×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: ОСНО: что сдаем за 2 квартал 2009г.

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 29.07.2009, 22:34
    Над.К
    Все. Только для спецрежимов есть свой раздел, где есть своя тема про отчетность. Учтите на будущее.
  • 29.07.2009, 22:00
    Dear_Maria
    Добрый день! Подскажите, у меня упрощенка, 6%, сдала ФСС и Пенсионный, выплатила единый налог от общего дохода за апрель-июнь 2009 г. - это все?
  • 29.07.2009, 13:07
    Олеся9
    Цитата Сообщение от usac Посмотреть сообщение
    Несдача среднесписочной? - 50 руб. штрафу
    Ага! Спасибо! Уже нашла))))) Жалко не 50 рублей))) Жалко себя, так позорно промахнуться...... эх....
  • 29.07.2009, 05:12
    usac
    Цитата Сообщение от Олеся9 Посмотреть сообщение
    Чем мне это грозит?
    Несдача среднесписочной? - 50 руб. штрафу
  • 29.07.2009, 01:13
    Олеся9
    Цитата Сообщение от А.ша Посмотреть сообщение
    Ух ты... Спасибо..... Чем мне это грозит?
  • 29.07.2009, 01:03
    А.ша
  • 29.07.2009, 00:55
    Олеся9
    Цитата Сообщение от usovet Посмотреть сообщение
    для всех вновь созданных организаций - сведения о среднесписочной численности!!!!
    Уважаемые клерки! Это Расчетная ведомость в ФСС, форма 4-ФСС (Постановление ФСС РФ от 22.12.2004 г. N 111 посл.ред. от 13.04.2009 N 92). Я правильно сдала? Спасибо!
  • 27.07.2009, 21:58
    Dupot
    ясно, спасибо.
  • 27.07.2009, 21:30
    А.ша
    никак
    перебить в спец.программу Налогоплательщик или друг.подобные программы

    или отправить по обычной почте ценным письмом с описью вложения
    что гораздо проще
  • 27.07.2009, 21:20
    Dupot
    Здравствуйте!
    Сегодня хотел сдать бухгалтерский отчет (форма 1 и 2), но мне сказали что нужна еще дискета с этими файлами в xml формате.
    Вопрос -
    отчетность сделана в xls, как перевести в xml формат?
  • 27.07.2009, 20:08
    А.ша
    а что отражать в строках 300 и 310 там же ежемесячные авансы, а мы их не платим?
    ничего не отражать, раз не должны платить ежемесячные авансовые платежи
  • 27.07.2009, 17:27
    Anna1985
    Подскажите, пожалуйста, наша фирма платит налог на прибыль ежеквартально. Как заполнить лист 02 декларации по налогу на прибыль в части авансовых платежей. Если прибыль за 1 квартал равна 0 и по строкам 210-310 нули. А во втором квартале прибыль равна 8636. Я так понимаю, что в строках 210-260 нули, 270 и 271 соответственно 864 в ФБ и 7772 в б-т субъекта, 280-290 нули, а что отражать в строках 300 и 310 там же ежемесячные авансы, а мы их не платим?
  • 27.07.2009, 06:11
    Аноним
    если ваши обороты позволяют платить раз в квартал - то криминала нет )))
  • 27.07.2009, 00:01
    piv-piv
    Скажите, если я авансы по прибыли плачу как раньше, 1 раз в квартал, в этом криминала нет? Вот сейчас до 28-го за 2 квартал полностью.
  • 26.07.2009, 20:30
    Alexandr.a
    Спасибо, просто странно как-то платить 2 рубля налог
  • 26.07.2009, 20:23
    А.ша
    Вообще надо, конечно
    А в чем трудность?.. заполнить платежку?
  • 26.07.2009, 20:17
    Alexandr.a
    Скажите пожалуйста, если прибыль - 12 рублей, налог все равно надо платить? Или можно определить налоговую базу как 0 ?
  • 26.07.2009, 18:09
    Аноним
    Цитата Сообщение от А.ша Посмотреть сообщение
    строки 210,220,230,280,281 не заполняйте вообще.

    Авансы, начисленные на 1 кв (из 9мес.08), вы сторнировали в декларации за 1 кв. На 2 кв вы авансов не начисляли. Значит, и сторнировать вам нечего.

    спасибо огромное, я уже перечитала инструкцию по заполнению...видимо работать по воскресеньям категорически запрещено мозг думает о другом....
  • 26.07.2009, 18:02
    А.ша
    за полугодие
    180,190,200=0
    210=108306
    220=29332
    230=78974
    280=29332
    281=78974
    строки 210,220,230,280,281 не заполняйте вообще.

    Авансы, начисленные на 1 кв (из 9мес.08), вы сторнировали в декларации за 1 кв. На 2 кв вы авансов не начисляли. Значит, и сторнировать вам нечего.
  • 26.07.2009, 17:37
    Аноним
    Цитата Сообщение от А.ша Посмотреть сообщение
    Напишите цифры из строк 180,210,290 за 1кв, и строки 180 за полугодие.
    А то не очень понятно.
    1 квартал показала 0, так как убыток был.Стр
    210-230 взяла как в декле за 9 мес 2008. строку 180 не заполняю( типо база= 0) авансы соответсвенно тоже нет

    в этом отч периоде тоже убыток, буду опять 0 показывать..а строки правильно тогда будут заполнены?
  • 26.07.2009, 17:34
    Аноним
    Цитата Сообщение от А.ша Посмотреть сообщение
    Напишите цифры из строк 180,210,290 за 1кв, и строки 180 за полугодие.
    А то не очень понятно.
    за 1кв
    180,190,200=0
    210=54153
    220=14666
    230=39487
    280=14666
    281=39487

    за полугодие
    180,190,200=0
    210=108306
    220=29332
    230=78974
    280=29332
    281=78974
  • 26.07.2009, 17:28
    А.ша
    Напишите цифры из строк 180,210,290 за 1кв, и строки 180 за полугодие.
    А то не очень понятно.
  • 26.07.2009, 17:18
    Аноним
    Заполняю Деклу по прибыли. За первый квартал показали 0 , заполнили строки 210-230 из деклы за 9 мес 2008. и к уменьшению строки 280-281.
    При заполнении за полугодие опять будем показывать 0, какие строки заполнить? так же 210-230 умноженное на 2 и 280-281 к уменьшению * 2?
  • 25.07.2009, 16:59
    Аноним
    Понятно, спасибо.
  • 25.07.2009, 16:46
    А.ша
    7
    действуют обычные правила округления
  • 25.07.2009, 16:01
    Dupot
    Еще такой вопросик:
    Вот вы написали 10300- это 10
    а если 6800 - то это 7 или 6?
  • 25.07.2009, 01:54
    Dupot
    Огромное нечеловеческое спасибо!!!
    Вы меня выручили!!!
  • 25.07.2009, 01:39
    А.ша
    в стр.700 действительно опечатка у меня должно быть 10

    а стр.260,290,300 всё-таки 10
    это деньги, которые лежат у вас на счету на 30.06.09
    11000 вы положили на счет (10000+1000), и 700 списал банк за услуги. Остается 10300, в тыс.руб. это 10
  • 25.07.2009, 01:25
    Dupot
    Деньги вносились наличными, но они не снималсиь со счета, как УК лежит 10000, так он и остается, расходы на все брались дополнительно с учредителей и платились наличныим...
    Тоесть 5000 взяты дополнительно с учредителей.

    Баланс
    Актив
    стр.260 гр.4 ставите 15
    стр.290 гр.4 ставите 15
    стр.300 гр.4 ставите 15
    Пассив
    стр.410 гр.4 ставите 10
    стр.470 гр.4 ставите (5)
    стр.490 гр.4 ставите 5
    стр.610 гр.4 ставите 5
    стр.690 гр.4 ставите 10
    стр.700 гр.4 ставите 10

    наверное тогда так??
    Я наверное надоел со своими глупостями, просто когда изучаешь бух. отч. самостоятельно, возникают очень много вопросов, спасибо не человеческое, что помгаете!!!
  • 25.07.2009, 01:10
    Dupot
    С формой №2 разобрался, осталась форма №1
    Спасибо за форму №2!!!
    А в форме № 1 код 401 на начало отч. периода ставлю прочерк, на конец 10000
    код 700 на начало прочерк, на конец 10000
    а затраты на аренду, банк и натариуса я должен вписать куда, какие коды в форме №1?
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •