×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 02.07.2010, 17:44
    Над.К
    Юлия 1970, а на название темы посмотреть?
  • 02.07.2010, 17:01
    Юлия 1970
    ""Декларация по единому налогу УСН. Форма КНД-1152017 (Приказ Минфина РФ от 17.01.2006 N 7н в ред. Приказа Минфина РФ от 19.12.2006 N 176н) – срок до 25 июля""


    в этом году опять ежеквартально?
  • 16.03.2009, 14:12
    KocmosMars
    Если вы не совмещаете режимы налогообложения и не являетесь фермером и индивидуальным предпринимателем, то Вам нужно ставить - 10
    Т.е если у меня ЕНВД и общий режим то надо ставить 50, а если я ставил 10, что грозит? Уточненку сдавать?
  • 16.03.2009, 12:30
    Аноним
    2. При заполнении Раздела 1 декларации страхователем указывается:
    по строке 001:
    для выступающих в качестве работодателей организаций (кроме типа 50) (за исключением выступающих в качестве работодателей организаций, занятых в производстве сельскохозяйственной продукции, родовых, семейных общин коренных малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, и крестьянских (фермерских) хозяйств) - 10;
    для выступающих в качестве работодателей организаций (за исключением выступающих в качестве работодателей организаций, занятых в производстве сельскохозяйственной продукции, родовых, семейных общин коренных малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, и крестьянских (фермерских) хозяйств), облагаемых по общему налоговом режиму и одновременно применяющих специальные налоговые режимы, - 50;
    для выступающих в качестве работодателей организаций, занятых в производстве сельскохозяйственной продукции, родовых, семейных общин коренных малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, и крестьянских (фермерских) хозяйств (кроме типа 60) - 20;
    для выступающих в качестве работодателей организаций, занятых в производстве сельскохозяйственной продукции, родовых, семейных общин коренных малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, и крестьянских (фермерских) хозяйств, облагаемых по общему налоговому режиму и одновременно применяющих специальные налоговые режимы, - 60;
    для выступающих в качестве работодателей индивидуальных предпринимателей (кроме типа 70) - 30;
    для выступающих в качестве работодателей индивидуальных предпринимателей, облагаемых по общему налоговому режиму и одновременно применяющих специальные налоговые режимы, - 70;
    для выступающих в качестве работодателей физических лиц, не признаваемых индивидуальными предпринимателями, - 40;

    Если вы не совмещаете режимы налогообложения и не являетесь фермером и индивидуальным предпринимателем, то Вам нужно ставить - 10
  • 14.03.2009, 15:09
    KocmosMars
    В декларации по ОПС если фирма на ЕНВД код строки страхователя какой ставить 10 или 50?
  • 24.12.2008, 18:47
    Над.К
    Будет
  • 24.12.2008, 18:42
    Препод
    Над.К а по годовой отчетности такая же тема будет? Заранее спасибо.
  • 24.12.2008, 18:03
    Над.К
    За третье что? Как-то в году всего два полугодия И вообще, интересно, а что Вы сдавали за второе полугодие и когда, если это второе полугодие еще не закончилось, а декларация должна быть подана за год, а не за второе полугодие?
  • 24.12.2008, 17:59
    IVAN-BUL
    не понял почему поздно??????
  • 24.12.2008, 17:07
    Циник
    за третье уже поздно
  • 24.12.2008, 16:48
    IVAN-BUL
    Подскажите что делать дальше.... Я ИП УПРОЩЕНКА 6% зарегистрирован в мае 2008 года отчеты сдал за 1 полуг. за второе полугодие... теперь за третье надо.... Сдавал нулевые.... сейчас открыл р/с и поступили денежные средства что я должен подавать в налоговую....??????? я только учусь так что простите ......
  • 31.08.2008, 20:29
    Feminka
    Александр Х., написать письмо в налоговую с просьбой о перезачете налога с неправильного КБК на правильный.
  • 31.08.2008, 18:54
    Александр Х.
    Здравствуйте!

    Я применяю УСН 6%
    22 июля - первый раз перечислял деньги черз свой расчетный счет налог - за первое полугодие.
    Вчера пришло уведомление, что деньги не были переведены, начислены пени в таком то размере - требование оплатить.
    Начал сверять реквизиты на которые нужно было перевести и понял что указал не тот КБК - вместо 6%, перевел налог на с
    КБК на НДС.

    Подскажите пожалуйста что делать?
  • 25.07.2008, 16:08
    Искорка
    код вида эконом деятельности (на 1 странице декларации) при этом тогда не указывать?
    Указывать код вида деятельности, по которой получен наибольший доход.
  • 25.07.2008, 15:54
    Аноним
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Как это не влияет? Слушайте, а Вы как вообще баланс делаете? Сначала как-то проводками оформляют хозяйственные операции, а потом по остаткам на счетах баланс делают. Вы как-то странно его составляете
    просто первый раз, поэтому вот и туплю((( ..... просто подумала что аренду в балансе нигде не показывают, а оборудование введу в эксплуатацию только в 3 квартале,и тогда во 2 квартале не надо отражать((((((
    спасибо, что помогли!!!!
  • 25.07.2008, 15:52
    Аноним
    Цитата Сообщение от Искорка Посмотреть сообщение
    По УСН подается одна декларация не зависимо от количества видов деятельности.

    а код вида эконом деятельности (на 1 странице декларации) при этом тогда не указывать?
  • 25.07.2008, 15:26
    Искорка
    есть еще 6 дополнительных деятельностей на УСН (6 %), из которых только по 2 видам ведется деятельность, подавать декларации надо именно по этим двум, или по другим тоже нулевки подать надо
    По УСН подается одна декларация не зависимо от количества видов деятельности.
  • 25.07.2008, 15:21
    Аноним
    подскажите если у ИП основной вид деятельности попадает под ЕНВД, и также есть еще 6 дополнительных деятельностей на УСН (6 %), из которых только по 2 видам ведется деятельность, подавать декларации надо именно по этим двум, или по другим тоже нулевки подать надо, ответьте пожалуйста...
  • 25.07.2008, 12:28
    Над.К
    а то что за аренду платили и доп. оборудование покупали во 2 квартале, это не влияет на баланс и на форму 2?.
    Как это не влияет? Слушайте, а Вы как вообще баланс делаете? Сначала как-то проводками оформляют хозяйственные операции, а потом по остаткам на счетах баланс делают. Вы как-то странно его составляете
  • 25.07.2008, 11:34
    Аноним
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Хм, а ноутбук ценой 10 тысяч у Вас ОС??? Зачем? Отправьте в материалы, стр.210
    спасибо!!! так и сделаю! просто не сообразила, думала раз вклад в УК то надо как ОС(........ а то что за аренду платили и доп. оборудование покупали во 2 квартале, это не влияет на баланс и на форму 2?..... оборудование ведь можно ввести в эксплуатацию и в 3 квратале?
  • 25.07.2008, 11:26
    okcum
    опять у меня не приняли ЕУНД по УСН , велели переделать просто жалуюсь...
  • 25.07.2008, 00:15
    Над.К
    Хм, а ноутбук ценой 10 тысяч у Вас ОС??? Зачем? Отправьте в материалы, стр.210
  • 25.07.2008, 00:00
    Аноним
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Налоговая одна, не вижу криминала в том, что указали адрес магазина
    Спасибо! Очень успокоили!!!! и еще один вопросик, в балансе получается только 120 и 410 строку заполняю? (ук в размере 10т., вносится ноутбуком) соответственно и там и там прописывю 10, и итог по активу и пассиву тоже 10? а форма 2 с прочерками?...... простите что такие элементарные вопросы спрашиваю, просто в первый раз и боюсь ошибиться(
  • 24.07.2008, 22:45
    26051971
    Над.К, спасибо за ответ! Наваяла декларацию по УСН и заодно душевное письмо вышестоящим.
  • 24.07.2008, 17:01
    Над.К
    Налоговая одна, не вижу криминала в том, что указали адрес магазина
  • 24.07.2008, 16:30
    Аноним
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Досдадите, попадете на штраф по НДС и ЕСН, срок-то сдачи уже прошел
    Может налоговую и так устроит, кто их знает
    Баланс и форму 2 сдать не забудьте

    да на штраф очень не хочется попасть((((( ...... а еще меня очень мучает тот вопрос что зарегистрированы в налоговой по офису, а магазин он получается никак в налоговой не показан, кроме как в енвд указан... это нормально?...... просто как в дальнейшем быть ,сейчас оставить как есть, и даже заявление не писать? а потом также сдавать все доки? т.е. как при енвд? .... и еще момент, потом при расчетах енвд, площадь надо учитывать только магазина, а офис получается тогда не трогать?.... и тут не получается что у нас идет как совмещение ОСНО и ЕНВД?.......
  • 24.07.2008, 15:56
    Над.К
    Вот только я оплатила налог по КБК для оплаты единого налога доходы-расходы.
    Ну тогда почему Вы пишете, что оплатили минимальный налог? Вы оплатили единый, сейчас на эту сумму заплатите меньше и все. В декларацию эта сумма никуда не пишется.
    олучается досдать налог на прибыль, ндс?
    Досдадите, попадете на штраф по НДС и ЕСН, срок-то сдачи уже прошел
    Может налоговую и так устроит, кто их знает
    Баланс и форму 2 сдать не забудьте
  • 24.07.2008, 15:42
    Аноним
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Ну вообще-то как раз пустую ЕНВД сдавать было не надо - нет деятельности, нет и ЕНВД. Так что как раз за 2 квартал надо было сдавать декларации по ОСНО. Но некоторые инспекции пустые ЕНВДшные декларации устраивают
    Писать заявление на ЕНВД не надо, если Вы уже состоите на учете в этой налоговой инспекции
    Минфин и налоговая считает что надо, что является бредом, но решать Вам

    дело в том что в налоговой этой мы состоим по месту аренды офиса (адрес получается чисто формальным) а сам магазин находится по другому адресу, но данный адрес тоже получается входит в эту налоговую...... и в енвд как раз мы указали адрес этого магазина(......
    как быть в такой ситуации? .... получается досдать налог на прибыль, ндс?
  • 24.07.2008, 15:17
    volminka
    я понимаю, что расходы по оплате налога не учитываются. Вот только я оплатила налог по КБК для оплаты единого налога доходы-расходы. В декларации в строке по уже уплаченным взносам за предыдущий квартал я могу вписать эту сумму или нет?
  • 24.07.2008, 15:07
    Над.К
    Можно попросить вернуть, можно оставить как есть, вдруг в конце года выйдете на минимальный налог, так меньше заплатите
    Когда можно будет учесть эту оплату?
    Может быть и никогда. Вообще-то налоги по УСН в расходах по УСН не учитываются. Можно будет учесть разницу между минимальным и исчисленным единым налогом, если вдруг на конец года получится минимальный налог. И то учесть можно будет только в конце следующего года
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •