×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Строка 421 в форме 0503123

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 12.07.2018, 07:41
    Аноним
    Цитата Сообщение от topalov Посмотреть сообщение
    Потому что вы её покажете в виде оборотов по счету 21002000, неужели не понятно?
    С 21002 я из оборота по дебету Ее тоже убрала, как и из 30405. Я так поняла что если мы сразу перечислили дебеторку в доход, она вообще не где не проходит в 0503123
  • 11.07.2018, 20:39
    topalov
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    где написано что по 304.05 не берутся обороты по зачислению и перечислению в доход дебеторки
    Потому что вы её покажете в виде оборотов по счету 21002000, неужели не понятно?
  • 11.07.2018, 19:10
    Аноним
    добрый вечер. Подскажите пожалуйста по форме 0503123.
    1. строка 421 отражать ли сумму дебеторки прошлого года возвращенную и перечисленную в бюджет на отчетную дату со знаком минус?
    если да, то нарушение п.28 письма о контрольных соотношениях стр.400=-(010-210)
    если нет, то не идет со 0503127, требует пояснений согласно п.45.1 того же письма
    2. строки 501 и 502 в разделе 3 также вопрос по дебеторке полученной и возвращенной в доход: включается ли она в оборот?
    согласно п.150 191н графа 4 раздела 3 формируется в соответствии с п. 149 191н, где написано что по 304.05 не берутся обороты по зачислению и перечислению в доход дебеторки
  • 03.03.2018, 14:58
    ВласА
    Вложение 60999
    может, поможет
  • 02.03.2018, 20:31
    topalov
    есть письмо минфина о том что в строке 980 указываются показатели сформировавшиеся из корреспонденции 210.02-303.05
  • 02.03.2018, 16:32
    topalov
    вы кому отправляете денежные средства - вышестоящему рбс на его л\с администратора доходов?
  • 02.03.2018, 09:33
    Buxalter
    Да. Контрагенты вернули нам в 17 году задолженность и мы закрыли 209,30. Нам РБС не разрешает оставлять дебиторку на конец года, мы расторгаем договора в конце 16 года и оставшиеся суммы переносим в конце года на 209,30(209,30-206,20). Пишем письма, в сл.году контрагенты нам возвращают на л/счет(304,05-209,30), Мы отправляем в ФБ на 11302991016000130 "компенсация затрат государства"(303,05-304,05) и авизуем (304,04-303,05) РБС.
    Вот этот возврат надо показывать по стр 421 с минусом а по 980 с плюсом?
  • 01.03.2018, 11:41
    Мышь... серая...
    Цитата Сообщение от Buxalter Посмотреть сообщение
    а деньги нам вернули в 17
    таки вам вернули что-то?
    а это как понимать?

    Цитата Сообщение от Buxalter Посмотреть сообщение
    перенесенная в конце 2017года дебиторка прошлого года по расторгутым договорам с 206,26)
  • 01.03.2018, 09:12
    Buxalter
    Возврат задолженности. Мы переносили с 206 на 209 в 16 году, а деньги нам вернули в 17
  • 01.03.2018, 06:34
    Мышь... серая...
    Buxalter,
    Цитата Сообщение от Мышь... серая... Посмотреть сообщение
    Если вы просто перенесли задолженность с одного счета на другой - откуда возврат?
  • 28.02.2018, 17:26
    Buxalter
    А по первой сумме?
  • 28.02.2018, 15:25
    Buxalter
    Цитата Сообщение от Мышь... серая... Посмотреть сообщение
    Buxalter, вы про отчетность за 2017 год?
    тогда не понятно по п.1. Если вы просто перенесли задолженность с одного счета на другой - откуда возврат?

    Нам вернули деньги контрагенты Д 304,05 К 209,30 И мы их перечислили в фед.бюджет по своей главе Д 303,05 К 304,05
    и отавизовали РБС Д 304,04 К 303,05
    по п. 2 нет, не нужно. В данном случае это не возврат задолженности даже у РБС
    Мы ведь начисляли доходи он все-таки за прошлый период.

    если все что вы описали, вы перечислили в доход бюджета - это ваши кассовые расходы
    Но это радует что по стр 421 не надо мучиться, тк 1с не формирует
  • 28.02.2018, 15:09
    Мышь... серая...
    Buxalter, вы про отчетность за 2017 год?
    тогда не понятно по п.1. Если вы просто перенесли задолженность с одного счета на другой - откуда возврат?
    по п. 2 нет, не нужно. В данном случае это не возврат задолженности даже у РБС

    если все что вы описали, вы перечислили в доход бюджета - это ваши кассовые расходы
  • 28.02.2018, 14:29
    Buxalter
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, нужно ли отражать по строке 421 со знаком минус, а по строке 980 со знаком плюс:
    1.Суммы возврата задолженности, которая числилась на счете 209.30(перенесенная в конце 2017года дебиторка прошлого года по расторгутым договорам с 206,26)

    2. Суммы излишне уплаченной зпл по акту проверки (проверяли 2016год, начислили 205,31 и передали РБС через Д 304,04 К 303,05)
    Все суммы перечислены в доход бюджета на КБК 113 2991016000130 в 2017году.

    Когда читаю 191н складывается двоякое впечатление- у нас как таковой дебиторской задолженности на 01.01.2017 не числилось, НУЖНО ли отражать ее в р.3, 4 и не отражать в р.1?

    Спасибо.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •