×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 20.08.2020, 13:32
    dojidik
    По услугам с привлечением подрядчиков: закажите справку в ФНС - о Вашем статусе налогового резидента (для избежания двойного налогообложения) и подрядчику направьте. Входящий НДС принимается к расходам в "общей сумме" услуг подрядчика. В 7 разделе графа 1 и 2 заполняются, 3 и 4 по услугам не обязательно.
    Тему перенести бы в раздел: Внешнеэкономическая деятельность. Таможенный союз https://forum.klerk.ru/forumdisplay.php?f=154
  • 10.08.2020, 16:21
    Аноним
    никто не знает?
  • 10.08.2020, 14:14
    Аноним
    Вместе с товаром, который мы продаем в Казахстан (0%) мы будем и монтажные работы оказывать. Но при этом монтажников нанимать из Казахстана. Что с НДС по услугам? Ставки 0 нет? будет просто - НДС не облагается и отражение в 7 разделе?. А что будет с входящими услугами для нас? мы какой то ндс платим? или Прибыль? или что, ни фига не понимаю

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •