×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Длительные безэтапные договоры. Налоговый учет

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 26.04.2012, 16:48
    Caprisiola
    Цитата Сообщение от SkullLaugh Посмотреть сообщение
    Как здорово отвечать на простые вопросы, ответы на которые чётко содержатся в нормативных документах =)

    ПБУ 2/2008:
    "2.1. Настоящее Положение может не применяться субъектами малого предпринимательства, за исключением эмитентов публично размещаемых ценных бумаг".
    Так пп.2.1. конкретизирует п.2, но не п.1 ПБУ 2/2008 "...распространяется также на договоры оказания услуг в области архитектуры, инженерно-технического проектирования в строительстве и иных услуг, неразрывно связанных со строящимся объектом...". Конечно наводит смуту словосочетание "настоящее положение", но ИМХО все-таки оно относится к абзацу выше.
  • 09.04.2012, 09:32
    Svetishe
    Как здорово отвечать на простые вопросы, ответы на которые чётко содержатся в нормативных документах
    А зачем отвечать, если человек не утрудил себя открыть документ и прочесть хотя бы вводную часть?
  • 09.04.2012, 09:27
    SkullLaugh
    Цитата Сообщение от Мартыша Посмотреть сообщение
    Подскажите а ПБУ 2/2008 малые предприятия могут не применять?
    Как здорово отвечать на простые вопросы, ответы на которые чётко содержатся в нормативных документах =)

    ПБУ 2/2008:
    "2.1. Настоящее Положение может не применяться субъектами малого предпринимательства, за исключением эмитентов публично размещаемых ценных бумаг".
  • 09.04.2012, 08:45
    Мартыша
    Подскажите а ПБУ 2/2008 малые предприятия могут не применять?
  • 05.04.2012, 13:37
    Natalishka
    Спасибо
  • 05.04.2012, 06:47
    Svetishe
    Оприроходовали? Используете для деятельности с НДС? Есть счет фактура? Если на эти три вопроса ответ Да, принимаете к вычету.
  • 05.04.2012, 00:32
    Natalishka
    А мне подскажите, пожалуйста, новичок в строительстве.
    тема такая: безэтапное строительство,заказчик перечислил аванс, закупили материалов,начали строить.
    Вопрос: что с НДС?
    с авансов заплатили, понятно, а что делать с НДС, который потрачен на материалы, можно ли его поставить к вычету сразу? строительство ведь длительное дело.
    Спасибо всем за ответы
  • 29.03.2012, 15:03
    Svetishe
    Мы же прибыль считаем нарастающим итогом, пусть было 20 млн. в этом периоде, расходов 18, налог считаете с суммы 20-18 и уплачиваете. В следующем будет еще 40%, а всего 60, т.е. выручка 60 млн (20+40), расходов 55 (18+37), налог считаете с суммы 60-55 и ДОплачиваете.
  • 29.03.2012, 14:51
    Zuek
    Можно вопрос такой по теме?

    Я рассчитываю в НУ сумму выручки:

    По экспертной оценке (оценке начальника стройки) выполнено, например, 20% объема работ по договору. И сейчас у меня получается одна сумма (исходя из общей стоимости договора), списываю расходы и плачу прибыль.

    Но в следующем периоде общая сумма договора увеличивается (значительно) за счет увеличения объема работ.

    Как мне производить расчет? Просто брать другую стоимость договора??
    Нужно ли вносить изменения в прошлые расчеты и доплачивать налоги.

    Заранее спасибо.
  • 28.03.2012, 14:40
    Svetishe
    Можете, только упомяните об этом в УП
  • 28.03.2012, 14:31
    ekatkol
    Подскажите пожалуйста, а если у нас переходящий договор с ежемесячным подписанием актов сдачи работ, то можем мы принимать в доход выручку по акту и списывать прямые расходы за этот период, которые определяются по объемам сданных работ?
    И при этом хочу отметить, что учет на 46 счете не ведется =((
  • 23.03.2012, 10:28
    Server56
    Так речь о БУ или НУ.
    В БУ косвенные расходы включаются в себестоимость СМР на основании какого-то расчета, например расходы на содержание СММ собираются на счете 25 и потом закрываются на 20 с разбивкой по договорам по какому-нибудь расчету.
    В НУ косвенные списываются сразу.
    Но это не одно и тоже. И если расходы на содержание СММ в НУ закрываются на себестоимость, то они прямые.
  • 23.03.2012, 10:16
    эстэр
    Да, а косвенные по н/у то же сразу списываются в расход.. же
  • 23.03.2012, 09:13
    Svetishe
    Мы ведем речь про БУ. Почему поругают? Вы собрали реальные расходы, которые состоят из прямых и косвенных, получили себестоимость.
  • 23.03.2012, 07:55
    Elenkavr
    Это я расписала, у меня получается остается кое -что но не на НЗП, а на складе материалы.... но это фактически еще не использовалось на конец года. Просто меня интересует вопрос по распределяемым косвенным грубо говоря. Получается есть Прямые -у меня на 20сч, есть косвенные на 25 , которые в свою очередь распределяются по прямым каждый месяц. Получается к примеру у меня всего НЗП: 70 000,00 Прямых: 65 000,00 а 5 000,00 - с 25 в течение всего года накопилось. Вот как то так. Так вот, эти я тоже в уменьшение беру или меня поругают?))
  • 22.03.2012, 17:13
    Svetishe
    А у вас затраты только по этому этапу или есть какой-то задел на другие? Тут могут быть варианты, либо делаете вид, что всё это затраты этого этапа, либо делаете бухгалтерскую справку с расчетом того, что списываете, а что остается в НЗП и уже закрываете 20 на основании этой справки.
  • 22.03.2012, 11:03
    Elenkavr
    Добрый день, возвращаясь к нашим "баранам"... Настал день "Икс", мне принесли справку с % выполнения работ по договору с длительным произ. циклом. У меня вопрос!!!
    Уважаемые бухгалтеры, а вы только прямые затраты учитываете в "уменьшение" или косвенные тоже (те которые в течении всего года на прямые распределялись)???
    у меня скажем договор : 100 000,00
    справка на 70 000,00
    "Незавершенка" на 20 по этому договору :66 000,00
    (но там же сидит 25 котрый в течении года по прямым распределялся к примеру 1 000,00)
    Как вы поступаете, помогите пожалуйста!!!!!
  • 14.03.2012, 14:01
    Elenkavr
    эх, жаль))) Спасибо большое за ответ
  • 14.03.2012, 13:32
    Svetishe
    Да нигде она там не выделяется, пишите пояснительные записки
  • 14.03.2012, 13:26
    Elenkavr
    Уважаемые бухгалтеры, подскажите пожалуйста!
    Вопрос в том, где отражается в налоговой декларации по прибыли выручка по безэтапмным договорам?
    Как выделить, что б было понятно, что она по безэтапным договорам. Дело в том, что налоговая сравнивает налогооблагаемую базу по НДС за 1,2,3,4кв и выручку за год.

    Заранее спасибо за ответ.
  • 10.01.2012, 14:32
    SkullLaugh
    1) выручку для БУ определять обязательно, если не являетесь субъектом малого предпринимательства (они имеют право не применять ПБУ 2/2008). Для НУ - обязательно для всех организаций, исчисляющих налог на прибыль по методу начисления.

    Хотя со мной могут поспорить)

    2) Строго говоря, не образует. Хотя есть разная арбитражная практика.
  • 08.01.2012, 17:40
    Аноним
    Подскажите, читаю и не могу понять обязательно ли определять для целей БУ и НУ на 31.12. выполнение работ, если срок выполнения 4 месяца. И еще такой вопрос договор предусмотрено предоставление промежуточного КС для расчетов, это ведь не образует выручку?
  • 29.12.2011, 15:23
    Elenkavr
    Спасибо всем за ответы.
  • 29.12.2011, 14:51
    SkullLaugh
    Цитата Сообщение от Elenkavr Посмотреть сообщение
    Как написано у нас в УП: БУ и НУ:
    По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае, если связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, доходы распределяются равномерно. В этом случае размер налоговых доходов (условный доход) определяется на основании показателя технической готовности. Степень готовности определяется на основе данных технической службы Общества о процентном соотношении выполненных работ в общем объеме работ по договору.
    При определении объема доходов текущего налогового (отчетного) периода по договору его общая стоимость уменьшается на сумму признанного в прошлые налоговые (отчетные) периоды условного дохода.
    Вот как я себе это все представляю, исправьте пожалуйста если ерунду написала
    1. есть безэтапный договор с длительным произ. Циклом -100 000,00
    2. в конце года по нему есть НЗП : 75 000,00
    3. БУ и НУ: по этой справке которую конечно же сама бухгалтерия скорее всего и будет разрабатывать : общий V работ 100%, по справке например выполнено 90% Признаем выручку в
    Размере 90 000,00 и учитываем все затраты. ( По БУ организуем учет где-нибудь на 46 счете)
    В таком случае налог на прибыль платим, а НДС нет?
    Именно так (если в двух словах) у меня организовано.
  • 26.12.2011, 10:01
    Svetishe
    Ну в общем да, я тоже это так вижу. Всем понятно, что бред и ничего не понятно, но надо как-то выкручиваться...
  • 26.12.2011, 09:44
    Elenkavr
    Как написано у нас в УП: БУ и НУ:
    По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае, если связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, доходы распределяются равномерно. В этом случае размер налоговых доходов (условный доход) определяется на основании показателя технической готовности. Степень готовности определяется на основе данных технической службы Общества о процентном соотношении выполненных работ в общем объеме работ по договору.
    При определении объема доходов текущего налогового (отчетного) периода по договору его общая стоимость уменьшается на сумму признанного в прошлые налоговые (отчетные) периоды условного дохода.
    Вот как я себе это все представляю, исправьте пожалуйста если ерунду написала
    1. есть безэтапный договор с длительным произ. Циклом -100 000,00
    2. в конце года по нему есть НЗП : 75 000,00
    3. БУ и НУ: по этой справке которую конечно же сама бухгалтерия скорее всего и будет разрабатывать : общий V работ 100%, по справке например выполнено 90% Признаем выручку в
    Размере 90 000,00 и учитываем все затраты. ( По БУ организуем учет где-нибудь на 46 счете)
    В таком случае налог на прибыль платим, а НДС нет?
  • 26.12.2011, 09:23
    Elenkavr
    Подскажите, а если выручка не "0" , много же договоров было... все косвенные "поделить" в процентном соотношении на выручку реальную и на грубо "0"??? Сколько ни читаю... не понимаю как это вообще... какие налоги платить? Прибыль? НСД вроде не надо.... плиииииииииииз помогите
  • 23.04.2010, 11:25
    Svetishe
    Так ведь может получится, что в 2010 году будет убыток, за счет того что я в итоге спишу прямые расходы по этому договору в 2010 году, а прибыль уже зачлась в 2009 - м.
    Если убыток реально получится, то да, а если реально прибыль, то прибыль и получится.
  • 23.04.2010, 11:20
    stg
    Цитата Сообщение от Svetishe Посмотреть сообщение
    stg, именно так. Хотя лучше накинуть "рентабельность" и "получить" доходов 51 рубль.
    Спасибо за ответ. С примерами легче понять.
    А по теме: Обалдеть....
    Так ведь может получится, что в 2010 году будет убыток, за счет того что я в итоге спишу прямые расходы по этому договору в 2010 году, а прибыль уже зачлась в 2009 - м.
  • 23.04.2010, 11:03
    Svetishe
    stg, именно так. Хотя лучше накинуть "рентабельность" и "получить" доходов 51 рубль.
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •