Ответить в теме: Продажа товара в казахстан
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
если товар находится в другом регионе на складе по договору хранения с организацией. Кто в этом случае отправитель для заполнения CMR
Добрый день! Продавец на УСН продает товар физ.лиицу гражд-ну Казахстана/Белоруссии . Покупатель перечисляет на р/с продавца за товар. 1. нужно ли пробивать кассовый чек? 2. в валютный контроль банка какие документы предоставить?
Сообщение от Сербина не нужен, можно рублями рассчитываться А документы? Накладная и все? первый раз с Казахстаном сталкиваемся
Сообщение от Аноним нужен ли обязательно валютный расчетный счет не нужен, можно рублями рассчитываться
Помогите разобраться, ответьте пожалуйста на последнее сообщение, спасибо
Добрый день, ип на усн, хочет продать пиломатериалы физ лицу в Казахстан, вопросов два:1) какие документы нужно оформить? 2) нужен ли обязательно валютный расчетный счет? Спасибо!
И тут же встречаю на просторах. Верить?! Торгуем, как правило, с организациями — покупателями из стран СНГ. Но тут довольно крупный заказ поступил от физического лица — белоруса (непредприниматель). Отправили товар почтой EMS-Россия. Какие особенности будут при подтверждении нулевой ставки НДС? Вы не сможете подтвердить нулевую экспортную ставку. Такую операцию изначально надо было облагать по обычной ставке НДС (18% или 10%). Ведь ни Соглашение ТС, ни Протокол о товарах не предусматривают каких-либо специальных процедур для подтверждения нулевой ставки при реализации экспортируемых товаров физическим лицам для личного использованияПисьмо Минфина от 25.01.2012 № 03-07-13/01-03. Так что теперь вам придется заплатить налог. А на будущее — показывайте НДС в цене товаров, продаваемых заграничным гражданам. СОВЕТУЕМ РУКОВОДИТЕЛЮ Для иностранных покупателей — физлиц цену экспортируемых товаров нужно сразу устанавливать с учетом 18%-го НДС. Ведь налог с такой продажи надо будет отдать в бюджет.
Здравствуйте! Продаем в Казахстан физику транспортное средство (автоприцеп). С НДС все так же, как с юр.лицами? Или можно продать как нашему физику с обычным НДС 18%? Физик нерезидент, расчет рублями на расчетный счет.
Добрый день. Помоги советом. Подтверждаю 0% (экспорт в Казахстан)- с декларацией вродь понятно как и что. А вот с документами- я копии 1) договор 2) уведомление об уплате НДС казахами 3) отгрузочные д-ты должна занести в бумажном экземпляре в ФНС или их сканы отправить в моем случае через Контур ?? Спасибо
Сообщение от weih я должна поставить НДС к зачету и начислить НДС с продаж? В уточненках за 3 и 4 кв., раздел 6.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации: в сентябре и октябре 2016г. отгружали товар казахской фирме. Сейчас истекают 180 дней. Фирма пропала, форму 328 не предоставили, я к зачету НДС с купленного под них товара не ставила до сих пор. В первом квартале я должна поставить НДС к зачету и начислить НДС с продаж? Или надо править 3 и 4 квартал?
Сообщение от Тоня Не обязательно, это просто удобно. Вот это афишировать не стОит и из-за этого рисовать контракт на одном листочке. Я на двух нашлепала. У нас с Чехами даже на одном, и то жиииииденький такой... Я сама-то еще "казашка", переселяемся, ип в рф уже открыла. Нашла здесь "актульный" товар. Первый шаг делаю по-русски
Не обязательно, это просто удобно. Сообщение от Ирина332 так как обе компании принадлежат членам семьи. Вот это афишировать не стОит и из-за этого рисовать контракт на одном листочке.
Здравствуйте! Обязательно ли для банков, налоговой в контракте указывать про положения «INCOTERMS 2000»? Поставки будут из России в Казахстан, предполагаем возврат НДС. Для сторон это не нужно, так как обе компании принадлежат членам семьи.
Подскажите пожалуйста, а может ли по контракту российской организации с казахской организацией рассчитаться за Казахстан какая-либо третья российская организация?
Сообщение от Виталий Викторович С Добрый день! Помогите разобраться с ценообразованием. Покупаем с НДС продаём в Казахстан по ставке 0%. купили на 100 руб. наценил 15 % , получил 115 руб и из них вычитаю НДС 18 % = 97,46 руб. Продажа получается дешевле закупки, это получиться правильно ? Или надо на цену 100 руб наценить немного и дать эту цену ? Сообщение от Виталий Викторович С из них вычитаю НДС 18 % = 97,46 руб. Зачем Вы что-то вычитаете? Какая-то каша у Вас. Вы купили за 100 рублей из них НДС 18% (100/118*18=15,25 руб) вы примете к учету после подтверждения оплаты НДС на территории казахстана. Т.е. закупочная цена для Вас 84-75 без НДС. Продаете вы за 115 рублей без НДС (НДС будут платить казахи), т.е. налог на прибыль составит 20 % от разницы между ценой продажи и ценой покупки 115-84,75=30,25*20=6,05 Если хотите 15% накрутку сделать то 84,75+15%=97,46 должна быть цена продажи в казахстан, разница составит 12,71 и налог на прибыль 2,54.
Сообщение от Виталий Викторович С и из них вычитаю НДС 18 % В 115 руб. НДС 0 руб
Добрый день! Помогите разобраться с ценообразованием. Покупаем с НДС продаём в Казахстан по ставке 0%. купили на 100 руб. наценил 15 % , получил 115 руб и из них вычитаю НДС 18 % = 97,46 руб. Продажа получается дешевле закупки, это получиться правильно ? Или надо на цену 100 руб наценить немного и дать эту цену ?
Тоня, спасибо огромное!!!!
Сообщение от maolik объясните пожалуйста про сырьевой товар, Поиск по обоим разделам ВЭД на форуме. С 01.07.2016 внесли изменения в 10-165-НК.
объясните пожалуйста про сырьевой товар, у нас производство. Мы делаем упаковку на производство которой используются различные материалы. а в Казахстан продали готовую продукцию. попадаем под это правило? просто очень сложно выделить НДС только на материалы используемые для изготовления заказа для Казахстана.
Сообщение от maolik можно учесть их обычно в общей сумме в 3 разделе? если купили эти материалы после 1 июля и продали не сырьевой товар. Правильно.
Добрый день ! подскажите пожалуйста , в 4 квартале 2016 года прошла отгрузка в Казахстан, документы от них получены(заявление о ввозе товара и уплате налога) , хочу сдать сегодня с 4 квартал 2016 и подтверждение 0%. Обязательно ли в 4 разделе декларации ставить сумму НДС к возмещению по материалам купленным на данный заказ или можно учесть их обычно в общей сумме в 3 разделе? будет ли это нарушение? И ещё, правильно ли я поняла. мне нужно приложить следующие документы: 1. договор 2. заявление о ввозе и уплате налогов 3. транспортная накладная
Сообщение от maolik тогда 18% Да. Сообщение от maolik эту сумму нельзя будет уменьшить на сумму уплаченного НДС при покупках. Можно. Сообщение от maolik в чем отличие тогда? Клиенту ни в чем.
а если не подтвердить 0%, тогда 18% и всё как обычно или всё равно данная реализация отразится в другом разделе налоговой декларации по НДС? и эту сумму нельзя будет уменьшить на сумму уплаченного НДС при покупках. А вообще клиенту в Казахстане есть разница покупать у нас Без НДС или 0% НДС? в чем отличие тогда?
Сообщение от maolik Т.е. В с/ф сразу ставка 0% Да. Сообщение от maolik и все? Не совсем, в течение 180 дней со дня отгрузки ее надо подтвердить, сдав в налоговую пакет документов.
Извините, а это что значит? Мы в любом случае продаем в Казахстан с НДС 0%? Т.е. В с/ф сразу ставка 0% и все?
Сообщение от maolik нужно продать продукцию с НДС в Казахстан это экспорт ставка НДС 0%
Здравствуйте! Помогите, ооо на осно клиент из Казахстана, нужно продать продукцию с НДС в Казахстан, договор , накладная ,с-ф это вроде понятно. А как потом с НДС? Как то нужно изначально уведомлять налоговую? И вообще на что обязательно обратить внимание .Заранее очень благодарна за помощь.
Мы - российское юр.лицо, хотим продать насос в Казахстан. Насос покупаем у финнов. Можем мы напрямую везти его с территории Финляндии, не завозя в РФ?И должны ли будем при этом платить НДС? Спасибо.
Правила форума