Ответить в теме: Налог на прибыль с доходов. Подскажите!
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
продолжаем разговор... (с) Коллеги, и снова я так и не понимаю этих 17 и 18 счетов вот сложилось по факту остаток на лиц счёте на нач года 13923,11 все поступления на лиц счёт за год составили 128620,00 - поставил в "дебет" 17 был уплачен налог на прибыль 53,00 - не очень я и понимаю, но по совету тут, да и в статьях написано... - поставил в "кредит" 17 другие выплаты с лиц счёта составили 142490,11 остаток на лиц счёте на конец года - 0,00 Заполняю справку по забалансовым счетам к форме 730. и стопор полный. вот 17-й счёт если выставляю по строке доходы (строка 171) 128620,00 а по строке расходы (строка 172) -53,00 то программа ругается - нельзя минус. если по строке расходы (строка 172) +53,00 то тогда по итогу поступлений (строка 170) программа складывает эти цифры и получается по итогу 17-го 128673,00 объясните, как хоть ведётся учёт и составляется отчётность по этим долбанутым забалансовым счетам?
Сообщение от Arhimed0 в казначейской выписке сумма стоит в графе "Выплаты" всё равно 17-й? у меня так, в Консультанте-Гаранте так же
Сообщение от Елена Влад Уплата будет по 17 счету в казначейской выписке сумма стоит в графе "Выплаты" всё равно 17-й?
Сообщение от Arhimed0 в части принятых обязательств У меня так: Плановые назначения по доходам 504.11.189 -507.10.189 Уплата 508.10.189 - 507.10.189 С минусом Больше по счетам санкционирования проводок нет
Сообщение от Arhimed0 [b] Эта уплата будет на 18-м счёте? Уплата будет по 17 счету
и ещё вопрос возник а в отношении этих сумм налога на прибыль должны отражаться операции на счетах санкционирования? в части принятых обязательств 50211, 50212 ? а тут подумал и... ну так и по другим 500-м счетам может должно быть? может при утверждении Доходов ? 507 10 189 504 10 189 ? при утверждении Расходов? 504 10 189 506 10 189 ? при поступлении Доходов? 508 10 1189 507 10 189 ? В форме 738 должен этот налог отражаться? ей богу что-то не понятное с этим налогом возникло.
VLDMR, ну с возвратами - понятно. были случаи и у меня , возвращал, итоговые обороты по банку были больше сумм в доходах и расходах я с этой уплатой налога на прибыль не очень... дуркую что-то в какую часть отчётов в Формах 737 и 723 должна попасть уплаченная сумма налога по прибыли? в Доходы с минусом? вроде сюда склоняюсь, но не уверен - вдруг в РАсходы. и с учётом на забалансовых счетах уверенности нет. Эта уплата будет на 18-м счёте?
Сообщение от Arhimed0 там же тогда суммы увеличение остатков денежных средств и их уменьшение не будет совпадать с суммами Итогов доходов и расходов ? да никогда такого требования и не было.. не совпадали и не должны.. простой пример - получил в кассу 1000 руб. Выдал подотчет. На командировку. Сотрудник заболел. В командировку назначили другого. Первый сотрудник вернул деньги в кассу, выдали второму. Итого изменение остатков денежных средств по кассе в два раза больше, чем расход. Другой пример. Перечислили зарплату на карточки. Ошиблись у вновь принятого сотрудника в реквизитах. Зарплатный банк эти деньги вернул. Поправили реквизит, перечислили повторно. Опять - оборот по счету (т.е. увеличение и уменьшение остатков денежных средств) больше, чем расход. Третий пример - перечислили контрагенту. Ошиблись в реквизитах. Банк контрагента деньги вернул... Четвертый пример - у попа была собака, он ее любил... В общем, с какого перепугу вы решили, что увеличение и уменьшение остатков денежных средств должно совпадать с доходами и расходами соответственно - икс знает. \
ещё больше непоняток с формой 723 КОСГУ 189 имеется только в разделе "Доходы" . неужели сюда ставить нужно? (ну естественно с минусом) в разделе с "Выбытия" если только в строку 3900 "Иные выбытия" поставить можно ну и если всё же ставить в Доходы. то как же тогда будет заполняться часть с "Источники финансирования" ? там же тогда суммы увеличение остатков денежных средств и их уменьшение не будет совпадать с суммами Итогов доходов и расходов ???
и снова я со своим... что то я не догоняю до конца - подскажите ещё. осталось вроде как немного Уплатил я начисленный в прошом году налог на прибыль в марте -2020 в ЗКР указал код 180, к КОСГУ будет относиться 189. В отчёте о состоянии лиц счёта ОФК отразило в колонке "Выплаты". В учёте эта уплата будет относиться в забалансовом счёте 18 ? (ну это вопрос больше для пущей убедительности, ибо сомнения почему то присутствуют - вдруг.... 17 ?) Больше вернулся в тему из-за отчётности в Форме 737 этот расход будет минусом в 1-м разделе с Доходами или во 2-м с Расходами ? не понятно как-то....
Система Свод-Смарт использует КС(контрольные соотношения) Федерального казначейства актуальные на отчетный период. Данную информацию в устном виде озвучил сотрудник системы. То есть федералы ошиблись( а такое бывает), то и контроль может быть неправильным. У нас была проблема по подсчету ячеек в 721 форме. Долго разбирались, оказалось что была ошибка федералов.
Сообщение от Фрося Бурлакова1 Уплаченный налог отражается в доходах с минусом. ну про это (про НДС) в Порядке так прямо и написано. Он всегда (по крайней мере последние 10 лет точно) уменьшал доходы. Другой вопрос что он относился к тому же КОСГУ, что и непосредственно сам доход. Ну сейчас разделили КОСГУ от доходов и налогов - фиг с ним - мелочь. Сам подход не изменился: для Ф-721 НДС уменьшает доход, Налог на Прибыль в разделе доходов не участвует никак - его показывают по строке 302 "между верхней и нижней" частями этой формы но вот СВОД-СМАРТ не хочет этого видеть: сделай так что бы НП стояла в доходах, а 302 строка не заполняй бред какой то... по другому, конечно уже никак не сделаешь - сдавать по любому нужно. просто хотел спросить: Это у всех так? в других программах, у других людей, частей нашей Родины.... или может это только в нашем ведомстве такое?
У нас также в НДС. Уплаченный налог отражается в доходах с минусом. Всю отчетность сдали, вопросов нет. При чем у нас доходов по 180 коду нет, просто тупо стоит эта сумма с минусом и все ок.
продолжаются мытарства с этой прибылью НАЧИСЛЕННОЙ ну начислил я как и положено по АГПД 180 КОСГУ 189 вот стал делать ф-721. ну в Порядке заполнения вроде как ясно написано, что начисленный налог на прибыль в раздел Доходов не попадает. для неё есть специальная отдельная строчка 302 сделал, вроде как всё нормально сходится отдал в финотдел, те забили в СВОД-СМАРТ, он ошибку выдаёт, дескать не сходится Ф-721 и Ф-710 и разница как раз на сумму этого начисленного налога на прибыль, дескать он должен быть в разделе доходов в Ф-710 естественно закрываю его на фин результат сч 401,30 ну стали "играться" как поставить доигрались до того, что убрали эту цифирь из строки 302 Ф-721 совсем. и поставили в раздел Доходы по АГПД 180 КОСГУ 189 естественно цифра с минусом Программа довольна! ошибок нет! (это она так пишет, что нет) глупость какая-то. коллеги, теперь это так отражается? или это только у нас такое?
Сообщение от VLDMR А по поводу маразма отдельных распорядителей - тут я полностью рад за Вас, причем совершенно искренне - у Вас они более вменяемые, в отличие от некоторых наших. ну тут ещё в каком отношении посмотреть! однозначно я бы так не сказал бы. может быть когда цепляются к каждой вполне логичной вещи и начинают вокруг неё танцы с бубнами, требовать что бы такого не было - может и плохо ну а когда никому ничего не нужно, всё отдано на откуп "делай чё хошь и как хошь, нас вообще ничего не касается - лишь бы в программе куда цифры мы (то есть все эти учредители, финансовые отделы и прочие кому сдаём) забиваем "лампочка зелёная загорелась" - больше ничего вообще никак не интересует. вот сейчас отчётная компания идёт. так большинство бухов даже не ведают, что отдельные формы отчётности ещё летом изменены - все делают по прошлогодним потом сдадут эти отчёты в фин отдел. ну по сути из старой формы все данные можно и в новую форму благополучно перенести, ну так будут эти финики (как мы их и они сами себя называем) блогополучно молча всё в новое и забьют, они же ведь дажэе и не скажут про изменения! а если чего и придётся детализировать, чего из старой формы нет - просто по телефону уточнят отдельный показатель и всё! На месте в предприятии так никто и не узнает об изменениях и бланк будет лежать старый - прошлогодний, может быть вообще пятилетней давности правда-правда. многие наверняка даже не поверят в существование такого отношения. но у нас вот так "единая бюджетная бухгалтерия работает"
Сообщение от Аноним а такого у нас не было Во. Т.е. пояснения у Вас есть, в пояснительной записке Вы все-таки подробно раскрываете кредиторку в текстовой части. А по поводу маразма отдельных распорядителей - тут я полностью рад за Вас, причем совершенно искренне - у Вас они более вменяемые, в отличие от некоторых наших. А нам вот с некоторыми не повезло.
"Без всяких объяснений" - это значит, что мы не писали никогда объяснительных записок вышестоящей организации, не доказывали никому и не заставляли нас убирать Кт задолженность. Все эти суммы отражались в формах, в том числе и в ф. 0503775 и графу 8 заполняли с причиной неисполнения "иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)". В пояснительной записке все это находило отражение. а такого у нас не было "Насчет К задолженности - наши распорядители не принимают ТАКУЮ кредиторскую задолженность без СУРОВЫХ пояснений - типа почему вы показываете кредиторку, если у вас были средства и возможность ее оплатить. Пишите объяснительную, почему не заплатили при наличии денег. Все нервы выматывают" Причина неисполнения код пояснение 7 8 99 иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760). 99 иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760). 99 иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760). 99 иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760). 99 иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760). 99 иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760).
ой, не хочется убирать напрочь написанное, хоть и даже есть ещё возможность я сейчас открыл прошлогоднюю папку с годовыми отчётами и посмотрел Так ведь это я (опять якаю) свой так отчёт делаю. (что значит свой? просто у нас такая схема сдачи.... я делаю в эксель таблице, отдаю файл в фин отдел, а они из этого файла данные переносят в Свод-Смарт. так вот очень часто мой отчёт совершенно не совпадает с тем что там за меня набивают.... ну вот Вы завели речь про 775 форму так ведь она же расшифровывает 738 форму! в ней выводятся причины почему есть принятые обязательства и не исполненные а у нас так заведено, что в 738 форме во всех колоночка выставляют равные цифры!!!!! те которые по кассовому расходу прошли! они же равны ПФХД ( ну с этим при отчёте вопросов нет: мы же последними числами сам документ уже под кассу подогнали, им вроде и пользуемся) А вот обязательства, даже при наличии остатков в 779 форме всё равно фин отделом выводятся равными с планом и с касс расходом! я при составлении 738 формы ковыряюсь, вывожу действительно ПО , ПДО, вычисляю разницы сколько не исполнено по тем и по другим обязательствам. Для самоконтроля проверяю действительно ли правильные остатки получились.... сдаю они это дело всё вычёркивают и ставят нули в последних двух графах 738 формы естественно при этом в Ф-775 писать нЕчего! я пытался спрашивать зачем и для чего они это делают. Ответ убивает наповал любого даже не бухгалтера: - А по другому программа не пропускает! типа, дальше продолжают: нет ты считай, делай как правильно, млдц.... Но в систему всё равно будет выгружено вот так, с нулями Почему при этом остаются остатки в Ф-779 мне уже не ведомо.
