×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 22.01.2012, 08:39
    lap4ka
    Екатерина2011, Спасибо вам большое за такой развернутый ответ!!! Теперь тоже буду во всеоружии)))
  • 21.01.2012, 12:00
    Екатерина2011
    При реализации ценных бумаг счета фатуры не выставляються. А запись в книге продаж делаеться только на основании счета-фактуры.

    Был казус, в налоговой у меня, требовали что бы я в книге продаж реализованные векселя вписала. Я им ст.169 НК п4. ткнула, глазки потупила и спрашиваю - вы меня Налоговый кодекс сейчас заставляете нарушить? Ну если так то плиз в письменной форме мне свои требования изложите. На этом все закончилось.
  • 20.01.2012, 19:17
    lap4ka
    Здравствуйте!!! У меня опять назрел вопрос по этим векселям.Их продажу мы отражаем в декларации НДС, значит надо выписывать счет-фактуру и регистрировать ее в книге продаж?
  • 11.01.2012, 13:25
    lap4ka
    Спасибо большое за ответы!!!
  • 10.01.2012, 08:05
    Сергей А.В.
    Цитата Сообщение от Екатерина2011 Посмотреть сообщение
    вроде ничего не забыла
    По-моему тоже.
  • 09.01.2012, 18:03
    Екатерина2011
    Я не сталкивалась с такими ценными бумагами, у нас все проще 10 р стоит бумага за 11 продали 1 заработали.

    д58,2 к 62,3 переводим вексель на фин вложение
    Д 76 К 91,1 Продан вексель физику
    д91,2 к58,2 на стоимость векселя, по которой расплатился застройщик.
    Д51 к 76 поступила опалта от физика
    ну и фин результат прибыль или убыток

    вроде ничего не забыла. Думаю более опытные коллеги поправят если что не так.
  • 08.01.2012, 22:26
    lap4ka
    Екатерина2011, А можно по-подробней показать на проводках.
  • 08.01.2012, 17:32
    Екатерина2011
    реализацию через 91 счет.
  • 06.01.2012, 21:08
    lap4ka
    Сергей А.В., А вексель этого ЗАО соотеветственно
  • 06.01.2012, 21:07
    lap4ka
    Сейчас подробно все расскажу
    Мы являемся подрядчиками у организации (ЗАО), которая строит жилое жилье. Вот мы выполняем строительные работы для ЗАО, а ЗАО с нами векселями расчитываются. А мы в свою очередь продаем этот вексель физическому лицу, который перечисляет нам деньги и заключает с ЗАО ДУ. В договоре написано: Указанный вексель может быть использован покупателем для оплаты стоимости уступки прав по договору ДУ в долевом строительстве №00 от 00.00.00. с целью приобретения прав требования на объект долевого строительства: двухкомнатную квартиру...Вот как-то так
  • 06.01.2012, 08:11
    Сергей А.В.
    Цитата Сообщение от lap4ka Посмотреть сообщение
    получили вексель на квартиру
    Что значит "на квартиру"?
    Вексель чей, заказчика или третьего лица?
  • 05.01.2012, 23:36
    lap4ka
    Всем здравствуйте!
    А такой вопрос. Мы (ООО на ОСНО) получили вексель на квартиру в счет оплаты выполненных работ. Потом мы этот вексель продаем физ.лицу, а он нам по нему перечисляет деньги. По получению векселя с проводками все понятно:
    Д.62.3 К 62.1 получен вексель в счет оплаты.
    А дальше как? Как отразить реализацию этого векселя?
  • 26.10.2011, 15:20
    lap4ka
    Спасибо Сергей А.В.
  • 26.10.2011, 14:52
    Сергей А.В.
    Цитата Сообщение от lap4ka Посмотреть сообщение
    По строкам прочие доходы и прочие расходы?
  • 26.10.2011, 14:49
    lap4ka
    Организации расплатилась с нами векселем за выполненные работы. Мы этот вексель продали физическому лицу по той же цене. Скажите пожалуйста по какой строке ф№2 и отражать эти цифры. По строкам прочие доходы и прочие расходы? Заранее спасибо!
  • 02.02.2011, 14:36
    Andyko
  • 02.02.2011, 14:10
    Lada52
    Мы продаём собственные векселя и покупаем векселя третьих лиц. Доход от продажи собственных я отражаю в листе 05 по налогу на прибыль ,правильно я понимаю???? А в НДС в разделе 7 как отразить, в какой графе чего писать, не понимаю, подскажите кто знает...
  • 01.09.2010, 17:17
    Аноним
    имелся в виду момент выбытия.
  • 01.09.2010, 15:38
    Andyko
    Все векселя отражаю по 91 счету
    это как?
  • 01.09.2010, 15:31
    Аноним
    jul-2000, ситуация такая.

    ООО торгует оптом. Для расчетов с контрагентами приобретает векселя Сбера. Рассчитывается ими за поставленный товар. Иногда вексель не требуется, его относят назад в банк. Дохода по векселям не имеем.

    Все векселя отражаю по 91 счету. Сдаю прибыль 5 лист, НДС 7 лист, отражаю во 2 форме.
    Надо ли учитывать их на за балансовых счетах и еще где то?
  • 01.09.2010, 15:19
    jul-2000
    на 009 будет висеть
    на 008
    ведь я не знаю когда его контрагент предъявил к погашению.
    при продаже ставите на индоссаменте "без оборота на меня".
  • 01.09.2010, 15:14
    Аноним
    Цитата Сообщение от марусяО Посмотреть сообщение
    на забалансе отражают то чего нет на балансе
    Исходя из этого, можно сделать вывод, если вексель (третьего лица) отражен в балансе, как фин вложение, то за балансом его не надо учитывать.
    А если надо, то сколько он там на 009 будет висеть, ведь я не знаю когда его контрагент предъявил к погашению.

    Если это собственный вексель, выданный продавцу, то отражаем
    Дебет 009 - выдан акцептованный переводной вексель. Когда его предъявят к погашению Кредит 009 - погашен переводной вексель плательщиком.

    Запуталась еще больше.
  • 01.09.2010, 15:09
    jul-2000
    у Lada52 выдан собсвенный вексель
    в ветке такого не увидела. Я думала Lada52 отвечает на вопрос топикстартера.
  • 01.09.2010, 15:09
    Lada52
    Цитата Сообщение от марусяО Посмотреть сообщение
    вы наверное про разное, у Анонима вексель куплен и продан или предъявлен к погашению, а у Lada52 выдан собсвенный вексель в обеспечении полученного займа. поэтому в первом случае операции с векселями можно рассматривать как реализацию и отражение в декларациях по НДС и прибыли, а во втором погашение собственного векселя и никоим образом не отражается в декларациях по прибыли и ндс (ну только если % или дисконт)
    Спасибо, Маруся, вы абсолютно правильно поняли, всё так и есть, я поэтому и не пойму, зачем мне сдавать НДС и 5 лист прибыли.
  • 01.09.2010, 15:07
    марусяО
    вы наверное про разное, у Анонима вексель куплен и продан или предъявлен к погашению, а у Lada52 выдан собсвенный вексель в обеспечении полученного займа. поэтому в первом случае операции с векселями можно рассматривать как реализацию и отражение в декларациях по НДС и прибыли, а во втором погашение собственного векселя и никоим образом не отражается в декларациях по прибыли и ндс (ну только если % или дисконт)
  • 01.09.2010, 15:03
    Lada52
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Я что то недопонимаю, причем тут займы в денежной форме. Вексель - это ценная бумага.

    И я так поняла у вас это основной вид деятельности, для вас учет векселей будет иной.
    Иной это какой?
  • 01.09.2010, 15:01
    Аноним
    Цитата Сообщение от Lada52 Посмотреть сообщение
    Согласно пп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ операции по предоставлению займов в денежной форме не подлежат обложению НДС. Такие операции отражаются в разд. 7 декларации по НДС под кодом 1010292.
    Вот я нашла. Но в столбце № 4 тогда ничего не надо заполнять??? ТОлько 1,2 и 3?
    Я что то недопонимаю, причем тут займы в денежной форме. Вексель - это ценная бумага.

    И я так поняла у вас это основной вид деятельности, для вас учет векселей будет иной.
  • 01.09.2010, 14:59
    марусяО
    Если исходить из того, что надо отражать на забалансовых счетах, то эти проводки http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=227614 неполные.
    на забалансе отражают то чего нет на балансе
  • 01.09.2010, 14:58
    jul-2000
    а у нас он основной
    вы - профучастник рынка ценных бумаг? С лицензией?
  • 01.09.2010, 14:57
    Lada52
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Я отражаю по код операции 1010243 7 лист декларации.

    Но если вы отразите там, то надо отражать и на 5 листе прибыли.

    .
    А в 5 разделе надо отражать, если это не основной вид деятельности, а у нас он основной, поэтому только лист 02, ну как обычно вообщем.
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •