Ответить в теме: Проект новой декларации по НДС (с 2015)
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Puzik Спасибо! Мне тоже проще, но хочется по закону Простите, а вы где то видите нарушение закона в таком варианте?
Сообщение от saigak Если не меняется то ставите что не меняется. Я не делаю доплистами. Мне проще новую сформировать. Спасибо! Мне тоже проще, но хочется по закону
Если не меняется то ставите что не меняется. Я не делаю доплистами. Мне проще новую сформировать.
Сообщение от saigak в сбисе тоже самое. продажах ставите не актуально(если изменились продажи), в покупках актуально (если покупки не менялись). Т.е. в книге продаж ставлю признак "сведения изменены", заново подгружаю книгу? Но зачем? Если в самой книге ничего не менялось, а все изменения в доп.листе
Сообщение от Puzik я в Сбисе делаю в сбисе тоже самое. продажах ставите не актуально(если изменились продажи), в покупках актуально (если покупки не менялись).
Сообщение от olga-osina в 1с? выгружаете все полностью, в книге продаж ставите галочку "ранее представленные сведения не актуальны". в книге покупок ставите галочку, что ранее представленные сведения актуальны (если ничего в книге покупок не меняете). у меня нет таких галочек, я в Сбисе делаю
в 1с? выгружаете все полностью, в книге продаж ставите галочку "ранее представленные сведения не актуальны". в книге покупок ставите галочку, что ранее представленные сведения актуальны (если ничего в книге покупок не меняете).
Коллеги, допустила ошибку в реализации, сумма к увеличению. Выгружаю декларацию. Книги покупок/продаж надо заново выгружать? Или выгружаю пустые, ставлю признак 1 и делаю доп.лист?
Аноним, ваш вопрос каким образом с темой поста связан? создайте свою тему
Добрый день, уважаемые форумчане. Была продажа НЕРЕЗИДЕНТУ. В ранее поданной декларации указали неверную сумму продажи(ставка НДС = 0 %). Сделали корректировку, в которой указали первой строкой неверную сумму, второй строкой - верную. ИНН и КПП в обоих строках - прочерки. Но Tester 2.112 ругается при проверке приложения 1 к разделу 9: стр.Cool </КнПродДЛСтр> ошибка: Должен быть один из элементов: СведЮЛ,СведИП стр.12) </КнПродДЛСтр> ошибка: Должен быть один из элементов: СведЮЛ,СведИП Поиск в интернетах результата не дал. Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией.
по мне так один.. а для налоговой не знаю( не возникнет ли проблем с вычетом у наших покупателей? или лучше за 2кв пока не отправила внести всем 000?
ТатьянаC, по вашему номер 0001 и 1 - это разные номера?
Скажите пожалуйста, только заметила, что мои номера счф печатаются с номером 0001, а в декларацию выгружаются в книгу продаж без 000, просто 1, это ошибка? Или так и должно быть без 000? За 2кв то могу еще внести всем 000, а за 1кв - отсутствие 000 - это же не повод для уточненки?
saigak, спасибо, просто не обращала внимания на разные КПП, буду сверять теперь.
Сообщение от ТатьянаC В 1с место для 1 КПП, получается в ручную нужно править декларацию, а если такая еще и не одна фирма.. А если мы им не даем счф на аванс, очень большой ошибкой будет выписать счф на аванс не на то КПП которое в платежке, а на то которое в реализации? Я правлю не в декларации, а при вводе в программу. Ну почему? На авансовой счф вы ставите кпп из платежки, эта же счф идет в зачет при отгрузке, а отгрузочную счф делаете уже с кпп того оп на которое отгружаете. Имхо. И вроде все стыкуется.
В 1с место для 1 КПП, получается в ручную нужно править декларацию, а если такая еще и не одна фирма.. А если мы им не даем счф на аванс, очень большой ошибкой будет выписать счф на аванс не на то КПП которое в платежке, а на то которое в реализации?
Сообщение от ТатьянаC счф на аванс выписывать на одно КПП, зачет аванса тоже по этому же КПП, а отгрузка по обособленному? да. Сообщение от ТатьянаC что-то я не очень понимаю вообще этот вариант.. а что не понимаете - это одно юр. лицо.
Подскажите пожалуйста, какой КПП ставить в книге продаж и покупок.. Если платит ООО с одним КПП, а отгрузка на это ООО с другим КПП.. У меня варианты такие: 1. Узнать КПП головной и ставить его. 2. счф на аванс выписывать на одно КПП, зачет аванса тоже по этому же КПП, а отгрузка по обособленному? что-то я не очень понимаю вообще этот вариант.. может есть еще вариант, мне в голову не приходит больше.. Как же правильно?
Аноним23, при выходе не надо, юр.лицо является налоговым агентом, если удерживало у вас НДФЛ (об этом можно узнать, запросив справку 2-ндфл) вот если бы через продажу доли делали бы, тогда надо
Добрый день. Нужно ли подавать декларацию ндфл-3 при выходе из состава участников ООО при этом выплачена номинальная стоимость доли в уставном капитале? (вносил 10 000 рублей в уставной капитал и 10 000 рублей получил) Спасибо
Сообщение от Ташик777 еще в марте задала офицальный запрос по этому самому вопросу в ИФНС. Молчат............. С этого квартала поручила бухгалтерам заполнять при приходе ГТДшного товара номер. Прошлый квартал ушел уже без номеров - мы производственники, оч большой гемор был бы перепроводить все требования. Нет ответа? На семинаре говорили, что ГТД заполняет только тот, кто ввозит, а вот подтверждение не могу найти
Сообщение от saigak За 14 год подаете уточненную декларацию 14 года.а там нет доплистов. зачем за 2014г? если я тогда заплатила больше, сейчас делаю корректировку
Подскажите, пож-та. В 1 кв был получен аванс , выделен НДС. Во 2 кв частично аванс закрывается (прошла на часть суммы реализация). В книге покупок стр 170 программа ставит всю сумму сч-ф, выписанную ранее нами на аванс, а НДС правильно - только с той части, на которую прошла реализация. Это правильно? Или в стр 170 должна стоять сумма реализации? То же самое и по полученной сч-ф (был предъявлен НДС по выплаченному авансу). Частично закрывается аванс во 2 кв. В книге покупок ставит всю сумму сч-ф ранее полученную нами от поставщика по выплаченному нами авансу, а НДС правильно - только с суммы полученной сч-ф на отгрузку нам от поставщика во 2 кв. Как должно быть?
Сообщение от Puzik Коллеги, как отправить доплист? в августе 2014 было оприходовано меньше, чем нужно За 14 год подаете уточненную декларацию 14 года.а там нет доплистов.
Коллеги, как отправить доплист? в августе 2014 было оприходовано меньше, чем нужно
НО я не совсем поняла- знающие люди- уточните, пожалуйста! Если одна из книг остается неизменной с признаком 1, написано, что "При этом в строках 005, 008, 10 - 190 ставятся прочерки". Значит ли это, что ее нужно просто очистить при этом, то есть сдавать пустой ?????? Ну ладно, раз мне пока никто не ответил - напишу сама, как у меня получилась) Отправила я все-таки с Уточненкой (по одной фирме) лист с признаком 1. Ответ пришел положительный. Еще по двум осталось отправить. Думаю, пока подожду, может быть кто-нибудь ответит, как все-таки будет правильно- заполнять или очищать неизмененную Книгу...)
Отвечала на пост 1645 Сообщение от Lekabuh Может кому пригодится. Нам тоже прислали сообщение с требованием предоставления пояснений. При проверке выяснилось, что итоговые суммы столбца 170 р 9 и строки 230 р. 9 не совпадают - разница - счета-фактуры с кодом 02 - авансы. В столбце 170 - есть, в строке 230 - нет. После согласования с ИФНС отправила пояснения, корректировку не подавала, поскольку занижения налогооблагаемой базы по факту не произошло. Почему так случилось - не знаю, выгружала не я, но в последующем этот косяк возьму на контроль.
У меня они тоже не совпадают. Если смотреть книгу продаж по постановлению 1137, и Раздел 9, то получается, что -графа 13б (книга продаж постановление 1137) попадает в строку 160; -графа 14 попадает в строку 170 -графа 17 попадает в строку 200 Так вот у меня в 1С в книге продаж по авансам заполняются только графы 13б и 17, 14 графа не заполняется, поэтому и в строку 170 в приложении 9 декларации по авансам эта сумма не попадает. Теперь вот вопрос у меня возник не столько по правильности заполнения декларации по НДС, сколько по правильности заполнения книги продаж. Надо ли по авансовым счетам-фактурам заполнять графу 14 в книге продаж по постановлению 1137? У меня 1С 7,7. А как в 1С 8 это заполняется?
Сообщение от Piratka555 Я просто с таким никогда не сталкивалась. Мы все с этого года только книги покупок и продаж прицепляем к декларации.Так что смотреть налоговикам было просто негде.Если только при встречных проверках.Что маловероятно.
Сообщение от Аноним Вы боитесь,что Вам реализацию велят отсторнировать? Я просто с таким никогда не сталкивалась. По всей логике я понимаю, что вроде бы к нам претензий быть никаких не должно - мы платим НДС с этой продажи, платим налог на прибыль, но мало ли какие нюансы бывают в нашем законодательстве. Поэтому хотелось бы уточнить, сталкивался ли кто-нибудь с подобной ситуацией? Какие налоговые риски можем понести мы? По всей вероятности, проблемы могут быть у нашего покупателя, т.к. как минимум он ведет предпринимательскую деятельность без регистрации...
Правила форума