×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: ОСНО: что сдаем за 3 квартал (9 месяцев) 2012г.

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 10.12.2012, 15:21
    МаксФА
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    с этим ясно, тогда еще вопрос, 3-у сотрудников уволены в августе. начислено июль - авгус 1263,37 (накоп) ,а уплачено 1803,37 ( июнь,июль,август)
    ПФР выдало предупреждение по жтим сотрудникам, и вкупе с первым прислали отказ. Ведь неправильно же?
    Тоже самое, что и в первом случае. Есть такая программка ПУ5, скачайте ее, загрузите туда Ваш отчет и посмотрите, чтобы не было переплат, если их нет, то звоните в ПФР, это у них так программа коряво работает. Но если вы не переходили из одного ПФР в другое - возможно у Вас что-то с переплатами не так. В общем, скачайте ПУ5, загрузите все отчеты, предоставленные в ПФР и посмотрите по поводу переплат.
  • 10.12.2012, 15:17
    Аноним
    с этим ясно, тогда еще вопрос, 3-у сотрудников уволены в августе. начислено июль - авгус 1263,37 (накоп) ,а уплачено 1803,37 ( июнь,июль,август)
    ПФР выдало предупреждение по жтим сотрудникам, и вкупе с первым прислали отказ. Ведь неправильно же?
  • 10.12.2012, 14:34
    МаксФА
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Уважаемые клерки помогите плиз , в форме СЗВ 6-2 заполнение начислено уплачено за 3 кв.
    начислено ставится цифра фактически начисленная, а вот УПЛАЧЕНО? сумма уплаченая до 30/09/12 или можно включить сумму уплаченную за сентябрь в октябре?
    ПФР вернул отчет, появился новый сотрудник ( с сентября) начислено в сентябре есть, а уплачено не проставлено. ПФР пишет ,что ошибка нет уплаты за период.
    Элемент начислен -указан,
    а элемент оплачен не указан или равен нулю.
    Звоните в ПФР, разбирайтесь. Такого не должно быть. Логика этого отчета в том и состоит, что указывать фактически уплачено.
  • 10.12.2012, 14:30
    Аноним
    Уважаемые клерки помогите плиз , в форме СЗВ 6-2 заполнение начислено уплачено за 3 кв.
    начислено ставится цифра фактически начисленная, а вот УПЛАЧЕНО? сумма уплаченая до 30/09/12 или можно включить сумму уплаченную за сентябрь в октябре?
    ПФР вернул отчет, появился новый сотрудник ( с сентября) начислено в сентябре есть, а уплачено не проставлено. ПФР пишет ,что ошибка нет уплаты за период.
    Элемент начислен -указан,
    а элемент оплачен не указан или равен нулю.
  • 23.11.2012, 11:09
    Рысаков
    Цитата Сообщение от Glawbuch Посмотреть сообщение
    На первом этапе предъявить возражения и начать разбираться.
    а как понять разбираться? что конкретно делать, если я уже заплатил? а акта проверки как не было так и нет.. как не абсурдно, это звучит, но я должен теперь заставлять их сделать все по закону: т.е. упрашивать произвести на меня проверку задним числом, чтоб меня ж и оштрафовали.. шанс вернуть деньги (хотя б частично) есть иль нет?
  • 23.11.2012, 11:05
    Рысаков
    Кстати, вот отличная статейка ( ссылку не пропускают, блин)
    по теме смягчающих обстоятельств в налоговой практике. Думаю, ничего страшного, если я это письмо напишу не как заявление в суд, а напрямую начальнику налоговой. Назвать его лучше как ходатайство, наверное.
  • 23.11.2012, 10:52
    Glawbuch
    Цитата Сообщение от Рысаков Посмотреть сообщение
    имею ли я право предъявить возражения и не платить?
    На первом этапе предъявить возражения и начать разбираться.
  • 23.11.2012, 10:41
    Рысаков
    Цитата Сообщение от Glawbuch Посмотреть сообщение
    Дождитесь письменного уведомления или требования. Налоговая сама настаивает, что по звонку они не работают, всё только в письменном виде.
    Понятно. Придет требование оплатить такую-то суму. Но если требование придет без акта проверки (как мне в первый раз пришло), то имею ли я право предъявить возражения и не платить?
    Просто мне в первый раз пришло требование оплатить 1000 руб. но на основании чего было выписано требование вообще указано не было (камеральные проверки, актов проверок не было в письме и т.п.). я, конечно, оплатил.. но щас хочу написать начальнику налоговой, что, мол, это незаконно, и пусть деньги переведут в счет оплаты транспортного налога.. что-то типа смягчающего письма.
  • 21.11.2012, 10:40
    Glawbuch
    Дождитесь письменного уведомления или требования. Налоговая сама настаивает, что по звонку они не работают, всё только в письменном виде.
  • 20.11.2012, 19:25
    saigak
    Цитата Сообщение от Рысаков Посмотреть сообщение
    делают запрос в рег. центр.. там им могут вообще отказать, насколько я слышал
    да ладо..сами себе откажут?
  • 20.11.2012, 14:40
    Рысаков
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Это их проблемы. Вы не обязаны им все это возить. И вообще ездить к ним. Пусть по почте присылают
    так как лучше сделать? самому явиться с документами, встать на колени и если не простят, съесть их ( документы) все до единого ))
    либо не приезжать, пусть ищут документы, делают запрос в рег. центр.. там им могут вообще отказать, насколько я слышал. Это немного оттянет время ( может на месяц-два). Но ведь в обоих случаях штрафанут? или во втором случае 50 на 50?

