Ответить в теме: Алгоритм подтверждения нулевой ставки при экспорте в Казахстан
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Я автор сообщений #14 и #15 из этой темы, т.е. спрашивала, подается ли контракт при представлении перечня заявлений. Сама же отвечаю. Получили требование представить в дополнение к ранее представленным к НД реестру ГТД и перечню заявлений договоры. Поговорила с инспектором. Да, они тоже так читают - пакет подтверждающих документов состоит из контракта и иных документов (ТСД и т.д.). В случае представления реестра или перечня - из договора и реестра/перечня. Реестр/перечень заменяет эти самые "иные документы". Поскольку я и сама так видела, ссылку на НК ранее писала, то мы спорить не будем, будет так подавать и сейчас, и впредь.
Сообщение от food-list мы предоставляем все. но можно и не предоставлять. написано же В том то и дело, что написано про товаро-сопроводительные документы, договоры идут отдельным пунктом (абзацем). О них речь и шла. Да и вопрос был не к тем, кто предоставляет все,здесь понятно, а к тем, кто подает именно реестр
Сообщение от Аноним А договоры? Кто как делает? мы предоставляем все. но можно и не предоставлять. написано же
Опечатка, следует читать: Из пункт 1.3 статьи 165 НК РФ: "Транспортные (товаросопроводительные) и (или) иные документы, подтверждающие перемещение товаров с территории Российской Федерации на территорию государства - члена Евразийского экономического союза, могут не представляться ..." при подаче реестра", т.е. с ТН, СМР/коносамент и т.д. все понятно. Не надо. А договоры? Кто как делает?
Сообщение от Nyctea Добрый день! У нас тоже экспорт в Казахстан. Документы товаросопроводительные по отгрузкам, которые прошли после 01.10.2018 года в ЕАЭС (в случае представления в НИ перечня заявлений о ввозе и уплате косв.налогов в эл.форме), могут не предоставляться одновременно с налоговой декларацией. Мы не предоставляем. Только НД и Перечень. пункт 1.3 статьи 165 НК РФ Подниму тему. Из "Транспортные (товаросопроводительные) и (или) иные документы, подтверждающие перемещение товаров с территории Российской Федерации на территорию государства - члена Евразийского экономического союза, могут не представляться ..." при подаче реестра", т.е. с ТН, СМР/коносамент и т.д. все понятно. Не надо. А договоры? Кто как делает?
Сообщение от Nyctea Добрый день! У нас тоже экспорт в Казахстан. Документы товаросопроводительные по отгрузкам, которые прошли после 01.10.2018 года в ЕАЭС (в случае представления в НИ перечня заявлений о ввозе и уплате косв.налогов в эл.форме), могут не предоставляться одновременно с налоговой декларацией. Мы не предоставляем. Только НД и Перечень. пункт 1.3 статьи 165 НК РФ Подскажите пожалуйста, а договоры и спецификации Вы тоже не отправляете в ИФНС? Почему?
Это понятно, но хочется заранее морально подготовиться - тем более, что 25-го я после отправки декларации уезжаю.
Сообщение от ananasik-s Но ведь, если подтверждающие документы нужно предоставлять в день отправки декларации - то, видимо, и Перечень заявлений, заменяющий эти документы, тоже. Уверены, что до получения извещения о вводе это невозможно? у вас есть возможность в этом убедиться самой/самому
Сообщение от food-list после получения извещения о вводе Но ведь, если подтверждающие документы нужно предоставлять в день отправки декларации - то, видимо, и Перечень заявлений, заменяющий эти документы, тоже. Уверены, что до получения извещения о вводе это невозможно?
Сообщение от food-list нужно проверять по номеру отметки и дате их налоговой Тоже проверила заявление казахского клиента в сервисе ИФНС "Проверка заявлений о ввозе" и получила сообщение: заявление отсутствует. Номер отметки нужно целиком писать: 600712092019N00405 - или только последние пять знаков? Могли с 12.09.2019 еще не обновиться данные?
Сообщение от Аноним Я заявление их проверяю в сервисе ИФНС "Проверка заявлений о ввозе" там мне пишет, что заявление отсутствует. нужно проверять по номеру отметки и дате их налоговой
Добрый день! Мне кажется, что если можно предоставлять перечень, то предоставить только его. Если будут вопросы - запросят документы. Решать в любом случае Вам.
Сообщение от Nyctea Добрый день! У нас тоже экспорт в Казахстан. Документы товаросопроводительные по отгрузкам, которые прошли после 01.10.2018 года в ЕАЭС (в случае представления в НИ перечня заявлений о ввозе и уплате косв.налогов в эл.форме), могут не предоставляться одновременно с налоговой декларацией. Мы не предоставляем. Только НД и Перечень. пункт 1.3 статьи 165 НК РФ Я заявление их проверяю в сервисе ИФНС "Проверка заявлений о ввозе" там мне пишет, что заявление отсутствует. Возможно еще данные не интегрированы, в данном случае, я могу перечень предоставлять? Или лучше отправить декларация, и приложить к ней скан всех подтверждающих документов?
Больше спасибо! Если возникнут вопросы, непосредственно при подготовке всех документов, я Вас еще помучаю вопросами))) Когда впервые делаешь, их очень много))
Сообщение от Аноним этот перечень заявлений, в какой момент его надо отправлять, после получения извещения о вводе, если раньше отправить, то отвергнет их прога, тк не находит соотв/деклу.
Добрый день! У нас тоже экспорт в Казахстан. Документы товаросопроводительные по отгрузкам, которые прошли после 01.10.2018 года в ЕАЭС (в случае представления в НИ перечня заявлений о ввозе и уплате косв.налогов в эл.форме), могут не предоставляться одновременно с налоговой декларацией. Мы не предоставляем. Только НД и Перечень. пункт 1.3 статьи 165 НК РФ
в день сдачи отчетности по НДС отправляйте подтверждающие доки. Мы это делаем через тот же Контур: обычным письмом с вложениями
Добрый день! В июне был экспорт в Казахстан. На данный момент собран весь комплект документов, для подтверждения 0% НДС: 1. Договор с покупателем 2. Товарная накладная 3. CMR (есть наша печать/подпись, печать/подпись транспортной компании, И только печать покупателя 4. Экспедиторская расписка от транспортной компании 5. Также от покупателя получены следующие скан-копии документов: - Уведомление о подтверждении факта уплаты косвенных налогов - Уведомление о принятии/непринятии налоговой отчетности органом государственных доходов в электронном виде со статусом - ПРИНЯТА - Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов Данный комплект документов собран в третьем квартале, следовательно, вместе с отчетностью за третий квартал буду подтверждать нулевую ставку. Мои действия: 1. 30.09.2019 в 1с 8.3 Бухгалтерия ввожу документ "Подтверждение нулевой ставки НДС" На основании данной операции у меня формируется запись в книгу продаж с реализацией 0% 2. Далее заполняю раздел 4 Декларации по НДС, код операции 1010421 3. В 1с заполняю перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, Период - 3 квартал 2019 год И вот после этих действий не понимаю, что делать дальше… Сдаю отчётность через Контур-Экстерн, получается я отправляю декларацию по НДС, далее надо отправить этот перечень заявлений, в какой момент его надо отправлять, сразу после отправки/принятии/вводе декларации по НДС? На следующий день? В каком виде и когда предоставлять в налоговую инспекцию весь этот перечень документов, который собрали? По их требованию? В день сдачи декларации/заявления? На следующий день?
Правила форума