Ответить в теме: Договор комиссии!
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Спасибо вам люди! я б без вас....! с Меня магарыч
Проще всего, на мой взгляд, прописать в договоре, что вся дополнительная выгода принадлежит комитенту. Тогда все денежки вы сбрасываете на 76 и перечисляете комитенту. У вас доход- только ваше комиссионное вознаграждение. И неплохо было бы в договоре прописать цены, что-то вроде "продажи по ценам, не ниже согласованных с комитентом в Прайс листе" (прайс-то у вас наверняка есть)
А если я отдам эту разницу комитенту и с них же уже начислю себе вознаграждение, то никаких же лишних то вроде расчетов то не будет...ни прибыли у себя....ничего?! А то просто цены исправить почти нереально - большая очень номенклатура...
Советовать не возьмусь, для этого надо "полнее" знать вашу ситуацию. Я бы, наверное, при наличии возможности переписать документы от комитента, просто бы переписала цены, таким образом, чтобы они соответствовали вашей цене реализации. Тогда вы избавитесь от необходимости лишних расчетов.
Сообщение от ЛО Тогда подправьте договор так, чтобы вам было удобно. А что посоветутете? наверное отдать "типа" комитенту?!
комитент в принципе из "левых" Тогда подправьте договор так, чтобы вам было удобно.
Почитала договор - про цены совсем ничего! Как в этой ситуации? А про вознаграждение что?
Почитала договор - про цены совсем ничего! Как в этой ситуации? комитент в принципе из "левых"....так что по любому деньги от нас никуда не уйдут!
а как тогда со счетом 004 - там же стоимость списывается по полученным ценам?! И правильно. И не должны 004 и 62 совпадать, только если случайно. Вы договор то все-таки почитайте, по каким ценам велел вам подавать комитент, как определяется ваше вознаграждения и что там сказано о вашей "разнице", потому что если ничего не сказано, а вознаграждение у вас - процент от цены на 004, то разницей надо делиться ГК Статья 992. Исполнение комиссионного поручения В случае, когда комиссионер совершил сделку на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны комитентом, дополнительная выгода делится между комитентом и комиссионером поровну, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
Сообщение от Svetishe вот в этом вы и заблуждаетесь: всё, что вы выручили за товар комитента, является выручкой комитента. а как тогда со счетом 004 - там же стоимость списывается по полученным ценам?! у меня тогда будет постоянно разница с 62 счетов (то что я продала) и счетом 004! это правильно?
но вознаграждение тут то не причем.... по "разнице" то я им не отчитываюсь - она моя вот в этом вы и заблуждаетесь: всё, что вы выручили за товар комитента, является выручкой комитента.
Разницу прибавляете к вашему комиссионному вознаграждению.
Если вы -комиссионер, и продаете товар комитента, вашей выручкой будет комиссионное вознаграждение. Вознаграждение считается в соответствии с договором и тут могут быть варианты: 1. % от продаж, например 5%, тогда ваших 3000*5% 2. % от прибыли, те же 5%, тогда ваших 1500*5% 3. разница между ценой продажи и ценой поставки, тогда ваших 1500 4...... могут быть еще варианты Но в любом случае, выручкой комиссионера будет комиссионное вознаграждение, которое и отражается в отчете и на которое выписывается с-фактура.
Сообщение от ЛО В вашем договоре комиссии вознаграждение комиссионеру предусмотрено? конечно предусмотрено....но вознаграждение тут то не причем.... по "разнице" то я им не отчитываюсь - она моя, вот я и спрашиваю как это документально провести кроме проводок 62 90....в частности НДС с этой разницы начислять? и как это в 1С оформить?
каких услуг?! В вашем договоре комиссии вознаграждение комиссионеру предусмотрено?
Сообщение от ЛО А товары-то тут при чем? Вы делаете акт оказания услуг комитенту на ваше комиссионное вознаграждение. Как вы обязаны по договору отчитываться? каких услуг?! чё то вы меня совсем запутали! я отчитываюсь комитенту по отчету комиссионера где пишется номер накладной, название покупателя и на какую сумму продано....
А товары-то тут при чем? Вы делаете акт оказания услуг комитенту на ваше комиссионное вознаграждение. Как вы обязаны по договору отчитываться?
Сообщение от ЛО И проводки по НДС делаете в 1С как обычно, на основании документа реализации (оказание услуг) как это? если уже эти товары реализованы?!
Если 500 р, которые вы получили сверху - ваш доход, то постпаете с ними так же, как с комиссионным вознаграждением. напишете отчет и начислите себе вознаграждение 62/комитент - 90.1 на 1500 и удержите свое вознагражение за счет тех денег, которые вы должны комитенту 76/комитент - 62/комитент 1500 И проводки по НДС делаете в 1С как обычно, на основании документа реализации (оказание услуг)
а что тогда с НДСом по этой разнице и как это оформить? ведь 1с сам проводки не делает в этой ситуации...
Допустим что разница моя - тогда ж что прибыль? А вы как хотели? Денег получить и налоги не платить? А какая разница предусмотрено или нет? Разница не в том, предусмотрено или нет, а если предусмотрено, то каким образом этот доход делиться, так как здесь вариантов может быть масса.
А какая разница предусмотрено или нет? Допустим что разница моя - тогда ж что прибыль?
Так в договоре-то что написано? Разница чья будет? Или ваш договор вообще не предусматривает случая продажи дороже цены комитента?
а разница? всё таки мы срубили лищних денег!? мы ж не по 500 руб за штуку продали а за 1000 за штуку!!!!
Все правильно 1с делает. Получили 10 по 5000 - д004 5000 Продали 3 по 3000 - к004 1500 (по цене "приобретения" же) Одновременно 62 - 76/комитент на 3000 (вы всё, что получаете от покупателя, должны комитенту) А потом вы комитенту напишете отчет и начислите себе вознаграждение 62/комитент - 90.1 на 1500 и удержите свое вознагражение за счет тех денег, которые вы должны комитенту 76/комитент - 62/комитент 1500 Итого к перечислению на 76 останется 1500
Все правильно она (1С) делает. Начислите свое вознаграждение, удержите из суммы, причитающейся к уплате комитенту. То на то и выйдет.
Подскажите плиз - тока что взялась за комиссионную торговлю и вот какой пример завел меня в тупик- взяли по договору допустим 10шт смесителей за 5000 руб, а продали например за апрель 3 смесителя за 3000 руб. С 004 счета 1С списывает по стоимости получения от комитента, т.е. 1500, а проводку Д62(Покупатель) 76(Комитент) делает на сумму 3000...Такое может быть или это неправильно? И что делать с этой разницей и что писать в отчет комиссионера ? Логично было б 1500! Плиз!
Правила форума