Ответить в теме: Бонусы.
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
То есть, датой акта 76-91 сумму по акту и все!? Далее получаем товар не по основному договору, а по соглашению, в обычном порядке? НДС по товару возмещаем, сч. 41 списываем в себестоимость при реализации? Так?
Сообщение от Valetta Как по безвозмездно полученным товарам, НДС не принимается к возмещению. Так? у вас разве безвозмездное получение? у вас же оплата бонусами
Сообщение от Анжелика Ник почему НДС на 91, а не на 68? Как по безвозмездно полученным товарам, НДС не принимается к возмещению. Так? Пишут, что это не безвозмездная передача, а заработанная, но только через суд. А если без суда, то так. Верно? Вопрос во всем для меня. Как правильно провести бонусы полученные от поставщика не деньгами, а товаром. А потом еще и продать его. Запуталась окончательно.
Сообщение от Valetta 41.01 – 76.05 26000= 19.03 – 76.05 4680= 91.02 – 19.03 4680= почему НДС на 91, а не на 68? Сообщение от Valetta , как делать. вопрос в чем?
День добрый! Мы впервые сталкиваемся с бонусами, так ли я все понимаю? Заключено отдельное от договора соглашение по бонусам. Мы – покупатели. Из соглашения: «Выплата бонуса – путем уменьшения долга покупателя по оплате товара или поставки товара на сумму эквивалентную бонусам. Бонус не изменяет стоимости товара, не является торговой скидкой. Сумма бонуса засчитывается в качестве авансового платежа под предстоящую поставку или идет в зачет уменьшения долга покупателя по оплате товара». 1). Акт о начислении бонуса от 01.06.2018 за май 2018. Бонус = 1 руб. с НДС. 01.06.2018 76.05 – 91.01 31000= Во 2 квартале прибыль: 31000*20%=6200 руб. Это, вроде, как премия. 2). В 3 квартале поступили бонусные товары на сумму 30680 руб. ( УПД с НДС со статусом 1, т.е. со счетом-фактурой): 09.08.2018 41.01 – 76.05 26000= 19.03 – 76.05 4680= 91.02 – 19.03 4680= Прибыль по итогам за 2 и 3 кварталы: (31000-4680)*20%=5264. 3). Реализовали бонусные товары: 41.01 на сумму 26000= уменьшает налоговую базу иначе получится двойное налогообложение. Сижу над этой темой уже неделю, не понимаю, как делать.
Правила форума