×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Экспорт в Беларусь

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 10.04.2024, 12:33
    tv06
    с 1 квартала 2024 года по экспорту в ЕАЭС нужно заполнять реестры - где их найти? в офисе экспортера по прежнему перечень
  • 05.07.2023, 16:16
    Аноним
    Добрый день.
    Где можно почитать о том, что можно не предоставлять документы в налоговую с 2018 года, кроме перечня заявление?
  • 29.11.2018, 14:08
    Тата13
    По операциям, совершенным начиная с 01.10.2018, можно не подавать транспортные документы, если представлен электронный Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
  • 29.11.2018, 13:58
    BuhAl
    Цитата Сообщение от Тата13 Посмотреть сообщение
    BuhAl, главное, чтоб белорусы заплатили НДС и дали вам заявление об уплате косвенных налогов
    Спасибо.И мне при этом не надо будет представлять подтверждающие документы о том ,что товар пересек Белоруссию?
  • 29.11.2018, 12:22
    Тата13
    BuhAl, главное, чтоб белорусы заплатили НДС и дали вам заявление об уплате косвенных налогов
  • 29.11.2018, 12:14
    BuhAl
    Прошу помощи в таком вопросе: У нас товар мелкий по размеру .2 штучки такой мелочи (но дорогой) мы должны отпустить Белоруссам .А чтоб было быстрее наш Директор хочет отправить их самолетом через человека ,летящего туда.Такое возможно? Подтвердят ли в таком случа НДС ? Или невозможно?
  • 28.11.2018, 15:25
    Тата13
    раздельного учета по НДС у вас нет. Он используется, когда есть необлагаемые НДС операции. Декларации не менять
  • 28.11.2018, 15:04
    -RoMKa-
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста разобраться в ситуации с экспортом и НДС:
    1. Организация на ОСНО в феврале приобретает 5 ед. товара за рубежом (Европа, Китай) для последующей реализации на внутреннем рынке (в 1с проведено - поступление, ГТД по импорту, вычет НДС в книге покупок)
    2. В июле принято решение о реализации части товара в РБ (впервые), раздельный учет не велся
    24.07.2018 1 ед товара продается в Республику Беларусь (Заявление о ввозе от 31.07.2018, уведомление об отметке от 30.08.2018)
    30.07.2018 1 ед товара продается в Республику Беларусь (Заявление о ввозе от 31.08.2018, уведомление об отметке от 04.10.2018)
    в Декларации по НДС за 3 квартал 2018 экспортные операции не отражались, кроме 1 и 3 раздела ничего не заполняли и подтверждающие документы не предоставляли.

    Подскажите с чего начать и в каком направлении двигаться?

    -Нужно ли вести раздельный учет? в 5 % вписываемся, но с 01.01.2018 не действует,
    -Начинать вести раздельный учет с 01.07.2018?
    -Что делать с декларациями по НДС за 1 и 3 кварталы?

    Заранее благодарен.
  • 25.05.2018, 14:16
    Сербина
    экспортная декларация не составляется, но составляется стат/форма и подается в фтс (почтой, электронно, лично).
  • 25.05.2018, 11:47
    andreyshag
    А в Белорусь очищенные импортные товары что, декларировать на экспорт надо?
  • 12.04.2018, 15:22
    Тоня
    По номеру заявление на сайте налоговой пробили?
  • 12.04.2018, 09:12
    Сербина
    это документ, где указан № отметки нал/органа и его дата о регистрации данного заявления. из армении нам присылают документ, который называется "ИЗВЕЩЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ФАКТА УПЛАТЫ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ", как это в белоруссии называется - понятия не имею.
  • 10.04.2018, 12:08
    ЭлисН
    А еще вопрос можно? Белорускаяя сторона прислала по электронке электронное же заявление об ввозе. Понятно, что оно без печати, в налоговой сказали , что обязательно должно быть уведомление о проставлении отметки. Как оно выглядит? я не могу объяснить буху из Витебска, что именно она должна мне прислать! Есть у кого-нибудь хоть образец этого уведомления? Поделитесь, пожалуйста
  • 10.04.2018, 12:02
    ЭлисН
    Цитата Сообщение от Сербина Посмотреть сообщение
    мы не сдаем, но наш товар не сырьевой и зачет ндс по экспорту происходит на обычных условиях
    Сербина, спасибо)) Позвонила в налоговую- сказали, что ничего не изменилось, и мы ДОЛЖНЫ сдать ПИК ладно, заполню, не сложно
  • 06.04.2018, 14:03
    Сербина
    Цитата Сообщение от ЭлисН Посмотреть сообщение
    Программу "Возмещение НДС" нужно сдавать в налоговую?
    мы не сдаем, но наш товар не сырьевой и зачет ндс по экспорту происходит на обычных условиях
  • 04.04.2018, 13:45
    ЭлисН
    Добрый день! Не работали с РБ много лет, вот теперь много вопросов, пытаюсь восстановить "пробелы")) Программу "Возмещение НДС" нужно сдавать в налоговую? Или теперь только документы? И если нужно все-таки заполнять- как заполнить раздел о банковских реквизитах белорусского покупателя? У нас в договоре их реальные реквизиты, но платежка со сбербанковского счета ИХ банка в РФ, а в графе Плательщик стоит название покупателя и все их банковские реквизиты перечислены...То есть, непосредственно поступление средств НЕ с реквизитов из договора, и в договоре нет упоминания о сбербанковских корр.счетах...Что с этим делать-то, подскажите, пожалуйста
  • 02.03.2018, 11:17
    Коча
    Доброго всем дня! Подтверждаю ранее неподтвержденный в теч 180 дней экспорт. Учет ведем в 1с 8.3.
    Ранее начисленные и уплаченные суммы НДС отражаю в книге покупок через документ "Отражение НДС к вычету". Но загвоздка в том, что наш покупатель-беларус, у него вместо ИНН УНП А теперь сч/фактура от него в книге покупок и из-за этого декларация не выгружается.
    Кто сталкивался с таким? Может как-то можно обойти?
  • 01.08.2017, 14:51
    Silver Lynx
    ааа, спасибо!
  • 01.08.2017, 13:14
    Hoder
    Цитата Сообщение от Silver Lynx Посмотреть сообщение
    сдали первый раз в налоговую заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с электронной подписью налогового органа РБ. В ответ наша налоговая прислала письмо о том, что на заявлении нет печати.... а как она может быть если все в электронном формате? Как бороться с налоговой?
    Для подтверждения ставки 0% подают либо заявление с синей печатью либо перечень. Это так в соглашении по ЕАЭС написано.
  • 01.08.2017, 13:13
    Коча
    Цитата Сообщение от Silver Lynx Посмотреть сообщение
    Коча, спасибо, а Вы какой перечень имеете в виду? У нас только одна накладная и одно к ней заявление.
    Этот перечень вы сами составляете.
    Форма КНД 1150035. Если заявление о ввозе одно, то соответственно будет перечень с одним заявлением. Если в 1с 8 работаете, то там есть эта форма.
    Ну а если нет, то просто бланк заполните и в налоговую отнесите
  • 01.08.2017, 12:53
    Silver Lynx
    Коча, спасибо, а Вы какой перечень имеете в виду? У нас только одна накладная и одно к ней заявление.
  • 01.08.2017, 12:46
    Коча
    Да, еще,
    Silver Lynx, лучше предварительно проверить эти заявления на nalog.ru --сервисы
  • 01.08.2017, 12:42
    Коча
    Silver Lynx, Цитата:
    "Для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС.... и.т.д
    заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой налогового органа государства-члена ЕАЭС, на территорию которого импортированы товары, об уплате косвенных налогов (освобождении или ином порядке исполнения налоговых обязательств) (далее - Заявление) либо перечень Заявлений (на бумажном носителе или в электронном виде с электронной (электронно-цифровой) подписью налогоплательщика)..."

    сдайте им перечень и всего делов
  • 01.08.2017, 12:20
    Silver Lynx
    да нет, они так и написали, отсутствует печать налогового органа государства - члена таможенного союза... И мы сдавали все доки через канцелярию, а саму декларацию через ТКС. Если я напишу, что есть электронный обмен в соответствии с договоренностью между странами-участницами?
  • 01.08.2017, 11:55
    Коча
    может налоговая хочет чтобы вы своей печатью заверили?
    я в электронном виде отправляю через ткс, и да, сначала нужно, чтобы положительный протокол по декларации пришел, после этого перечень проходит нормально
  • 01.08.2017, 11:46
    Silver Lynx
    сдали первый раз в налоговую заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с электронной подписью налогового органа РБ. В ответ наша налоговая прислала письмо о том, что на заявлении нет печати.... а как она может быть если все в электронном формате? Как бороться с налоговой?
  • 01.08.2017, 11:38
    Коча
    Тоня,
    а 50 строку разд 4 декл по ндс нужно заполнять, при подтверждении ранее неподтвержденного экспорта?
    или только 40?
  • 01.08.2017, 11:27
    Коча
    Доброго дня всем!
    Подскажите, пожалуйста, Тоня, при подтверждении ранее неподтвержденного экспорта нужно только 4 раздел заполнить? Сч-фактуры не надо корректировочные выписывать?
    Вопрос возник так,как соотношение кс1.27 и кс 1.28 не проходит.
    Вбивал просто руками по кодам операции стр 40 и стр 50 раздела 4, а стр 20 автоматом заполнилась
  • 23.01.2017, 17:15
    Фиалка78
    Раньше заполняла программу Возмещение НДС налогоплательщик,
    а сейчас получается, что не нужно заполнять, так как нет заявленной к вычету суммы?
    Так как НДС уже не восстанавливаем.
  • 22.01.2017, 15:40
    Марина, Контадор
    Цитата Сообщение от kodilura Посмотреть сообщение
    Получается мне нужно заполнить
    Номер отметки о регистрации заявления, присвоенный налоговым органом: 9613181120164947 - ???
    Дата отметки о регистрации заявления в налоговом органе: 18.11.2016
    Идентификационный код (номер) импортёра (заявителя): ИНН Белоруссии - ????
    Страна продавца: Российская Федерация
    Помогите пожалуйста понять, первый раз сталкиваюсь с возмещением НДС 0%
    я ставила для контрагента - Беларуса ИНН НАШЕГО налогового органа (2 и3 кв 2016г) - проходило.
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •