Ответить в теме: Не проводится "Принятие к учету ОС"
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Зайдите в поступление, откройте Д/К и проверьте стоит ли там количество.
Столкнулся с тойже проблемой при принятии к учету ОС. Средство поступило в лизинг. В документе Поступление в лизинг, перешел в проводки очистил поле партии и все провелось
Сообщение от Анжелика Ник Виктория ТТ, у вас образование бухгалтерское? извините если что.. просто чтобы знать до какой степени подробности вам объяснять..и где вы сами сможете что то поправить.. http://mvf.klerk.ru/hoz/m01.htm http://mvf.klerk.ru/hoz/tov04.htm Нет, я не бухгалтер. Спасибо всем за терпение и помощь!
Виктория ТТ, у вас образование бухгалтерское? извините если что.. просто чтобы знать до какой степени подробности вам объяснять..и где вы сами сможете что то поправить.. http://mvf.klerk.ru/hoz/m01.htm http://mvf.klerk.ru/hoz/tov04.htm
Сообщение от Анжелика Ник для торговли 44 Спасибо! А в авансовом отчете и в поступлении товаров счет НДС должен быть одинаковый? А то в авансовом стоит 19.03, а в поступлении 60.01
для торговли 44
Сообщение от Анжелика Ник Виктория ТТ, если нет производства 26 счет тоже не используется Какой тогда?
Виктория ТТ, если нет производства 26 счет тоже не используется
Сообщение от Анжелика Ник Виктория ТТ, почему выбираете 20 счет? Ой, 26 счет!
Виктория ТТ, почему выбираете 20 счет?
Сообщение от Анжелика Ник у вас производство? нет
Сообщение от Виктория ТТ сч.20.01, у вас производство?
Сообщение от ZloiBuhgalter Способ отражения расходов: Амортизация сч.20.01, счет учета 08.04?
Сообщение от Виктория ТТ инвентарь и хоз.принадлежности
Сообщение от ZloiBuhgalter Обязательно (методология 1С рекомендует, читайте диск ИТС), ибо долгоиграющий МЗ (ОС дешевый) ОCом, от того что вы учли его как МЗ быть не перестало. Хотя такие вещи вы можете не за балансом учитывать, а в тетрадочке. Там только три закладки: спецодежда, спецоснастка, инвентарь и хоз.принадлежности, а если не подходит ни туда ни сюда? Я счет учета поставила 10.06-прочие. В инвентарь и хоз.принадлежности можно занести?
Сообщение от Виктория ТТ Передачу материалов в эксплуатацию обязательно делать? В смысле списание по требованию-накладной? Вам виднее, куда у вас эти материалы ушли. если они на складе лежат, то не надо списывать. Если ушли со склада, то списать В НУ в при любом раскладе они в расходы идут, если Вы в УП не внесли ограничение и в 1С правильно галки поставили
Сообщение от Виктория ТТ Передачу материалов в эксплуатацию обязательно делать? Обязательно (методология 1С рекомендует, читайте диск ИТС), ибо долгоиграющий МЗ (ОС дешевый) ОCом, от того что вы учли его как МЗ быть не перестало. Хотя такие вещи вы можете не за балансом учитывать, а в тетрадочке.
Сообщение от ZloiBuhgalter Только не перепутайте запчасть и ОС Передачу материалов в эксплуатацию обязательно делать?
Сообщение от Виктория ТТ то все же на ОС? Только не перепутайте запчасть и ОС. ------------------------- Вопрос: Добрый день! Целый день мучаюсь не могу понять, что делаю неправильно. Подскажите пожалуйста, как мне учесть Основное средство менее 40 000 руб. Мы ООО на УСН занимаемся детские товары сдача в аренду. 1С: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.24.11). Хочу Шезлонг стоимостью 5600 руб. Без НДС оформить. Значит я делаю: 1.Поступление товаров и услуг и у меня получается проводка Д10.09-К60. 2. Принимаю к учету ОС амортизацию выбираю не начислять получается проводка Д01-К10.09 Что мне надо сделать дальше как его списать? И вообще правильно я делаю? Ответ: Добрый день! шаг 2 - Передача материалов в эксплуатацию, а не ОС. Все что дешевле 40000 учитывается в составе МПЗ. Вопрос: Мне хочется понять как это отразить в 1С. Вот купили мы товар. 1. Я делаю поступление Д10-К60 2. Передача материалов в эксплуатацию Д20-К10 таким образом я его списала, правильно. 3. Дальше мне надо его хранить на счете МЦ4, а потом сдать в аренду и вернуть обратно. Подскажите пожалуйста с проводками и через какие документы в 1С их можно отразить? Ответ: Инвентарь учитывается на забалансовом счете, документов в программе никаких не предусмотрено. Оформляйте все документом "Операция введенная вручную".
Сообщение от бух2007 Это у Вас надо спросить, зачем Вы на ОС хотели отнести. Обычно относят на ОС, потому что нет возможности отнести на 10 счет. Девайс стоит более 40 тыс. Тут полно этих девайсов, есть и дороже 40000. Я уже запуталась. Значит, если стоимость менее 40 000, то можно на 10 счет относить, а если больше 40 000, то все же на ОС?
Сообщение от Анжелика Ник как тут забудешь, если задача на налогах сэкономить Тогда в бухучёте ей тоже надо прописать что сие не ОС, а МПЗ.
Сообщение от Виктория ТТ Зачем тогда вообще относить на ОС? это ты меня спрашиваешь? у меня такие ценности как материалы списываются.. к ОС только более 40 тыс руб
Сообщение от Виктория ТТ Зачем тогда вообще относить на ОС? Это у Вас надо спросить, зачем Вы на ОС хотели отнести. Обычно относят на ОС, потому что нет возможности отнести на 10 счет. Девайс стоит более 40 тыс.
Сообщение от Виктория ТТ Зачем тогда вообще относить на ОС? Это относится к ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. Не все здесь телепаты.
Сообщение от ZloiBuhgalter Плюнь на все советы и забудь. ха.. ОС списывается частями, а материалы 100% как тут забудешь, если задача на налогах сэкономить
Сообщение от Анжелика Ник материалы до 40 тыс сразу списываются на затраты ,а ОС через амортизацию.. в чем выгода для налогов,если вешаешь на ОС? Зачем тогда вообще относить на ОС? Я понимаю, конечно, чтобы покупка не оказалась пустой тратой денег, стоимость используемого оборудования постепенно списывается на себестоимость продукции, то есть амортизируется.
Сообщение от Виктория ТТ Это меняет дело? Плюнь на все советы и забудь. Добрый день! В документе "Принятие к учету ОС" есть раздельные закладки БУ и НУ (для НУ при УСН). Амортизация ОС в БУ будет происходить "сама по себе" при проведении одноименной регламентной операции при закрытии месяца. Для списания стоимости ОС в расходы при УСН в течение отчетного года (равномерно по периодам отчетного года, при условии, что ОС приобретено в период применения УСН, и метод выбран как "Доходы минус Расходы"), надо на закладке "Налоговый учет (УСН)" выбрать порядок включения стоимости в состав расходов. Включение в расходы при принятии к учету устанавливается выбором "Включить в состав расходов" - если объект не является амортизируемым имуществом согласно НК РФ, но при этом может быть включен в состав расходов по другим основаниям, перечисленным в п.1 ст. 346.16 НК РФ. Если была оплата ОС на момент оформления "Принятие к учету ОС", то в документе на закладке НУ (УСН) надо указать дату оплаты ОС, тогда сформируется соотв.регистр по состоянию оплаты ОС. Если же на момент оформления "Принятие к учету ОС" оплаты ещё не происходило, то отдельно позже по факту оплаты нужно ввести ручную запись документов "Регистрация оплаты ОС и НМА для УСН и ИП" (найти меню Операции -- Прочие ...). После проведения документа "Принятие к учету ОС" сформируются некие регистры для Заполнения КУДиР. Проверьте, какие. При закрытии квартала обработкой Закрытие месяца появится в ней дополнительная операция "Признание расходов на приобретение ОС для УСН" (!). После проведения данной операции посмотрите и проверьте сумму по проводке. Должна правильно рассчитаться в доле, соответствующей пропорции период (кв-л) покупки к году (к 4м кварталам). То есть, если приобрели в 1м кв-ле 2011г, то сумма должна списаться как 1/4 от ст-ти ОС (25%); если во 2м кв-ле, то - 33.33% от ст-ти ОС; если в 3м кв-ле, то 50%" ну, а если в 4м кв-ле, то списаться должная вся 100% ст-ть ОС. Должна сформироваться по регламентной операции запись в КУДиР в разделе №1- расходы. (с) не моё
Сообщение от Виктория ТТ Это меняет дело? нет. На УСН тем более, если нужны расходы, то просто относите это на 10 счет. Можете даже не списывать. Все равно в расходы пойдет. А ОС на УСН - это невыгодно. Потом если вдруг продавать - геморроя не оберешься)
Сообщение от ZloiBuhgalter Но меня смутно дёргает мысль что вы на УСН. Вы экстрасенс! Да, УСН, 15%. Это меняет дело?
Сообщение от Виктория ТТ чтобы уменьшить налоги материалы до 40 тыс сразу списываются на затраты ,а ОС через амортизацию.. в чем выгода для налогов,если вешаешь на ОС?
Правила форума