×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: 1с 7.7 УСНО налоговый учет

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 18.12.2011, 22:12
    lenski
    Подскажите 1С 7.7 УСН (д-р)+ЕНВД

    Уплата налога ЕНВД попадает в книгу ДиР для исчисления налоговой базы для УСН. смотрбв проводках.
    ЕНВД д 68.9 движения по р/сч
    Н04 отражен факт расхода
    Н02.2 Расход по налогу принят
    Как мне отмениь Н02.2 или заменить его чем-то, он автоматом ставиться
  • 01.06.2011, 22:04
    Bazil
    а где смотреть забаланс я что-то не пойму
    В журнале хозопераций надо включить "Показывать проводки". Под каждой операцией, документом (в т.ч и ЗакрытиеМесяца), будут указаны его проводки по балансовым и забалансовым счетам. Ну и стандартными отчетами можно посмотреть забалансовые счета. И обновитесь до 182 релиза, там много всего нового, в числе и налоговый регистр по подоходному.
  • 01.06.2011, 21:42
    Алёнка-бух
    2 Bazil
    разобрался вместе с Харитоновым (бумажным) и отладчиком.
    я не умею с отладчиком работать((((
    по 44.2 сальдо было ноль вообще
    т.е. до февраля не было у нас транспортных расходов
    соответственно ни авансов ни задолженностей
    а где смотреть забаланс я что-то не пойму
    далее в феврале идет авансовый отчет - 1 доставка на сумму 3173,42 руб, все, больше ничего аналогичного.
    по 44.3 только зп и взносы
    а закрытием месяца списывается дт 90.4 кт 44.2 1961,33 руб
    эта же сумма 1961,33 руб попадает в КУДиР 28.02.11
  • 01.06.2011, 15:40
    Bazil
    Если в книгу не попадает, или попадает не полностью, значит висит какое-то сальдо, типа авансов или задолженностей. Книга формируется не на основании балансовых счетов, на проводки которых Вы ссылаетесь, а на основании забаланса. Когда меня приспичило с КУДиР, я за пару часов разобрался вместе с Харитоновым (бумажным) и отладчиком. К книжкам я Вас, понятно, не отправляю, чтобы не Вы обиделись...
  • 01.06.2011, 09:56
    Алёнка-бух
    может ли кто-то пояснить как в УСНО
    "Признаются транспортно-заготовительные расходы"? они же потом попадают в КУДиР
    закрытием месяца 44.2 закрывается не полностью, а каким-то непонятным макаром частично
    например, в феврале работник отчитывается на 3173,42 руб (оплата транспортникам), закрытием месяца списывается дт 90.4 кт 44.2 1961,33 руб
    в марте работник отчитывается на 381,61 руб (оплата транспортникам), закрытием месяца списывается дт 90.4 кт 44.2 836,78 руб
  • 10.05.2011, 00:25
    Свой
    Цитата Сообщение от Дея Посмотреть сообщение
    Очень интересует...Когда и где можно будет ознакомится?
    эта информация для моих клиентов, в свободный доступ не планирую пока выкладывать
  • 24.03.2011, 16:25
    Дея
    Цитата Сообщение от Свой Посмотреть сообщение
    полная методика ведения налогового учета в УСН 7.7 потянет страниц на 20 емкого текста, что-то подобное сейчас делаю...
    Очень интересует...Когда и где можно будет ознакомится?
  • 14.03.2011, 11:47
    Алёнка-бух
    ого! и где это можно будет почитать?

    а вкратце можно?
  • 12.03.2011, 00:08
    Свой
    налог УСН начислять - руками
    полная методика ведения налогового учета в УСН 7.7 потянет страниц на 20 емкого текста, что-то подобное сейчас делаю...
  • 11.03.2011, 11:47
    Алёнка-бух
    1с 7.7 УСНО ред.1.3 релиз 178

    не могу разобраться с налоговым учетом
    должны ли закрываться счета ДФЛ, Н01, Н02, Н03, Н04, СВЗ автоматически или их надо закрывать ручками и как?

    и надо ли начислять руками собственно налог по УСН? 68.11 у меня висит в дебете оплаченная сумма и все

    помогите пожалуйста

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •