×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Как приходовать товар взятый на реализацию?

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 30.01.2020, 09:39
    Климов Сергей
    Аноним, почиатйте тут: https://its.1c.ru/db/utovio#content:299:hdoc
    Или жёлтые книги из коробочки.
  • 29.01.2020, 21:16
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от Cucumberc Посмотреть сообщение
    Так а зачем тогда вы всё это наговорили мне? Я с самого начала обозначил, что вопрос по УТ11,3 !!!
    ну как бы торговая программа таких нюансов не учитывает, ей все равно, поэтому, чтобы правильно получилось в бухгалтерском и налоговом учете, надо какую-то специальную выгрузку делать. Это вопрос уже к программистам.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    И снабдил этот прибор документом "Накладная на отпуск материалов на сторону" форма М-15
    потому что для него это не товар, а материалы, имеет право отгружать именно по этому документу.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    передал прибор (готовая продукция) на реализацию
    что в договоре написано про переход права собственности?
  • 29.01.2020, 20:48
    Крысавица
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Через несколько месяцев у нас его купят и ООО "Партнёр" пришлёт нам счет-фактуру.
    Кто будет выставлять покупателю документы: вы или "Партнёр"?

    Передачу ТМЦ на ответственное хранение (без перехода права собственности) можно оформить накладной М-15. Тогда вы не имеете право принимать товар на свой баланс - это не ваша собственность. Только забаланс.
  • 29.01.2020, 19:24
    Александр_не_бух
    М-15 это накладная на передачу давальческих материалов (МАТЕРИАЛОВ!!!). С целью их переработки и возврата готовой продукции или с целью использования ( в строительстве, например или монтажа). Так что это не тот документ. К слову - этот процесс не облагается НДС ( может тут собака порылась - почему именно М-15?). У вас же откровенная торговля по агентскому методу.
    Да - и - после отражения всех хозяйственных операций в УТ обычно проводят выгрузку (синхронизацию) с БП с целью ведения бухгалтерского учета и сдачи отчетности. Так что никто вам здесь лишнего не наговорил.
  • 29.01.2020, 13:11
    Cucumberc
    Извините Александр. Не Вы, а Зета
  • 29.01.2020, 12:46
    Cucumberc
    Так а зачем тогда вы всё это наговорили мне? Я с самого начала обозначил, что вопрос по УТ11,3 !!!
  • 28.01.2020, 18:39
    Александр_не_бух
    В УТ 11 вообще нет бухгалтерского учета...
  • 28.01.2020, 13:02
    Cucumberc
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    приходовать на забалансовый счет
    Благодарю!
    1. В УТ11, забалансовый счет где это?
    2. Когда через полгода мы продадим этот товар, и поставщик выдаст УПД, которую нужно отобразить в поступлении товаров, то неужели придётся искать и поднимать когда пришёл этот товар и т.п.?
  • 27.12.2019, 16:21
    Зета
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Как правильно-то?
    приходовать на забалансовый счет
  • 27.12.2019, 16:17
    Посторонним_В
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Что с ней делать-то теперь? Может сталкивались? Как оприходовать?
    Думаю всё просто. Ваш поставщик не хочет показывать НДС до момента реализации. Самоё простое: договориться о том, что вам сделают УПД той же датой что и ваша реализация вашему покупателю
  • 27.12.2019, 15:13
    Аноним
    Приветствую! Помогите с таким вопросом пожалуйста:

    Нам тут партнёр ООО "Партнёр" передал прибор (готовая продукция) на реализацию. И снабдил этот прибор документом "Накладная на отпуск материалов на сторону" форма М-15.

    Что с ней делать-то теперь? Может сталкивались? Как оприходовать?

    После того, как мы его продадим (неизвестно когда), ООО "Партнёр" пришлёт нам закрывающий УПД.. Куда его потом заводить? Ведь он с НДС будет...

    Мы привыкли при закупке сразу указывать входящие документы в поступлении и всё ровно по бухгалтерии. А тут получается, что пришедший на реализацию прибор сейчас оприходуем, допустим как приём на комиссию. Через несколько месяцев у нас его купят и ООО "Партнёр" пришлёт нам счет-фактуру.

    Неужели придётся делать закупку задним числом, а потом искать старый документ приёма на комиссию и удалять его?

    Как правильно-то?


    УТ11,3 (8.3.10.2375)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •