Ответить в теме: ОСНО, организации: что сдаем за 4 квартал (год) 2007г.
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Колибри А мы не сдали , что будет 01.04. был в статистике (в своей районной) при мне кто-то позвонил и интересовался, вероятно на тему сдачи отчетов Ф1, Ф2,. Сотрудник отдела статистики по телефону ему сказала приезжайте на этой неделе еще будем принимать.
А мы не сдали , что будет
Сообщение от Колибри Подскажите, плз, до какого числа надо сдать годовой баланс в статистику? до 1 го апреля
Подскажите, плз, до какого числа надо сдать годовой баланс в статистику?
Сообщение от CEBEP Подскажите, что заполняют сначала Баланс или форму 2 ээээ........подозреваю, что ф2
А вот за несданную справку о ССЧ - кроме штрафа, счет могут арестовать? Или счета арестовывают только за декларации? Теоретически не могут, но зная нашу налоговую, я ничему не удивляюсь уже
В вотчете о прибылях и убытках в графе 030 что класифицируется как комерческие расходы ?
Два штрафа, один за несданную во время декларацию (ст.119 НК), второй за неуплату налога (ст.122 НК)
Подскажите пожалуйста, что будет, я декларацию по прибыли отправила по электронке не 28-ого, а 31 марта :-( штраф? в каком размере? Соответственно и налог не проплатила, я пени должна рассчитать в федеральный бюджет и в бюджет субъекта??
Извините, по поводу первого вопроса - нашла ответ, А вот за несданную справку о ССЧ - кроме штрафа, счет могут арестовать? Или счета арестовывают только за декларации?
Подскажите, пожалуйста: 1. По электронке не отправляется в налоговую справка о р/с и вал./сч., ее обязательно сдавать с годовой бух.отч.? 2. За несданные справки могут счет арестовать?
Сообщение от CEBEP Синица, Вовремя я наткнулся на это обсуждение. У меня ООО на ОСНО зарегистрировано 14.12.2007г.. платеж поставщику произведен 28.12.2007г. 29.12.2007 поставщик произвел отгрузку через автотранспортную компанию. 14.01.2008 товар оприходовали Сч.Ф. получили. 20.01.2008 сдали НДС нулевку, 19.03.2008 имущество и в ПФР нулевки. Дак чо получается зря нулевки сдавали, и прибыль 28.03.2008 не сдавать ? в учетной политике прописали прибыль по отгрузке (по начислению) в дано м случае сдавать нулевую форму по прибыли или я ошибаюсь? Однозначно ничего сдавать не нужно: НК Статья 55. Налоговый период ... 2. Если организация была создана после начала календарного года, первым налоговым периодом для нее является период времени со дня ее создания до конца данного года. При этом днем создания организации признается день ее государственной регистрации. При создании организации в день, попадающий в период времени с 1 декабря по 31 декабря, первым налоговым периодом для нее является период времени со дня создания до конца календарного года, следующего за годом создания. Первый отчет следует сдавать за период с 14 декабря по конец 1 квартала
28 сдал нулевку по прибыли. Сейчас второй раз в жизни, первый был в марте 2003, определил финансовый результат (убыток). Подскажите в декларации по прибыли убыток отражается, уточненную декларацию нужно сдавать?
Подскажите, что заполняют сначала Баланс или форму 2
приложите ксерокопию квитанции и описи к отчету
Простите, можно вопрос? "Копия декларации с отметкой налоговой инспекции предоставляется в Пенсионный фонд." А если декларации были отправлены в налоговую в одном экземпляре по почте (с описью), и, соответственно, никакой отметки ИФНС нет? Как поступать в таком случае?
Доброго времени суток уважаемые клерки! Скажите какие листы обязательно нужно предоставить для сдачи нулевой декларации по налогу на прибыль КНД 1151006 (чувствую не успею сделать нормальную голова уже не соображает) заранее спасибо
Доброго времени суток всем. Подскажите, правильно ли я понимаю, если у организации есть обособленное подразделение без отдельного баланса (читать - здание в другом районе области, которое сдается в аренду), я должна подать две декларации по налогу на имущество, по месту нахождения организации и по месту нахождения здания? Декларации будут одинаковые?
Скачайте НалогоплательщикЮЛ. Программа бесплатная, все декларации свежие, причём программа помогает их заполнять и проверять.
А где скачать декларацию 3-НДФЛ?? Помогите пожалуйсто....
спасибо, у меня длительный перерыв в работе, тяжело.Когда уходила, еще даже и налогового учета не было.....Спасибо.
скажите, а нужно ли сдавать справки (Петербург) дебиторы-кредиторы, о расчетных счетах. расшифровка выручки, об отсутствии деятельности Нигде не надо, уже очень давно
скажите, а нужно ли сдавать справки (Петербург) дебиторы-кредиторы, о расчетных счетах. расшифровка выручки, об отсутствии деятельности спасибо!
Синица, Вовремя я наткнулся на это обсуждение. У меня ООО на ОСНО зарегистрировано 14.12.2007г.. платеж поставщику произведен 28.12.2007г. 29.12.2007 поставщик произвел отгрузку через автотранспортную компанию. 14.01.2008 товар оприходовали Сч.Ф. получили. 20.01.2008 сдали НДС нулевку, 19.03.2008 имущество и в ПФР нулевки. Дак чо получается зря нулевки сдавали, и прибыль 28.03.2008 не сдавать ? в учетной политике прописали прибыль по отгрузке (по начислению) в дано м случае сдавать нулевую форму по прибыли или я ошибаюсь?
Сообщение от Olga2612(СПб) Скажите(кто сдал декларации по ЕСН и ОПС)откуда Вы брали новые формы,не на бумажные(их без дискеты не принимают),а из какой программы.В "Налогоплательщик ЮЛ" новых форм я не нашла. У вас версия 4_11 ? если нет то возьмите в налоговой дистрибутив
Сообщение от Грузовик Когда распечатываю отчетность в Налогоплательщике ставить галочку в строке Компактный двухмерный штрихкод???????? И что значит следующая галочка - PDF417 Не обращайте на них внимания они вам не нужны
Статья 346.23. Налоговая декларация 1. Налогоплательщики-организации по истечении налогового (отчетного) периода представляют налоговые декларации в налоговые органы по месту своего нахождения. Налоговые декларации по итогам налогового периода представляются налогоплательщиками-организациями не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Налоговые декларации по итогам отчетного периода представляются не позднее 25 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода. 2. Налогоплательщики - индивидуальные предприниматели по истечении налогового периода представляют налоговые декларации в налоговые органы по месту своего жительства не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Налоговые декларации по итогам отчетного периода представляются не позднее 25 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода. Спасибо Всм, уже все нашла
Сейчас звонила в статистику, уточнить что им сдавать, она в ответ - ф-1 и ф-2.... я сказала ей что компания зарегистрирована после 1 октября, и за этот год ф-1 и ф-2 мы не сдаем, а сдаем по итогам 2008 года....она была в шоке, сказала что за бред, тем более деятельность велась, все организации сдают отчетность даже если регистрировались в декабре 2007г.... Теперь в шоке я!!! Но учтите, что уровень знаний законов о бухучете и налоговой, хм, мягко сказать, недостаточный. Поэтому легко представляю себе ситуацию, когда фирме блокируют счет за не сдачу отчетности, а потом Вы уже пойдете туда доказывать, что сдавать ее не обязаны Как обезопасить себя от такого??? Может письмецо написать??? Или все-таки сдать ф-1 и ф-2, хуже не будет???
разобралась уже спасибо.А инструкцию по заполнению налога на имущество где скачать,у меня не открывается первая страница.Или на вопрос не смогли бы ответить: Когда заполняем строку 190 в декларация по налогу на имущество(сколько начислено налога за год),в строке 210 надо указывать,что ранее было перечислено такая-то сумма?
Как что? Что написано, то и заполняется. Сколько взносов за год начислено. А что не понятно-то?
Правила форума