×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Оприходование ОС стоимостью до 3тр

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 14.04.2015, 17:03
    Rahsch
    Цитата Сообщение от Лебедь Белая Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, почему безвозмездно принятое ОС не попадает в таблицу Расчет среднегодовой стоимости?
    Причин может быть несколько.
    Проверьте субсчет, на который начисляется амортизация. Бывает, что основное средство учитывается на счете, например, 101.36, а амортизация на счете 104.34. И КПС должен быть одним и тем же на счетах 101.ХХ и 104.ХХ для этого основного средства.
  • 14.04.2015, 16:42
    Лебедь Белая
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, почему безвозмездно принятое ОС не попадает в таблицу Расчет среднегодовой стоимости?
  • 27.03.2015, 16:03
    Rahsch
    Цитата Сообщение от Лебедь Белая Посмотреть сообщение
    Что я делаю не так?
    Сделайте скриншот и выложите его. Желательно, закладки "Общая", "Основные средства" и "Амортизация".
  • 27.03.2015, 10:37
    Лебедь Белая
    Rahsh, cпасибо за помощь! Амортизацию ввела. Но всё та же проблема, при вводе счета кредита появляется табличка Запись с таким ключевыми полями существует и документ не проводится
    Что я делаю не так?
  • 27.03.2015, 10:26
    Лебедь Белая
    [QUOTE=Rahsch;54469607]Спасибо за помощь! Амортизацию ввела. Но всё та же проблема, при вводе счета кредита появляется табличка Запись с таким ключевыми полями существует и документ не проводится
    Что я делаю не так?
  • 27.03.2015, 05:32
    iramir
    Rahsch, терпение Ваше безгранично!!! 99 человек из 100 давно бы уже рявкнули: " Учи матчасть!"
  • 26.03.2015, 17:19
    Rahsch
    Цитата Сообщение от Лебедь Белая Посмотреть сообщение
    А можете теперь помочь оприходовать безвозмездно полученное ОС? Его нужно приходовать по остаточной стоимости?
    ОС / Поступление ОС / Безвозмездное поступление ОС.
    Нет, нужно приходовать по первоначальной стоимости с учетом начисленной ранее амортизации:
    Дт.101.ХХ.310-Кт.401.10.180,
    Кт.401.10.180-Кт.104.ХХ.410.

    Цитата Сообщение от Лебедь Белая Посмотреть сообщение
    А еще почему при заполнении карточки ОС во вкладке Амортизация пишется Начисление амортизации приостановлено? И не даёт проставить параметры амортизации...
    Информация в этой вкладке появляется после того, как Вы примете основное средство к учету на счете 101.00.
  • 26.03.2015, 17:03
    Лебедь Белая
    А еще почему при заполнении карточки ОС во вкладке Амортизация пишется Начисление амортизации приостановлено? И не даёт проставить параметры амортизации...
  • 26.03.2015, 16:16
    Лебедь Белая
    Спасибо, всё получилось, вы мне очень помогли))
    А можете теперь помочь оприходовать безвозмездно полученное ОС? Его нужно приходовать по остаточной стоимости?
    Почему при заполнении счета кредита у меня выскакивает таблица Запись с таким ключевыми полями существует?
  • 26.03.2015, 13:44
    Rahsch
    Цитата Сообщение от Лебедь Белая Посмотреть сообщение
    И почему во вкладке Амортизация (Принятие к учету) не проставляется Забалансовый счет учета ОС и из-за этого документ не проводится?
    Флажок "Ввод в эксплуатацию одновременно с принятием к учету" должен быть включен.

    Цитата Сообщение от Лебедь Белая Посмотреть сообщение
    Счет учета затрат по амортизации - какой? 401.20 271?
    Это зависит от типа учреждения и направления использования объекта основных средств.
  • 25.03.2015, 12:10
    Лебедь Белая
    Счет учета затрат по амортизации - какой? 401.20 271?
  • 25.03.2015, 12:03
    Лебедь Белая
    Спасибо большое! А Вы случайно не знаете к какому ОКОФ относятся печати и штампы? И почему во вкладке Амортизация (Принятие к учету) не проставляется Забалансовый счет учета ОС и из-за этого документ не проводится?
  • 25.03.2015, 11:08
    Rahsch
    Цитата Сообщение от Лебедь Белая Посмотреть сообщение
    В этом случае ОС попадают на счет 106.31, а как мне потом перенести эти ОС на счет 21.36? Это же ОС стоимостью менее 3тр.
    После проведения документа "Покупка ОС" нажимаете на кнопку "Принять к учету". Оформляете документ "Принятие к учету ОС", в котором формируются проводки:
    Дт.101.ХХ.310-Кт.106.31.310,
    Дт.Счет учета затрат - Кт.101.ХХ.410,
    Увеличение счета 21.
  • 25.03.2015, 10:45
    Лебедь Белая
    В этом случае ОС попадают на счет 106.31, а как мне потом перенести эти ОС на счет 21.36? Это же ОС стоимостью менее 3тр.
  • 25.03.2015, 09:44
    Rahsch
    Цитата Сообщение от Лебедь Белая Посмотреть сообщение
    Вобщем я иду на вкладку ОС, НМА, НПА - Поступление - Покупка ОС.
    В этом документе оформляется проводка Дт.106.ХХ.310-Кт.302.ХХ.730 (208.ХХ.660), а Вы какую проводку пытаетесь оформить?
  • 25.03.2015, 09:40
    Лебедь Белая
    Вобщем я иду на вкладку ОС, НМА, НПА - Поступление - Покупка ОС. Выбираю счет Кредита 21.36, программа ругается: Вид субконто КЭК не доступен для данной записи. Что я делаю не так?
  • 25.03.2015, 00:31
    Rahsch
    Цитата Сообщение от Лебедь Белая Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно оприходовать ОС до 3тр в 1С Предприятие 8.2 Бухгалтерия государственного учреждения.
    Вопрос из серии: А как правильно вести бух. учет? А как правильно питаться? А как правильно жить?

    Конкретизируйте вопрос, чтобы получить адекватный ответ, а то можно целую диссертацию в ответ написать.
  • 24.03.2015, 22:33
    Лебедь Белая
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно оприходовать ОС до 3тр в 1С Предприятие 8.2 Бухгалтерия государственного учреждения.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •