×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 17.10.2012, 17:37
    Над.К
    Не меняли еще декларацию. Как всегда, в последний момент будут менять Но неправильная декларация не может лишит Вас законного вычета из налога
    А что с 2013 годом? У ИП на УСН ничего не меняется
  • 17.10.2012, 17:12
    nice89
    Над.К, Душевная благодарность! Выходит надпись (цитата) :
    Сумма уплаченных за налоговый период страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также выплаченных работникам в течение налогового периода из средств налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности, уменьшающая (но не более чем на 50%) сумму исчисленного налога
    для стр. 001 = "1"
    Меня совсем не должна смущать?
    Небольшой оффтопик: была ли информация касательно 2013 г.? Как все будет?
  • 17.10.2012, 17:04
    Над.К
    Заполнять по закону, т.е. сколько есть взносов, столько и писать (не более начисленного налога)
  • 17.10.2012, 16:55
    nice89
    Забыл добавить - работников нет, плачу только за себя.
  • 17.10.2012, 16:53
    nice89
    Доброго времени суток!
    Сдаю декларацию по форме по КНД 1152017 за 2012 г. в связи с ликвидацией. ИП на УСН 6%. Слышал много раз, что в 2012 сумма налога уменьшается на сумму уплаченных фикс. платежей на 100% (против 50 в 2011). У меня суммы платежей больше исчисляемого налога. Как заполнять строку 280? Там указано "не более 50%". Помогите разобраться?
  • 16.09.2012, 18:39
    Над.К
    Да никак не быть. Никому она не нужна
  • 16.09.2012, 15:14
    Аноним
    ИП на УСН и ЕНВД. По УСН никаких операции не производится. Книу ДиР в мае на 2012 год не зарегистрировали!? Как теперь быть? Что за это будет? И надо ли её регистрировать сейчас?
  • 13.09.2012, 11:47
    echinaceabel
    Цитата Сообщение от mirka Посмотреть сообщение
    КНД-1152017 (Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения)
  • 13.09.2012, 11:41
    mirka
    Объясните пожалуйста, ИП без работников на УСН 6% или 15% (выясняем) деятельность не ведет, какую декларацию за год должен сдавать: по форме КНД-1151085 (Единая (упрощенная) налоговая декларация) или КНД-1152017 (Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения). ИП расчетного счета не имеет.
  • 02.07.2012, 06:03
    Storn
    если у вас ЕНВД+УСН, то обязаны
  • 02.07.2012, 06:02
    Аноним
    Вопрос по отчетности за 2011г.
    ИП на ЕНВД, все отчеты сдали, сейчас из ИФНС пришло письмо о том, что не сдана декларация по УСН.
    Обязаны ли сдавать декларацию, если мы стоим на ЕНВД?
  • 27.06.2012, 16:03
    jason+
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    За работников 5 платежей. Потому что в ФСС два вида взносов
    подскажите пожалуйста где можно взять список этих платежей с указанием КБК и получателя?
  • 27.06.2012, 14:46
    Астик
    еще и НДФЛ не забывайте
  • 27.06.2012, 13:17
    Над.К
    За работников 5 платежей. Потому что в ФСС два вида взносов
  • 27.06.2012, 12:57
    jason+
    То есть стоимость страхового года за 2012 для меня как ИП состоит из 3х платежей - страх и накопит пенсии + платеж в ФФОМС - так?
    а за работников я должен платить 4 платежа - взносы на страх и накопит пенсии + платеж в ФФОМС + в ФСС - верно?
  • 27.06.2012, 11:14
    Астик
    все верно. ФСС без работников не платите. в ПФ - 4 фонда в 2011 году.
  • 27.06.2012, 11:10
    jason+
    добрый день, подскажите, ИП без работников должен платить взносы в ФСС или нет?
    я за 2011 уплатил в ПФ взносы на труд часть и на накопит часть пенсии + взносы в ФФОМС и ТФОМС (всего 4 платежа), ничего не забыл?

    спасибо
  • 24.05.2012, 22:03
    saigak
    ну и напишите им это....у них платежи с отчетами не сошлись....
  • 24.05.2012, 18:08
    megaregion44
    Подскажите пожалуйста. Пришло письмо с требованием предоставления 2-НДФЛ из ИФНС, в которой ИП уже снят с учета, но платежи были. ИП сменил адрес и стоит на учете в "новой" налоговой, где 2-ндфл были сданы, а в "старой" не сдавались.
  • 06.05.2012, 22:56
    Лёля С.
    Спасибо за ответы!
    Буду исправлять свои ошибки.
  • 06.05.2012, 22:51
    галава германа
    Цитата Сообщение от Лёля С. Посмотреть сообщение
    В среднесписочной указала одного работника, то есть, себя. Это неправильно?
    да, если у вас нет работников - ставите ноль, ну или прочерк.
  • 06.05.2012, 22:36
    Лёля С.
    В среднесписочной указала одного работника, то есть, себя. Это неправильно?
  • 06.05.2012, 21:43
    Лёля С.
    Буквально написано следующее: "...в соответствии с пп.4 п.3 ст.24 и п.2 ст.230 части первой НК РФ Вами не представлены сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ за 2011г..." Что бы это значило?..
    Работников у меня не было и нет.
  • 06.05.2012, 13:11
    Аноним888
    Цитата Сообщение от Лёля С. Посмотреть сообщение
    получила письмо из "родной" налоговой (я живу и работаю в СПб, а ИП зарегистрирован в Астраханской области) с требованием предоставления декларации по форме 2-НДФЛ или письменных пояснений причин непредставления данных сведений.
    Я что-то пропустила?
    Может вы в сведениях о среднесписочной указали, что у вас есть работники?
    Вот их теперь и ищут, последнее время такое часто встречается.

    Теперь ИП на УСН должны предоставлять 2-НДФЛ?
    Да, если есть выплаты работникам. Но как уже сказали это не декларация.
  • 05.05.2012, 23:37
    saigak
    Цитата Сообщение от Лёля С. Посмотреть сообщение
    декларации по форме 2-НДФЛ
    именно 2-НДФЛ, а не 3-НДФЛ?
    2-НДФЛ (это не днекларация, а справка) подают по сотрудникам.
  • 05.05.2012, 23:36
    Лёля С.
    Здравтсвуйте!
    Помогите разобраться, кто неправ.
    Я ИП на УСН, веду деятельность подпадающую под ЕНВД, по ней же и отчитываюсь, а по УСН отправляю нулевые декларации.
    Сегодня получила письмо из "родной" налоговой (я живу и работаю в СПб, а ИП зарегистрирован в Астраханской области) с требованием предоставления декларации по форме 2-НДФЛ или письменных пояснений причин непредставления данных сведений.
    Я что-то пропустила? Теперь ИП на УСН должны предоставлять 2-НДФЛ?
  • 03.05.2012, 16:11
    Над.К
    Цитата Сообщение от Inconnue Посмотреть сообщение
    Итак, вопрос: в строке 070 у меня сумму 15266 руб. Правильно я понимаю, что в строке 060 - я ничего не ставлю?
    прочерк ставите


    Цитата Сообщение от Inconnue Посмотреть сообщение
    мне просто их не платить? в виду этой переплаты?
    Надо сначала убедиться, что переплата есть. А то вдруг у Вас какие-нибудь недоимки висели и переплата ушла на их покрытие? Надо взять распечатку лицевого счета налогоплательщика и сверить данные
  • 03.05.2012, 15:33
    Inconnue
    Добрый день, помогите, пож-та, разобраться. Знаю, что просрочила отчетность, но в ближайшее время сдам. Кстати, какой за это штраф?

    Итак, вопрос: в строке 070 у меня сумму 15266 руб. Правильно я понимаю, что в строке 060 - я ничего не ставлю?

    И у меня получилась переплата (тк авансовые за 3 мес и 6 мес были большие, а ПФ я уплатила только в декабре). Налог за год у меня 900 руб и за 3 мес 2012 - тоже небольшой, мне просто их не платить? в виду этой переплаты? И мне теперь не платить налоги пока эта сумма переплаты не израсходуется? или как поступить? Нужно ли как-то уведомлять налоговую, что я не плачу налоги в связи с переплатой?

    Спасибо за внимание и ответ!
  • 03.05.2012, 14:05
    Над.К
    1. Пени Вам потом сама налоговая посчитает, Вы декларацию правильно сдайте. Штрафов за недоплату авансовых платежей не бывает
    2. Нет налога за 4 квартал. Не бывает его. Бывает налог за год. Вот его Вы и имеете право уменьшить на взносы, не более чем 50% от начисленного налога

    Цитата Сообщение от lapmark Посмотреть сообщение
    В любом случае, могу ли я делать вычет в случае просрочки сдачи декларации
    да
  • 03.05.2012, 14:03
    lapmark
    Здравствуйте! Я - ИП на УСН 6% без работников.

    Декларация за 2011 год:
    1 кв. - 1256 руб. (АП заплачен 23.04.2011)
    полугодие - 3374 руб. (АП заплачен 15.07.2011)
    9 мес. - 4154 руб. (АП заплачен 15.09.2011 в размере 300 руб., вместо 780 руб. исчисленных)

    Налог с дохода за 4 кв. составляет 576 руб.

    1-ая ситуация. За 9 мес. в 2011 году я ошибся со сроками и оплатил авансовый платеж раньше окончания 9 месяцев (а именно, 15 сентября 2011). 29 сентября через р/с прошел доход, налог с него равен 480 руб. До сих пор я его не оплатил. 1) Правильно ли я понимаю, что должен оплатить пеню за неполную выплату авансового платежа, при этом пеня исчисляется с невыплаченной суммы (мой расчет исходя из того, что СР до 25.12.11 равна 8,25%, с 26.12.11 - 8%: 480 руб. * 8,25 * 61 день + 480 руб. * 8 * 130 дней)? 2) Должен ли я дополнительно платить штраф за неполную выплату авансового платежа?

    2-ая ситуация. Страховые взносы за весь год единовременно оплатил 30 декабря 2011. При составлении налоговой декларации за 2011 могу ли я вычесть не больше 50% от а) суммы налога с дохода, полученного в период с 1 октября 2011 года по 31 декабря 2011 года, б) суммы авансовых платежей + налога за год, т.е. 4730 руб./2 = 2365 руб., и, таким образом, не платить налог за год (576 руб.) и недостачу авансового платежа за 9 мес. (недостача = 480 руб.)? В любом случае, могу ли я делать вычет в случае просрочки сдачи декларации (2 мая был последний день), просрочки уплаты налога за 2011 год (2 мая был последний день), неполной выплаты авансового платежа за 9 мес. в 2011 году?
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •