×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: УСН 15% Расходы есть, доходов нет

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 15.02.2014, 22:23
    Stelsus
    Индивидуальные предприниматели обязаны в течение четырех лет обеспечивать сохранность первичных учетных документов, Книги учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов. Так что могут требовать за 2010 год и не раньше. Для успокоения совести, составьте акт об уничтожении книг в связи с окончанием срока хранения.
  • 15.02.2014, 21:51
    Аноним
    Ув. знатоки ситуация такая:
    1). С 2006г. по 2008г. было зарегистрировано ИП на УСН (доходы, уменьшенные на величину расходов, 15%) без наёмных работников.

    2). С 2009г. по 2011г. было зарегистрировано ИП на УСН (доходы, уменьшенные на величину расходов, 15%) без наёмных работников с 2012г. перешли на УСН (доходы, 6%) так же без работников. Вся отчётность сдавалась своевременно за все года доходов не было были одни расходы (в основном оплата в ПФР и может ещё мелкие расходы на хоз. нужды - не помню).

    3). В феврале 2014г. с налоговой пришло письмо вот с таким содержанием:

    Запрос
    Инспекция ФНС России по г. Мурманску в соответствии с п.п.5 п.1 ст.23 Налогового Кодекса РФ
    просит не позднее пяти дней с даты получения настоящего запроса представить книгу учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя по операциям о полученных доходах и произведенных расходах за 2006, 2007, 2008, 2009 года.

    Вопрос: Подскажите пожалуйста обязана ли я предоставлять в налоговую книгу доходов и расходов за эти года (ранее, как и положено их регистрировали в налоговой, но сейчас найти их не могу – возможно я их уже выбросила)?
    Всем откликнувшимся спасибо за уделённое время.
  • 13.01.2014, 17:51
    Аноним
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А можно сдать декларацию с ООООО-ми отчетами по фондам ???Спасибо!!!
    Забыла дописать, при заполненной декларации по УСН
  • 13.01.2014, 17:47
    Аноним
    Цитата Сообщение от alex-msk Посмотреть сообщение
    Так еще не поздно. По ФСС и ПФР будут претензии по несданным НУЛЕВЫМ отчетам, но это вы как-нить переживете
    А можно сдать декларацию с ООООО-ми отчетами по фондам ???Спасибо!!!
  • 13.01.2014, 17:23
    Оюна
    А что делать с авансовыми платежами? Можно ли учесть в счет мин. Налога? Писать заявление в налоговую о перечислении на другую кбк?
  • 13.01.2014, 17:20
    alex-msk
    Заплатить придется минимальный налог (1% от дохода). По итогам года сформируете убыток. Перенесете и учтете его в 2014.
  • 13.01.2014, 17:18
    alex-msk
    Так еще не поздно. По ФСС и ПФР будут претензии по несданным НУЛЕВЫМ отчетам, но это вы как-нить переживете
  • 13.01.2014, 17:07
    Оюна
    У меня ООО доходы минус расходы, были уплачены авансовые платежи 11000. Но в связи с приобретением основных средств за год расходы (1181000) получились больше чем доходы (998000). Причем все расходы были в 4 квартале. Вопрос: что платить платить за год?
  • 13.01.2014, 16:46
    Аноним
    Добрый вечер! Посоветуйте, что делать если ООО зарегистрирован в 08.2013, оптово розничная торговля, отчеты не сданы, начислений не было, штаты не занесены, но есть выручка, как быть с отчетами и отчислениями???
  • 21.03.2013, 09:37
    masurka
    Взнос учредителя - не доходы.
    Предоплата за оборудование - не расходы.
    Расходами затраты, связанные с покупкой оборудования , станут после его получения, оприходования и введения в эксплуатацию.
    Про ввод в эксплуатацию - может, это и не критерий отнесения к затратам, а вот оприходование оборудования - точно.
  • 20.03.2013, 23:17
    Зета
    Получается, что я их отражу только в 2013г (как доход и как расходы в КУДиР), т.к. расходование именно этих средств началось только в 2013г.
    Отражать доход в 2012
  • 20.03.2013, 23:12
    Аноним
    Спасибо, разобралась со средствами гранта. Получается, что я их отражу только в 2013г (как доход и как расходы в КУДиР), т.к. расходование именно этих средств началось только в 2013г. (если не так, то поправьте, пожалуйста). А как быть с расходами, которые были в 2012г. (50тыс. внесли на расчетный счет как взнос учредителя, и 47 тыс. потратили на предоплату за оборудование). Их показать в налоговой декларации и в КУДир за 2012г?
  • 20.03.2013, 16:41
    Над.К
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    но был получен грант начинающим,
    Это доход. Если он потрачен на то, на что он дан, значит и расход есть.
    Как это оформлять, ФНС давно рассказала http://www.klerk.ru/doc/232061/
  • 20.03.2013, 13:51
    Аноним
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, ООО на УСН 15% зарегистрировано в октябре 2012г. В 2012 г. доходов не было, но был получен грант начинающим, а также на р/с поступил взнос учредителя. Я так понимаю, что это не доходы. Также с р/с была сделана предоплата за оборудование для будущего производства. Получается, что доходов нет, а расход есть. Нужно ли это все показывать в годовой налоговой декларации и в книге учета доходов и расходов, а в дальнейшем принять этот расход для вычета из доходов в следующем периоде?
    До мая 2013 доходов не будет, т.к. запуск будет только в мае 2013г. До этого будут вестись подготовительные работы (для расходов будут использоваться средства гранта и свои).
  • 11.11.2012, 19:00
    Над.К
    А база принадлежит ИП? И что Вы подразумеваете под этой "базой"?
  • 11.11.2012, 18:43
    romanovatanushka07
    Andyko, Добрый вечер! Скажите пожалуйста, ИП на УСН 15%, занимаемся продажей строит. материалов. Хотим провести газ на базу. Можем ли мы включить в расходы?
  • 15.05.2012, 12:14
    Andyko
    пояснили?
    скажите им до свидания
    требования документов - в письменном виде
  • 14.05.2012, 13:10
    tomic
    вызвали пояснить и предоставить соответствующий документы в связи с расхождением оборота по р\с и декл. за 2011 г.
  • 14.05.2012, 13:05
    Andyko
    tomic, а с какой целью Вы с ними вообще разговариваете?
  • 14.05.2012, 12:57
    tomic
    они так и говорят, несите документы подтверждающие, что это Ваши собственные деньги (договора займа, договора продажи авто, квартиры или иные документы), а мой ип занял без расписок без бумаг, объяснили им что эти деньги займ у друга, а им неси документы и всё... дело в том что при внесении денежных средств на р\с, назначение платежа было указано, взнос от ип. чё это они пристали не понять
  • 14.05.2012, 12:48
    Над.К
    Да глупости какие! Это налоговая пусть доказывает, что это доход. Что же Вы их слушаете-то?
  • 14.05.2012, 10:06
    tomic
    Добрый день подскажите пожалуйста... УСНО ИП 6%, производство, расхождения между декларацией за 2011, на р\с поступило 1 546 т.р., а выписка с банка 4 100 т.р. (это взносы от ип свои собственные деньги) в налоговой сказали что надо подтвердить документами, где он взял 2500 т.р., он сказал это мои собственные средства, подтвердить я их не могу... что делать теперь не знаю, это получается теперь надо будет уплатить налог 6% с 2500т.р. и штраф...
  • 11.05.2012, 09:35
    Ксютя
    Спасибо
  • 10.05.2012, 13:26
    Andyko
    какая есть, такую и регистрировать
  • 07.05.2012, 11:26
    Ксютя
    Как же быть тогда с КДиР? Вообще нулевую регистрировать?
  • 07.05.2012, 10:25
    Andyko
    если деятельность не ведется, то не стоит расходы указывать
  • 07.05.2012, 09:43
    Ксютя
    ИП на УСН 15%. Зарегистрировано в 2010 году. Деятельность не ведется, совсем. Взносы в ПФР уплачиваются. За 2010 год соответственно уплачены взносы ПФР и ФОМС в январе 2011 года. 1. Можно ли показать эти взносы в расходах за 2011 год в КиДР? 2. Соответственно в декларации за 2011 год доход=0, расход=взносы и налог=0? 3. За 2010 год похоже декларация не сдана((( и книга тоже, но там движений никаких, даже взносы не уплачивались еще, надо ли сейчас зарегистрировать КиДР за 2010 год в налоговой? и как ее заполнять? просто пустая КиДР?
    Спасибо за ответ.
  • 25.04.2012, 10:16
    Tat_ty
    Цитата Сообщение от Красный Мак Посмотреть сообщение
    Чудесяка,

    У меня убыток был показан за два года, чревато объяснительной в налоговую, если грамотно напишете, то ничего не будет вам.

    Подскажите, пожалуйста, а что писать в такой объяснительной? У меня тоже убыток за 2 года
  • 20.04.2012, 13:06
    юльчик78
    спасибочки !!! чтобы я без вас делала ))) всегда помогаете!!!
  • 20.04.2012, 12:53
    Над.К
    Цитата Сообщение от юльчик78 Посмотреть сообщение
    я смогу отминусовать 3000 и заплатить 4000 ??? куда мне деть уже оплаченные 3 000 ????
    Никуда не девать, зачем их куда-то девать?
    1 полугодие вклоючает 1 квартал, правда? Значит эти 3000 уплачены за 1 полугодие в том числе, и Вы их минусуете из начисленного за этот отчетный период налога
    Все просто, проще не бывает
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •