Ответить в теме: заполняю книгу учета ИП
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
на дату отчета брокера
Доброго времени суток. Пожалуйста подскажите в каком порядке в КДиР будет отражатся доход от реализации ценных бумаг через брокера: на дату зачисления средств на лицевой счет моей фирмы у брокера или на дату их перечисления брокером на мой р/сч.
Правильно так, как Вам удобно
2.3. В графе 3 указывается содержание регистрируемой операции. На сколько подробно должно быть это описание? Достаточно ли написать: "Произведены расходы. Оплата поставщику: ООО "Солнышко". или еще следует написать за что мы им платим? - "Произведены расходы. Оплата поставщику: ООО "Солнышко" за аренду помещений за июль 2009г." или еще и дописать по какому документу идет оплата? - Произведены расходы. Оплата поставщику: ООО "Солнышко" за аренду помещений за июль 2009г. по договору №3 от 01.01.09" Как правильно?
Аноним, у Вас убыток за 2007 год? Значит сумма исчисленного в общем порядке налога равна нулю.
Чего-то не догоняю, подскажите, в стр.30 КДиР (справка к разделу 1), что писать? "Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период" В моем случае миним.налог за 2007г (по декларации) 3224р.(исчислен и уплачен), а что значит "суммой исчисленного в ОБЩЕМ ПОРЯДКЕ налога за предыдущий налоговый период"? Где это исчислено, если по декл.2007 убыток 800т.р? Какого налога (минимального или по ставке 15%)?
Нет есть такое слово - наложил. А если он говорит от себя - ложу в ......
Аноним, не надо читать старую информацию, книга давно поменялась, и там не указываются доходы-расходы не влияющие на налогобложения. И ради бога, нет такого слова "ложу"
Сообщение от UPITER 2.4. В графе 4 налогоплательщик отражает полученные доходы как учитываемые, так и не учитываемые при налогообложении. . Упрощенка 6%, работаю р/с,есть еще ЕНВД. Должна ли я в этой графе указывать торговую выручку по ЕНВД каторую я ложу на рас. счет для расчетов с поставщиками и уплату кредита.
Со дня подачи заявления.
Andyko, Спасибо, а в месячный срок после регистрации или даты подачи заявления на это уведомление?
Над.К, Спасибо! А если на этом уведомлении будет стоять дата позже, чем начались денежные поступления, зафиксированные в книге, - меня расстреляют? Или они выдадут уведомление с датой, совпадающей с датой занесением меня в ЕГРИП?
В месячный срок должны выдать или отправить Вам почтой.
1. Можно и пустую, но не обязательно 2. Никаких писем законом не предусмотрено. Хотя некоторые налоговые, вероятно, об этом не знают 3. Пойдите в свою налоговую и получите это уведомление.
Всем доброго времени суток, Вот, начал зарабатывать денежку как ИП на УСН, заполняю книгу в электронном виде. Несмотря на то, что немало читал соответствующие темы на Клерке, видимо, читал их невнимательно, ибо появились сразу три вопроса: 1. Я зарегистрировал ИПа в ноябре 2006 г., но фактическая деятельность началась с 2007 г. Соответственно, за прошлый год я предоставлю в налоговую пустую декларацию... А нужна ли также книга за прошлый год, тоже пустая? 2. Я так понял, что заранее никакого заявления на ведение книги в электронном виде писать не надо, нужно лишь в конце года ее распечатать, сшить и отнести на подпись в инспекцию. Верно? 3. Наверное, самое главное. На титульной странице книги есть графа о некоем уведомлении о возможности ведения УСН, что это? Я, естественно, подавал заявление о переходе на упрощенку в день регистрации, но никакого уведомления при получении документов мне не вручали... Заранее спасибо.
Советую Вам прочесть п.3 Порядка заполнения Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения утвержденного приказом Минфина РФ от 30 декабря 2005 г. №167н
Почти дубль
А чем же вексель гасить. А что, если не списывать, будет чем вексель гасить? Какая связь между гашением векселя и списанием ОС в расходы? Но ведь зарегистртровано это общество в октябре 2006, а уже однако второй год это здание поквартально списывается по одной четверти в квартал????? Откуда второй год-то? Списывать начнете в 1 кв.2007, закончите в 4 кв.
А чем же вексель гасить А Вы чем собирались его гасить? И причем тут списание стоимости ОС в расходы по налогообложению. Вы вообще про что? Я про списывание ОС в расходы по налогообложению Если Вы про бухучет - то уточняйте это, мы не телепаты. В БУ здание может амортизироваться долго, только причем тут вексель?
Я как ни странно прочел вот это - "ООО на упращёнке (15%) зарегистрированно в октябре 2006г. Деятельность не велась. В декабре выпустили вексель, продали его и на эти деньги купили здание." Потом это - " На сколько я понимаю, то за 2006г у меня будет пустая книга и налог равный нулю. А в 1-м кв. 2007г в книгу пойдёт запись об ОС (1/4 часть стоимости). Правильно?" Потом спросил это - "почему 1\4 ОС? А где остальное?" И в ответ получил это -" Как где? ОС уже второй год поквартально списываются Так и будут по 1/4 в квартал до конца года списывать." Но ведь зарегистртровано это общество в октябре 2006, а уже однако второй год это здание поквартально списывается по одной четверти в квартал????? Видимо к концу года и фундамента не останется. А чем же вексель гасить. Ну просто головокружение от всего происходящего????
Как где? ОС уже второй год поквартально списываются Так и будут по 1/4 в квартал до конца года списывать.
А почему 1\4 ОС? А где остальное?
Добрый вечер! 18 пост мой. На сколько я понимаю, то за 2006г у меня будет пустая книга и налог равный нулю. А в 1-м кв. 2007г в книгу пойдёт запись об ОС (1/4 часть стоимости). Правильно?
Ну, с первой частью все более-менее понятно: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 24 октября 2005 г. N 03-11-04/2/111 Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики на письмо сообщает следующее. В соответствии с п. 1 ст. 346.15 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) при определении налоговой базы по единому налогу организациями, применяющими упрощенную систему налогообложения, не учитываются доходы, перечисленные в ст. 251 Кодекса. Согласно пп. 10 п. 1 ст. 251 Кодекса средства, полученные по договорам кредита или займа, независимо от формы оформления заимствований, а также средства, полученные в счет погашения таких заимствований, относятся к доходам, не учитываемым при налогообложении. Поэтому денежные средства, полученные от операций по выдаче векселей в обеспечение заемных обязательств векселедателя, не учитываются при налогообложении. Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики А.И.ИВАНЕЕВ 24.10.2005
Однако очень интересно. Вексель Ваш. Но это документ, который долговой. Фактически это кредит. За него когда то придется деньги заплатить. Однако здание Ваше. Куплено за кредитные деньги. Фактически здесь нет того, что можно назвать доходом. Заёмные деньги налогом не облагаются. Но так это у Вас оригинально. До этого и Остап Бендер не догадался бы. Интересно, какое же будет правильное решение Вашей задачки.
Привет всем! Подскажите начинающему бухгалтеру. ООО на упращёнке (15%) зарегистрированно в октябре 2006г. Деятельность не велась. В декабре выпустили вексель, продали его и на эти деньги купили здание. Ввод в эксплуатацию будет в январе 2007г. Вопрос: как всё это отразить в книге доходов и расходов?
А что будет, если не показывать оплаченные расходы, чтобы не уходить в убыток и не платить минимальный налог? Думаю, что при проверке налоговики обратят внимание, т.к. это разные КБК, а доначислить налог со штрафом и пенями - любимое занятие.
Сообщение от главбух1995 даесли у Вас есть график док.оборота, отразите это в немЛ@cточкa, у Вас ИП УСН15? Если у Вас УСН и деятельность велась, то неправда. Показываются расходы, которые оплачены в 4 кв. Спасибо за ответ. Все намного хуже. ИП УСН 15 не у меня, а у клиента была... А что будет, если не показывать оплаченные расходы, чтобы не уходить в убыток и не платить минимальный налог? Считается ли нарушением - не показывать в декларации расходы?
То есть - подтверждающим документом будет справка-расчет? да Это же очень сложно. Или можно тогда составлять такую справку один раз в квартал? если у Вас есть график док.оборота, отразите это в нем Кажется я неправильно составила и сдала КДР за прошлый год. Кстати, в налоговой попросили приложить реестр расходов. Я указала платежки и чеки. Взяли - ничего не сказали. Л@cточкa, у Вас ИП УСН15? А правда, что если нет реализации, то не показываются и постоянные расходы - зарплата администрации, аренда и услуги банка? И что тогда, в следующих периодах их учитывать? Вот у нас например в 4 квартале не было реализации. Если у Вас УСН и деятельность велась, то неправда. Показываются расходы, которые оплачены в 4 кв.
4agur, думаю, да.
Правила форума