×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: ОСНО: что сдаем за 2 квартал (1 полугодие) 2016 г.

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 25.08.2016, 05:19
    rasmus
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Авансы зависят от регионального и местного законодательства. Например, в Москве вообще нет авансов по транспортному налогу.
    На УСН-то заявление вовремя подали?
    6-НДФЛ сдавать не нужно, пока нет выплат физлицам. СЗВ-М я бы не сдавала, может и проскочит. Зачем на лишний штраф добровольно нарываться?
    Над.К - спасибо!
    Я нашла, что платим авансы по транспорту и земле...Получается, считать за 3 дня земельный налог? Транспортный считается с начала постановки авто на учет, правильно? Поэтому только земельные авансы. Но, блин, 3 дня каких-то, там сумма мизерная, тем более, срок уже прошел. Потом за квартал прилеплю эти 3 дня да и всё)
    УСН-заявление подано вовремя, 6 июля.
    По СЗВ-М за июнь я тоже не хочу подавать и не буду, так или иначе, припаяют 500 рэ, так припаяют, не больше того)
  • 25.08.2016, 05:08
    rasmus
    Цитата Сообщение от чел66 Посмотреть сообщение
    наша ФНС говорит не нужно
    Наша тоже говорит, не надо. Спасибо. По отчетности поняла, я имела ввиду авансовые платежи
  • 24.08.2016, 17:52
    Над.К
    Цитата Сообщение от rasmus Посмотреть сообщение
    Что с авансами по транспортному налогу и земельному налогу за 2 квр?
    Авансы зависят от регионального и местного законодательства. Например, в Москве вообще нет авансов по транспортному налогу.
    На УСН-то заявление вовремя подали?
    6-НДФЛ сдавать не нужно, пока нет выплат физлицам. СЗВ-М я бы не сдавала, может и проскочит. Зачем на лишний штраф добровольно нарываться?
  • 24.08.2016, 17:13
    чел66
    по транспортному и земельному отчитываемся в конце года, по-квартально- нет; среднесписочную-да; чистую НДФЛ-6, наша ФНС говорит не нужно, если нет деятельности, но об этом письмо в ФНС.
  • 24.08.2016, 13:35
    rasmus
    Здравствуйте!!!
    Возникло ООО (УСН 6%) в результате реорганизации через выделение. Пригласили работать. Много нового для меня с этой реорганизацией ((((
    Надо сказать, что меня известили о том, что я могу приступать к бух.работе, в конце июля. Приняли на работу приказом от 11.07.
    В конце июля же я увидела наконец свидетельство о регистрации ООО - дата внесения сведений в ЕГРЮЛ 28 июня, т.е. ООО 3 дня таки "работает" в первом полугодии... (хотя деятельность начнется с сентября), директор (НЕ учредитель, БЕЗ з/пл, НЕОПЛ), утвержден директором по протоколу от 15 июня
    Разделительный баланс и передаточный акт от 22 апреля...но отдали это мне в начале августа.
    И вот я забегала...Что-то сдала, что-то нет.
    У ООО есть земля, транспорт.
    Транспорт ещё не поставлен на учет.
    По имуществу: в областном перечне имущество не числится, налог не платим...
    Что я успела сдать:
    1. Сдала РСВ чистую за 1 полугодие без 6 раздела.
    2. Сдала СЗВ-М за июль и за август (я+дир).
    3. Сдала 4-ФСС чистую за 1 полугодие.
    Всё...(((
    Теперь вопросы:
    1.Надо ли сдать СЗВ-М на дира за июнь?
    2.Среднесписочную, я почитала, тоже надо было сдать...
    3. Что с авансами по транспортному налогу и земельному налогу за 2 квр?
    4. Надо ли сдать чистую 6-НДФЛ за 1 полугодие?
    5. Что ещё я должна сдать???????
    Помогите разобраться.
  • 05.08.2016, 10:28
    Над.К
    Обычно нулевки по НДС с ИП не требуют, если всё по ЕНВД. Но тут ИП не с начала деятельности на ЕНВД. Могут и счет заблокировать
    3-НДФЛ надо подать, да
  • 05.08.2016, 09:35
    Anna2109
    Благодарю Вас за ответ.
    Значит НДС мне все равно сдавать даже нулевый? не смотря на то что деятельность на ЕНВД вся?
    3-НДФЛ в конце года тоже сдавать?
  • 04.08.2016, 16:48
    Над.К
    За июнь можно сдать ЕУД на бумаге вместо электронной НДС, а за 3 квартал уже не получится, потому что у ИП есть деятельность в 3 квартале
  • 04.08.2016, 15:32
    Anna2109
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Организации, не осуществляющее операций, в результате которых происходит движение денежных средств на его счетах в банках (в кассе организации), и не имеющее по этим налогам объектов налогообложения, представляют по данным налогам единую (упрощенную) налоговую декларацию.Форма КНД-1151085. Срок сдачи 20 июля.
    Простите, а ИП ее подает?
    ИП зарегистрирован 15.06.16.
    Деятельность начал вести с 30.07.16 о чем подал заявление в ИФНС на ЕНВД.
    Что мне сдавать за июнь - июль 2016 года?
  • 02.08.2016, 15:03
    Аноним
    Спасибо!!!
  • 02.08.2016, 13:25
    Над.К
    Завернули в Минюсте постановление ПФ с поправками в РСВ-1. Да и не успели бы они к отчетности за полугодие все равно
  • 02.08.2016, 13:16
    Доктор Ватсон
    Нет, по старой. По крайней мере, в июле сдали по старой. Насчет новой тишина, иначе бы везде только и писали бы о новой.
  • 02.08.2016, 10:20
    Аноним
    Добрый день! Подскажите, а РСВ-1 за 1 полугодие сдаем по новой форме?
  • 29.07.2016, 21:09
    Доктор Ватсон
    Цитата Сообщение от ОльгаМосква Посмотреть сообщение
    меня ифнс 23
    Знакомая налоговая по прежней работе...

    Цитата Сообщение от Елена_N Посмотреть сообщение
    разницы нет, нулевая или с цифрами. Налоговый период для всех одинаковый - "17"
    Да мало ли бздыков у налоговых... может, нулевки по-иному идут.
  • 29.07.2016, 18:13
    ОльгаМосква
    Доктор Ватсон, у меня ифнс 23, только отправила и уже принят с кодом 17, надеюсь, что и дальше проблем не будет)
  • 29.07.2016, 18:08
    Елена_N
    А разницы нет, нулевая или с цифрами. Налоговый период для всех одинаковый - "17".
  • 29.07.2016, 17:41
    Доктор Ватсон
    Цитата Сообщение от ОльгаМосква Посмотреть сообщение
    если все сдают с 17, значит не буду отрываться от коллектива
    Прошу прощения, не заметил, что речь идет про нулевку. У нас не нулевая. Но и не по кадастровой стоимости. Выбирать программа ТКС по-любому не дает, только 17.

    Тоже Москва ИФНС № 24 (ЮАО).

    Цитата Сообщение от ОльгаМосква Посмотреть сообщение
    то что отчёт прошёл это ведь еще не значит, что он правильный)
    Раз принят - значит, правильный.
  • 29.07.2016, 17:25
    ira NEVA
    спасибо
  • 29.07.2016, 16:45
    ТатьянаC
    ira NEVA, вот здесь это обсуждают и пишут, что в строке 080 - только те, которые невозможно удержать. так что в строке 080 у Вас будет 0.
    http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=567511&page=25
  • 29.07.2016, 16:42
    ira NEVA
    6 НДФЛ, засомневалась в строке 080, может кто подскажет: если за июнь налог начислен, но удержан в июле (при выдаче з\пл), эту сумму надо включать в строку 080 ?? или как даны пояснения по 6 НДФЛ - строка 080 - отражаются только те суммы исчисленного НДФЛ, которые НЕВОЗМОЖНО удержать у физ.лиц (т.е. это суммы которые вообще никогда не удержатся?). Просто 1 С 8.3 четко формирует в строку 080 - суммы не удержанные за июнь (но в июле то я их удержала).Помогите пожалуйста!!!
  • 29.07.2016, 16:35
    ОльгаМосква
    Доктор Ватсон, то что отчёт прошёл это ведь еще не значит, что он правильный) но если все сдают с 17, значит не буду отрываться от коллектива) Спасибо за ответ.
  • 29.07.2016, 15:10
    Доктор Ватсон
    У нас программа ТКС (СБиС) даже не дает выбрать 31, только 17. Отчет прошел.
  • 29.07.2016, 14:43
    ОльгаМосква
    Добрый день. В нашей налоговой сказали если сдаете нулевку по имуществу, то ставить период 31, они не видели письма, что нужно 17 ставить, или что-то изменилось опять?
  • 25.07.2016, 22:10
    Над.К
    Rom5, речь идет только об административных штрафах и то не по всем статьям КоАП. Основные штрафы выставляются по НК, а там никаких послаблений не предусмотрено
  • 25.07.2016, 22:04
    Rom5
    Добрый день.

    Вроде бы недавно был принят закон о том, что штрафы для малого и среднего бизнеса заменили предупреждением.
    Вот ссылка: https://rg.ru/2016/07/07/shtrafy-dli...ezhdeniem.html

    Действительно это так?
    Было ли на форуме обсуждение этого вопроса?
  • 22.07.2016, 11:37
    ТатьянаC
    Цитата Сообщение от ТатьянаC Посмотреть сообщение
    Пришло требование НДС за 2кв2016 - налоговые вычеты не обоснованны, либо налоговая база занижена, так как суммы отработанных авансов не включены в реализацию.
    В вычет по авансам попал возврат, который на сколько я понимаю должен был попасть в строку 120, а не в 170.
    Подскажите пожалуйста:
    Если отчетный период еще не окончился - первичную заново отправить исправленную, или все равно это уже уточненка?
    код операции будет по-прежнему 22 зачет аванса при возврате? т.е. в разделах 8 и 9 ничего не изменится?
    в налоговой сказали это автотребование, сдавать уточненку и разделы 8 и 9 зачем-то выгружать заново.
  • 22.07.2016, 11:25
    Интересная чудачка
    о. чудненько. Спасибо Над.К
  • 22.07.2016, 11:17
    Над.К
    Цитата Сообщение от Интересная чудачка Посмотреть сообщение
    Санкции не подскажите?
    200 рублей
  • 22.07.2016, 11:06
    ТатьянаC
    Цитата Сообщение от Елена_N Посмотреть сообщение
    Не получится первичную исправить, надо уточненку. Как-то быстро у вас декларацию обработали...
    видимо у них это в контрольных соотношениях есть.. два дня после сдачи - и требование.

    Цитата Сообщение от ТатьянаC Посмотреть сообщение
    код операции будет по-прежнему 22 зачет аванса при возврате? т.е. в разделах 8 и 9 ничего не изменится?
    знает кто? можно исправить просто декларацию в уточненке, а в разделе 8 и 9 поставить - ранее актуальны и без счф их выгрузить?

    Цитата Сообщение от rnb09 Посмотреть сообщение
    а не в строку 130?
    в этой сроке авансы которые мы заплатили и взяли счф на аванс.. а у нас возврат аванса покупателю, вроде строка 120.
  • 22.07.2016, 11:03
    Интересная чудачка
    Среднесписочную численность все новые должны сдавать до 20-го числа месяца, следующего за месяцем регистрации, а я что то пропустила. Санкции не подскажите?
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •