Ответить в теме: Материальные расходы на производстве при УСН
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Спасибо
Сообщение от lenski А реализация товаров Надо Сообщение от lenski и поступление доходов Не надо
Подскажите, пожалуйста, УСН д-р. "Учет расходов" - расходы на приоретение товаров: поступление товаров оплата поставщику Стоят галки автоматом А реализация товаров и поступление доходов Это при УСН доходы надо галки проставить?
да
Над.К, спасибо, а если бы это не товар был , а материал, то списать можно было бы уже в декабре(при условии оплаты и оприходовании)?
Сообщение от Я Оксана что именно последнее - то, что оплачен клиентом? да Сообщение от Я Оксана Доход я признаю датой оплаты, т.е. в декабре, а в расход как же ? А расход в январе
Над.К, последнее лишнее что именно последнее - то, что оплачен клиентом? 1. Значит для признания расходом товар может быть только отгружен, но не оплачен? 2. Еще есть вопрос: аванс за товар поступил на р счет ИП в декабре. ИП купил под него товар в декабре, а отгрузил в январе. Доход я признаю датой оплаты, т.е. в декабре, а в расход как же ?
1. Как хотите. Налоговая любит что б отдельно было 2. см.п.1 Товар получен, оплачен, продан, оплачен клиентом. последнее лишнее
Подскажите пожалуйста, а при продаже товара необходимы такие условия принятия в расход: Товар получен, оплачен, продан, оплачен клиентом. Или я ошибаюсь?!
Спасибо большое, Над.K! Еще подскажите, пожалуйста, при УСН Д-Р: 1. при покупке материалов НДС обязательно показывать отдельной строкой в книге учета ДиР? Или можно включить в цену закупки? 2. тот же вопрос в случае покупки товаров для последующей перепродажи. (Все-равно ведь нельзя НДС в затраты включать сразу после оплаты, по мнению налоговой). Спасибо.
1. Достаточно оплаты и отприходования 2. тоже самое
значит, при УСН Д-Р 1. Материалы: оплатил, оприходовал, передал в эксплуатацию - расход. 2. Сырье: ооплатил, оприходовал, передал в производство - расход. (даже если произведенный товар еще не продан) Правильно?
Вот я тоже так всегда думала, а тут вычитала в журнале 1с такое и засомневалась как-то. Спасибо за ответ
а с другой стороны действут п. 5 ст.254, Не действует. Потому что порядок списания мат.расходов при УСн специальный, и указан в ст.346.17
В этом году у нас появилось производство и в связи с этим не даёт мне покоя один вопрос по списанию материальных затрат, но не в бух.учёте, а в налоговом, т.е. их отражение в КДиР. С одной стороны, по НК ориходовал-оплатил-в расход, а с другой стороны действут п. 5 ст.254, в котором: "сумма мат. расходов тек. месяца уменьшается на стоимость остатков МПЗ, переданных в производство, но неиспользованных в производстве на конец месяца". Производство у нас с "полудлительным циклом", а именно: в течение года производились затраты, а выручка появилась сначала в сентябре, потом в декабре, т.е. по году всё нормально. Я не корректировала в книге расходы на конец 1 квартала и за полугодие, т.е. получается неправильно были исчислены авансовые платежи по УСН?
Правила форума