Ответить в теме: обновление до 3.0 (3.0.57.17) документ начисление зарплаты
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Где ваша архивная копия сделанная перед обновлением?
Сообщение от Александр_не_бух Ваша ситуация ( да, боюсь и не только ваша) в очередной раз подтверждает что надо создавать и проводить документы своевременно и правильно не нарушая последовательности. Тогда не придется возвращаться. Но если пришлось- значит вы где-то раньше ошиблись. При чем тут "1С непрвильно считает"? Считает она правильно. Именно то, что мы ее заставляем считать. Александр, при чём тут 1С спрашиваете. Всё было посчитано вовремя и правильно! После обновления слетели расчеты по НДФЛ, а у нас только по одному подразделению... и мы, проводя всё вовремя и правильно всегда, должны сейчас задним числом всё перерасчитать и перепровести. Не мы не вовремя, а нас не вовремя (((( Даже не знаю что и в каких регистрах пропало(
Сообщение от Сергей Голубев да, те косяки по НДФЛ с которыми я столкнулся в 3.0.56 - 3.0.57 в тестовой 3.0.58.20 исправлены. У нас не исправилось, но по одному подразделению... В инете нашёл "решение" перепровести все документы начисления и отпуска... Не получилось Что делать?????? Все в шоке (((
Да мало ли.. Может так же "ручками " подогнали. Ну найдите вариант. Мой первый + "ручная " операция (минус с 70 го). А может я авантюрист просто накануне 23-го??? Аналогичные отчеты можно же прогнать методом недолет-перелет в прошлых периодах? Вылезет же почему именно так. Мне вообще как то "мутные " прошлые периоды не нравятся. Делаю свертку базы - вперед к новым достижениям! (или "достижениям"...- у кого как). Но хвосты кривые всегда базу тянут.
Сообщение от Александр_не_бух Тогда ищите где вы выплатили сверх начисленного. Но ведь 70-й счет...
Тогда ищите где вы выплатили сверх начисленного.
Сообщение от Александр_не_бух -40 это переплата? сделать "левое " начисление премии например, предыдущим периодом. Закроется. Так если сделать "левое" начисление, сальдо по 70-му счету так же изменится. Мне кажется, нужно делать проводку по какому-то регистру, чтобы свести данные БУ и расчета ЗП.
И дальше, советую, помесячно - аналогично. Ну и текущие месяцы- тож самое... И будет - хоккей!
-40 это переплата? сделать "левое " начисление премии например, предыдущим периодом. Закроется. Стандартный вычет должен отображаться- искать причины. Фио задвоено может... Все в базах бывает. Премия не отражена- смотрите настройки начисления ( как создавали это начисление - облагается ли).
Есть одна база показательная, где 1 гендир. Пробую на ней отчеты. 1. Анализ зарплаты по сотрудникам Сальдо на начало месяца: -40тр. Сальдо по 70-му ноль. Как это исправить, не представляю. Если у вас идеи, как свести показатели, прошу поделиться. 2. Анализ НДФЛ (любой из 4-х) Не отображает начисление премии за январь, только оклад. Не отображает стандартный вычет на ребенка.
Есть отчеты по заработной плате - создайте два за январь 2018 г. Анализ НДФЛ и анализ зарплаты по сотрудникам Думаю, ответ там - особенно в сальдо на 01.01.2018. да и сальдо на 31.01.2018 тоже. Да, документы по зарплате с февраля 2018 - отменить проведение.!!!
Сообщение от Александр_не_бух Я бы "создал" нужную картинку на 01.01.2018 г.(если плывут года раньше) а весь 2018 перепровел (перезаполнил). И фиг с ними прошлыми годами. Иначе придется искать корень, устранять и с этого момента править. А как определить, что картинка "нужная"? Вот у меня нулевое сальдо по 70-му счету и по 68.01. Начисляешь январскую зп, делаешь ведомость на выплату - ерунда. Заполняешь 6-НДФЛ - ерунда.
Я бы "создал" нужную картинку на 01.01.2018 г.(если плывут года раньше) а весь 2018 перепровел (перезаполнил). И фиг с ними прошлыми годами. Иначе придется искать корень, устранять и с этого момента править.
Сообщение от Olaf Только у меня поплыл 2016 год. С базой работают 3 человека, не считая меня, так что все эксперименты - в нерабочее время. сделай копию базы.. и на ней ищи ошибки. когда поймешь в чем дело уже на чистовике сделаешь правильно.. а то кроме 2016 можно и другие периоды задеть
Это какое-то шаманство. Я тоже пытался такое предпринять. Только у меня поплыл 2017 год. С базой работают 3 человека, не считая меня, так что все эксперименты - в нерабочее время. А оно нужно? Жду когда будет внятная инструкция, как "подбить бабки" на 31.12.18, при условии, что все выплаты сделаны, налоги уплачены.
Сижу сейчас аналогичным сексом занимаюсь....Мои действия: - анализ полноты начислено-выплачено зарплаты помесячно; - анализ НДФЛ помесячно в разрезе сотрудников; Внимательно посмотрев результаты: - отменил все выплаты запрлаты, авансов, НДФЛ, отменил все начисления... Нашлись ведомости "не туда" ( база чужая- работало за год аж три бухгалтера каждый со своими тараканами). Настроил всех сотрудников выплаты куда нужно, просмотрел вычеты... Проверил остатки на 01.01.2018 , проверил сданную отчетность за 2017 год. Распечатал- перед глаза сданную за 2018 год. Разложил все выплаты сотрудникам и уплаты НДФЛ в бюджет за 2018 год И ....поехали сначала : Аванс - автоматом - совпало. Межрасчетные начисления-выплаты, начисления за месяц автоматом- совпало ( или нет - тогда ищите причины), формирование ведомости на выплату, уплата НДФЛ. Анализ (своих уже) творений... Закрылся месяц ? Следующий... Дошел до июля, вспотел - отдыхаю... Наверное это называется - восстановление учета, ибо трое - фокусники еще те... а может жизнь заставляла такое в базу внести... А потом последующий "ручками" выплавлять пытался за предыдущим.... Короче пипец - полный геморр.
НА дворе 2019, у меня при закрытии 2018,, поплыл НДФЛ, как исправляли?
Сообщение от бух2007 а потом при очередном обновлении все слетает и опять лыко-мочало... При чем тут обновления? Слетает из-за того что "залезаете" в прошлые (отрегулированные) периоды и "Провести и закрыть" даже случайно нажатое рушит вам всё по НДФЛ. Или ошибочку исправляете.... Отшлифуйте и запрет на редактирование месяца. Да, если при наличии уплаты НДФЛ нажать "Заполнить" в ведомости, то, несмотря на правильные суммы к выплате, НДФЛ нулевой ( 1С видит что он уже перечислен.) . Отменяйте уплату НДФЛ и потом формируйте снова ( а не просто перепроводить выписку). Мучился тоже ооочень долго.
Сообщение от Александр_не_бух надо создавать и проводить документы своевременно и правильно не нарушая последовательности. а потом при очередном обновлении все слетает и опять лыко-мочало... В некоторых базах так весь год и маюсь с НДФЛ. Вррде нормализовалось, а глядь, опять в ведомости на выплату НДФЛ нулевой и 6-НДФЛ из-за этого не формируется.
Рекомендуют использовать ЗУП.
Неправильно это значит неправильно. Расчет командировок в 1С 8.3 Предприятие отсутствует как класс даже с расширенными настройками. Компенсацию при увольнении тоже не считает. В таком ключе делать такую привязку НДФЛа жесткую - просто сознательное вредительство компании 1С чтобы пользователи приобрели расширенную версию программы.
Ваша ситуация ( да, боюсь и не только ваша) в очередной раз подтверждает что надо создавать и проводить документы своевременно и правильно не нарушая последовательности. Тогда не придется возвращаться. Но если пришлось- значит вы где-то раньше ошиблись. При чем тут "1С непрвильно считает"? Считает она правильно. Именно то, что мы ее заставляем считать.
Сообщение от Александр_не_бух Еще раз словами Сергея Голубева! Организация должна (обособки тоже каждая в свою) быть зарегистрирована в свою ИФНС, подразделения созданы, сотрудники приняты (переведены) в нужное подразделение, начисления должны быть по подразделениям отдельно, на их основаниях автоматом заполняться ведомости на выплату, НДФЛ перечисляться должен привязанный к ведомости ( в разрезе сотрудников)... Уф. Фсё. Если залезали в предыдущий период (не надо такого делать!) без распроведения предыдущих документов - после правок в нужной последовательности не просто перепроводите документы а ПЕРЕЗАПОЛНЯЙТЕ по кнопке Заполнить. И будет вам 6_НДФЛ как надо и куда надо. Проверено на двух ЮЛ ( в одном три ИФНС 7 подразделений, в другом 5 ИФНС 8 подразделений). Всё заполнилось автоматом и пошло сошлось со всеми отчетами. я вот не могу так делать, у меня командировки оплата по среднему Ничего из этого нормально не считается 8.3 И перечисляется у нас НДФЛ меньшим количеством платежек, чем ведомостей Я могу несколько ведомостей привязать к платежке?
У вас в базе куча аналитических отчетов по выплатам, начислениям, НДФЛ, - анализируйте откуда ноги у ошибок растут.
Еще раз словами Сергея Голубева! Организация должна (обособки тоже каждая в свою) быть зарегистрирована в свою ИФНС, подразделения созданы, сотрудники приняты (переведены) в нужное подразделение, начисления должны быть по подразделениям отдельно, на их основаниях автоматом заполняться ведомости на выплату, НДФЛ перечисляться должен привязанный к ведомости ( в разрезе сотрудников)... Уф. Фсё. Если залезали в предыдущий период (не надо такого делать!) без распроведения предыдущих документов - после правок в нужной последовательности не просто перепроводите документы а ПЕРЕЗАПОЛНЯЙТЕ по кнопке Заполнить. И будет вам 6_НДФЛ как надо и куда надо. Проверено на двух ЮЛ ( в одном три ИФНС 7 подразделений, в другом 5 ИФНС 8 подразделений). Всё заполнилось автоматом и пошло сошлось со всеми отчетами.
а с 18ым годом все у всех в порядке? у меня перманентно какая то чушь в отчетах, руками так и заполняю...
Сообщение от Сергей Голубев надо не просто перепроводить, а перезаполнять документы. выправил не один десяток баз, после этого у всех 6-НДФЛ заполняется автоматически и правильно Не правильно выразилась, да, перезаполняла. К сожалению, у меня не выправилось. В общем итоге каждый месяц по НДФЛ правильно заполняется, хоть какой то плюс, а в регистрах ничего не изменилось. А уж 6-НДФЛ правильно чтобы автоматически заполнилось, это совсем из области фантастики подтягивает даже прошлые месяцы, ставит нулевые доходы, или нулевое НДФЛ. Не знаю, где и что там потянуло, но исправлять уже нет никаких сил.
Сообщение от O_Lena Перепроводила минимум раз семь год, надо не просто перепроводить, а перезаполнять документы. выправил не один десяток баз, после этого у всех 6-НДФЛ заполняется автоматически и правильно
Заметил такую штуку - перепроведение (просто стоя на документе жмем Провести) и Отменить проведение и снова Провести - дают разный результат. Нужно выбирать второе - Отменить- Провести.
Сообщение от Сергей Голубев надо переделать только 2017, а в большинстве случаев достаточно только декабрь 2017. совершенно не согласна. Перепроводила минимум раз семь год, пробовала и просто декабрь, обновилась до последней версии. А с НДФЛ как был бардак так и остался. Отчеты собираю и сдаю руками.
Правила форума