    а письмо смягчительное помогает вообще? кто-нить писал его уже?
  • 20.11.2012, 11:52
    Над.К
    Цитата Сообщение от Рысаков Посмотреть сообщение
    свидетельства о постановке и оГРН, назначение директора и т.п. т.к. у них этих документов нет,
    Это их проблемы. Вы не обязаны им все это возить. И вообще ездить к ним. Пусть по почте присылают
  • 20.11.2012, 10:45
    Рысаков
    Здрасти всем!
    сегодня позвонили из налоговой, просят приехать к ним со всеми документами ООО (свидетельства о постановке и оГРН, назначение директора и т.п. т.к. у них этих документов нет, а запрос в единый рег. центр они сделать не могут) для составления акта, чтоб меня штрафануть на 1000 руб за, то что опоздал со сдачей единой упрощенной декларации, и на 200 за бухг. отчетность. Итого 1200 руб. Но сказали, что можно написать некое "смягчающее письмо" на имя начальника налоговой и штраф могут простить, либо уменьшить ))

    1. Так вот, что нужно написать в этом письме? (в командировку сам себя ж не отправишь, ведь я ген. директор и одновременно учредитель).
    2. А если вообще не приехать, то документов у них не будет и не штрафанут, получается? и вообще, зачем нужно личное присутствие..

    странно, но меня и по ИП так же вызывали, за не сданную вовремя декларацию (но там я уезжал. и вспомнил только будучи за 700 км от города на обратном пути- в машине), тоже просили принести все документы. но я никуда не пошел, в результате пришло требование об уплате 1000 руб. по почте, но ни акта проверок, ни каких-то других аргументов не было. Требование и все! но без акта проверки оно разве имеет силу? ну на всякий случай заплатил.. но наверное, мог и не платить, т.к. требование незаконно, вроде бы без акта. т
  • 12.11.2012, 16:25
    МаксФА
    Цитата Сообщение от АнкаКа Посмотреть сообщение
    Коллеги, не обновила программулю и сдала декларацию по прибыли за 9 месяцев по старой форме, ее приняли в налоговой и ничего не сказали. Как считаете,стоит пересдать по новой форме или раз взяли и штампик шлепнули, значит считать, что приняли и это их устроило?
    На самом деле, все-таки ст. 119.1 только для электронной формы представлеия отчетности. Поэтому, оштрафовать Вас не имеют права, раз приняли (стоит штамп). Но все-таки лучше узнать у налоговиков, а то еще счет заблокируют (см. Постановление ФАС ПО от 16.06.2011 по делу А65-22703/2010). Понятно, что суд Вы выиграете, но все же.
  • 12.11.2012, 16:04
    МаксФА
    Не знаю, актуально ли еще, но у меня такая ситуация была. Так до конца я ее и не исправил. да и не исправишь, так говорят в ПФ. Единственное, что я сделал (мне посоветовали в ПФ) - съездил в старый ПФ и спросил сведения по конец года, последнего, который предоставлялся в старый ПФ. Привез данный файл в свой ПФ и мне все поправили. Правда автоматически программа все равно не принимает, но зато теперь достаточно просто звонка и принимают - и то хорошо, хотя бы ездить не надо.
  • 12.11.2012, 16:01
    МаксФА
    Позвоните в налоговую, спросите. Потому что могут Вас потом оштрафовать, были такие случаи: мол, декларация предоставлена с нарушением, значит можно претензии предъявить. В статье 119.1 так и указано "Нарушение установленного способа представления налоговой декларации (расчета)".
  • 12.11.2012, 15:53
    АнкаКа
    Коллеги, не обновила программулю и сдала декларацию по прибыли за 9 месяцев по старой форме, ее приняли в налоговой и ничего не сказали. Как считаете,стоит пересдать по новой форме или раз взяли и штампик шлепнули, значит считать, что приняли и это их устроило?
  • 03.11.2012, 16:45
    Татьяна07
    И еще один вопрос по ПФ.
    В конце прошлого года мы перешли из одного отделения в другое, в связи с переездом (всё в пределах Москвы). И вот до сих пор в новом отделении ПФ мне говорят, что наше дело (и соответсвенно все данные по ИС) еще не передано из старого ПФ и в ближайший год сказали даже не надеяться (т.к. "передают только крупных налогоплательщиков"). Меня бы это может и не волновало, если бы в каждый отчетный период не приходили отчеты с ошибкой о том, что у нас разница м/у данными по РСВ (которые в новом ПФ имеются в полном объеме) и данными по СЗВ (которые у них только те, что мы к ним сдавали). Плюс ко всему, я обнаружила ошибку в прошлых годах и хотела ее поправить, но такой возможности нет, т.к. данных тоже нет...
    Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
    Можно ли как-то ускорить передачу дела из одного отделения в другое?
  • 03.11.2012, 16:39
    Татьяна07
    Подскажите пожалуйста по заполнению перс отчетности. По страховой части у меня получается переплата в 3 квартале на 1.05, а по РСВ (в целом за год) 0,60 руб.
    Меня смутила сумма переплаты больше рубля в СЗВ-6-2. (мне инспектор в ПФ говорила, что больше рубля не м.б. или нельзя показывать)... В голове полная каша...
    Сижу и думаю, может это касалось только той ситуации, когда идет переплата вцелом по организации за год, и ее нельзя распределять на начисленные?

    Помогите советом пожалуйста!
  • 02.11.2012, 22:24
    saigak
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ну его нафиг этот ОСН..) написал заявление на упрощенку.. на днях отвезу ) раз в год отчитался и свободен - все просто и понятно.
    от отчетов в ПФР и ФСС это вас не спасет.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    да уже сдал с "0" застрахованных лиц
    если приняли, то больше ничего сдавать не надо. если бы они хотели РСВ вместе с ИС, то одну РСВ бы просто не приняли.
  • 02.11.2012, 15:47
    Аноним
    Цитата Сообщение от МаксФА Посмотреть сообщение
    В РСВ ставите 1 застрахованное лицо, Вы же генеральным числитесь?))) А по поводу сдачи отчетности кроме РСВ: в принципе, конечно же надо и персонифирированный учет сдать на себя самого также пустой. Но ничего за это не будет, так как тут штрафуют от суммы отчетности, то есть от той суммы, которая есть в индивидуальных сведениях. Если бы Вы к примеру не сдали отчет с какой-то суммой по сотрудникам, Вас бы оштрафовали в размере 10 % от суммы (ст. 17 закона 27-ФЗ), а раз она пустая штраф начислять не с чего. Но все же лучше сдать,ничего сложного в этом нет.
    ага, генеральный ) да уже сдал с "0" застрахованных лиц ) не успел прочесть ваше сообщение с утра (можно, в принципе, сдать корректирующую пойти.. и как раз, по вашему совету, отнести заодно персонифицированный учет пустой (правда,я его ни разу не заполнял..).. а можно, наверное и не заморачиваться) кстати, простили мне штраф в ФСС! Ура.! спасибо всем за помощь!)

    а вообще, ну его нафиг этот ОСН..) написал заявление на упрощенку.. на днях отвезу ) раз в год отчитался и свободен - все просто и понятно.. тут же какой-то бедлам ) кто это все придумывает и зачем ))
  • 02.11.2012, 08:23
    МаксФА
    Просто надо судить по ситуации. Лично я бы сделал и сдал, возьмут - значит я еще спокойней буду; нет - все равно по крайней мере удостоверюсь раз и навсегда, что в таком случае делать.
  • 01.11.2012, 23:31
    saigak
    а смысл? ставить неоплачиваемый отпуск в ИС, если он все равно полностью в стаж не пойдет....
  • 01.11.2012, 22:29
    бух2007
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    могут и не взять.....у нас не берут. если нет зарплаты берут только нулевку рсв.
    У нас, напротив, не берут РСВ (нулевую) без ИС (СЗВ6-1+АДВ6-2).
  • 01.11.2012, 21:45
    saigak
    Цитата Сообщение от МаксФА Посмотреть сообщение
    Но все же лучше сдать,ничего сложного в этом нет.
    могут и не взять.....у нас не берут. если нет зарплаты берут только нулевку рсв.
  • 01.11.2012, 14:43
    МаксФА
    В РСВ ставите 1 застрахованное лицо, Вы же генеральным числитесь?))) А по поводу сдачи отчетности кроме РСВ: в принципе, конечно же надо и персонифирированный учет сдать на себя самого также пустой. Но ничего за это не будет, так как тут штрафуют от суммы отчетности, то есть от той суммы, которая есть в индивидуальных сведениях. Если бы Вы к примеру не сдали отчет с какой-то суммой по сотрудникам, Вас бы оштрафовали в размере 10 % от суммы (ст. 17 закона 27-ФЗ), а раз она пустая штраф начислять не с чего. Но все же лучше сдать,ничего сложного в этом нет.
  • 01.11.2012, 14:37
    Glawbuch
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а в пенсионку только РСВ-1 сдается, если деятельности нет?
  • 01.11.2012, 14:35
    Аноним
    Спасибо огромное за помощь!
    программа сама поставила прочерк в графе "номер квартала" ) умная, однак. так что все ок )

    с вашей помощью все документы подготовил.. завтра понесу сдаваться ) пока штрафов насчитал 2200 руб (если в ФСС все-таки штрафанут). все-таки я балбес, щас в телефон поставлю напоминание на декабрь месяц, чтоб не проспать следующую отчетность )

    подскажите, а в пенсионку только РСВ-1 сдается, если деятельности нет? ну, пока время есть до 15 Ноября. за 2-й квартал сдавал только РСВ-1 по "0", вроде, все ок было, больше ничего не просили. Думаю, и в этом квартале аналогично.

    единственный спорный момент для себя открыл в РСВ-1 это строка: "количество застрахованных лиц". поставил 0. я - директор, я же и учредитель. и больше ни души в фирме. себя наверное, не стоит считать застрахованным лицом. ну и среднесписочную численность тоже 0 поставил. Думаю, сойдет )

    Очень благодарен за помощь!
  • 01.11.2012, 13:46
    МаксФА
    Насколько помню нет, все те же отчеты: НП, НДС, НИ (если есть), бух.отчетность, ФСС, ПФР, Статистика.
  • 01.11.2012, 12:53
    Аноним
    Добрый день. А по ВЭД дополнительно надо что-то сдавать? Только импорт
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •