Ответить в теме: КЭК как влияет на баланс
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Не лазили бы Вы, автор, в прошлый период. Главную книгу то, поди, за август уже сформировали...
Сообщение от Аноним баланс за 9 месяцев сдан, Быть такого не может. Баланс - это годовая форма, и сдается только за год, за исключением случаев ликвидации или реорганизации. Поэтому за 9 месяцев Вы баланс ну никак сдать не могли, при всем моем уважении, но не надо обманываться самой и вводить в заблуждение других. Конечно, если у вас была ликвидация или реорганизация, то баланс может быть и был сдан за 9 месяцев, но в таком случае, если Вы ликвидировались, то что сейчас делаете с отчетностью? Поэтому давайте под словом баланс подразумевать именно баланс, а то, о чем Вы спрашиваете, называется форма 0503769, сокращенно ф.769 (или 169 у казенных) Сообщение от Аноним если я его исправлю в августе это повлияет на баланс? На баланс это не повлияет вообще никак, исправите вы или не исправите, балансу абсолютно пофиг на КЭК, баланс формируется из сальдо начального и сальдо конечного счетов, а не из оборотов этих счетов. Но! Это повлияет на "повторяемость" отчетов. Иными словами, если сейчас вы исправите задним числом август, а потом придет какая-нибудь проверка и попросит главную книгу и заново сформируют отчет за 9 месяцев и увидят, что отчет по форме 769 (169) за 9 месяцев теперь формируется не так, какой был сдан. То есть не повторяет тот ранее сданный отчет, то есть исчезла "повторяемость отчета", иными словами, я должен в любой момент времени сформировать отчет за любой период и он должен в точности повторить тот отчет, который был тогда сдан. И пропишут вам нарушение - мол де отчет за 9 месяцев состряпан с потолка, а не из главной книги. И формально они будут правы. А вышестоящий главбух с такой точки зрения (реакции проверяющих) может и не посмотреть, и ошибочно сказать исправить задним числом. Общее правило таково - если сданы какие-либо отчеты, то править задним числом этот период не рекомендуется, если вы не пересдаете уточненный отчет за этот период. Либо пересдавайте уточненный отчет, либо не лезьте в этот задний период вообще.
На баланс ( сдаётся ежегодно) КОСГУ не влияет, да и у вас бы не приняли ф.0503169 (сдаётся ежеквартально) с КОСГУ 734 по зарплате. Уточните у своего главбуха исправлять ошибку августом или датой обнаружения.
Добрый день, я новичок в бюджетной организации, все новое и непонятное. Подскажите, может вопрос глупый, я не правильно поставила КЭК в проводке по з/п 734, надо 737, баланс за 9 месяцев сдан, а это тот период, если я его исправлю в августе это повлияет на баланс?
Правила форума