проходит, т.к. чины нам еще никто не присваивал (образовались с 01 января этого года), а вообще по инструкции сюда оклад+ чин нужно записывать. По 023- итого надбавказа выслугу лет, ежемес.надбавка за особ.условия гос.службы, надбавка за гос.тайну (если есть), премии, ежемес.ден.поощрение, единоврем.выплата к отпуску+мат.помощь. А как вы выделяете из 226 расходы по найму жил.пом. при командировках?
Правила форума