Ответить в теме: ОСНО: что сдаем за 2 квартал (1 полугодие) 2016 г.
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Над.К Авансы зависят от регионального и местного законодательства. Например, в Москве вообще нет авансов по транспортному налогу. На УСН-то заявление вовремя подали? 6-НДФЛ сдавать не нужно, пока нет выплат физлицам. СЗВ-М я бы не сдавала, может и проскочит. Зачем на лишний штраф добровольно нарываться? Над.К - спасибо! Я нашла, что платим авансы по транспорту и земле...Получается, считать за 3 дня земельный налог? Транспортный считается с начала постановки авто на учет, правильно? Поэтому только земельные авансы. Но, блин, 3 дня каких-то, там сумма мизерная, тем более, срок уже прошел. Потом за квартал прилеплю эти 3 дня да и всё) УСН-заявление подано вовремя, 6 июля. По СЗВ-М за июнь я тоже не хочу подавать и не буду, так или иначе, припаяют 500 рэ, так припаяют, не больше того)
Сообщение от чел66 наша ФНС говорит не нужно Наша тоже говорит, не надо. Спасибо. По отчетности поняла, я имела ввиду авансовые платежи
Сообщение от rasmus Что с авансами по транспортному налогу и земельному налогу за 2 квр? Авансы зависят от регионального и местного законодательства. Например, в Москве вообще нет авансов по транспортному налогу. На УСН-то заявление вовремя подали? 6-НДФЛ сдавать не нужно, пока нет выплат физлицам. СЗВ-М я бы не сдавала, может и проскочит. Зачем на лишний штраф добровольно нарываться?
по транспортному и земельному отчитываемся в конце года, по-квартально- нет; среднесписочную-да; чистую НДФЛ-6, наша ФНС говорит не нужно, если нет деятельности, но об этом письмо в ФНС.
Здравствуйте!!! Возникло ООО (УСН 6%) в результате реорганизации через выделение. Пригласили работать. Много нового для меня с этой реорганизацией (((( Надо сказать, что меня известили о том, что я могу приступать к бух.работе, в конце июля. Приняли на работу приказом от 11.07. В конце июля же я увидела наконец свидетельство о регистрации ООО - дата внесения сведений в ЕГРЮЛ 28 июня, т.е. ООО 3 дня таки "работает" в первом полугодии... (хотя деятельность начнется с сентября), директор (НЕ учредитель, БЕЗ з/пл, НЕОПЛ), утвержден директором по протоколу от 15 июня Разделительный баланс и передаточный акт от 22 апреля...но отдали это мне в начале августа. И вот я забегала...Что-то сдала, что-то нет. У ООО есть земля, транспорт. Транспорт ещё не поставлен на учет. По имуществу: в областном перечне имущество не числится, налог не платим... Что я успела сдать: 1. Сдала РСВ чистую за 1 полугодие без 6 раздела. 2. Сдала СЗВ-М за июль и за август (я+дир). 3. Сдала 4-ФСС чистую за 1 полугодие. Всё...((( Теперь вопросы: 1.Надо ли сдать СЗВ-М на дира за июнь? 2.Среднесписочную, я почитала, тоже надо было сдать... 3. Что с авансами по транспортному налогу и земельному налогу за 2 квр? 4. Надо ли сдать чистую 6-НДФЛ за 1 полугодие? 5. Что ещё я должна сдать??????? Помогите разобраться.
Обычно нулевки по НДС с ИП не требуют, если всё по ЕНВД. Но тут ИП не с начала деятельности на ЕНВД. Могут и счет заблокировать 3-НДФЛ надо подать, да
Благодарю Вас за ответ. Значит НДС мне все равно сдавать даже нулевый? не смотря на то что деятельность на ЕНВД вся? 3-НДФЛ в конце года тоже сдавать?
За июнь можно сдать ЕУД на бумаге вместо электронной НДС, а за 3 квартал уже не получится, потому что у ИП есть деятельность в 3 квартале
Сообщение от Над.К Организации, не осуществляющее операций, в результате которых происходит движение денежных средств на его счетах в банках (в кассе организации), и не имеющее по этим налогам объектов налогообложения, представляют по данным налогам единую (упрощенную) налоговую декларацию.Форма КНД-1151085. Срок сдачи 20 июля. Простите, а ИП ее подает? ИП зарегистрирован 15.06.16. Деятельность начал вести с 30.07.16 о чем подал заявление в ИФНС на ЕНВД. Что мне сдавать за июнь - июль 2016 года?
Спасибо!!!
Завернули в Минюсте постановление ПФ с поправками в РСВ-1. Да и не успели бы они к отчетности за полугодие все равно
Нет, по старой. По крайней мере, в июле сдали по старой. Насчет новой тишина, иначе бы везде только и писали бы о новой.
Добрый день! Подскажите, а РСВ-1 за 1 полугодие сдаем по новой форме?
Сообщение от ОльгаМосква меня ифнс 23 Знакомая налоговая по прежней работе... Сообщение от Елена_N разницы нет, нулевая или с цифрами. Налоговый период для всех одинаковый - "17" Да мало ли бздыков у налоговых... может, нулевки по-иному идут.
Доктор Ватсон, у меня ифнс 23, только отправила и уже принят с кодом 17, надеюсь, что и дальше проблем не будет)
А разницы нет, нулевая или с цифрами. Налоговый период для всех одинаковый - "17".
Сообщение от ОльгаМосква если все сдают с 17, значит не буду отрываться от коллектива Прошу прощения, не заметил, что речь идет про нулевку. У нас не нулевая. Но и не по кадастровой стоимости. Выбирать программа ТКС по-любому не дает, только 17. Тоже Москва ИФНС № 24 (ЮАО). Сообщение от ОльгаМосква то что отчёт прошёл это ведь еще не значит, что он правильный) Раз принят - значит, правильный.
спасибо
ira NEVA, вот здесь это обсуждают и пишут, что в строке 080 - только те, которые невозможно удержать. так что в строке 080 у Вас будет 0. http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=567511&page=25
6 НДФЛ, засомневалась в строке 080, может кто подскажет: если за июнь налог начислен, но удержан в июле (при выдаче з\пл), эту сумму надо включать в строку 080 ?? или как даны пояснения по 6 НДФЛ - строка 080 - отражаются только те суммы исчисленного НДФЛ, которые НЕВОЗМОЖНО удержать у физ.лиц (т.е. это суммы которые вообще никогда не удержатся?). Просто 1 С 8.3 четко формирует в строку 080 - суммы не удержанные за июнь (но в июле то я их удержала).Помогите пожалуйста!!!
Доктор Ватсон, то что отчёт прошёл это ведь еще не значит, что он правильный) но если все сдают с 17, значит не буду отрываться от коллектива) Спасибо за ответ.
У нас программа ТКС (СБиС) даже не дает выбрать 31, только 17. Отчет прошел.
Добрый день. В нашей налоговой сказали если сдаете нулевку по имуществу, то ставить период 31, они не видели письма, что нужно 17 ставить, или что-то изменилось опять?
Rom5, речь идет только об административных штрафах и то не по всем статьям КоАП. Основные штрафы выставляются по НК, а там никаких послаблений не предусмотрено
Добрый день. Вроде бы недавно был принят закон о том, что штрафы для малого и среднего бизнеса заменили предупреждением. Вот ссылка: https://rg.ru/2016/07/07/shtrafy-dli...ezhdeniem.html Действительно это так? Было ли на форуме обсуждение этого вопроса?
Сообщение от ТатьянаC Пришло требование НДС за 2кв2016 - налоговые вычеты не обоснованны, либо налоговая база занижена, так как суммы отработанных авансов не включены в реализацию. В вычет по авансам попал возврат, который на сколько я понимаю должен был попасть в строку 120, а не в 170. Подскажите пожалуйста: Если отчетный период еще не окончился - первичную заново отправить исправленную, или все равно это уже уточненка? код операции будет по-прежнему 22 зачет аванса при возврате? т.е. в разделах 8 и 9 ничего не изменится? в налоговой сказали это автотребование, сдавать уточненку и разделы 8 и 9 зачем-то выгружать заново.
о. чудненько. Спасибо Над.К
Сообщение от Интересная чудачка Санкции не подскажите? 200 рублей
Сообщение от Елена_N Не получится первичную исправить, надо уточненку. Как-то быстро у вас декларацию обработали... видимо у них это в контрольных соотношениях есть.. два дня после сдачи - и требование. Сообщение от ТатьянаC код операции будет по-прежнему 22 зачет аванса при возврате? т.е. в разделах 8 и 9 ничего не изменится? знает кто? можно исправить просто декларацию в уточненке, а в разделе 8 и 9 поставить - ранее актуальны и без счф их выгрузить? Сообщение от rnb09 а не в строку 130? в этой сроке авансы которые мы заплатили и взяли счф на аванс.. а у нас возврат аванса покупателю, вроде строка 120.
Среднесписочную численность все новые должны сдавать до 20-го числа месяца, следующего за месяцем регистрации, а я что то пропустила. Санкции не подскажите?
Правила форума