Ответить в теме: Программа возвращает НДФЛ работнику
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Bee_Maja меня потом не заставят доначислить все взносы на излишне уплаченную сумму? Взносы начисляются не на уплаченные, а на начисленные суммы. Причем, начисленные в бухучёте, а не в налоговом учёте по НДФЛ. Сообщение от Bee_Maja как правильнее теперь всё выровнять, удержать из следующей зп? Если конфигурацию 1С не "дорабатывали", то всё дальше выровняется само. Сообщение от Bee_Maja у меня вообще почему-то все слетело после одного из последних обновлений 1С, он у меня все больничные 2016 года запихал в отчет 6-НДФЛ как долги начисленные и еще там кучу всего Может быть, при обновлении как раз и сказалась "доработка" конфигурации или просто был сбой при обновлении. Проведите Тестирование и исправление информационной базы, запустив её в режиме Конфигуратор, может и поможет. Теперь нужно или возвращаться на предыдущий релиз из бекапа (резервной конии) с анализом изменений при обновлении или сравнивать с конфигурацией поставщика и приводить в порядок, но всё это нужно делать опытному программисту.
Сообщение от GSokolov На учёте НДФЛ это никак не скажется. Но на расчетах с персоналом сказывается, меня потом не заставят доначислить все взносы на излишне уплаченную сумму? Я в этом плане спрашиваю, как правильнее теперь всё выровнять, удержать из следующей зп? Сообщение от GSokolov Похоже, вашу конфигурацию 1С БП кто-то "дорабатывал" или используется очень старая версия. В типовой 1С БП исчисленный с "минусом" НДФЛ к выплате в ведомости за этот месяц не появляется, а резервируется для расчетов в следующих периодах. В ведомости выплата не должна быть больше начисленной плюс долг организации за прошлые расчётные периоды. Вроде и обновляется регулярно через интернет, "доработка" была только в добавлении субсчета к 26 счету, больше нигде... но у меня вообще почему-то все слетело после одного из последних обновлений 1С, он у меня все больничные 2016 года запихал в отчет 6-НДФЛ как долги начисленные и еще там кучу всего, нажала заполнить автоматом отчет и ужаснулась...
Сообщение от Bee_Maja Или лучше сделать возврат от работника в кассу? На учёте НДФЛ это никак не скажется. И взаиморасчёты по налогам правильно должны делаться только через банк. Сообщение от Bee_Maja Нет, это именно в ведомости в банк, программа именно ставит эту сумму к выплате... без заявлений и прочего... именно, что это не просто растущий будущий вычет по НДФЛ, а именно возврат НДФЛ. Я имею право сейчас в июле уменьшить выплату на ту сумму, которую излишне перечислила в апреле? Похоже, вашу конфигурацию 1С БП кто-то "дорабатывал" или используется очень старая версия. В типовой 1С БП исчисленный с "минусом" НДФЛ к выплате в ведомости за этот месяц не появляется, а резервируется для расчетов в следующих периодах. В ведомости выплата не должна быть больше начисленной плюс долг организации за прошлые расчётные периоды.
Сообщение от Bee_Maja Нет, это именно в ведомости в банк, программа именно ставит эту сумму к выплате... без заявлений и прочего... именно, что это не просто растущий будущий вычет по НДФЛ, а именно возврат НДФЛ. Я имею право сейчас в июле уменьшить выплату на ту сумму, которую излишне перечислила в апреле? Или лучше сделать возврат от работника в кассу?
Сообщение от GSokolov Bee_Maja, если Вы пока не делали ведомость на выплату этой зарплаты, то можете так мыслить. Но попробуйте создать ведомость и увидите, что "долг", а на самом деле излишне удержанный НДФЛ, программа в ведомость не добавит. А просто зарезервирует для последующего погашения "будущим" исчисленным НДФЛ в следующих месяцах. 1334 руб. - это общее сальдо по сотруднику, но не сумма к выплате. Для возврата же, чтобы сотрудник мог получить эти деньги сейчас, нужно получить заявление работника с указанием суммы для возврата и его счёта в банке, на который и можно перечислить этот налог, а в программе создать документ "Возврат НДФЛ" и ведомость в банк с видом Возврат НДФЛ. Нет, это именно в ведомости в банк, программа именно ставит эту сумму к выплате... без заявлений и прочего... именно, что это не просто растущий будущий вычет по НДФЛ, а именно возврат НДФЛ. Я имею право сейчас в июле уменьшить выплату на ту сумму, которую излишне перечислила в апреле?
Bee_Maja, если Вы пока не делали ведомость на выплату этой зарплаты, то можете так мыслить. Но попробуйте создать ведомость и увидите, что "долг", а на самом деле излишне удержанный НДФЛ, программа в ведомость не добавит. А просто зарезервирует для последующего погашения "будущим" исчисленным НДФЛ в следующих месяцах. 1334 руб. - это общее сальдо по сотруднику, но не сумма к выплате. Для возврата же, чтобы сотрудник мог получить эти деньги сейчас, нужно получить заявление работника с указанием суммы для возврата и его счёта в банке, на который и можно перечислить этот налог, а в программе создать документ "Возврат НДФЛ" и ведомость в банк с видом Возврат НДФЛ.
Сообщение от GSokolov А какая "программа"? 1С: Бухгалтерия Предприятия Сообщение от GSokolov И что означает "с минусом прибавляет"? Увеличивает сумму к выплате по сравнению с начисленной, т.е. добавляет в ведомость это минусовое удержание с плюсом? Если это так, то выкиньте эту программу. Минусом показывается исчисленный НДФЛ нарастающим итогом, который лишь информирует о превышении ранее удержанного над исчисленным, но работнику без документа возврат НДФЛ выплачиваться не должна. Если других удержаний нет, выплачивается вся начисленная зарплата. Именно так она и делает, начислено 2тр, аванс был 800 руб., к выплате 1200 руб. В зарплатной ведомости идет 1334, в том числе "долг" по излишне удержанному НДФЛ. А выше мне сказали, что программа абсолютно права, это я не права, что не хочу вернуть эти деньги сотрудникам (в одном месяце не заметила и отправила в банк, как есть), в других месяцах исправляла, но на 70-м висит задолженность и как её исправить, не знаю...
Сообщение от Bee_Maja программа у меня этот НДФЛ с минусом прибавляет к зп в ведомости в банк А какая "программа"? И что означает "с минусом прибавляет"? Увеличивает сумму к выплате по сравнению с начисленной, т.е. добавляет в ведомость это минусовое удержание с плюсом? Если это так, то выкиньте эту программу. Минусом показывается исчисленный НДФЛ нарастающим итогом, который лишь информирует о превышении ранее удержанного над исчисленным, но работнику без документа возврат НДФЛ выплачиваться не должна. Если других удержаний нет, выплачивается вся начисленная зарплата. Сообщение от Bee_Maja 2. В отчетности же не будет лишних вычетов, только в размере начисленной зп? Будут в размере начисленной за весь год.
Сообщение от Arhimed0 вообще то правильно и даже справедливо ну так НДФЛ нарастающим и считается оформить техническую часть вопроса - недостающие документы по возврату это не лишняя - налог действительно должен был вернуться может Вы ещё и не всё вернули! взносы-то начисляются на базу, которой является начисленная зарплата. с начислениями у вас всё правильно? были изменения? (ну только что в новостях на сайте тема про ностальгию когда всё было вручную без компов. вот и сюда же.. как жаль что люди вообще никогда не видели бумажных документов, никогда не считали зарплату на калькуляторе, понятия не имеют что такое... Книга учёта расчётов с персоналом по оплате труда...) А что это за недостающие документы по возврату? Заявления на вычеты написаны в начале года, когда удерживался НДФЛ, всё было верно, никто не мог предположить, что короновирус закроет всех на 3 месяца и их вычеты превысят зп... Я вернуть-то вернула... Но у меня теперь не хватает этих денег, ибо НКО живет на пожертвования, пожертвований на эти цели не было, ИФНС мне излишне уплаченный НДФЛ не вернула, откуда мне взять эти деньги? Что в таких случаях делают? Удерживают НДФЛ у других, но не переводят его в бюджет, а отдают этим? А что делать, если не хватает? У меня к удержанию у одного 100 руб., а вернуть этим надо 400... Писать в ИФНС:"Верните их деньги?" Спасибо, что помогаете разобраться. Всегда что-то бывает впервые... И да, в тему об учениках, учении и т.д., мне как раз не повезло учиться в гос.вузе, нас в 2003-09 годах учили по старому! плану счетов и учебникам, написанным в 1998 году, и никто даже особо не утруждал себя тем, чтобы указать ученикам, что и счетов-то таких уже нет и вообще всё давно поменялось... честно, за 6 лет обучения я ничего полезного именно из программы для себя не узнала, только то, что выяснила у главбуха на предприятии, по которому писала дипломную, вот это было полезно, я даже заодно ей учетную политику написала, в смысле оформила в письменном виде, пока выясняла по каждому моменту, что и как должно быть... Поэтому и продолжаю советоваться здесь, зная, что есть люди более опытные, у которых можно спросить, если чего не знаешь, так что спасибо вам, уважаемые.
Сообщение от Bee_Maja 1. Это же неправильно? вообще то правильно и даже справедливо Сообщение от Bee_Maja только нарастающим итогом стал... ну так НДФЛ нарастающим и считается Сообщение от Bee_Maja 3. Что делать с прошлым месяцем, где я не заметила этой фишки оформить техническую часть вопроса - недостающие документы по возврату Сообщение от Bee_Maja и отправила на счета сотрудникам "лишнюю" зп? это не лишняя - налог действительно должен был вернуться Сообщение от Bee_Maja Удержать в этом месяце? может Вы ещё и не всё вернули! Сообщение от Bee_Maja Взносы-то начислены с другой суммы, без этого "НДФЛ". взносы-то начисляются на базу, которой является начисленная зарплата. с начислениями у вас всё правильно? были изменения? (ну только что в новостях на сайте тема про ностальгию когда всё было вручную без компов. вот и сюда же.. как жаль что люди вообще никогда не видели бумажных документов, никогда не считали зарплату на калькуляторе, понятия не имеют что такое... Книга учёта расчётов с персоналом по оплате труда...)
Сообщение от Bee_Maja Взносы-то начислены с другой суммы, без этого "НДФЛ". вы же не зарплату им начисляете, а возвращаете излишне удержанный НДФЛ, при чем тут взносы?
День добрый. Подскажите, пожалуйста, у некоторых сотрудников вычеты по НДФЛ с прошлого месяца стали превышать зарплату и программа у меня этот НДФЛ с минусом прибавляет к зп в ведомости в банк. 1. Это же неправильно? Я же не должна возвращать сотрудникам (как программа считает) излишне удержанный НДФЛ, в предыдущих месяцах-то он не был излишне удержанным, только нарастающим итогом стал... 2. В отчетности же не будет лишних вычетов, только в размере начисленной зп? 3. Что делать с прошлым месяцем, где я не заметила этой фишки и отправила на счета сотрудникам "лишнюю" зп? Удержать в этом месяце? Взносы-то начислены с другой суммы, без этого "НДФЛ".
Правила форума