Ответить в теме: Покупка товара в Белоруссии
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от IpRF НДС мне платить 18%, как я понял из выше ставка зависит от того, какой товар вы будете ввозить, может быть и 10 % Сообщение от IpRF В расходы я могу ли его приписать? да
Да, еще забыл спросить! Может быть кто-нибудь в курсе по поводу документов требуемых на таможне при перевозке товаров из Белоруссии в Калининградскую область?
Здравствуйте! Я ИП в РФ (Калининградская область), налогообложение у меня по упрощенке (15% разница между доходами и расходами). Хочу купить товар в Белоруссии и ввести в Калининградскую область. Вопрос в следующем НДС мне платить 18%, как я понял из выше написанного? В расходы я могу ли его приписать? Может быть статус Калининградской области как особой экономической зоны какие-то коррективы вносить в порядок налогообложение таких товаров (ввезенных из РБ)?
а разве так можно делать Почему нет, у нас в стране свобода торговли. Вы никогда у бабушки на рынке морковку не покупали?
Сообщение от Тоня Сложно оформить обычный договор купли-продажи и закупочной акт, свидетельствующий о передаче товара? Скажите, а разве так можно делать (покупать у физика в России)? У нас продукты питания, покупаем в Казахстане. В России оптовая торговля продуктами питания. ИП - УСН 6%. Мы от ндс не зависим, только ввозной уплачиваем.
Сообщение от Аноним У нас ООО работает Без НДС Мы должны платить Ндс при ввозе товара из белоруссии ? да и отправить заявление белорусам и подать декларцию по косвенным налогам
Мы должны платить Ндс при ввозе товара из белоруссии ?
я что в декрарации по НДС должна поставить к уплате 18%? в декларации по косвенным налогам
я что в декрарации по НДС должна поставить к уплате 18%? Да, если этот товар облагается в РФ по ставке 18%. А когда продали этот товар в России опять платить НДС? Да, если вы плательщик НДС. ниче не поняла Че не поняли то?
Сообщение от Тоня 1) НДС и акцизы, если сиими налогами ваш товар облагается в РФ.. Если в счет-фактуре от Беларуссии стоит НДС 0%, я что в декрарации по НДС должна поставить к уплате 18%? А когда продали этот товар в России опять платить НДС? ниче не поняла
1) НДС и акцизы, если сиими налогами ваш товар облагается в РФ. 2) Уплаченный при ввозе? Можете.
Тоня, ничего не могу понять. У нас аналогичная ситуация, покупаем в белоруссии продаем в России. Белоруссия нам выставляет счет-фактуру со ставкой НДС 0%, 1) что мы должны заплатить при получении товара? 2) Когда сделаем реализацию, то накрутим НДС 18% - можем мы поставить к возмещению этот НДС?
Схему, т.е. порядок исполнения обязанностей налогоплательщика при ввозе товара из РБ, я выше расписала. Ваша задача ввезти товар/заплатить налог/подать декларацию с пакетом документов/получить от налоговой заявление с отметкой об уплате в рамках одного налогового периода по НДС (квартала). Если хотите заявить вычет.
я прошу Вас помочь, эта сделка разовая - поэтому не хотелось бы попадать на большие налоги. (для нас 36000 это ОЧЕНЬ много)...
а никак нельзя сделать - что бы вообще налог не платить... Я понимаю что звучит абсурдно..., я имею ввиду что поставщики пойдут нам на встречу и могут сделать отгрузку когда нам будет удобно (так же и мы сможем отгрузить когда нам будет удобно), может можно как-нибудь по датам попытаться?
Сообщение от Тоня заплатили налог я правильно понимаю что оплачиваем мы до 20 марта (при отгрузке в феврале), а уменьшаем в декларации за 1 кв.? И по сумма проверьте пож-та: получили товар на 200000р. - запл.НДС 36000р., в марте отгрузили на 240000р. - НДС 36610,17. Мы на все 36000 можем уменьшить налог и оплатить только 610,17?
Получили товар в феврале, быстро рассчитали и заплатили налог, собрали пакет документов, заполнили декларацию по косвенным и бегом в наложку (обязаны подать и заплатить до 20 марта, но не тяните). Получите от налоговиков до конца марта заявление с отметкой об уплате налога - будет вам беспроблемный вычет в 1 кв.
Сообщение от Тоня Уже проще. если мы хоть немного сможем уменьшить себе этим налоги - поставщики пойдут нам на встречу и сделают отгрузку в феврале... Если все-таки в феврале - какие наши действия, пож-та, помогите, я бы в НИ проконсультировалась - так я нахожусь в другом городе, и сейчас совсем нет возможности к ним съездить... До какого мы должны оплатить косвенные налоги с 200000р., и когда мы можем их уменьшить при условии что получим в феврале (из Беларуссии), а отгрузим в марте?
у нас может получится что товар мы получим в феврале... Уже проще.
почему уменьшить мы можем в 3 квартале, а не в 1? тьфу, у меня апрель в 3 кв. оказался. В декларацию за 2 кв. заявите вычет. Почему не в 1...потому, что скорее всего отстоять вычет сможете только в суде. Налоговики следуют формулировкам 914 ПП и необходимым условиям для регистрации заявления о ввозе в книге покупок считают не только получение товара и уплату косвенного НДС, но и наличие отметки на заявлении. Учитывая, что товар вы получите в марте, к 31.03. у вас этой отметки еще не будет.
и у нас может получится что товар мы получим в феврале...
что то совсем запуталась... в марте мы получаем товар, до 20.04.оплачиваем (стоимость 200000) 36000р., так же в марте мы отгружаем продукцию на сумму 240000р., с этой суммы мы оплачиваем 36610,16. А уменьшить мы можем только во 2 кв.? А на какую сумму? И может так получиться что у нас во 2 кв. вообще не будет деятельности по НДС, получается мы вообще ничего не сможем возместить? Я прошу прощения за глупые вопросы...., пож-та, помогите...
Сообщение от ИП из России и в марте получим, почему уменьшить мы можем в 3 квартале, а не в 1? в марте получите, в апреле заплатите, за апрель декларацию сдадите в июле
Сообщение от Тоня В 3 кв., если не хотите биться с налоговиками. я прошу прощения - но не понятно... Почему в 3 кв.? Мы в марте отгрузим товар, и в марте получим, почему уменьшить мы можем в 3 квартале, а не в 1?
Вам что-то непонятно в моих ответах?
Сообщение от ИП из России Разрешите пож-та тоже задать вопрос: мы ИП в России (работаем с НДС), мы заключили договор с Беларуссией на поставку товара, стоимость по договору 1 400 000 наших рублей, в Январе оплатили по этому договору 350 000 рублей РФ, 20 единиц товара нам отгрузят в марте на сумму 200 000 рублей РФ, а мы отгрузим своим клиентам эти 20 единиц тоже в марте на сумму 240 000 рублей. Подскажите пож-та по НДС. До какого числа мы должны подать декларацию как н/а, до какого числа должны заплатить НДС как н/а, и когда мы можем уменьшить свой НДС? Очень надеюсь на Вас, пож-та, не оставьте без внимания!!! я может не верно объяснила - мы (ИП из России) - покупатель, а ООО из Беларуссии наши поставщики.
Сообщение от Тоня да спасибо
Ну да. Обычная покупка у физика.
Сообщение от Тоня Сложно оформить обычный договор купли-продажи и закупочной акт Потом уже догнала, но поздно было, извините за такой глупый вопрос. Т.е. мы покупаем у него товар уже в рублях как у обычной организации и больше ничем не заморачиваемся, единственное теряем ндс к вычету, а мы уже перепродаем этот товар как положено с ндс.
а он должен сам потом оплачивать эти 18%? Физлица у нас пока еще налогоплательщиками НДС не являются. И как он нам продаст если от него мы даже никаких документов не получим, Сложно оформить обычный договор купли-продажи и закупочной акт, свидетельствующий о передаче товара?
Правила форума