×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Продажа товара в казахстан

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 30.11.2018, 18:16
    arina1897
    если товар находится в другом регионе на складе по договору хранения с организацией. Кто в этом случае отправитель для заполнения CMR
  • 21.11.2018, 10:44
    advic
    Добрый день!
    Продавец на УСН продает товар физ.лиицу гражд-ну Казахстана/Белоруссии . Покупатель перечисляет на р/с продавца за товар.
    1. нужно ли пробивать кассовый чек?
    2. в валютный контроль банка какие документы предоставить?
  • 04.08.2018, 10:30
    Аноним
    Цитата Сообщение от Сербина Посмотреть сообщение
    не нужен, можно рублями рассчитываться
    А документы? Накладная и все? первый раз с Казахстаном сталкиваемся
  • 03.08.2018, 12:14
    Сербина
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    нужен ли обязательно валютный расчетный счет
    не нужен, можно рублями рассчитываться
  • 02.08.2018, 13:57
    Аноним
    Помогите разобраться, ответьте пожалуйста на последнее сообщение, спасибо
  • 21.07.2018, 14:33
    Аноним
    Добрый день, ип на усн, хочет продать пиломатериалы физ лицу в Казахстан, вопросов два:1) какие документы нужно оформить? 2) нужен ли обязательно валютный расчетный счет? Спасибо!
  • 19.04.2017, 13:10
    Мария Пантелеева
    И тут же встречаю на просторах. Верить?!

    Торгуем, как правило, с организациями — покупателями из стран СНГ. Но тут довольно крупный заказ поступил от физического лица — белоруса (непредприниматель). Отправили товар почтой EMS-Россия. Какие особенности будут при подтверждении нулевой ставки НДС?

    Вы не сможете подтвердить нулевую экспортную ставку. Такую операцию изначально надо было облагать по обычной ставке НДС (18% или 10%). Ведь ни Соглашение ТС, ни Протокол о товарах не предусматривают каких-либо специальных процедур для подтверждения нулевой ставки при реализации экспортируемых товаров физическим лицам для личного использованияПисьмо Минфина от 25.01.2012 № 03-07-13/01-03.
    Так что теперь вам придется заплатить налог. А на будущее — показывайте НДС в цене товаров, продаваемых заграничным гражданам.

    СОВЕТУЕМ РУКОВОДИТЕЛЮ
    Для иностранных покупателей — физлиц цену экспортируемых товаров нужно сразу устанавливать с учетом 18%-го НДС. Ведь налог с такой продажи надо будет отдать в бюджет.
  • 19.04.2017, 12:17
    Мария Пантелеева
    Здравствуйте!
    Продаем в Казахстан физику транспортное средство (автоприцеп). С НДС все так же, как с юр.лицами? Или можно продать как нашему физику с обычным НДС 18%?
    Физик нерезидент, расчет рублями на расчетный счет.
  • 17.04.2017, 20:17
    solodka
    Добрый день. Помоги советом. Подтверждаю 0% (экспорт в Казахстан)- с декларацией вродь понятно как и что. А вот с документами- я копии 1) договор 2) уведомление об уплате НДС казахами 3) отгрузочные д-ты должна занести в бумажном экземпляре в ФНС или их сканы отправить в моем случае через Контур ??
    Спасибо
  • 13.04.2017, 14:51
    Тоня
    Цитата Сообщение от weih Посмотреть сообщение
    я должна поставить НДС к зачету и начислить НДС с продаж?
    В уточненках за 3 и 4 кв., раздел 6.
  • 13.04.2017, 13:42
    weih
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации: в сентябре и октябре 2016г. отгружали товар казахской фирме. Сейчас истекают 180 дней. Фирма пропала, форму 328 не предоставили, я к зачету НДС с купленного под них товара не ставила до сих пор. В первом квартале я должна поставить НДС к зачету и начислить НДС с продаж? Или надо править 3 и 4 квартал?
  • 05.04.2017, 10:37
    Ирина332
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Не обязательно, это просто удобно.

    Вот это афишировать не стОит и из-за этого рисовать контракт на одном листочке.
    Я на двух нашлепала. У нас с Чехами даже на одном, и то жиииииденький такой... Я сама-то еще "казашка", переселяемся, ип в рф уже открыла. Нашла здесь "актульный" товар. Первый шаг делаю по-русски
  • 05.04.2017, 10:24
    Тоня
    Не обязательно, это просто удобно.
    Цитата Сообщение от Ирина332 Посмотреть сообщение
    так как обе компании принадлежат членам семьи.
    Вот это афишировать не стОит и из-за этого рисовать контракт на одном листочке.
  • 05.04.2017, 08:03
    Ирина332
    Здравствуйте! Обязательно ли для банков, налоговой в контракте указывать про положения «INCOTERMS 2000»? Поставки будут из России в Казахстан, предполагаем возврат НДС. Для сторон это не нужно, так как обе компании принадлежат членам семьи.
  • 04.04.2017, 13:13
    jumija
    Подскажите пожалуйста, а может ли по контракту российской организации с казахской организацией рассчитаться за Казахстан какая-либо третья российская организация?
  • 24.03.2017, 12:34
    Ирина Ол
    Цитата Сообщение от Виталий Викторович С Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Помогите разобраться с ценообразованием. Покупаем с НДС продаём в Казахстан по ставке 0%.
    купили на 100 руб. наценил 15 % , получил 115 руб и из них вычитаю НДС 18 % = 97,46 руб.
    Продажа получается дешевле закупки, это получиться правильно ?
    Или надо на цену 100 руб наценить немного и дать эту цену ?
    Цитата Сообщение от Виталий Викторович С Посмотреть сообщение
    из них вычитаю НДС 18 % = 97,46 руб.
    Зачем Вы что-то вычитаете? Какая-то каша у Вас.
    Вы купили за 100 рублей из них НДС 18% (100/118*18=15,25 руб) вы примете к учету после подтверждения оплаты НДС на территории казахстана.
    Т.е. закупочная цена для Вас 84-75 без НДС. Продаете вы за 115 рублей без НДС (НДС будут платить казахи), т.е. налог на прибыль составит 20 % от разницы между ценой продажи и ценой покупки 115-84,75=30,25*20=6,05
    Если хотите 15% накрутку сделать то 84,75+15%=97,46 должна быть цена продажи в казахстан, разница составит 12,71 и налог на прибыль 2,54.
  • 24.03.2017, 10:11
    Тоня
    Цитата Сообщение от Виталий Викторович С Посмотреть сообщение
    и из них вычитаю НДС 18 %
    В 115 руб. НДС 0 руб
  • 23.03.2017, 16:15
    Виталий Викторович С
    Добрый день!
    Помогите разобраться с ценообразованием. Покупаем с НДС продаём в Казахстан по ставке 0%.
    купили на 100 руб. наценил 15 % , получил 115 руб и из них вычитаю НДС 18 % = 97,46 руб.
    Продажа получается дешевле закупки, это получиться правильно ?
    Или надо на цену 100 руб наценить немного и дать эту цену ?
  • 25.01.2017, 14:31
    maolik
    Тоня, спасибо огромное!!!!
  • 25.01.2017, 14:20
    Тоня
    Цитата Сообщение от maolik Посмотреть сообщение
    объясните пожалуйста про сырьевой товар,
    Поиск по обоим разделам ВЭД на форуме. С 01.07.2016 внесли изменения в 10-165-НК.
  • 25.01.2017, 13:52
    maolik
    объясните пожалуйста про сырьевой товар, у нас производство. Мы делаем упаковку на производство которой используются различные материалы. а в Казахстан продали готовую продукцию. попадаем под это правило? просто очень сложно выделить НДС только на материалы используемые для изготовления заказа для Казахстана.
  • 25.01.2017, 13:40
    Тоня
    Цитата Сообщение от maolik Посмотреть сообщение
    можно учесть их обычно в общей сумме в 3 разделе?
    если купили эти материалы после 1 июля и продали не сырьевой товар.
    Правильно.
  • 25.01.2017, 12:17
    maolik
    Добрый день !
    подскажите пожалуйста , в 4 квартале 2016 года прошла отгрузка в Казахстан, документы от них получены(заявление о ввозе товара и уплате налога) , хочу сдать сегодня с 4 квартал 2016 и подтверждение 0%. Обязательно ли в 4 разделе декларации ставить сумму НДС к возмещению по материалам купленным на данный заказ или можно учесть их обычно в общей сумме в 3 разделе? будет ли это нарушение?
    И ещё, правильно ли я поняла. мне нужно приложить следующие документы:
    1. договор
    2. заявление о ввозе и уплате налогов
    3. транспортная накладная
  • 04.10.2016, 14:40
    Тоня
    Цитата Сообщение от maolik Посмотреть сообщение
    тогда 18%
    Да.


    Цитата Сообщение от maolik Посмотреть сообщение
    эту сумму нельзя будет уменьшить на сумму уплаченного НДС при покупках.
    Можно.


    Цитата Сообщение от maolik Посмотреть сообщение
    в чем отличие тогда?
    Клиенту ни в чем.
  • 04.10.2016, 13:07
    maolik
    а если не подтвердить 0%, тогда 18% и всё как обычно или всё равно данная реализация отразится в другом разделе налоговой декларации по НДС? и эту сумму нельзя будет уменьшить на сумму уплаченного НДС при покупках.

    А вообще клиенту в Казахстане есть разница покупать у нас Без НДС или 0% НДС? в чем отличие тогда?
  • 04.10.2016, 10:34
    Тоня
    Цитата Сообщение от maolik Посмотреть сообщение
    Т.е. В с/ф сразу ставка 0%
    Да.
    Цитата Сообщение от maolik Посмотреть сообщение
    и все?
    Не совсем, в течение 180 дней со дня отгрузки ее надо подтвердить, сдав в налоговую пакет документов.
  • 03.10.2016, 22:37
    maolik
    Извините, а это что значит? Мы в любом случае продаем в Казахстан с НДС 0%? Т.е. В с/ф сразу ставка 0% и все?
  • 03.10.2016, 17:17
    Зета
    Цитата Сообщение от maolik Посмотреть сообщение
    нужно продать продукцию с НДС в Казахстан
    это экспорт
    ставка НДС 0%
  • 03.10.2016, 17:12
    maolik
    Здравствуйте! Помогите, ооо на осно клиент из Казахстана, нужно продать продукцию с НДС в Казахстан, договор , накладная ,с-ф это вроде понятно. А как потом с НДС? Как то нужно изначально уведомлять налоговую? И вообще на что обязательно обратить внимание .Заранее очень благодарна за помощь.
  • 25.11.2013, 13:46
    Аноним
    Мы - российское юр.лицо, хотим продать насос в Казахстан. Насос покупаем у финнов. Можем мы напрямую везти его с территории Финляндии, не завозя в РФ?И должны ли будем при этом платить НДС? Спасибо.
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •