Ответить в теме: Корректировка выпуска продукции (услуг)
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Димрад // Текст запроса для консоли запросов // Параметры: НачалоПериода, КонецПериода, ПравильныйСчетРасходов // Запускаете и видите косяки // Для БП2 ВЫБРАТЬ РеализацияУслугОбороты.Регистратор, РеализацияУслугОбороты.СчетРасходов, РеализацияУслугОбороты.НоменклатурнаяГруппа, РеализацияУслугОбороты.СуммаОборот ИЗ РегистрНакопления.РеализацияУслуг.Обороты(&НачалоПериода, &КонецПериода, Регистратор, НЕ СчетРасходов = &ПравильныйСчетРасходов) КАК РеализацияУслугОбороты Спасибо! Очень помогли
Всем здравствуйте. Скажу сразу, я не бухгалтер, однако, был озадачен вопросом более корректного учета себестоимости каждой единицы номенклатуры. И так, дано: 2 юр.лица, условно, Торговая компания (далее ТК) и Производственное предприятие (далее ПП). ТК закупает сырье с полуфабрикатами и отдает его в переработку ПП. Стоимость услуг по переработке и стоимость сырья с полуфабрикатами могут отличаться. Для учета используется 1С Бухгалтерия 8.2 (стандартная конфигурация). Сырье отдается в переработку сразу же после оприходования. Из переработки товары приходуются по себестоимости сырья. Задача: руководство ТК желает знать максимально приближенную к реальности себестоимость выпускаемой продукции по прямым затратам. Решение: Опустим момент что 1С Бухгалтерия мало пригодна для управленческого учета. Основная проблема виделась в том, что при закрытии месяца, в карточке счета 41 появлялись непонятные записи вида "Регламентная операция ... Корректировка выпуска продукции (услуг)" с совершенно хаотичными и непонятными цифрами. Рекомендации данные в этой ветке обсуждений проблему не выявили. Путем ряда экспериментов было установлено вот что: 1) Совокупная сумма по счету 41 верна. 2) Все сырье находящееся на счете 10.07 , но не использовано на выпуск готовой продукции, при закрытии месяца "размазывается" на себестоимость готовой продукции. 3) Наличие положительного сальдо на счете 20.01, при закрытии месяца так же приводит к "размазыванию" его суммы на себестоимость готовой продукции. 4) Чем меньше номенклатурных групп используемых для учета затрат, тем менее точные данные по себестоимости готовой продукции. Из всего выше изложенного, для максимально близкой оценки себестоимости требуется: 1) Не передавать все сырье в переработку разом. Т.е. выдавать согласно планируемому выпуску продукции. 2) Завести номенклатурные группы соответствующие наименованиям номенклатуры (вкладка Счет затрат при Поступлении из переработки). 3) Приходовать продукцию из переработки строго единичными актами на номенклатурную единицу. Т.е. номенклатуру "Стул венский" 10 шт. приходуем одним поступлением из переработки. "Стол майский" 7 шт. приходуем другим поступлением из переработки. Не кучей. 4) В качестве плановой цены приходуемой продукции из переработки указывать сумму сырья и услуг. Это не идеальное решение. Оно достаточно трудоемкое. Однако, в условиях ограниченности средств, быть может кому то пригодится. Да и время сэкономит на выяснение "откуда эти странные цифирки".
Люди, спасибо Вам огромное!!! Я тоже нашла, благодаря Вам, а то голову уже сломала((...
сделала так, как советовали убрала в реализации счет расходов с 90.01.2 на счет 90.02.2 теперь строка 010 декларации по НДС стала меньше в 7 раз, в книгу продаж садятся только суммы авансовых счетов фактур и подтвержденный экспорт.Что делать? Может требуются какие то доп.проводки.
http://www.buhgalteria.ru/spravochni...ska_produkcii/
Если вы не хотите отражать выпуск продукции по плановой себестоимости, то как вы будете его отражать? Учитывая, что фактическая себестоимость в момент выпуска неизвестна и может определена только после распределения косвенных затрат.
Климов Сергей, а если у нас так же как и у Tasha1981 "разница между плановой и реальной будет постоянно формироваться и копиться/списываться в прибыли/убытки." Это ОНО меня уже мягко говоря выматывает. Вот смотрите по проводкам с самого начала: делаю отчет производства за смену: 43/20 ну=бу=цена плановая! затем идет регламентная операция (коррект выпуска продукции) где сумма по БУ со знаком плюс это отклонение фактической себестоимости от плановой, сумма по НУ равна сумме со знаком минус отчета производства за смену (цене плановой), а сумма ВР это не-пойми-какая сумма положительных НУ и БУ. т.е сначала считается ВР, а потом рассчитывается БУ? иными словами на примере, в рублях: отчет производства за смену: 43/20 - БУ=1 000 НУ = 1 000 ВР=0 регл операция (коррект выпуска продукции): 43/20 - БУ=2 000 НУ=-1 000 ВР=3 000 и еще об учетной политике и плановой цене: 1) в настройках параметров учета по 1С на вкладке "производство" стоит тип плановых цен "основная плановая цена" (которая подставляется по умолчанию в отчете производства за смену ///// плановая цена - один-два раза в год рассчитывается самостоятельно нами и выставляется в 1С, это что-то типа приблизительная себестоимость////////. 2) Выпуск продукции без использования счета 40 (отклонение фактической себестоимости от плановой включается в себестоимость готовой продукции и услуг, независимо от способа учета выпуска) - ////////////?????по моему именно это и считает регл операция (коррект выпуска продукции) показываю сумму по БУ/////////. плановая цена даже если будет единицей, то ВР все равно будет! какой вывод можно сделать? может НЗП проводить, но по каким суммам? нет незавершенки, все делается в течении одного дня.
Сообщение от Delphine Как в 1С 8.2 убрать из учета "плановую цену"? Никак.
Tasha1981, добрый день! Как в 1С 8.2 убрать из учета "плановую цену"? У меня отчет производства за смену не проводит без этой плановой цены.
Сообщение от Димрад // Текст запроса для консоли запросов // Параметры: НачалоПериода, КонецПериода, ПравильныйСчетРасходов // Запускаете и видите косяки // Для БП2 ВЫБРАТЬ РеализацияУслугОбороты.Регистратор, РеализацияУслугОбороты.СчетРасходов, РеализацияУслугОбороты.НоменклатурнаяГруппа, РеализацияУслугОбороты.СуммаОборот ИЗ РегистрНакопления.РеализацияУслуг.Обороты(&НачалоПериода, &КонецПериода, Регистратор, НЕ СчетРасходов = &ПравильныйСчетРасходов) КАК РеализацияУслугОбороты Гениально! А посоветовать воспользоваться универсальным отчетом "Остатки и обороты" по разделу "реализация услуг" вообще никак?
// Текст запроса для консоли запросов // Параметры: НачалоПериода, КонецПериода, ПравильныйСчетРасходов // Запускаете и видите косяки // Для БП2 ВЫБРАТЬ РеализацияУслугОбороты.Регистратор, РеализацияУслугОбороты.СчетРасходов, РеализацияУслугОбороты.НоменклатурнаяГруппа, РеализацияУслугОбороты.СуммаОборот ИЗ РегистрНакопления.РеализацияУслуг.Обороты(&НачалоПериода, &КонецПериода, Регистратор, НЕ СчетРасходов = &ПравильныйСчетРасходов) КАК РеализацияУслугОбороты
Думаю, что так.
Сообщение от Tasha1981 это лучше сделать внутренним распоряжением. Просто в свободной форме сделать ЛНА с перечнем плановых цен на изготавливаемые изделия??? ну или приказ руководителя, правильно?
мы вообще плановую не ставим, у нас предприятие небольшое, УСН/ЕНВД, тут проще без излишеств. Иначе разница между плановой и реальной будет постоянно формироваться и копиться/списываться в прибыли/убытки. Для малого предприятия лучше обойтись без нее. но если плановая цена есть, то ее конечно нужно зафиксировать документально. Может, я ошибаюсь, но мне кажется, что это лучше сделать внутренним распоряжением.
Здравствуйте!! столкнулась на практике с производством... с плановыми ценами вроде бы разобралась..но... интересует следующий момент.. Эти плановые цены на продукцию нужно каким-нибудь документом внутренним утверждать??? или я к примеру, могу всем изделиям по 1тр поставить..все равно в конце месяца скорректируется?? Заранее спасибо0
на реализацию (реализация товаров и услуг:продажа, комиссия). внутри документа в столбце "счет доходов" должно быть 90.01, в столбце "счет расходов" - 90.02. свою ошибку я именно тут и нашла, исправила - и стало все как в аптеке.
Подскажи, на какие документы мне стоит обратить внимание?
он делается, потому что Вы в документах поставили такую проводку. Исправляйте ошибки и программа все сделает верно.
Подскажи, пожалуйста, а зачем этот документ "Корректировка выпуска продукции" делается если вообще не было реализации и корректировка проходит по материалам?
смотрите документы реализации. счет отнесения РАСХОДОВ по одной из номенклатур вместо должного и правильного 90.02.2 встал 90.01.2 - это и есть косяк.
Подскажите, где вы нашли проблему.. у меня такой же косяк.. ни как не отыщу...
Да, спасибо. я уже нашла косяк. именно там) Внимательность и еще раз внимательность!!!
отчет Остатки и обороты (или Список кросстаблица. не помню какой покажет) По разделу Реализация услуг с группировкой по счетам затрат покажет где косяк.
теперь бы понять - каких именно. уже все пересмотрела.... будем искать
ну это хрень какая-то у вас формируется из-за неправильно заполненных документов.
не знаю. Получается так: каждый месяц при закрытии счетов 20,23,25,26 появляется операция "корректировка выпуска продукции (услуг) Дт 90.01.01 (90.01.02) Кт 20.01. в результате за год накопилась сумма (условно 300 т), на нее разница между 20 и 90.02, и , соответственно, на нее же разница по 84 в ОСВ и прибылью в отчете о фин.результатах. может что в настройках не так?
Сообщение от Tasha1981 не правильно выразилась: как сделать. что б она считала так же, как 1С7 - без корректировок? у меня небольшое ООО, услуги. получается, что сейчас этой корректировкой себестоимости увеличивается прибыль. грубо говоря, мне надо что б 90.02 был равен 20. Это в 1С8 можно сделать? а почему по услугам оно у вас не равно?
не правильно выразилась: как сделать. что б она считала так же, как 1С7 - без корректировок? у меня небольшое ООО, услуги. получается, что сейчас этой корректировкой себестоимости увеличивается прибыль. грубо говоря, мне надо что б 90.02 был равен 20. Это в 1С8 можно сделать?
Сообщение от Tasha1981 а можно убрать эту настройку и считать по фактической себестоимости? Заведите Вангу, чтобы она вам фактическую предоставляла на этапе выпуска ГП и все будет в фактических сразу.
Сообщение от Tasha1981 а можно убрать эту настройку и считать по фактической себестоимости? Собственно расчет фактической себестоимости на этом этапе и происходит.
Правила форума