Ответить в теме: ГТД в Счет-фактуре между российским контрагентами.
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Аноним А какое дело вашим покупателям до вашей книги продаж? Ааа.. это игра такая. Попробую ответить на Вашем языке. А где я писал, что им есть дело до моей книги продаж?
Сообщение от Бухающий Леший Ок. проблем нет, номер в сф указываю. А какое дело вашим покупателям до вашей книги продаж?
Сообщение от Аноним А зачем его там отражать? + 1 как сейчас пишут. Именно такой вопрос я и задаю покупателям/клиентам, которые жаждут видеть в моей сф этот самый номер. Ок. проблем нет, номер в сф указываю. Но вот зачем покупателям, при получении моей сф, отражать его в своей Книге покупок (ну, кроме правил заполнения, о которых выше говорилось) мне непонятно.
Сообщение от Бухающий Леший Просто хотелось бы для самого себя понять тайный смысл отражения в Книге покупок "рег номера ТД" при получении сф от продавца, А зачем его там отражать?
Сообщение от Аноним А какая хозяйственная операция способна их туда поставить? Никакая. Вы правы. Просто хотелось бы для самого себя понять тайный смысл отражения в Книге покупок "рег номера ТД" при получении сф от продавца, где эти данные присутствуют. Что это дает ИФНС? Сличить ведь этот номер можно только с Книгой покупок Импортера. В которой отражен этот ТД как номер входящей сф. Накой это все ИФНС?
Сообщение от Бухающий Леший В книге продаж никаких ГТД нет. А какая хозяйственная операция способна их туда поставить?
Сообщение от Perfect Получается если заношу через 1с, как приход, то ГТД отражаются в декларации. Проверил книгу покупок - да, все так и есть. Ошибался я. "Сознаю свою вину. Меру. Степень. Глубину." (с) Но пять же, это все работает именно для Книги покупок. В книге продаж никаких ГТД нет. Сам импортер, выставляю сф покупателям с указанием этих самых ГТД. Так вот, кроме как на бумажных сф для покупателя, в эл. виде эти номера ни в книгу продаж, ни в "сведения из книги продаж для налоговой" не попадают. Почему так реализовано в эл.формате для налоговой, не подскажу. Ответы на Ваш первоначальный вопрос в в #2 и #3.
Сообщение от Perfect Но в книге покупок, сданной декларации в системе СБИС я ГТД вижу Про какие "времена" речь? Сколько ни смотрел разными "просмотровиками", выгруженные файлы для налоговой по НДС (в частности 8 и 9 разделы) ни разу не видел таких данных. Раньше, да, книги покупок/продаж по несколько листов печатались из-за большого количества гтд. У меня тоже СБИС, в понедельник гляну. З.Ы. Вы в СБИС из 1с выгружаете или прям в ней ваяете?
Сообщение от Бухающий Леший Ни разу не так. В выгруженной декларации для ИФНС нет никаких "номеров ГТД, стран происхождения и кодов" Все это будет/не будет только в выданной Вами сф покупателю, если Вы эти данные там отразите/не отразите. Но в книге покупок, сданной декларации в системе СБИС я ГТД вижу. Вложение 61667 Даже требование по одной СФ приходило, где были указаны ГТД. Вложение 61669
Сообщение от Perfect Получается если заношу через 1с, как приход, то ГТД отражаются в декларации Ни разу не так. В выгруженной декларации для ИФНС нет никаких "номеров ГТД, стран происхождения и кодов" Все это будет/не будет только в выданной Вами сф покупателю, если Вы эти данные там отразите/не отразите.
Сообщение от Бухающий Леший Куда заносить и для чего нужно? В бухгалтерскую программу имеется ввиду. Получается если заношу через 1с, как приход, то ГТД отражаются в декларации. Аналогично при перепродаже. Просто много компаний нам продают импортное оборудование/товар. Некоторые вносят ГТД и страну, некоторые этого не делают. Во отсюда и возник вопрос.
Сообщение от Perfect 1.) Нужно ли заносить данные ГТД и страны по приходу товара? Куда заносить и для чего нужно? Если будете Сообщение от Perfect указывать ГТД и страну, при перепродаже данного товара то проще занести в справочники бух. программы при поступлении. Сообщение от Perfect 3.) Если не вносить, является это ошибкой? И если является, то какой нормой предусматривается? по правилам ст. 169 НК РФ (п.5 пп 13 и 14) нужно, если Вы купили, а там Сообщение от Perfect указана ГТД, страна и код страны. Но ответственности для продавца за незаполнение этих граф нет. По "страшилкам" ИФНС, могут возникнуть проблемы у Вашего покупателя с вычетом НДС по этой СФ.
Сообщение от Perfect 1.) Нужно ли заносить данные ГТД и страны по приходу товара? Заносить кому или куда? 2.) Нужно ли указывать ГТД и страну, при перепродаже данного товара? Нужно 3.) Если не вносить, является это ошибкой? Является, но не наказуемой. И если является, то какой нормой предусматривается? Требованиями НК РФ к реквизитам счета-фактуры.
Здравствуйте коллеги, подскажите пожалуйста по примеру: ООО "Вектор"(ОСНО), купил у ООО "Рога и Копыта" товар импортированный из Китая, в счет фактуре указана ГТД, страна и код страны. ООО "Вектор" перепродал ООО "Ромашка" данный товар. 1.) Нужно ли заносить данные ГТД и страны по приходу товара? 2.) Нужно ли указывать ГТД и страну, при перепродаже данного товара? 3.) Если не вносить, является это ошибкой? И если является, то какой нормой предусматривается?
Правила форума