×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 13.04.2016, 17:23
    Аноним
    Здравствуйте, помогите пожалуйста.
    Сформировали декларацию по пиву.
    В таблице 12 в 1 разделе не сходятся входящие остатки на 01.01.2016г. по некоторым импортерам. Сформировала декларацию за 4квартал 2015г. и сравнила то, что было сдано(сдает главбух в головной организации, поэтому протокол я не увижу). Мало того, что остатки не идут и на начало 4квартала, так еще и розничная продажа не сходится по 4 позициям. Как они могли поменяться? Что можно сделать?
  • 15.03.2016, 08:27
    Ольга Боярских
    Цитата Сообщение от ОльгаСК Посмотреть сообщение
    Подскажите,что делать,если эта ошибка в 3квартале на конец,а прислал РАР только сейчас при состыковке с 4кварталом начало и исправить 3квартал я уже не могу??!!!((((
    "Возможно нарушен порядок заполнения декларации. Подробнее о несоответствии: В подразделении КПП 910345001 по коду продукции 403 и производителю/импортеру 'ООО "ИНКЕРМАНСКИЙ ЗАВОД МАРОЧНЫХ ВИН"' (ИНН 9202002720, КПП 920201001) остаток на начало отчетного периода 2.25000 не совпадает с остатком на конец предыдущего периода 1.35000"
    П.С.товарищи,вот такие расхождения могут быть при выгрузке отчета из 1С в Контур((((потому что в отчете в 1С этих расхождений не было!!!ужас...что делать((((???слава богу уже перехожу на 1С отчетность в марте)))
    Подскажите,надо ли что-то исправлять с остатками и может ли за такое расхождение быть штраф,сейчас готовлю кор-ку за 4квартал???

    Добрый день!

    Срок подачи корректирующих деклараций за 3 квартал закончился 31 декабря 2015 года. Если вы хотите отправить данную декларацию, необходимо обратиться в контролирующий орган. Контакты представлены на сайте ФСРАР по адресу http://www.fsrar.ru/contacts .
    Возможно, при выгрузке данных из 1С была допущена ошибка. В любом случае необходимо проверять данные при отправке декларации, сделать это можно на 5 шаге в системе Алкодекларация.Контур.
  • 03.03.2016, 19:18
    ОльгаСК
    Подскажите,что делать,если эта ошибка в 3квартале на конец,а прислал РАР только сейчас при состыковке с 4кварталом начало и исправить 3квартал я уже не могу??!!!((((
    "Возможно нарушен порядок заполнения декларации. Подробнее о несоответствии: В подразделении КПП 910345001 по коду продукции 403 и производителю/импортеру 'ООО "ИНКЕРМАНСКИЙ ЗАВОД МАРОЧНЫХ ВИН"' (ИНН 9202002720, КПП 920201001) остаток на начало отчетного периода 2.25000 не совпадает с остатком на конец предыдущего периода 1.35000"
    П.С.товарищи,вот такие расхождения могут быть при выгрузке отчета из 1С в Контур((((потому что в отчете в 1С этих расхождений не было!!!ужас...что делать((((???слава богу уже перехожу на 1С отчетность в марте)))
    Подскажите,надо ли что-то исправлять с остатками и может ли за такое расхождение быть штраф,сейчас готовлю кор-ку за 4квартал???
  • 29.01.2016, 10:21
    Delia Delia
    Здравствуйте,аа куда приходят расхождения по алко декларации за год?
  • 14.01.2015, 00:58
    deklarant_
    Цитата Сообщение от Мария А22 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, как перенести остатки в алкодекларации с одного КПП на другой (раньше декларация сдавалась с основным КПП, теперь получено КПП обособленного подразделения, как перенести с основного на обособленное)
    Заранее благодарна за помощь!
    Создать подразделение с новым КПП, туда занести документы поступления от поставщиков, которые оформлены уже на новое КПП. Документы от поставщиков со старым вашим КПП в прежнее подразделение. В табл.1 перемещением или прочим расходом- приходом убрать остатки с старого КПП и добавить в подразделение с новым КПП. Расход (продажи) можно отразить в подразделении с новым КПП.
    Можно сделать перемещение через прочий приход-расход, чтобы не заполнять документы, т.к. физического перемещения товара не было.
  • 13.01.2015, 20:45
    Мария А22
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, как перенести остатки в алкодекларации с одного КПП на другой (раньше декларация сдавалась с основным КПП, теперь получено КПП обособленного подразделения, как перенести с основного на обособленное)
    Заранее благодарна за помощь!
  • 05.12.2014, 15:36
    НатальяОпт
    Цитата Сообщение от Viki33 Посмотреть сообщение
    Спасибо,тоже пришла к выводу,что с третьим будет проще.
