×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 15.11.2011, 12:07
    Ulyanka
    Спасибо Вам за помощь, написали им объяснения.
  • 15.11.2011, 11:26
    kich
    НО сразу укажу, что сознательно этого совершать нельзя, (к справке, поэтому в судебной практике по данному вопросу очень часто фигурирует, что типо по ошибке). Поскольку в данном случае нарушение учета в т.ч. будет, где то у меня в закромах по тому поводу судебное постановление было (искать не буду), что коль упрощенец уплатит в таком случае НДС, то и учет НДС должен быть полагающийся, т.е. со всеми вытекающими журналами

    Конкретизирую, что по ошибке таких ошибок в документах совершать нельзя, т.е. выделять НДС в сч-фактурах не стоит сознательно
  • 15.11.2011, 11:23
    kich
    Цитата Сообщение от Ulyanka Посмотреть сообщение
    Получается, что ИП, применяющий упрощенку, может выставлять счета-фактуры с выделением суммы налога?
    Это старая ситуация, и в общем случае складывается к тому, что если выставили, то и уплатили, причем без вычетов и без пени за просрочку. Поэтому и возник элемент делового оборота, что в документах нужно указывать именно "НДС не взимается", а не "Без НДС", так как второе может в себя включать по смыслу, что сумма по договору все таки может облагаться
  • 15.11.2011, 11:19
    Ulyanka
    Цитата Сообщение от kich Посмотреть сообщение
    Надеюсь чем нибудь помог.
    Помогли, спасибо!
    Но больше всего волнует пп.1 п. 5 ст 173 НК, где сказано, что
    "5. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется следующими лицами в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога:
    1) лицами, не являющимися налогоплательщиками, или налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога;"

    Получается, что ИП, применяющий упрощенку, может выставлять счета-фактуры с выделением суммы налога?
  • 15.11.2011, 11:17
    kich
    Если уйти еще глубже, то можете расписать клиенту, что НДС - это косвенный налог, т.е. бремя по его оплате перекладывается на последующего участника, а поскольку между вами - Вы не признаетесь плательщиком НДС, то указанное бремя не может быть переложено на контрагента, так как нет НДС с вашей стороны, и + еще можете завуалировать, что нибудь вокруг "типо НДС - это налог именно с добавленной стоимости"
    Ну в общем что нибудь в таком духе
  • 15.11.2011, 11:09
    kich
    Цитата Сообщение от Ulyanka Посмотреть сообщение
    Помогите разъяснить...
    Статья 146. Объект налогообложения
    Поскольку по НДС в общем случае объектом признается реализация передача, выполнение и т.п. - т.е. тогда когда плательщик НДС сам что то продает (проще говоря). То у него не возникает объекта налогообложения с НДС.
    А в Вашем случае, укажите для него для справки, что вы не признаетесь в конкретном случае плательщиком НДС, что указано в п.3 ст 346.11 НК.

    Надеюсь чем нибудь помог.
  • 15.11.2011, 10:58
    kich
    Цитата Сообщение от Ulyanka Посмотреть сообщение
    Помогите разъяснить ситуацию контрагенту!!!
    Мы ИП на УСН, наш контрагент ООО на общем режиме. Мы оказываем им услуги, после выставляем акт на выполненные работы (без НДС). Покупатель считает, что с общей суммы выполненных работ они платят НДС за нас. Как ему доказать, что никакую сумму НДС за выполнение он не платит?
    Если можно, дайте ссылку на статью в НК. Спасибо заранее.
    Понимаю, не просто растолковать кому то что, когда прямо это не указано.
    Но вот вам ссылочка - "Статья 161. Особенности определения налоговой базы налоговыми агентами"
    Коль контрагент не относится к указанным, то за вас налог и не платить.

    И кстати не
    Цитата Сообщение от Ulyanka Посмотреть сообщение
    после выставляем акт на выполненные работы (без НДС)
    А "НДС не взимается" - именно так в документах указывайте

    Поправлюсь. Не заметил, что именно покупатель возмущается, сейчас поправлюсь
  • 15.11.2011, 10:48
    Glawbuch
    никакую сумму НДС за выполнение он не платит
    потому что там нет никакого НДС. А то, что они в своем внутреннем учете считают ежеквартально - это не Ваши проблемы.
  • 15.11.2011, 10:38
    Ulyanka
    Помогите разъяснить ситуацию контрагенту!!!
    Мы ИП на УСН, наш контрагент ООО на общем режиме. Мы оказываем им услуги, после выставляем акт на выполненные работы (без НДС). Покупатель считает, что с общей суммы выполненных работ они платят НДС за нас. Как ему доказать, что никакую сумму НДС за выполнение он не платит?
    Если можно, дайте ссылку на статью в НК. Спасибо заранее.
  • 17.03.2011, 09:37
    Andyko
    полностью 3,6р
    .
  • 17.03.2011, 00:34
    Daaaaave
    Подскажите!
    я ИП на УСН. закупаю товар у поставщика с ндс. перепродаю обычно без, но тут попросили с ндс.
    допустим купил за 10 рублей (ндс = 1,8р), продаю за 20 (ндс = 3,6р). могу ли я выставить счет-фактуру с НДС. и если да, то сколько я сам должен уплатить? полностью 3,6р или с учетом ндс поставщика только 1,8? хотелось бы понимать правовую основу данной ситуации. всегда считал что не обязан, но если выставляю с-ф с НДС, имею право вычесть ндс поставщика... а тут почитал и как-то в замешательстве...
  • 13.03.2011, 10:04
    Glawbuch
    Нужно указать: Без НДС.
  • 12.03.2011, 12:46
    Над.К
    Что за смета-то?
  • 12.03.2011, 11:24
    Mary77
    Подскажите, пожалуйста, смета составлена с НДС, а мы на упрощенке, правомерно ли будет выставить документы заказчику на общую сумму, не выделяя НДС
  • 08.03.2011, 18:25
    scarlett63
    Благодарю за ответ.
  • 07.03.2011, 23:12
    Над.К
    Нет
  • 07.03.2011, 22:58
    scarlett63
    А в налоговую мы ничего не подаем ?
  • 07.03.2011, 21:44
    Над.К
    Ну так Вы же импортируете оборудование? Значит должны платить таможенный НДС
  • 07.03.2011, 21:15
    scarlett63
    Вопрос в том: мы ничего не должны, после ввоза товаров на таможенную территорию Российской Федерации ?
  • 07.03.2011, 20:42
    Fjedor
    Здесь речь идёт про налоговое законодательство РФ.
  • 07.03.2011, 20:12
    scarlett63
    Организация на упрощенной системе 6%.Купили машину для изготовления этикетки на Украине.Кто должен платить НДС покупатель или продавец?
  • 07.03.2011, 17:58
    LegO NSK
    Подать декларацию.
    Заплатить.
  • 07.03.2011, 17:16
    Fjedor
    Цитата Сообщение от LegO NSK Посмотреть сообщение
    VETO, штрафа и пени быть не должно, только налог. Это ВАС уже давно сказал.
    А с меня брали штраф за несвоевременную подачу декларации по НДС (позже 20-го числа). Она была нулевой, а затем я уже сделал корректировку. Штраф, кажется, был 100 рублей.
  • 07.03.2011, 12:00
    VETO
    LegO NSK Не очень понятно.
    Ваш совет - первый вариант?
  • 07.03.2011, 07:37
    LegO NSK
    VETO, штрафа и пени быть не должно, только налог. Это ВАС уже давно сказал.
  • 07.03.2011, 00:06
    VETO
    Люди! Нужен совет как поступить.
    Пол года назад продали изделие с НДС. По другому поступить было нельзя. Закрутились и НДС 10т. р. забыли заплатить.
    У нас два варианта:
    1. Подправить док-ты и забыть про него. (Если проверка, найдут, заплатим штраф и НДС)
    2. Заплатить НДС сейчас, оформят штраф.
    Два варианта равнозначны, но первый более привлекательный.
    Встречной проверки за 3 года не было ни разу, а может быть её ещё три года не будет.

    А какой срок давности по НДС?
  • 18.11.2010, 15:16
    юльчик78
    про счет-фактуру сори=(( не правильно сформулировала вопрос.
  • 18.11.2010, 15:14
    Andyko
    юльчик78, а откуда в истории появлся счет фактура от предыдущего бухгалтера?
  • 18.11.2010, 15:11
    юльчик78
    в п\п и в акте.
  • 18.11.2010, 15:10
    Glawbuch
    юльчик78, ВЫ где его выделили, НДС этот? В счет-фактуре, который сами офоримили, в платежном поручении? Где?
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •