Ответить в теме: декларация по ндс экспорт в РБ
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Скажите,а какой код вида операции будет при реализации в РБ?
Это то самое Сообщение от Ви заявление на ввоз , которое входит в пакет документов для подтверждения 0 ставки.
нет, ничего не присылали.......А разве должны? Нигде не видела такую информацию
Сообщение от Ви Аналогичная ситуация - возврат через реализацию товара беларусскому поставщику: проверьте, пожалуйста!!! 1й раз такая операция в моей практике....... 1) накл. и с-ф с нулевой ставкой НДС - данные отражены в разделе 9 декларации НДС 2) Сделала регламентую операцию по НДС "Подтверждение 0 ставки" - в разделе 4 заполнилась строка 030 на сумму реализации (26009 руб). 3) в строке 030 поставила сумму 2 601, а в строке 040 - 293 (проверила по заявлениям - эта сумма ранее была принята к зачету). - ПРАВИЛЬНО?? 4) В налоговую мы должны сдать: контракт на эту продажу, накл., с-ф, транспортные доки. А в списке еще значится заявление на ввоз - это какое имеется ввиду? не могу понять ........И может что-то еще надо сдать?? а беларусы прислали уведомление об оплате НДС? они должны сдать декларацию, оплатить НДС и прислать вам
Аналогичная ситуация - возврат через реализацию товара беларусскому поставщику: проверьте, пожалуйста!!! 1й раз такая операция в моей практике....... 1) накл. и с-ф с нулевой ставкой НДС - данные отражены в разделе 9 декларации НДС 2) Сделала регламентую операцию по НДС "Подтверждение 0 ставки" - в разделе 4 заполнилась строка 030 на сумму реализации (26009 руб). 3) в строке 030 поставила сумму 2 601, а в строке 040 - 293 (проверила по заявлениям - эта сумма ранее была принята к зачету). - ПРАВИЛЬНО?? 4) В налоговую мы должны сдать: контракт на эту продажу, накл., с-ф, транспортные доки. А в списке еще значится заявление на ввоз - это какое имеется ввиду? не могу понять ........И может что-то еще надо сдать??
Сообщение от Бухающий Леший Нет. Отражаете этот вычет, обычным порядком в 3 разделе декларации. (стр. 120) Спасибо большое!!!
Сообщение от Аноним другой Мы им продали кондиционер. т.е стр. 030 я не заполняю? Нет. Отражаете этот вычет, обычным порядком в 3 разделе декларации. (стр. 120)
Если Экспорт несырьевой, то строка 030 д.б. пустая, а этот вычет надо отразить в 3 разделе.[/QUOTE] Мы им продали кондиционер. т.е стр. 030 я не заполняю?
Сообщение от Аноним другой Получается дважды к вычету Что то намешали в кучу все. Давайте по порядку. Сообщение от Аноним другой в Разделе 8 есть эти сч-ф к вычету Это Книга покупок, где Вами указаны все принимаемые суммы НДС к вычету, которые отражаются в разных разделах Декларации НДС (например в 3 и 4 разделах) Так что Сообщение от Аноним другой если я указываю в стр. 030 Раздела 4 входящий НДС по экспорту, то в книге покупок в Разделе 8 я эти счета-фактуры по входящему НДС не указываю? Конечно указываете. Только одно НО: Если Экспорт несырьевой, то строка 030 д.б. пустая, а этот вычет надо отразить в 3 разделе.
Подскажите, пожалуйста, если я указываю в стр. 030 Раздела 4 входящий НДС по экспорту, то в книге покупок в Разделе 8 я эти счета-фактуры по входящему НДС не указываю? У меня получилось так: в Разделе 8 есть эти сч-ф к вычету и в Разделе 4 эта же сумма. Получается дважды к вычету.
По подтвержденному экспорту - Сообщение от Аноним р-л 4 , стр.010, стр.020 Сообщение от Аноним Больше ничего? Кто ж знает Ваши "другие" операции по НДС...
Заполнился р-л 4 , стр.010, стр.020 Больше ничего?
Сообщение от Аноним Как теперь заполняю декларацию по НДС? Должен быть заполнен 4 раздел. Строки только 010 и 020. Какую используете бух.программу? В 1с8 нужно сделать в "операциях" - "регламентные операции НДС" -"подтверждение 0 ставки" вот с этой операцией Сообщение от Аноним был экспорт в Беларусь в конце марта(Несырьевой товар) с датой до 30.06.2018 г, чтобы все попало в книгу продаж по 0 ставке и в декларацию, в 4 раздел. Код по 010 строке проверьте/подберите нужный.
У нас был экспорт в Беларусь в конце марта(Несырьевой товар). Товар,который продали в РБ был куплен еще в 2017 г, т.е вычет по нему уже использован. В июне собрали все подтверждающие документы. Как теперь заполняю декларацию по НДС?
Правила форума