Сообщение от VLDMR хотя и пояснительные (имеется ввиду пояснительная записка к балансу, в которой поясняется кредиторская задолженность) обязаны быть. у нас никогда ничего не требовали кроме форм отчётности. словами мы ни разу ничего не писали, тоьлко цифры в бланках. Сообщение от VLDMR вот конкретно Вы что Вы пишете в графе 8 формы 0503775? набор буков - их никто не читает! Сообщение от VLDMR без пустословий и всякого бла-бла, просто можете прямо взять и скопировать оттуда из этой формы и вставить сюда текст? ну вот конкретные по разным строчкам ПФХД составлен для кассового исполнения - это для раздела 3 (у нас заставляют в окончательной редакции ПФХД подгонять под прошедшие кассовые выплаты) Срок оплаты - следующий месяц (это было в отношении декабрьского начисления коммуналок, которые всегда нормально оплачиваются при поступлении Актов в начале след месяца и в отношении других платежей, которые можно не срочно в этот же день платить) Недофинансирование (это про те предприятия для оплаты которым денег долго не дают от Учредителя) Сообщение от VLDMR Вы по-прежнему будете утверждать, что это называется "без всяких пояснений"? Притом, что графа 8 так и называется - Причина неисполнения - Пояснение". ой, это просто я так пишу - я сам по себе дотошный, любитель заполнять по максимуму все имеющиеся клеточки, у меня во всех других таблицах практически всегда все клеточки заполнены, хоть и делаем мы пока ещё в экселе. и "прочерк" с "крестиком" для меня имеют большую разницу. Нормальные соседи параллельные мне от того же учреда и источника финансирования просто ничего не пишут - всё нормально. Пишут вообще только цифры. не заполняют они эту клетку - не нужна она вообще никому Сообщение от VLDMR Вот только не говорите здесь, что вы не заполняете годовую форму 0503775 при наличии принятых и неисполненных обязательств ( то бишь кредиторской задолженности) конечно заполняем. только переносим цифры.
Сообщение от Аноним Мы тоже делаем начисления налогов в декабре, а перечисляем в следующем году. Кт задолженность по налогам показываем на конец года. Всегда принимали без всяких объяснений и пояснительных. Да ну? Насчет "без пояснительных" спорить не буду, не возражаю, хотя и пояснительные (имеется ввиду пояснительная записка к балансу, в которой поясняется кредиторская задолженность) обязаны быть. А вот насчет "без всяких объяснений" - да Вы просто обманываете. Или обманываетесь. Вот вы говорите, у Вас есть кредиторская задолженность. Замечательно, позвольте спросить, вот конкретно Вы что Вы пишете в графе 8 формы 0503775? Вот без пустословий и всякого бла-бла, просто можете прямо взять и скопировать оттуда из этой формы и вставить сюда текст? Вы по-прежнему будете утверждать, что это называется "без всяких пояснений"? Притом, что графа 8 так и называется - Причина неисполнения - Пояснение". ps: Вот только не говорите здесь, что вы не заполняете годовую форму 0503775 при наличии принятых и неисполненных обязательств ( то бишь кредиторской задолженности) Что, неужели правда не заполняете и не сдаете? В таком случае выходит вы злостные нарушитель, ну а тогда и нечего тут.. языком зря трепать.. зы: Так что, скопируете сюда содержимое графы 8 ?
В 2019 году уплатить налог так и не получилось. Но собираюсь всё равно провести его по начислению декабрём 2019. Уплачен будет уже в 2020 Мы тоже делаем начисления налогов в декабре, а перечисляем в следующем году. Кт задолженность по налогам показываем на конец года. Всегда принимали без всяких объяснений и пояснительных. Также и по другим налогам ( земельный, транспортный). Подстраиваться под налоговую, думаю, не правильно, т.к начисление налога относится к тому отчетному периоду, в котором получены доходы. А в налоговом учете единого принципа начисления нет, взять хотя бы расчет по страховым взносам и 6 НДФЛ. Кт задолженность с организациями мы тоже показываем, хотя и деньги у нас есть и можем вовремя заплатить, но документы предоставляют не своевременно. Забыла написать, мы автономное учреждение, получаем субсидию на ГЗ. Налоги начисляем и платим за счет КФО 2.
Сообщение от topalov Работайте, братья, как и прежде, ничего не изменилось, несмотря на потуги "улучшателей из минфина". блин... а у меня что-то последние несколько лет и прибыли никакой не было. жил так как будто и не существовало его. есть доходы, есть расходы которые совпали. (по кассе считаю) Сообщение от topalov а для БУ и АУ - за счёт доходов, т. е. в их уменьшение. подождите, не получается как-то... или я не понимаю чего-то давайте по порядку. ПФХД составляется по кассовому методу. Вот есть доходы по АГПД 130 КОСГУ 131 на сумму 100 тыщ есть расходы на сумму 90 тыщ. Получилась Прибыль в сумме 10 тыщ. На которую будет начислен Налог на Прибыль 2000 АГПД-180 КОСГУ-189 на сумму 2000 Остаток на счёте на 01.01.2019 был 0,00; остаток на 01.01.2020 - как раз те самые 10 тыщ. В 2019 году уплатить налог так и не получилось. Но собираюсь всё равно провести его по начислению декабрём 2019. Уплачен будет уже в 2020 Должно ли это как то отразиться в ПФХД (если вроде как заставляют план подгонять под факт) ? На 500-х счетах это каким образом отражается?
Ну так и по 211 КОСГУ ни слова про начисления нет. Работайте, братья, как и прежде, ничего не изменилось, несмотря на потуги "улучшателей из минфина". НП для КУ - расходное обязательство, а для БУ и АУ - за счёт доходов, т. е. в их уменьшение.
да, и ещё один вопрос интересный возник а в плане финансово-хозяйственной деятельности он должен отражаться? и в главной книжке на 500-х счетах?
кстати , посмотрел Приказ 85н с которым будем работать в след году вместо 132н там тоже так же - только уплата по 180 АГПД а начисление? коллеги, ведь у многих же есть этот налог. Вы как начисляете и уплачиваете его?
VLDMR, спасибо за отклик, и за подробные пояснения остался один вопрос с этим налогом. Открываю приказ 209н Операции налогоплательщиков - государственных (муниципальных) автономных и бюджетных учреждений по начислению (уплате) налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения,... и по начислению (уплате) налога на прибыль организаций, исчисленного по результатам налогового (отчетного) периода, относятся на подстатью 189 "Иные доходы" КОСГУ. и начисление и уплата - по одному и тому же коду - 189 в этом же абзаце по НДС ... по уплате налога на добавленную стоимость по доходам от произведенных продаж, выполненных работ, оказанных услуг, облагаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налогом на добавленную стоимость... относятся на подстатью 189 "Иные доходы" КОСГУ. и ниже отдельным абзацем Операции по начислению налогоплательщиками - государственными (муниципальными) автономными и бюджетными учреждениями налога на добавленную стоимость по доходам от произведенных продаж, выполненных работ, оказанных услуг, облагаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налогом на добавленную стоимость, отражаются по подстатьям КОСГУ, относящимся к доходам, по которым отражены доходы текущего финансового периода с учетом налога на добавленную стоимость. (абзац введен Приказом Минфина России от 13.05.2019 N 69н) в НДС - по разному начисляют и уплачивают. Ну пока ладно - не про НДС вопрос открываем Приказ 132н только после 3-й поправки в пункт 12.1.7 от 06.03.2019 появился абзац На статью 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов относятся Также на данную статью аналитической группы подвида доходов бюджетов относятся операции налогоплательщиков - государственных (муниципальных) автономных и бюджетных учреждений по начислению налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения, по начислению налога на добавленную стоимость по доходам от произведенных продаж, выполненных работ, оказанных услуг, облагаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налогом на добавленную стоимость, и по начислению налога на прибыль организаций, исчисленного по результатам налогового (отчетного) периода, подлежащего уплате в бюджет. который... внимание.... после 5-й поправки от 25.06.2019 стал звучать Также на данную статью аналитической группы подвида доходов бюджетов относятся операции налогоплательщиков - государственных (муниципальных) автономных и бюджетных учреждений по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения, по уплате налога на добавленную стоимость по доходам от произведенных продаж, выполненных работ, оказанных услуг, облагаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налогом на добавленную стоимость, и по уплате налога на прибыль организаций, исчисленного по результатам налогового (отчетного) периода, подлежащего уплате в бюджет. слово в слово(!) за исключением было - начисление, стало - уплата специально меняли! и меняли ОДНО слово! а стало быть - вещи разные ну так вопрос а по какому коду АГПД (по приказу 132н) начисляется и уплачивается налог на прибыль? в сегодняшней трактовке уплата - по 180 а начисление - ?????
Сообщение от Arhimed0 а не можете поинтересоваться у своих проверяющих, как они относятся к начислению в последнем месяце квартала за который начисляем (в данном случае в декабре) ? Поинтересовался - если я начислю и уплачу в декабре, то никаких вопросов не будет. Если я начислю в декабре и покажу К задолженность на конец года, то буду писать пояснительную по поводу этой К задолженности. Если их не удовлетворит пояснение - то вероятнее всего прикажут убрать из К задолженности и начислить в 2020 году.
товарищи, что-то до этого особо не задумывался над этим вопросом а другие, у кого налог на прибыль бывает к уплате, в каком месяце вы отражаете начисление в бухгалтерии , когда декларация и когда уплаты делаете? (какая интересная всё же сфера бюджетного учёта)
VLDMR, гля как у Вас строго! все всё проверяют одни, за первыми - другие... в какой то мере - напрягает, конечно, не расслабишься. с другой - ... ну вот так по мелочи, по мелочи , а в дальнейшем всё же ошибок и претензий меньше... у нас - полная противоположность: делай чего хочешь и как хочешь, ни спросить у кого, никто и не проверит. до поры - до времени.... потом кааааак заглянут.... и сразу за все грешки и получишь по полной программе, да за все предыдущие годы! Оставшаяся кредиторка - вообще никого интересовать не может: у нас совсем дело гиблое: долгов по неуплачченной кредиторке на 1,5 ляма (из фактических годовых затрат лимонов на 7-8) , лиц счёт заблокирован уже цельный квартал.... VLDMR, в общем Вы до этого Прибыль начисляли в месяце уплаты? типа в марте следующего? Сообщение от VLDMR Вы же, говорит, сдали декларацию? Налоговая в своей карточке расчетов с бюджетом зафиксировала вашу цифру? Если, говори, запросить акт сверки с налоговой - вы будете им должны? Значит, говорит, приняли на себя обязательство. Той датой, когда сдали декларацию. Не позже. вообще - справедливость есть - сверку то мы должны сделать, а тем более у наложки обязательство появилось даже раньше чем сам налплат Сообщение от VLDMR Не позже. Насчет раньше - ничего не сказала. а не можете поинтересоваться у своих проверяющих, как они относятся к начислению в последнем месяце квартала за который начисляем (в данном случае в декабре) ? есть такая возможность заранее спросить?
Да я именно на декларации не настаиваю. Есть у вас основание (назовем это справка-расчет) и возможность и начислить и уплатить в этом месяце декабре - да и на здоровье. Насчет К задолженности - наши распорядители не принимают ТАКУЮ кредиторскую задолженность без СУРОВЫХ пояснений - типа почему вы показываете кредиторку, если у вас были средства и возможность ее оплатить. Пишите объяснительную, почему не заплатили при наличии денег. Все нервы выматывают. А насчет декларации - у нас в этом году была проверка и сделали замечание - декларацию сдали в феврале, а начислили и оплатили налог в марте. И у проверяющей возникла претензия - если декларацию сдали в феврале, то и начислить этот налог должны были тогда же, когда пришел положительный протокол о приеме в налоговую, не позже. Вы же, говорит, сдали декларацию? Налоговая в своей карточке расчетов с бюджетом зафиксировала вашу цифру? Если, говори, запросить акт сверки с налоговой - вы будете им должны? Значит, говорит, приняли на себя обязательство. Не позже той даты, когда сдали декларацию. Насчет раньше - ничего не сказала. Т.е. на 1 марта обязаны были показать кредиторку. А тогда опять распорядители вылазят со своими пояснительными - почему не заплатили до 1 марта, если деньги есть. В общем, чем писать пояснительные и объяснительные, я все предпочитаю делать в одном месяце. И сдать декларацию и начислить, и уплатить. И никаких показов никаких К задолженностей по этому вопросу на конец месяца.
Правила форума