×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 30.10.2018, 15:57
    kungi
    Подскажите пожалуйста, что следует писать в графе сумма контракта, если мы в контракте не фиксировали сумму вообще?
  • 29.08.2018, 16:38
    Василек2008
    Цитата Сообщение от Ташик777 Посмотреть сообщение
    раздел "сведения о поставщиках" заполняется при экспорте товара в Белоруссию
    да, конечно
    добрый день, разве надо заполнять этот раздел при экспорте в Беларусь несырьевых товаров? я когда заполняю программу, при переходе на этот раздел, пишет,что только по расходам до 01.07.2016
  • 13.06.2018, 07:15
    Michaelrom
    Здравствуйте Подскажите, пожалуйста, декларацию по НДС и по прибыли нужно заполнять нарастающим итогом с начала года?
    Извиняюсь за глупый вопрос, просто раньше не работали на ОСНО, только с этого года начали.
  • 19.03.2018, 16:15
    Юлия О
    Здравствуйте, нужна очень помощь. (крик помощи). уже столько начиталась.
    Подскажите как заполнить декларацию. Никогда не было экспорта , первый раз сталкиваюсь с этим (у мужа организация )
    Объясню ситуацию в коротко.
    В 4кв2017г. бы всего две реализации одна продажа 250т. руб, и экспорт в Казахстан на 228т.р.
    сдали декларацию за 4кв.2017, где экспорт ни как не отразился, документ были возращены подписанные из Казахстана( накладная+сч.фактура+ТТН все от 25 декабря 2017) только в 1кв.2018. Как теперь мне быть, как отразить НДС по 0 ставке.???
    С чего начать?
  • 22.01.2018, 10:44
    Аноним
    Подскажите пожалуйста если услуги оказаны на территории Украины, нужно ли заполнять программу Возмещение НДС?
  • 15.12.2017, 19:57
    Сакка
    Очень давно не работала с экспортом. Я правильно поняла, что сейчас не нужно нести документы в налоговую, а нужно отправлять реестр по ТКС?
  • 08.11.2017, 12:56
    Ташик777
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    раздел "сведения о поставщиках" заполняется при экспорте товара в Белоруссию
    да, конечно

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    сведения о нашем поставщике (это иностранный поставщик)
    да, позволю себе предположить - указываете ГТД, где выделен НДС

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    только объем товара, который у нас идет на экспорт
    и сумма и НДС под экспорт - выделяете пропорционально.
    Суть файлика - расшифровка того НДС который вы заявляете к возмещению при экспорте. И вот этот НДС в файлике - итоговая сумма по всем контрактам, должна равняться сумме НДС из 4 раздела декларации.
  • 08.11.2017, 12:42
    Аноним
    Подскажите, пожалуйста, в разделе по импортным ГТД объем поставки указывается по наименованию товара всего по ГТД объем, или только объем товара, который у нас идет на экспорт?
  • 08.11.2017, 12:38
    Аноним
    Добрый день!
    Подскажите ,пожалуйста, раздел "сведения о поставщиках" заполняется при экспорте товара в Белоруссию?
    и если заполняется, что в нем указывать? сведения о нашем поставщике (это иностранный поставщик)?
  • 23.10.2017, 14:55
    Ташик777
    Ирина332, когда будете подтверждать экспорт)))) даты здесь совсем не причем. Этот файлик заполняется под декларацию.
  • 23.10.2017, 14:03
    Ирина332
    Вопрос по разделу "сведения о поступлении выручки". Если выручка поступила во 2м квартале, а реализация была в 4м квартале, в каком квартале вбивать эту сумму?
  • 20.10.2017, 13:16
    Ташик777
    Цитата Сообщение от id176117445 Посмотреть сообщение
    как же мне добавить ЕВРО
    в справочник, который подвязан к вашей организации
  • 14.10.2017, 01:06
    id176117445
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, я завожу новую поставку и мне нужно поставить валюту- евро, но когда нажимаю на кнопку справа, где должна стоять валюта, мне предлагает выбрать только рубли или доллары, эти валюты использовались раньше в программе, как же мне добавить ЕВРО?
  • 04.05.2017, 12:22
    Ташик777
    Цитата Сообщение от Аннабух123456 Посмотреть сообщение
    мне надо высчитать сумму поставки и ндс именно с проданных 100кг???
    да

    Цитата Сообщение от Аннабух123456 Посмотреть сообщение
    что налоговая 2 года это принимает?
    не брали, даже если разница в рубли была

    Цитата Сообщение от Аннабух123456 Посмотреть сообщение
    А сейчас в декларациях 4 раздел не заполняется, тогда с чем мне сравнивать сумму ндс по контрактам?
    тоже хотела Вам это написать, но я с ВЭДом уже полгода как не общаюсь, поэтому могла забыть и писать не стала.
    помню, в свое время, в 3 квартале была мысль - с чем они сверять то будут этот файлик? Задавала этот вопрос инспектору тогда, но поскольку в 3 возмещала еще доиюльские поставки, то так и не выяснила что да как. А вообще, предоставлять ПИК обязанности нет. Что подадите, то и ладно.
  • 04.05.2017, 11:12
    Настя-13
    Цитата Сообщение от Аннабух123456 Посмотреть сообщение
    Т.е. если мы получили по накл от поставщика 200кг товара, а продали на экспорт 100кг, то мне надо высчитать сумму поставки и ндс именно с проданных 100кг??? Уточняю))) Просто я посмотрела декларации, которые в этой программке заполняла предыдущий бухгалтер, и у нее забиты данные просто по приходным накладным поставщика, неважно сколько продали. И сумма в первом разделе "Итого сумма НДС по всем контрактам" не сходится ни с одной суммой указанных в декл НДС в 4 разделе. И получается, что налоговая 2 года это принимает? Ничего не понимаю... Вот и решила уточнить у тех, кто знает!
    А сейчас в декларациях 4 раздел не заполняется, тогда с чем мне сравнивать сумму ндс по контрактам?
    Ну не знаю может что-то новенькое придумали, у меня года 2 нет ВЭД, но раньше заполняли именно так, как делал предыдущий бухгалтер.
  • 04.05.2017, 10:58
    Аннабух123456
    Цитата Сообщение от Ташик777 Посмотреть сообщение
    конечно. только то, что продали на экспорт. можно объединять все счф в один товар - в одну строчку. сумма должна сойтись обязательно. в разрезе контрактов. сверяют при приеме файла только общую сумму НДС в файле и в декларации.
    Т.е. если мы получили по накл от поставщика 200кг товара, а продали на экспорт 100кг, то мне надо высчитать сумму поставки и ндс именно с проданных 100кг??? Уточняю))) Просто я посмотрела декларации, которые в этой программке заполняла предыдущий бухгалтер, и у нее забиты данные просто по приходным накладным поставщика, неважно сколько продали. И сумма в первом разделе "Итого сумма НДС по всем контрактам" не сходится ни с одной суммой указанных в декл НДС в 4 разделе. И получается, что налоговая 2 года это принимает? Ничего не понимаю... Вот и решила уточнить у тех, кто знает!
    А сейчас в декларациях 4 раздел не заполняется, тогда с чем мне сравнивать сумму ндс по контрактам?
  • 04.05.2017, 10:32
    Ташик777
    Цитата Сообщение от Аннабух123456 Посмотреть сообщение
    в разрезе кол-ва товара от этого поставщика проданного на экспорт
    конечно. только то, что продали на экспорт. можно объединять все счф в один товар - в одну строчку. сумма должна сойтись обязательно. в разрезе контрактов. сверяют при приеме файла только общую сумму НДС в файле и в декларации.
  • 04.05.2017, 10:28
    Аннабух123456
    Добрый день! Знатоки программки "Возмещение ндс.Налогоплательщик" подскажите мне пожалуйста, я совсем запуталась. В 8 разделе Сведения о поставщиках мы должны заполнить приходные данные от поставщика строго по накладной или в разрезе кол-ва товара от этого поставщика проданного на экспорт? Не понимаю сейчас как у меня сумма ндс от всех поставщиков должна сойтись с 4 разделом. Если товар продавали часть на РФ, часть на ЕАЭС. Заранее спасибо!
  • 24.04.2017, 16:33
    Ташик777
    Цитата Сообщение от Таша77 Посмотреть сообщение
    Спасибо большое. Все нашла. Поклон до пола.
    это мой ответ на помощь МНЕ в свое время, так же, онлайн. Не знаю кто и откуда, но тогда также мне оооочень помогли.
  • 24.04.2017, 16:23
    Таша77
    Спасибо большое. Все нашла. Поклон до пола.
  • 24.04.2017, 16:12
    Ташик777
    Таша77, в екселе выгружалось - по контрактам. оч удобно, сверяла когда не шло. под рукой прогы нет, не скажу где и что нажимать. вроде заходишь в каждый контракт и там где-то можно выбрать
    под конец, чтобы не искать долго, я делала так:
    была табличка - где все суммы НДС по отгрузке, по контракту. Потом забивала в файлик по контрактам и СРАЗУ суммировала итоговый НДС. Можно было сразу увидеть где не идет.
  • 24.04.2017, 15:24
    Таша77
    Добрый день. Можно спросить в каком формате у вас выгружаются данные из НДС возмещение? У меня выгрузилось какая то абра кадабра.с точкой НДС. Решила посмотреть через блокнот . Теперь выдает только в режиме блокнота . Как исправить?
  • 15.01.2017, 20:21
    Жужа17
    Добрый день! А как теперь заполнить ПИК, если 4 раздел пустой, весь НДС указан в 3-м, часть НДС по отгрузкам, подтвержденным в этом квартале, уже был по новым правилам в предыдущей декларации?
  • 10.01.2017, 09:32
    Ирина Ол
    Спасибо! Написала личное сообщение со своими контактами.
  • 09.01.2017, 08:48
    Hoder
    Цитата Сообщение от Ирина ольха Посмотреть сообщение
    Сорри прибыль мы конечно показали, это я тормознула.... хотела написать что счета фактуры по реализации с 0 НДС попадут в книгу продаж лишь в 4 квартале, в прибыли все отражено вовремя.
    По 4 пункту.... Уведомление у нас есть только на бумаге.... ну и заявление тоже на бумаге казахи присылали, наверняка там есть все необходимые номера. Спасибо за информацию о заполнении формы перечня заявлений (я бы не заполнила...(((( сдала бы пакет документов (сканов отгрузочных, счётов фактур, договоров) без него!

    Завтра я с работы зайду под своим ником (не помню логины-пароли) и свяжусь с вами по поводу удаленки под своим основным ником. Мне прямо нужно кураторство по этому экспорту и программе - самой разбираться очень сложно. Спасибо!
    Пишите, не так все сложно
  • 08.01.2017, 14:44
    Ирина ольха
    Цитата Сообщение от Hoder Посмотреть сообщение
    1. Меня заинтересовало то, что вы до сих пор отгрузку в прибыли не отразили. Переход права собственности то ведь прошел (покупатель уведомления даже прислал). Но прибыль годовая, поэтому не думаю что проблемы будут.
    4. Т.к. у вас есть уведомление, то значит у вас электронное заявление. При получении электронного заявления Вам нужно сформировать на бумаге перечень заявлений и представить именно его. Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов - КНД1150035. Там период необходим как и НДС - 4 кв.16, кроме того внутри ссылка на КНД НДС.
    5. Могу вам помочь на удаленке. Как свяжемся?
    Сорри прибыль мы конечно показали, это я тормознула.... хотела написать что счета фактуры по реализации с 0 НДС попадут в книгу продаж лишь в 4 квартале, в прибыли все отражено вовремя.
    По 4 пункту.... Уведомление у нас есть только на бумаге.... ну и заявление тоже на бумаге казахи присылали, наверняка там есть все необходимые номера. Спасибо за информацию о заполнении формы перечня заявлений (я бы не заполнила...(((( сдала бы пакет документов (сканов отгрузочных, счётов фактур, договоров) без него!

    Завтра я с работы зайду под своим ником (не помню логины-пароли) и свяжусь с вами по поводу удаленки под своим основным ником. Мне прямо нужно кураторство по этому экспорту и программе - самой разбираться очень сложно. Спасибо!
  • 08.01.2017, 13:16
    Hoder
    Цитата Сообщение от Ирина Ольха Посмотреть сообщение
    В мае, июне, августе было 5 поставок по 2 договорам в Казахстан, сейчас есть все уведомления, контрагент один. Это все можно в одну декларацию? Или на каждый договор должна быть своя?
    Товары (не сырьевые, светильники), отгружённые в августе мы приняли по новым правилам (с 1 июля) сразу к вычету НДС. А реализацию в прибыли не показали и 0 НДС не заявили. Как это отразить в программе и в файле для ифнс?
    И третий вопрос.... очень очень ищу того кто на удаленке мне покажет и со мной все заполнит, числа с 11 января (только будни рабочее время с 9 до 18 по Москве). Номенклатуры немного, контрагентов тоже, 10-го я сама постараюсь что смогу сделать, но впервые это так сложно подсказать совсем некому.
    1. Добавляете в программе одну декларацию. Там заполняете два контракта (в программе деление по договорам идет).
    2. Относительно старых/новых правил принятия НДС к вычету различия в программе не видел.
    3. Меня заинтересовало то, что вы до сих пор отгрузку в прибыли не отразили. Переход права собственности то ведь прошел (покупатель уведомления даже прислал). Но прибыль годовая, поэтому не думаю что проблемы будут.
    4. Т.к. у вас есть уведомление, то значит у вас электронное заявление. При получении электронного заявления Вам нужно сформировать на бумаге перечень заявлений и представить именно его. Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов - КНД1150035. Там период необходим как и НДС - 4 кв.16, кроме того внутри ссылка на КНД НДС.
    5. Могу вам помочь на удаленке. Как свяжемся?
  • 08.01.2017, 10:13
    Ирина Ольха
    В мае, июне, августе было 5 поставок по 2 договорам в Казахстан, сейчас есть все уведомления, контрагент один. Это все можно в одну декларацию? Или на каждый договор должна быть своя?
    Товары (не сырьевые, светильники), отгружённые в августе мы приняли по новым правилам (с 1 июля) сразу к вычету НДС. А реализацию в прибыли не показали и 0 НДС не заявили. Как это отразить в программе и в файле для ифнс?
    И третий вопрос.... очень очень ищу того кто на удаленке мне покажет и со мной все заполнит, числа с 11 января (только будни рабочее время с 9 до 18 по Москве). Номенклатуры немного, контрагентов тоже, 10-го я сама постараюсь что смогу сделать, но впервые это так сложно подсказать совсем некому.
  • 24.07.2016, 19:38
    АльгисС
    HEEELP ME! подтверждаю 0%. Заполняю возмещение НДС. Оказывали услуги посольству. По итогу выставлялся акт выполненных работ. 6 раздел сведения о ТСД что я должна вбить? номер акта (если да, то вид документа ИНЫЕ?) или нет товара нет товаросопроводительных документов? всю голову уже сломала
  • 23.07.2016, 16:20
    Винокурова Юлия
    итог по программе пишет задвоенный
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •