Ответить в теме: Неправильно программа проводит документы при отгрузке без перехода собственности
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Наталия_я Надеюсь, согласятся подключиться ЛК от 1С так не делает. Партнёры могут вполне.
Сообщение от ZZZhanna да, обычно или базу просят прислать, или подключаются удаленно поковыряться на вашем компе. Я за то, что лучше пусть подключатся, но базу не отправлять. Вот мне тоже как-то боязно... Надеюсь, согласятся подключиться
Сообщение от Александр_не_бух Вот на этот вопрос можно получить ответ? Учет по партиям там отмечен? Да-да, я чуть выше ответила - Учет запасов: По номенклатуре, партиям и складам (по количеству и сумме)
Спасибо!
Сообщение от Zamzav_Glav Что установлено в настройках Параметры-Настройка плана счетов-Учет запасов. ? Вот на этот вопрос можно получить ответ? Учет по партиям там отмечен?
Сообщение от Наталия_я Написала в техподдержку, а они говорят - присылайте свою базу, посмотрим. Это нормально? да, обычно или базу просят прислать, или подключаются удаленно поковыряться на вашем компе. Я за то, что лучше пусть подключатся, но базу не отправлять.
Написала в техподдержку, а они говорят - присылайте свою базу, посмотрим. Это нормально? Всю бухгалтерию компании отправлять в техподдержку? Нет, там нет ничего противозаконного )) Просто мне всегда казалось, что это что-то вроде коммерческой тайны?
Сообщение от ZZZhanna Значит, при операции сторно надо цеплять нужную партию, возможно, автоматом она не цепляется. И еще про это. Сторно как раз цепляет что надо. Что отправилось, то и сторнировалось. Проблема в том, что между "отправилось" и "сторнировалось" (заказ №1) такой же другой заказ продался (заказ №2) - и 1С списал как проданное то, что пока "гуляет" в составе заказа №1 и спустя какое-то время будет сторнировано
Сообщение от ZZZhanna значит, учет по партиям есть. Значит, при операции сторно надо цеплять нужную партию, возможно, автоматом она не цепляется. Ну и со временем еще раз смотрите, когда списана с этой партии продажа, или во вторую отгрузку тоже вручную цеплять нужную (другую) партию. Ох... Я в качестве примера взяла самый неходовой товар, его действительно несложно отследить, поэтому его и мучаю. Его продалось всего 5 штук за год, да еще 2 штуки при этом вернулось. А у нас есть товары, которые продаются по 5-10-30 штук, частично возвращаются и продаются опять. Закупаются постоянно, да еще и с разными скидками... Боюсь, я не справлюсь вручную
Сообщение от Наталия_я Учет запасов: По номенклатуре, партиям и складам значит, учет по партиям есть. Значит, при операции сторно надо цеплять нужную партию, возможно, автоматом она не цепляется. Ну и со временем еще раз смотрите, когда списана с этой партии продажа, или во вторую отгрузку тоже вручную цеплять нужную (другую) партию.
Сообщение от Zamzav_Glav Что установлено в настройках Параметры-Настройка плана счетов-Учет запасов. ? Учет запасов: По номенклатуре, партиям и складам (по количеству и сумме)
Что установлено в настройках Параметры-Настройка плана счетов-Учет запасов. ?
Сообщение от Климов Сергей В типовая БП3 корректировка реализации не умеет делать проводок по бухучёту при УСН Значит это не типовая а у....я ( неправильная) 1С.
Сообщение от Климов Сергей Наталия_я, у вас УСН? В типовая БП3 корректировка реализации не умеет делать проводок по бухучёту при УСН. Мы писали расширение для этого дела. Ну вот. Значит, для моих целей только сторно остается
Наталия_я, у вас УСН? В типовая БП3 корректировка реализации не умеет делать проводок по бухучёту при УСН. Мы писали расширение для этого дела.
Сообщение от Александр_не_бух Ну и посмотрите что в движениях этого документа - корректировки реализации. Ничего. Вообще пусто. И галочка "Ручная корректировка". Если ее нажать, то можно вручную добавить дату/Дт/Кт/Сумму Очень не хотелось бы использовать вариант с ручной корректировкой...
Ну и посмотрите что в движениях этого документа - корректировки реализации.
Сообщение от Аноним Документ корректировки создаете из документа реализации, надеюсь? Должен быть пункт "Во всех разделах учета". Скорее всего у вас неполная функциональность в 1с . Настройте функционал. Да, в основании (на скрине) нужный документ 1С официальная, нормальная, "полноформатная". Может, где-то какая-то галочка не стоит?
Сообщение от ZZZhanna вот тут программа не видит всех движений по документу, а, возможно, и не умеет делать корректировку к отгрузке без перехода права собственности. Написала в техподдержку, а они говорят - присылайте свою базу, посмотрим. Это нормально? Всю бухгалтерию отправлять в техподдержку?
Документ корректировки создаете из документа реализации, надеюсь? Должен быть пункт "Во всех разделах учета". Скорее всего у вас неполная функциональность в 1с . Настройте функционал.
Сообщение от Наталия_я Основание - Реализация (акт, накладная) без перехода права собственности вот тут программа не видит всех движений по документу, а, возможно, и не умеет делать корректировку к отгрузке без перехода права собственности.
Основание - Реализация (акт, накладная) без перехода права собственности
Сообщение от ZZZhanna а если карточки смотреть и сами проводки при возвратах, какие там цены появляются? И еще вариант - а если делать не сторно, а корректировку реализации? Что-то не то у меня с корректировкой > Так корректировка реализации и должна быть... Вложение 62858 Там, где "Отражать корректировку" - "Только в учете НДС", больше нет ничего в выпадающем списке Ну и соответственно, товары на склад не "вернулись" от такого документа
Так корректировка реализации и должна быть...
Сообщение от Наталия_я И тут... Первый заказ покупатель не выкупает, 10.05.2020 он возвращается у нам на склад. 6) 10.05.2020 Сторно реализации без перехода права собственности от 02.05.2020. 2 штуки возвращаются на склад. а если карточки смотреть и сами проводки при возвратах, какие там цены появляются? И еще вариант - а если делать не сторно, а корректировку реализации?
Сообщение от Александр_не_бух Какая хоть конфигурация? Может все же субсчета попутаны? Сформируйте ОСВ по всем субконто. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1386) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.78.54) В ОСВ по счету 41 товары, которые с суммой, но без количества, показываются верно. Если они вернулись и лежат на складе - значит, есть на остатках. Если вернулись и были затем проданы - значит, нет на остатках. А вот если сформировать Склад -> Остатки по складу, их "следы" присутствуют (на картинке)
Какая хоть конфигурация? Может все же субсчета попутаны? Сформируйте ОСВ по всем субконто.
Какая хоть конфигурация?
Сообщение от ZZZhanna а реализацию создаете на основании отгрузки без перехода права собственности? Да, прям из этого жлкумента Сообщение от ZZZhanna Да и Вам какая принципиальная разница, кому какой товар отгружен? А у меня, например, на складе из-за этого фигня Если сформировать остатки на складе на какое-то число, то примерно так это выглядит: Вложение 62857 То, что выше надписи "Основной склад" - это я уже поняла, это товары в пути. Те самые отгруженные без перехода права собственности. Но правильные из них - только те, у которых есть количество А вот такие из возвратов - это те, у которых сумма есть, а количества нет. И я боюсь, что и в самой бухгалтерии из-за этого могут быть неточности, а не только то, что мне лично просто неудобно склад смотреть
а реализацию создаете на основании отгрузки без перехода права собственности? Сообщение от Наталия_я Да, в настройках стоит "по ФИФО" (причем изменить нельзя, но я и не собираюсь). Но ведь по факту товар из этой партии уже отгружен, его нет. ну если партионного учета нет, то программе все равно, из какой партии товар. Она не учитвает партии, а пересчитывает все отгрузки по ФИФО. Возможно, что-то еще будет пересчитывать при закрытии месяца. Да и Вам какая принципиальная разница, кому какой товар отгружен?
Правила форума