Ответить в теме: Проводки по зарплате, бюджет
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Зарплату считаем в камине, не хотят переходить на ЗиКБУ, хотя перешли уже на БГУ. По основным проводкам все понятно, не совсем понятно какие проводки делать по больничным. предполагается: больничный за счет фсс: дт303.02-кт302.13 больничный за счет работодателя: Дт401.20-Кт302.13 правильно ли это?
В шаблонах проводок (Бухгалтерский учет / Шаблоны проводок). Технически это регистр сведений ПроводкиПлатежныхДокументов.
Помогите разобраться! К плану счетов добавили счета 302.01.1 302.01.2 302.01.3, т.е при выгрузке в бухгалтерию должны быть проводки 401.01-302.01.1.1 401.01-302.01.2.1 и т.д..Где в зарплате сделать такие шаблоны проводок?
Синхронизируйте справочники Сотрудники по Коду - ТН и наименованию в обеих конфигурациях. Что значит "по Коду - ТН и наименованию"? Если имелось ввиду что код контрагента (или все-таки сотрудника) в Бухгалетрии и его Ф.И.О., например: 000000001 Иванов Иван Иванович должны быть такии же как и в ЗиК, то выше я написал что у меня все так. Все равно создает новых контрагентов, забирает у имеющихся контрагентов их коды, присваивает новым контрагентам эти коды, а имеющимся контрагентам присваивает новые (следующие по порядку). Только зачем выгружать проводки с разбивкой по сотрудникам, можно же выгрузить их сводными? На счете 302.01 и счете 302.07 аналитический учет ведется в разрезе контрагентов и делать сводные проводки значит не вести аналитический учет. Если без аналитики то 15-20 проводок в месяц сделать вручную не проблема на основании типовой операции где все проводки уже настроены, только суммы забивай и сохраняй.
Синхронизируйте справочники Сотрудники по Коду - ТН и наименованию в обеих конфигурациях. Только зачем выгружать проводки с разбивкой по сотрудникам, можно же выгрузить их сводными?
Ну про копейки я тоже так и понял, что это от округления при расчете ЕСН. А если кто в курсе такой проблемы, то подскажите что делать: Конфигурация Бюджетный учет ред. 5 эксплуатируется нами с 01.01.2005 г., а Зарплату и Кадры мы начинаем вести с 01.01.2006 г. Все справочники в Бухгалтерии уже давно заполнены, в т.ч. и справочники Сотрудники и Контрагенты. Так вот при загрузке проводок из ЗиК за январь 2006 г. Бухгалтерия не видит уже имеющихся сотрудников, причем их Ф.И.О. и коды абсолютно совпадают и в Бухгалтерии и в ЗиК (я специально так сделал). Бухгалтерия уже имеющимся контрагентам, у которых коды совпадают с загружаемыми из файла, присваивает новые коды, а загруженных из файла контрагентов заводит с теми кодами, которые у них в ЗиК, причем вновь созданных при загрузке из файла контрагентов привязывает к вновь создаваемым сотрудникам, а в свою очередь этих сотрудников не привязывает ни к какому физ. лицу. Пожалуйста, подскажите, нельзя ли никак сделать чтобы при загрузке проводок в Бухгалтерию новые люди не создавались, а привязывались к уже имеющимся контрагентам (ну и соотв. сотрудникам, физ. лицам). Может в DBFнике справочника Контрагенты в Бухгалтерии (файл SC515.dbf) поле ID должно совпадать с аналогичным полем в dbf-файле справочника Сотрудники ЗиК. И вообще неужели нельзя было сделать для этих целей справочник соответствия сотрудников ЗиК контрагентам Бухгалтерии. При первой загрузке проводок программа бы говорила: "не могу найти в справочнике Контрагенты сотрудника такого-то" и выдавала бы для выбора справочник Контрагенты. А вот он, родимый! DblClick и в специальном справочнике соответствия сформировалась запись типа: элементу спавочника Контрагенты Бухгалтерии с кодом таким-то соотв. элемент справочника Сотрудники ЗиК с кодом таким-то. 1 раз увязал и все, no problem. Но это же фирма 1С. Логику их разработчиков не всегда удается понять умом.
АНОНИМ спасибо большое. А случайно не подскажешь Для высшего образовательного учреждения какие применяются КИВФ и КИВнФ? Буду очень признательна, так как Форму 0503127 у нас приняли, толком объяснить ничего не смогли, а сейчас сижу с Формой 0503121 и просто опухаю
Все вопросы с КБК - это приложение 2 к Приказу 26н.
Помогите! В бухучете1С ставлю проводки вручную, привязываю КБК. А не получается, т.е. справочник не выдает Внебюджетный КБК, который мы используем. только КБК расходов бюджет. Ведь если по Дебету ставится один вид КБК, то по кредиту должен стоять тот-же. С бюджетным КБК проблем нет, а с ПД не получается
Да лучше вообще все разделить - и все! :О) А то придумали бельгийцы отчетность, наши срисовали, теперь мучайся... Шкала какая-то... проценты... нарастающий итог... Взять всЁ и поделить! на 4, допустим.... %О)
Спасибо, нашла, 247 релиз. Хотя лучше бы они не мудрили, и делали до 2 знаков везде. Или хотя бы давали возможность выбора .
Меню "Помощь" -> "Дополнения к описанию" ищите "отличие релиза №.... от" Где-то октябрем прошлого года, по-моему.
Спасибо, описание только не могу найти.
Не. Допустим, после выгрузки, у вас повисло начисление на 69.1 на копейку отличающееся от оплаты. Вот туда копейку и сбрасывайте. Или, как я уже писал, удаляйте нафиг. Все равно - отчетность до рубля, особой рояли эти копейки, следовательно, не играют. В описании же написано для чего это сделано и что может делать бух в связи с этим - почитайте.
Изменить корреспонденцию, это как? У меня тогда в учете бардак будет, да?
Вдогонку: Счета я указал для Хоз.предприятий Т.е. вместо счета учета прочих доходов/расходов используйте счет (а) учета ЕСН, где копеечные задолженности вылезают.
Чтобы не было этих копеек, когда выгрузите проводки, удалите проводки с копейками и все. Порядок расчета до 5 знака и отражения до 2 зашит в ЗиК не просто так, а чтобы выполнять требования налоговой. Поэтому либо удаляйте ручками проводки после выгрузки, либо изменяйте в них корреспонденцию - не 91, а 69.1, допустим.
А можно ли как то настроить в ЗиКе, чтобы не было этих копеек? Настройки какие-то изменить,а?
Из округления они берутся. Взносы считаются с точностью до 5 знаков, а в учете - 2. Чтобы это скомпенсировать прога формирует проводки на прочие доходы/расходы на копейки, чтобы у нее (программы) все сходилось. Об этом подробно можно почитать в справке в разделе "новое в релизе...." если я не ошибаюсь это появилось в релизе от октября прошлого года.
Выгружаю проводки по зарплате из ЗИК в 1Сбух бюджет, но не все понимаю. Проводки по начислению зарплаты и ЕСН правильные, в конце же еще три проводки: 1)303.02.830 (взнос в ПФР) -401.01 (без детализации) - сумма 0.01 руб. 2)303.02.830(ЕСН в ФФОМС) -401.01 (без детализации) -сумма 0.03 руб. 3)401.01.213 -303.02.730 (ЕСН в ФСС)-сумма 0.02 руб. Что это за копейки, откуда они берутся, помогите!
Правила форума