Ответить в теме: Списание с 21 счета
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
это да..
Сообщение от VLDMR Чуток уточню - не любому, а только такому, что списывается по причине, назовем так, "нормальной". Но кроме "нормальных" причин списаний, есть еще списания по причинам недостач, хищений +++ Ценное уточнение, особенно глядя на вопросы трудящихся)))
Сообщение от topalov Любому основному средству после принятия решения о списании и выбытию с балансового учета - место на 02 забалансовом счете Чуток уточню - не любому, а только такому, что списывается по причине, назовем так, "нормальной". Но кроме "нормальных" причин списаний, есть еще списания по причинам недостач, хищений.. etc.. Или вот , к примеру, озадачила меня недавно похожим вопросом бухгалтер одного детского садика. В этом детском садике делают капремонт здания. А у нее отдельно учитывались (не как часть здания, хотя смонтированы на здании) система пожарной сигнализации и система видеонаблюдения. Естественно, сейчас там стены уже частично ободранные, частично заново оштукатуренные и ни о какой действующей системе пожарной сигнализации и речи нет, все датчики в процессе капремонта естественно ободрали, все кабеля демонтировали. потолки заново делают, стены заново штукатурят. В актах выполненных работ конечно потом отдельной строчкой будут прописаны в том числе и работы по демонтажу старой системы. В смете эти работы заложены. Но пока еще работы ведутся, акта подписанного по капремонту еще нет, а системы пожарной сигнализации уже нет. Вот и переживает она по этому поводу, - когда, в какой момент эту старую систему пожарной сигнализации списывать и надо ли ее учитывать на 02? Я бухгалтеру так сказал - пока у тебя никаких документов нет - оснований для списания у тебя нет, так что продолжаешь учитывать и дальше на 101. По поводу списания - пусть твоя комиссия по списанию ОС шевелится и дает тебе документы на списание. Но 02 в такой ситуации тоже не просматривается.
Сообщение от Аноним Если в день списания утилизируется, то не нужно учитывать на 02 счёте. Знаете, если мыслить таким категориями, то и материальные запасы, расходуемые в день оприходования, тоже приходовать не нужно. "А зачем, если в этот же день спишутся, кому "эти обороты" нужны?". Не изобретайте велосипед, бух.учет построен на правилах, а не домыслах и фантазиях... Понятно, что объект по стоимости 1 рубль, появившийся на 02 забалансе, и тут же списанный с него, особой погоды, может, и не сделает, но ревизор укажет на явное нарушение методологии учета и будет прав. Оно вам надо? Любому основному средству после принятия решения о списании и выбытию с балансового учета - место на 02 забалансовом счете. Хотя бы потому, что ОС списывается не по причине израсходования, подобно материальным запасам...
спасибо, добрые люди)))
Если в день списания утилизируется, то не нужно учитывать на 02 счёте.
да не извиняйтесь, ничего страшного не случилось. мы привыкли
Так это Вам на форум учителей русского языка нужно, а не сюда. Извините.
Да читали мы инструкцию ))) с пониманием её проблемы ))) нужно переводить на *02 если сразу уничтожаем или нет?
Сообщение от Аноним нужно ли такие объекты сначала на *02 счет переводить А 157н открыть? Счет предназначен для учета......а также имущества, в отношении которого принято решение о списании,.....до момента его демонтажа (утилизации, уничтожения). Зачем что-то изобретать?
Подскажите пожалуйста, если мы с *21 счета списываем стул или кресло ( ну или что-то ещё не требующее дальнейшей утилизации, т. е . сразу списали и уничтожили на месте) нужно ли такие объекты сначала на *02 счет переводить или можно сразу по кредиту "21 и забыть про них?
Сообщение от Tarapyneshka Подскажите пожалуйста, как заполнять графы с 10 по 15 при списании с 21 счета? Прочерки поставьте.
Сообщение от topalov А зачем её утверждать в УП? Подскажите пожалуйста, как заполнять графы с 10 по 15 при списании с 21 счета?
А членов комиссии у вас ровно столько, сколько строчек под это в конце акта? 😉
Сообщение от topalov А зачем её утверждать в УП? Ведь мы не можем вносить изменения, а если вносим то закрепляем в учётный политике. К примеру в акте ф. 0504104 на 2 листе указано:. Приложение : Инвентарные карточки. Про какие карточки идёт речь в этом акте? Внизу акта указано - в Итентарной карточке выбытие отмечено. По 21 счету Инвентарный карточки мы формируем ф. 0504041 . Про какую форму Инвентарных карточкек идёт речь в акте ? Про все формы ?
Сообщение от Tarapyneshka Если для списание с 21 счета в учетной политике утвердить форму акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104) А зачем её утверждать в УП?
Сообщение от Tarapyneshka В частности как должно быть заполнены поля: 1. Аналитическая группа. 2. Информация об амортизации. кхм.. а просто правду, без всяких размышлений, заполнять не пробовали? Ну попробуйте: если это субсчет из группы 21.20 - тогда аналитическая группа 20. если это субсчет из группы 21.30 - тогда аналитическая группа 30. если амортизации нет - ну так значит ее и нет. "Правду говорить легко и приятно" (с)- как сказал Иешуа га-Ноцри на допросе у Понтия Пилата.
Добрый день. В консультанте+ нашла фот такую информацию. И у меня возник вопрос: 4.1. Как документально оформить выбытие (списание) основных средств стоимостью до 10 000 руб. с забалансового счета 21 При выбытии основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящихся в эксплуатации, с забалансового счета 21 оформите установленные учетной политикой соответствующие акты приема-передачи, акты о списании: • акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101); • акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104); • акт о списании транспортного средства (ф. 0504105); • акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143); • иной документ, установленный в рамках формирования учетной политики.[/INDENT] Если для списание с 21 счета в учетной политике утвердить форму акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104), то как тогда она будет выглядеть при заполнении? В частности как должно быть заполнены поля: 1. Аналитическая группа. 2. Информация об амортизации. Спасибо.
Правила форума