Ответить в теме: Отражение векселей в бухгалтерской и налоговой отчетности.
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Екатерина2011, Спасибо вам большое за такой развернутый ответ!!! Теперь тоже буду во всеоружии)))
При реализации ценных бумаг счета фатуры не выставляються. А запись в книге продаж делаеться только на основании счета-фактуры. Был казус, в налоговой у меня, требовали что бы я в книге продаж реализованные векселя вписала. Я им ст.169 НК п4. ткнула, глазки потупила и спрашиваю - вы меня Налоговый кодекс сейчас заставляете нарушить? Ну если так то плиз в письменной форме мне свои требования изложите. На этом все закончилось.
Здравствуйте!!! У меня опять назрел вопрос по этим векселям.Их продажу мы отражаем в декларации НДС, значит надо выписывать счет-фактуру и регистрировать ее в книге продаж?
Спасибо большое за ответы!!!
Сообщение от Екатерина2011 вроде ничего не забыла По-моему тоже.
Я не сталкивалась с такими ценными бумагами, у нас все проще 10 р стоит бумага за 11 продали 1 заработали. д58,2 к 62,3 переводим вексель на фин вложение Д 76 К 91,1 Продан вексель физику д91,2 к58,2 на стоимость векселя, по которой расплатился застройщик. Д51 к 76 поступила опалта от физика ну и фин результат прибыль или убыток вроде ничего не забыла. Думаю более опытные коллеги поправят если что не так.
Екатерина2011, А можно по-подробней показать на проводках.
реализацию через 91 счет.
Сергей А.В., А вексель этого ЗАО соотеветственно
Сейчас подробно все расскажу Мы являемся подрядчиками у организации (ЗАО), которая строит жилое жилье. Вот мы выполняем строительные работы для ЗАО, а ЗАО с нами векселями расчитываются. А мы в свою очередь продаем этот вексель физическому лицу, который перечисляет нам деньги и заключает с ЗАО ДУ. В договоре написано: Указанный вексель может быть использован покупателем для оплаты стоимости уступки прав по договору ДУ в долевом строительстве №00 от 00.00.00. с целью приобретения прав требования на объект долевого строительства: двухкомнатную квартиру...Вот как-то так
Сообщение от lap4ka получили вексель на квартиру Что значит "на квартиру"? Вексель чей, заказчика или третьего лица?
Всем здравствуйте! А такой вопрос. Мы (ООО на ОСНО) получили вексель на квартиру в счет оплаты выполненных работ. Потом мы этот вексель продаем физ.лицу, а он нам по нему перечисляет деньги. По получению векселя с проводками все понятно: Д.62.3 К 62.1 получен вексель в счет оплаты. А дальше как? Как отразить реализацию этого векселя?
Спасибо Сергей А.В.
Сообщение от lap4ka По строкам прочие доходы и прочие расходы?
Организации расплатилась с нами векселем за выполненные работы. Мы этот вексель продали физическому лицу по той же цене. Скажите пожалуйста по какой строке ф№2 и отражать эти цифры. По строкам прочие доходы и прочие расходы? Заранее спасибо!
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=227614
Мы продаём собственные векселя и покупаем векселя третьих лиц. Доход от продажи собственных я отражаю в листе 05 по налогу на прибыль ,правильно я понимаю???? А в НДС в разделе 7 как отразить, в какой графе чего писать, не понимаю, подскажите кто знает...
имелся в виду момент выбытия.
Все векселя отражаю по 91 счету это как?
jul-2000, ситуация такая. ООО торгует оптом. Для расчетов с контрагентами приобретает векселя Сбера. Рассчитывается ими за поставленный товар. Иногда вексель не требуется, его относят назад в банк. Дохода по векселям не имеем. Все векселя отражаю по 91 счету. Сдаю прибыль 5 лист, НДС 7 лист, отражаю во 2 форме. Надо ли учитывать их на за балансовых счетах и еще где то?
на 009 будет висеть на 008 ведь я не знаю когда его контрагент предъявил к погашению. при продаже ставите на индоссаменте "без оборота на меня".
Сообщение от марусяО на забалансе отражают то чего нет на балансе Исходя из этого, можно сделать вывод, если вексель (третьего лица) отражен в балансе, как фин вложение, то за балансом его не надо учитывать. А если надо, то сколько он там на 009 будет висеть, ведь я не знаю когда его контрагент предъявил к погашению. Если это собственный вексель, выданный продавцу, то отражаем Дебет 009 - выдан акцептованный переводной вексель. Когда его предъявят к погашению Кредит 009 - погашен переводной вексель плательщиком. Запуталась еще больше.
у Lada52 выдан собсвенный вексель в ветке такого не увидела. Я думала Lada52 отвечает на вопрос топикстартера.
Сообщение от марусяО вы наверное про разное, у Анонима вексель куплен и продан или предъявлен к погашению, а у Lada52 выдан собсвенный вексель в обеспечении полученного займа. поэтому в первом случае операции с векселями можно рассматривать как реализацию и отражение в декларациях по НДС и прибыли, а во втором погашение собственного векселя и никоим образом не отражается в декларациях по прибыли и ндс (ну только если % или дисконт) Спасибо, Маруся, вы абсолютно правильно поняли, всё так и есть, я поэтому и не пойму, зачем мне сдавать НДС и 5 лист прибыли.
вы наверное про разное, у Анонима вексель куплен и продан или предъявлен к погашению, а у Lada52 выдан собсвенный вексель в обеспечении полученного займа. поэтому в первом случае операции с векселями можно рассматривать как реализацию и отражение в декларациях по НДС и прибыли, а во втором погашение собственного векселя и никоим образом не отражается в декларациях по прибыли и ндс (ну только если % или дисконт)
Сообщение от Аноним Я что то недопонимаю, причем тут займы в денежной форме. Вексель - это ценная бумага. И я так поняла у вас это основной вид деятельности, для вас учет векселей будет иной. Иной это какой?
Сообщение от Lada52 Согласно пп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ операции по предоставлению займов в денежной форме не подлежат обложению НДС. Такие операции отражаются в разд. 7 декларации по НДС под кодом 1010292. Вот я нашла. Но в столбце № 4 тогда ничего не надо заполнять??? ТОлько 1,2 и 3? Я что то недопонимаю, причем тут займы в денежной форме. Вексель - это ценная бумага. И я так поняла у вас это основной вид деятельности, для вас учет векселей будет иной.
Если исходить из того, что надо отражать на забалансовых счетах, то эти проводки http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=227614 неполные. на забалансе отражают то чего нет на балансе
а у нас он основной вы - профучастник рынка ценных бумаг? С лицензией?
Сообщение от Аноним Я отражаю по код операции 1010243 7 лист декларации. Но если вы отразите там, то надо отражать и на 5 листе прибыли. . А в 5 разделе надо отражать, если это не основной вид деятельности, а у нас он основной, поэтому только лист 02, ну как обычно вообщем.
Правила форума