Ответить в теме: Экспорт в Казахстан заполнение 4 разд. декл НДС
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
ясно, я не включили в книгу продаж, раздел 4 заполнила , сбис не ругается на расхождения почему-то
и в4, и в 9 должно быть
можно еще уточнить, сумму экспорта я отражаю только в разделе 4, в книгу продаж раздел 9 она не попадает?
Сообщение от Levkoya Если товары, которые вы продали не относятся к сырьевым, то вычет по ним заявляется в общем порядке, в разделе 3. Если товары сырьевые - порядок прежний - подтверждаете экспорт и тогда же заявляете вычет. спасибо огромное двумя словами все объяснили.
Сообщение от Василек2008 у меня в первый раз будет подтверждение экспорта (в Беларусь) буду предоставлять Перечень заявленийо ввозе товаров и уплате косвенных налогов тогда я так понимаю заявление от белорусов не надо предоставлять (у меня оно только в электронном виде) а вот по вычетам в шоке сижу, скачала статью с бератора, написано, что актуально на 22/01/2018 и читаю ..... Напомним, что фирма-экспортер имеет право принять НДС, предъявленный поставщиками, к налоговому вычету только после того, как она представит в налоговую инспекцию документы, подтверждающие вывоз товаров за рубеж. т.е. я не имела права вычеты брать в зачет? у меня экспорт с октября 2017 г., фирма новая с февраля 2017 существует. Если товары, которые вы продали не относятся к сырьевым, то вычет по ним заявляется в общем порядке, в разделе 3. Если товары сырьевые - порядок прежний - подтверждаете экспорт и тогда же заявляете вычет.
помогите, пож-та, с разделом 4. у нас экспорт в Беларусь код операции 1010421 строка 020- это сумма отгрузки на экспорт, которую подтверждаю строка 030 вот тут не могу понять, мы продаем на экспорт товар и свою продукцию, которая производится на 70% из импортного сырья (плачу ввозной ндс), как посчитать эту сумму вычетов по продукции? Или строку 030 вообще не надо заполнять? у меня вычеты только 2017 года
у меня в первый раз будет подтверждение экспорта (в Беларусь) буду предоставлять Перечень заявленийо ввозе товаров и уплате косвенных налогов тогда я так понимаю заявление от белорусов не надо предоставлять (у меня оно только в электронном виде) а вот по вычетам в шоке сижу, скачала статью с бератора, написано, что актуально на 22/01/2018 и читаю ..... Напомним, что фирма-экспортер имеет право принять НДС, предъявленный поставщиками, к налоговому вычету только после того, как она представит в налоговую инспекцию документы, подтверждающие вывоз товаров за рубеж. т.е. я не имела права вычеты брать в зачет? у меня экспорт с октября 2017 г., фирма новая с февраля 2017 существует.
Здравствуйте уважаемые коллеги. Прошу Вас помочь с заполнением декларации по НДС при экспорте в Казахстан, делаю ее в первый раз. Правильно ли я поняла ,что заполняю все обычные разделы + раздел 4 . Код 1010421 . Строка 020 это просто сумма всех отгрузок по которым мне прислали подтверждающие документы. Все операции у меня с этого года, поэтому с вычетами по ним я не заморачиваюсь и строки никакие по ним не заполняю. Операций по ,которым истек срок давности нет. поэтому с меня только строка 010 и 020 + договор + ттн+ товарная накладная+ документы по подтверждению, которые мне казахи прислали?Все верно я поняла?
Правила форума