    Не расстраивайтесь! Всё ещё можно поправить. Хуже, когда штраф приходит
  • 05.12.2014, 15:26
    Viki33
    Цитата Сообщение от НатальяОпт Посмотреть сообщение
    Тут Вам по сути никто не поможет.... либо Вы напрягаете своих прогарммистов, чтобы Вам подняли базу старую, либо сами смотрите тот файл декаларции, который отправляли за 2 квартал, и вносите изменения в 3-й квартал. Просто, как мне кажется, проще с 3-им "поиграть" и без жертв корректировку сдать можно
    Спасибо,тоже пришла к выводу,что с третьим будет проще.
  • 05.12.2014, 14:57
    НатальяОпт
    Цитата Сообщение от Viki33 Посмотреть сообщение
    Двояко получается, потому что я не знаю какие из них верны,сама уже запуталась..т.к сдавала не я а разгребаю я..
    наглядно=
    200 Завод виноградных вин "Дионис" ООО 0800009185 080001001 0,15000-остаток на начало 3 кв. который сейчас в программе( был видимо другим,когда сдавали 2рой)
    ошибка присланная в протоколе 3его кв.-"В подразделении КПП 330301001 по коду продукции 200 и производителю/импортеру 'Завод виноградных вин "Дионис" ООО' (ИНН 0800009185, КПП 080001001) остаток на начало отчетного периода 0.15000 не совпадает с остатком на конец предыдущего периода 0.10000 "
    Простите за сумбур
    Тут Вам по сути никто не поможет.... либо Вы напрягаете своих прогарммистов, чтобы Вам подняли базу старую, либо сами смотрите тот файл декаларции, который отправляли за 2 квартал, и вносите изменения в 3-й квартал. Просто, как мне кажется, проще с 3-им "поиграть" и без жертв корректировку сдать можно
  • 05.12.2014, 11:45
    Viki33
    Цитата Сообщение от НатальяОпт Посмотреть сообщение
    Минуточку, я Вам задаю вполне конкретный вопрос, а Вы мне двояко на него отвечаете.
    Ещё раз: на конец второго квартала остатки правильные?
    На начало третьего квартала - не правильные?
    Двояко получается, потому что я не знаю какие из них верны,сама уже запуталась..т.к сдавала не я а разгребаю я..
    наглядно=
    200 Завод виноградных вин "Дионис" ООО 0800009185 080001001 0,15000-остаток на начало 3 кв. который сейчас в программе( был видимо другим,когда сдавали 2рой)
    ошибка присланная в протоколе 3его кв.-"В подразделении КПП 330301001 по коду продукции 200 и производителю/импортеру 'Завод виноградных вин "Дионис" ООО' (ИНН 0800009185, КПП 080001001) остаток на начало отчетного периода 0.15000 не совпадает с остатком на конец предыдущего периода 0.10000 "
    Простите за сумбур
  • 05.12.2014, 11:30
    НатальяОпт
    Цитата Сообщение от Viki33 Посмотреть сообщение
    ошибка прописана в протоколе в третьем квартале, но сама ошибка на начало 3го конец второго.
    Минуточку, я Вам задаю вполне конкретный вопрос, а Вы мне двояко на него отвечаете.
    Ещё раз: на конец второго квартала остатки правильные?
    На начало третьего квартала - не правильные?
  • 05.12.2014, 10:39
    Viki33
    Цитата Сообщение от НатальяОпт Посмотреть сообщение
    А ошибка в где: в 3 квартале или всё таки во втором? Если в 3 квартале, то можно щас сдать корректировку (до 31.12.2014 23:59:59 по МСК)
    ошибка прописана в протоколе в третьем квартале, но сама ошибка на начало 3го конец второго.
  • 05.12.2014, 10:21
    НатальяОпт
    Цитата Сообщение от Viki33 Посмотреть сообщение
    Да,изменились начальные остатки 3 кв., и при сдаче человек работающий до меня сдал их такими, а недавно зайдя в ЛК я обнаружила в протоколе- "В подразделении КПП 330301001 по коду продукции 200 и производителю/импортеру 'Завод виноградных вин "Дионис" ООО' (ИНН 0800009185, КПП 080001001) остаток на начало отчетного периода 0.15000 не совпадает с остатком на конец предыдущего периода 0.10000 " и так почти по каждой строке
    А ошибка в где: в 3 квартале или всё таки во втором? Если в 3 квартале, то можно щас сдать корректировку (до 31.12.2014 23:59:59 по МСК)
  • 05.12.2014, 09:57
    Viki33
    Да,изменились начальные остатки 3 кв., и при сдаче человек работающий до меня сдал их такими, а недавно зайдя в ЛК я обнаружила в протоколе- "В подразделении КПП 330301001 по коду продукции 200 и производителю/импортеру 'Завод виноградных вин "Дионис" ООО' (ИНН 0800009185, КПП 080001001) остаток на начало отчетного периода 0.15000 не совпадает с остатком на конец предыдущего периода 0.10000 " и так почти по каждой строке
  • 05.12.2014, 09:33
    deklarant_
    Цитата Сообщение от Viki33 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Вопрос по аналогичной ошибке - несовпадение остатков на конец 2кв с остатками на начало 3 квартала - в программе произошел сбой и остатки увеличелись((( , ошибка значится в протоколе обработки. Как быть в данном случае-открывать период 2 кв., делая на него корректировку и последующую корректировку на третий или же можно оставить этот протокол без внимания и сдавать дальше декларацию на последующий 4 кв?
    У вас изменились конечные остатки второго квартала при сбое?
    Конечные остатки в декларации высчитываются по формуле: начальные остатки плюс приход и минус расход. Если у Вас увеличились конечные остатки, то значит что-то изменилось. Что изменилось у Вас? Если приход, то тогда будет несовпадение с поставщиком и тогда надо подавать коррекцию. Если бы просто изменились конечные остатки, без изменения прихода и расхода, то тогда была бы при приеме выявлена ошибка арифметики и декларация не была бы принята.
    Или у Вас изменились начальные остатки третьего квартала?
  • 05.12.2014, 08:57
    Viki33
    Цитата Сообщение от Alice_Foxy Посмотреть сообщение
    А в какой программе делали?
    В 1с 8
  • 05.12.2014, 07:57
    Alice_Foxy
    Цитата Сообщение от Viki33 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Вопрос по аналогичной ошибке - несовпадение остатков на конец 2кв с остатками на начало 3 квартала - в программе произошел сбой и остатки увеличелись((( , ошибка значится в протоколе обработки. Как быть в данном случае-открывать период 2 кв., делая на него корректировку и последующую корректировку на третий или же можно оставить этот протокол без внимания и сдавать дальше декларацию на последующий 4 кв?
    А в какой программе делали?
  • 04.12.2014, 21:53
    Viki33
    Добрый вечер!
    Вопрос по аналогичной ошибке - несовпадение остатков на конец 2кв с остатками на начало 3 квартала - в программе произошел сбой и остатки увеличелись((( , ошибка значится в протоколе обработки. Как быть в данном случае-открывать период 2 кв., делая на него корректировку и последующую корректировку на третий или же можно оставить этот протокол без внимания и сдавать дальше декларацию на последующий 4 кв?
  • 15.11.2014, 18:30
    deklarant_
    Сверка остатков пока является дополнительной проверкой, которая не влияет на факт приема декларации. Если не идут остатки по понятным причинам(смена КПП или названия), то в случае вопросов к вам контролирующих органов вы сможете показать документы и объяснить почему у Вас не идут остатки
  • 15.11.2014, 18:04
    Лубошникова
    Здравствуйте!!!
    Наша организация подала декларацию по пиву за 3 кв. 2014г. Декларация подана, но при запуске сверки остатков пришло сообщение о том, что остатки на конец 2 кв. 2014 г не идут с остатками на начало за 3 квартал 2014г. Мы выяснили, что эти ошибки "Вывалились" из-за того, что наименование обособленных подразделений не совпадают во 2 кв. и 3 кв. 2014г. Хотели подать корректирующую декларацию за 3 кв. 2014г. с исправленными наименованиями Обособок.
    Однако вышла следующая проблема. Дело в том, что при подаче деклараций за все периоды мы КПП почти у всех обособок ставили одинаковыми (т.е. КПП головной организации). И раньше программы такие декларации принимала. И получается, что корректирующую декларацию за 3 кв 2014г. мы не смогли сдать с "Правильным" названием обособок, чтобы пошли остатки за 2 и 3 кв. 2014г, т.к. у нас почти у всех обособок одинаковое КПП.

    Во вложении декларация, которая была подана за 2 кв. 2014г. и корректирующая декларация за 3 кв. 2014 г. (с исправленными наименованиями обособок, НО С ОДИНАКОВМИ КПП). Декларация за 3 кв. 2014 - корректирующая, она не подана.

    Вопрос: как быть????
    Если мы за 3 кв. 2014г. исправим КПП у обособок и напишем правильное наименование обособок, тогда у нас не сойдутся остатки за 2 кв. 2014г. , Т.к. там подана декларация с одинаковыми КПП.
    Если мы подадим корректирующую декларацию за 2кв. 2014, где исправим КПП обособок,чтобы сошлись остатки с 3 кв. 2014г. , тогда у меня не сойдутся данные с нашими контрагентами - поставщиками продукции, т.к. они отчитались тоже по одному КПП, как и мы.
    Заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!
  • 12.11.2014, 11:18
    Аноним
    Цитата Сообщение от НатальяОпт Посмотреть сообщение
    4 квартал 2012 года уже давно закрыт (должен быть, но Вам как-то удалось залить декаларцию), более того, думаю, что делать ничего не надо и никаких корректировок подавать также не нужно. Дело в том, что срок давности уже истёк, причём давно.
    Спасибо за информацию!
  • 12.11.2014, 11:14
    НатальяОпт
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите, как поступить в данной ситуации.
    4 квартал 2012 года уже давно закрыт (должен быть, но Вам как-то удалось залить декаларцию), более того, думаю, что делать ничего не надо и никаких корректировок подавать также не нужно. Дело в том, что срок давности уже истёк, причём давно.
  • 12.11.2014, 11:12
    Аноним
    Подскажите, как поступить в данной ситуации.
  • 12.11.2014, 11:10
    Аноним
    Цитата Сообщение от НатальяОпт Посмотреть сообщение
    А я чёт не поняла, каким образом Вы умудрились залить в ЛК 4 квартал 2012? У Вас предписание было?
    Нет, не было. Как то так получилось.
  • 12.11.2014, 11:02
    НатальяОпт
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый день! По ошибке выгрузили в лк ФСРАР отчет по пиву за 4 кв 2012 г. Пришло сообщение:
    В подразделении 'ООО "..."' (КПП 165501001) по коду продукции 500 и производителю/импортеру 'ООО "СабМиллер Плюс"' (ИНН 4026008114, КПП 770702001) остаток на начало отчетного периода 'нет данных' не совпадает с остатком на конец предыдущего периода 1.42600
    В подразделении 'ООО "..."' (КПП 165501001) по коду продукции 500 и производителю/импортеру 'ООО "САБМиллер РУС"' (ИНН 4026008114, КПП 997350001) остаток на начало отчетного периода 1.42600 не совпадает с остатком на конец предыдущего периода 'нет данных'.
    Нужно ли сейчас сдавать коррек. декларацию?
    А я чёт не поняла, каким образом Вы умудрились залить в ЛК 4 квартал 2012? У Вас предписание было?
  • 12.11.2014, 10:29
    Аноним
    Добрый день! По ошибке выгрузили в лк ФСРАР отчет по пиву за 4 кв 2012 г. Пришло сообщение:
    В подразделении 'ООО "..."' (КПП 165501001) по коду продукции 500 и производителю/импортеру 'ООО "СабМиллер Плюс"' (ИНН 4026008114, КПП 770702001) остаток на начало отчетного периода 'нет данных' не совпадает с остатком на конец предыдущего периода 1.42600
    В подразделении 'ООО "..."' (КПП 165501001) по коду продукции 500 и производителю/импортеру 'ООО "САБМиллер РУС"' (ИНН 4026008114, КПП 997350001) остаток на начало отчетного периода 1.42600 не совпадает с остатком на конец предыдущего периода 'нет данных'.
    Нужно ли сейчас сдавать коррек. декларацию?
  • 27.10.2014, 00:01
    deklarant_
    Цитата Сообщение от zhenay32 Посмотреть сообщение
    Все понятно, большое спасибо! А вот скажите код 260 - он применяется в декларации или его разбили на 261,262,263.
    К кодам 261-263 относятся только натуральные слабоалкогольные напитки:сидр, пуаре и медовуха(до 6.5%) и никакие другие. Ранее они были под кодом 260. И вносятся они только в ф.12.
    в соответствии с информационным сообщением http://www.fsrar.ru/news/view?id=869
    в декларации № 12 общий объем остатков сидра, пуаре и медовухи на начало III квартала 2014 года по кодам "261", "262" и "263", должен соответствовать объему остатков указанной продукции на конец II квартала 2014 года по коду "260".
    Все остальные слабоалкогольные напитки(джин-тоники, ягуары и т.п.) под кодом 260 всегда вносились и сейчас вносятся в ф.11 и здесь никаких изменений нет.
  • 26.10.2014, 22:24
    zhenay32
    Все понятно, большое спасибо! А вот скажите код 260 - он применяется в декларации или его разбили на 261,262,263.
  • 26.10.2014, 21:49
    deklarant_
    Цитата Сообщение от zhenay32 Посмотреть сообщение
    Все остатки проверила, все правильно.
    При подаче декларации за последний прошедший квартал на сообщение в протоколе на несовпадение с последующим кварталом не обращать внимание, т.к. в базе РАР еще нет Вашей декларации за следующий квартал. Эта проверка введена из-за того, что могут подавать корректирующие за прошлые периоды. Если, например подаете коррекцию за какой-то прошлый период, то переходящие остатки между кварталами сравниваются как с предыдущим кварталом, так и с последующим, а при подаче декларации за последний прошедший квартал еще нет декларации за последующей квартал, о чем и сообщается в последней строке протокола.
  • 26.10.2014, 21:12
    zhenay32
    Все остатки проверила, все правильно.
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •