Ответить в теме: Не высылают подтверждение уплаты косвенных налогов
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Аноним! я показала выручку по нему в 4 квартале.. и доначислила ндс (дата документа от мая), но ничего, что у него нет инн/кпп... ??(у них же УНП) и так как товар для России часть с ндс , часть без ндс, добавила эту сумму в раздел 7 еще (в части без ндс) Но я так и не поняла , в разделе 4 или 6 надо что то заполнять по этому "непорядочному" контрагенту? правильно ли это? подскажите пожалуйста?((( и что делать с долгом в виде доначисленного ндс?((((
Сообщение от Ташик777 Думаю (раньше было так), сдается уточненная декларация за тот квартал когда была реализация со всеми вытекающими по увеличению налога. я показала выручку по нему в 4 квартале.. и доначислила ндс (дата документа от мая), но ничего, что у него нет инн/кпп... ??(у них же УНП) и так как товар для России часть с ндс , часть без ндс, добавила эту сумму в раздел 7 еще (в части без ндс) Но я так и не поняла , в разделе 4 или 6 надо что то заполнять по этому "непорядочному" контрагенту?
Сообщение от Аноним Спасибо! То есть можно отразить в 4 квартале? А в декларации нужно отражать неподтвержденный документ или только в книге потародвж сделать обычную реализацию с российскими ставками? Думаю (раньше было так), сдается уточненная декларация за тот квартал когда была реализация Сообщение от Аноним документ от мая со всеми вытекающими по увеличению налога.
Сообщение от Аноним А как? а вот как в инструкции по заполнению декларации.
Сообщение от Сербина нужно А как?
Сообщение от Аноним А в декларации нужно отражать неподтвержденный документ нужно
Сообщение от Тоня Сейчас отражаете как неподтвержденную с доначислением, в 1 кв. подтвердите и поставите доначисленный налог к вычету. Спасибо! То есть можно отразить в 4 квартале? А в декларации нужно отражать неподтвержденный документ или только в книге потародвж сделать обычную реализацию с российскими ставками?
Сейчас отражаете как неподтвержденную с доначислением, в 1 кв. подтвердите и поставите доначисленный налог к вычету.
или если они нам все-таки предоставят к 1 кв 2019 года документы и отразим их там, то есть более 180 дней пройдет, что тогда будет...
Сообщение от Аноним Нет, мы плательщики ндс, часть товара в России 10% ндс, а часть из раздела 7 (без ндс) Документы от мая месяца, так и не подтверждены, как их теперь в декларации по ндс отражать? помогите , !!!пожалуйста!!!, документ от мая , 180 дней прошло....а что, если я отражу эту операцию в этом квартале, а уточненки во 2 квартале делать не буду?
Сообщение от Аноним Вы на УСН? Тогда вы не плательщик налога и действия ваших инопокупателей вам безразличны. Операция не признается налоговой базой для исчисления налога - аналогично, раздел 7 декларации и пусть контрагенты делают, что хотят В остальных случаях - неподтвержденная ставка 0% и действия соответствующие Нет, мы плательщики ндс, часть товара в России 10% ндс, а часть из раздела 7 (без ндс) Документы от мая месяца, так и не подтверждены, как их теперь в декларации по ндс отражать?
Сообщение от Аноним а если отгрузка была не облагаемая ндс?( для России) Вы на УСН? Тогда вы не плательщик налога и действия ваших инопокупателей вам безразличны. Операция не признается налоговой базой для исчисления налога - аналогично, раздел 7 декларации и пусть контрагенты делают, что хотят В остальных случаях - неподтвержденная ставка 0% и действия соответствующие
Аноним, отгрузка (товар) из РФ в РБ облагается 0%. В случае последующей уплаты налога в РБ
а если отгрузка была не облагаемая ндс?( для России)
Одним штрафом они не ограничатся. По евразийск соглашению это не освободит их от уплаты налога. А вам придется заплатить налог здесь, пересдать декларацию, + пени
Товар отгружен из России в Беларусь. Получены и оплачены все документы. Но партнеры не высылают заявление об уплате косвенных налогов. Более того, с их слов они, и не подавали это заявление в свою налоговую. И уже заплатили за это штраф и не собираются подавать... ссылаясь , что штраф уже заплачен и они ничего недолжны... Что делать?
Правила форума