×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Заполнение Главной книги

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 27.03.2013, 09:16
    ilham_62
    Lesik1981,Здравствуйте.
    У Вас имеется программа ГЛАВНАЯ КНИГА ? Вы можете мне отправить ? Заранее Вам благодарен.
  • 27.03.2013, 09:14
    ilham_62
    Добрый день.
    Кто может отправить мне программу Главная книга?
    Заранее всем благодарен.
  • 06.03.2013, 22:24
    Rahsch
    Цитата Сообщение от Sand Rostov Посмотреть сообщение
    Если КЭК, это КОСГУ, то да, так и нужно.

    По крайней мере и Парус (сейчас) и 1С (пару лет назад) именно так г/книгу выгружают...
    Еще бы, если Приказом № 173н (приложение 5) для Главной книги прямо предусмотрено, что: "по всем счетам выводятся дебетовые или кредитовые остатки на начало следующего периода".
  • 06.03.2013, 15:18
    Sand Rostov
    Цитата Сообщение от irinka67 Посмотреть сообщение
    Должны ли выводится остатки по КЭК на конец периода?
    В 1с бгу :
    В отчете "Главная книга", в отличии от оборотно- сальдовой ведомости специально выводятся остаки по оборотным КЭК, равные оборотам за период сначала года.

    Это так нужно?
    Если КЭК, это КОСГУ, то да, так и нужно.

    По крайней мере и Парус (сейчас) и 1С (пару лет назад) именно так г/книгу выгружают...
  • 05.03.2013, 21:11
    Rahsch
    Цитата Сообщение от irinka67 Посмотреть сообщение
    Должны ли выводится остатки по КЭК на конец периода?
    Если у счета на конец отчетного периода есть сальдо, то оно должно отражаться в Главной книге в графе "на конец периода".
    В Инструкции № 157н (пункт 11) говорится о том, что "при завершении текущего финансового года обороты по счетам, отражающим увеличение и уменьшение активов и обязательств, в регистры бухгалтерского учета очередного финансового года не переходят." Из этого уже следует, что на конец периода сальдо по таким счетам есть, но оно не переносится.

    Дело в том, что, к примеру, "101.34.310" и "101.34.410" - это не один счет с разными кодами КОСГУ, а именно разные счета.
  • 05.03.2013, 15:21
    Аноним
    Цитата Сообщение от irinka67 Посмотреть сообщение
    Должны ли выводится остатки по КЭК на конец периода?
    В 1с бгу :
    В отчете "Главная книга", в отличии от оборотно- сальдовой ведомости специально выводятся остаки по оборотным КЭК, равные оборотам за период сначала года.

    Это так нужно?
    в главной книге остатки по счетам в разрезе субсчетов, а у вас что?
    а у вас что?
  • 05.03.2013, 14:49
    Plesen~
    Цитата Сообщение от irinka67 Посмотреть сообщение
    Должны ли выводится остатки по КЭК
    КЭК- что за зверь такой?
  • 05.03.2013, 13:57
    irinka67
    Должны ли выводится остатки по КЭК на конец периода?
    В 1с бгу :
    В отчете "Главная книга", в отличии от оборотно- сальдовой ведомости специально выводятся остаки по оборотным КЭК, равные оборотам за период сначала года.

    Это так нужно?
  • 29.02.2012, 11:51
    Очень сложно объяснять в рамках форума, как заполнять главную книгу.

    Для примера

    если счет активный значит: остаток на начало (д.б.дебитовый)+ оборот по дебету минус оборот по кредиту= остаток на конец (д.б.дедитовый)

    если счет пассивный значит:остаток на начало (д.б.кредитовый)+ оборот по кредиту минус оборот по дебету= остаток на конец (д.б.кредитовый)

    например поступил счет от поставщика за ком.услуги
    проводка Д-т 1 401 20 223 - К-т 1 302 23 730 разносим в ж/о 4
    оплатили поставщику ч/з л/счет Д-т 1 302 23 830-К-т 1 304 05 223 ж/о 2

    разносим обороты в главную книгу
  • 29.02.2012, 11:37
    Lesik1981
    Цитата Сообщение от tat9718204 Посмотреть сообщение
    это тоже не верно.
    наверное я не тем планом счетов пользуюсь: Еек:
  • 29.02.2012, 11:36
    Lesik1981
    Цитата Сообщение от tat9718204 Посмотреть сообщение
    изучайте 157н., 162н. эти инструкции есть даже на клерке.
    что вы скажете по заполнению Главной книги, если не брать в расчет некорректность проводки по начислению з/п??
  • 29.02.2012, 11:36
    Цитата:
    Дт 120121000…510 - Кт 120404000…290 – 5000000,00
    в главной книге 130404
    это тоже не верно.
  • 29.02.2012, 11:32
    изучайте 157н., 162н. эти инструкции есть даже на клерке.
  • 29.02.2012, 11:28
    Lesik1981
    Цитата Сообщение от tat9718204 Посмотреть сообщение
    значит должны работать по инструкции 162н.



    проводка не верная.
    а как верно будет?? если честно , я вообще в бюджете новичок.. потому для меня эти большие счета еще загадка..
  • 29.02.2012, 11:21
    значит должны работать по инструкции 162н.

    Начислена з/п за январь Дт 140120200…290 – Кт 130291000…730
    проводка не верная.
  • 29.02.2012, 11:18
    Lesik1981
    Цитата Сообщение от tat9718204 Посмотреть сообщение
    я спрашиваю не про деятельность, а тип учреждения.
    т.е. у Вас бюджетное учреждения по уставным документам?
    муниц. казенное учреждение
  • 29.02.2012, 11:15
    я спрашиваю не про деятельность, а тип учреждения.
    т.е. у Вас бюджетное учреждения по уставным документам?
  • 29.02.2012, 11:14
    Lesik1981
    Цитата Сообщение от tat9718204 Посмотреть сообщение
    как нет остатков? ни по основным средствам, ни финансового результата и т.п.
    Что учреждение вновь созданное и с января началась деятельность?
    да..
  • 29.02.2012, 11:13
    как нет остатков? ни по основным средствам, ни финансового результата и т.п.
    Что учреждение вновь созданное и с января началась деятельность?
  • 29.02.2012, 11:13
    Lesik1981
    Цитата Сообщение от tat9718204 Посмотреть сообщение
    казенное,автономное,бюджетное?
    бюджетная
  • 29.02.2012, 11:09
    Lesik1981
    Цитата Сообщение от tat9718204 Посмотреть сообщение
    почему нет остатков по счетам на начало года?
    (не те по которым есть за январь обороты, а в целом по счетам учета).


    в главной книге 130404
    остатков на начало нет.. в теме опечатка.. в книге правильно разнесено
  • 29.02.2012, 11:08
    казенное,автономное,бюджетное?
  • 29.02.2012, 11:08
    почему нет остатков по счетам на начало года?
    (не те по которым есть за январь обороты, а в целом по счетам учета).

    Дт 120121000…510 - Кт 120404000…290 – 5000000,00
    в главной книге 130404
  • 29.02.2012, 11:05
    Lesik1981
    Цитата Сообщение от tat9718204 Посмотреть сообщение
    Какой тип у Вашего учреждения?
    ?? что имеете в виду?? Администрация, если речь об этом..
  • 29.02.2012, 11:04
    Какой тип у Вашего учреждения?
  • 29.02.2012, 11:01
    Lesik1981
    Цитата Сообщение от Severaynin Посмотреть сообщение
    зачем ее заполнять в ручную ) ? или у вас в программе косяки ?
    программы нет.. весь учет вручную..
  • 29.02.2012, 10:59
    Severaynin
    зачем ее заполнять в ручную ) ? или у вас в программе косяки ?
  • 29.02.2012, 09:10
    Lesik1981
    не тот образец Главной книги загрузила.. Прикрепила новый..
  • 29.02.2012, 09:02
    Lesik1981
    Добрый день!! Пытаюсь заполнить вручную Главную книгу.. Никогда ранее подобного не делала, потому прошу вашей помощи..

    Операции за январь:
    ЖО № 2
    1. Целевое финансирование Дт 120121000…510 - Кт 120404000…290 – 5000000,00
    2. Перечисление за материалы Дт 130291000…830 – Кт 120121000…610 – 69720,00

    ЖО №4
    1. Списаны факт. расходы за мат-лы Дт 140120200…290 – Кт 130291000…730 – 69720,00
    2. Оплата материалов поставщику Дт 130291000…830 – Кт 120121000…610 – 69720,00

    ЖО № 6
    1. Начислена з/п за январь Дт 140120200…290 – Кт 130291000…730 – 35481,60

    Вопрос: Правильно ли сформирована Главная книга?? Спасибо!!

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •