Ответить в теме: УСН 15% Расходы есть, доходов нет
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Индивидуальные предприниматели обязаны в течение четырех лет обеспечивать сохранность первичных учетных документов, Книги учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов. Так что могут требовать за 2010 год и не раньше. Для успокоения совести, составьте акт об уничтожении книг в связи с окончанием срока хранения.
Ув. знатоки ситуация такая: 1). С 2006г. по 2008г. было зарегистрировано ИП на УСН (доходы, уменьшенные на величину расходов, 15%) без наёмных работников. 2). С 2009г. по 2011г. было зарегистрировано ИП на УСН (доходы, уменьшенные на величину расходов, 15%) без наёмных работников с 2012г. перешли на УСН (доходы, 6%) так же без работников. Вся отчётность сдавалась своевременно за все года доходов не было были одни расходы (в основном оплата в ПФР и может ещё мелкие расходы на хоз. нужды - не помню). 3). В феврале 2014г. с налоговой пришло письмо вот с таким содержанием: Запрос Инспекция ФНС России по г. Мурманску в соответствии с п.п.5 п.1 ст.23 Налогового Кодекса РФ просит не позднее пяти дней с даты получения настоящего запроса представить книгу учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя по операциям о полученных доходах и произведенных расходах за 2006, 2007, 2008, 2009 года. Вопрос: Подскажите пожалуйста обязана ли я предоставлять в налоговую книгу доходов и расходов за эти года (ранее, как и положено их регистрировали в налоговой, но сейчас найти их не могу – возможно я их уже выбросила)? Всем откликнувшимся спасибо за уделённое время.
Сообщение от Аноним А можно сдать декларацию с ООООО-ми отчетами по фондам ???Спасибо!!! Забыла дописать, при заполненной декларации по УСН
Сообщение от alex-msk Так еще не поздно. По ФСС и ПФР будут претензии по несданным НУЛЕВЫМ отчетам, но это вы как-нить переживете А можно сдать декларацию с ООООО-ми отчетами по фондам ???Спасибо!!!
А что делать с авансовыми платежами? Можно ли учесть в счет мин. Налога? Писать заявление в налоговую о перечислении на другую кбк?
Заплатить придется минимальный налог (1% от дохода). По итогам года сформируете убыток. Перенесете и учтете его в 2014.
Так еще не поздно. По ФСС и ПФР будут претензии по несданным НУЛЕВЫМ отчетам, но это вы как-нить переживете
У меня ООО доходы минус расходы, были уплачены авансовые платежи 11000. Но в связи с приобретением основных средств за год расходы (1181000) получились больше чем доходы (998000). Причем все расходы были в 4 квартале. Вопрос: что платить платить за год?
Добрый вечер! Посоветуйте, что делать если ООО зарегистрирован в 08.2013, оптово розничная торговля, отчеты не сданы, начислений не было, штаты не занесены, но есть выручка, как быть с отчетами и отчислениями???
Взнос учредителя - не доходы. Предоплата за оборудование - не расходы. Расходами затраты, связанные с покупкой оборудования , станут после его получения, оприходования и введения в эксплуатацию. Про ввод в эксплуатацию - может, это и не критерий отнесения к затратам, а вот оприходование оборудования - точно.
Получается, что я их отражу только в 2013г (как доход и как расходы в КУДиР), т.к. расходование именно этих средств началось только в 2013г. Отражать доход в 2012
Спасибо, разобралась со средствами гранта. Получается, что я их отражу только в 2013г (как доход и как расходы в КУДиР), т.к. расходование именно этих средств началось только в 2013г. (если не так, то поправьте, пожалуйста). А как быть с расходами, которые были в 2012г. (50тыс. внесли на расчетный счет как взнос учредителя, и 47 тыс. потратили на предоплату за оборудование). Их показать в налоговой декларации и в КУДир за 2012г?
Сообщение от Аноним но был получен грант начинающим, Это доход. Если он потрачен на то, на что он дан, значит и расход есть. Как это оформлять, ФНС давно рассказала http://www.klerk.ru/doc/232061/
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, ООО на УСН 15% зарегистрировано в октябре 2012г. В 2012 г. доходов не было, но был получен грант начинающим, а также на р/с поступил взнос учредителя. Я так понимаю, что это не доходы. Также с р/с была сделана предоплата за оборудование для будущего производства. Получается, что доходов нет, а расход есть. Нужно ли это все показывать в годовой налоговой декларации и в книге учета доходов и расходов, а в дальнейшем принять этот расход для вычета из доходов в следующем периоде? До мая 2013 доходов не будет, т.к. запуск будет только в мае 2013г. До этого будут вестись подготовительные работы (для расходов будут использоваться средства гранта и свои).
А база принадлежит ИП? И что Вы подразумеваете под этой "базой"?
Andyko, Добрый вечер! Скажите пожалуйста, ИП на УСН 15%, занимаемся продажей строит. материалов. Хотим провести газ на базу. Можем ли мы включить в расходы?
пояснили? скажите им до свидания требования документов - в письменном виде
вызвали пояснить и предоставить соответствующий документы в связи с расхождением оборота по р\с и декл. за 2011 г.
tomic, а с какой целью Вы с ними вообще разговариваете?
они так и говорят, несите документы подтверждающие, что это Ваши собственные деньги (договора займа, договора продажи авто, квартиры или иные документы), а мой ип занял без расписок без бумаг, объяснили им что эти деньги займ у друга, а им неси документы и всё... дело в том что при внесении денежных средств на р\с, назначение платежа было указано, взнос от ип. чё это они пристали не понять
Да глупости какие! Это налоговая пусть доказывает, что это доход. Что же Вы их слушаете-то?
Добрый день подскажите пожалуйста... УСНО ИП 6%, производство, расхождения между декларацией за 2011, на р\с поступило 1 546 т.р., а выписка с банка 4 100 т.р. (это взносы от ип свои собственные деньги) в налоговой сказали что надо подтвердить документами, где он взял 2500 т.р., он сказал это мои собственные средства, подтвердить я их не могу... что делать теперь не знаю, это получается теперь надо будет уплатить налог 6% с 2500т.р. и штраф...
Спасибо
какая есть, такую и регистрировать
Как же быть тогда с КДиР? Вообще нулевую регистрировать?
если деятельность не ведется, то не стоит расходы указывать
ИП на УСН 15%. Зарегистрировано в 2010 году. Деятельность не ведется, совсем. Взносы в ПФР уплачиваются. За 2010 год соответственно уплачены взносы ПФР и ФОМС в январе 2011 года. 1. Можно ли показать эти взносы в расходах за 2011 год в КиДР? 2. Соответственно в декларации за 2011 год доход=0, расход=взносы и налог=0? 3. За 2010 год похоже декларация не сдана((( и книга тоже, но там движений никаких, даже взносы не уплачивались еще, надо ли сейчас зарегистрировать КиДР за 2010 год в налоговой? и как ее заполнять? просто пустая КиДР? Спасибо за ответ.
Сообщение от Красный Мак Чудесяка, У меня убыток был показан за два года, чревато объяснительной в налоговую, если грамотно напишете, то ничего не будет вам. Подскажите, пожалуйста, а что писать в такой объяснительной? У меня тоже убыток за 2 года
спасибочки !!! чтобы я без вас делала ))) всегда помогаете!!!
Сообщение от юльчик78 я смогу отминусовать 3000 и заплатить 4000 ??? куда мне деть уже оплаченные 3 000 ???? Никуда не девать, зачем их куда-то девать? 1 полугодие вклоючает 1 квартал, правда? Значит эти 3000 уплачены за 1 полугодие в том числе, и Вы их минусуете из начисленного за этот отчетный период налога Все просто, проще не бывает
Правила форума