Ответить в теме: УСН положены ли нам льготы при уплате страховых и пенс. взносов?
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Здравствуйте! Уважаемые клерки, подскажите, пожалуйста. мы на упрощенке. нашего ОКВЭДа нет в классификаторе видов экономической деятельности для пониженных тарифов. В 2014 году мы применяем основной тариф страховых взносов? 22% в ПФР; 2,9% в ФСС; 5,1% в ФФОМС?
Астик, тема неоднократно обсуждалась в разделе по НКО и есть по этому поводу разные мнения.
неужели никто не сталкивался с подобным?
Добрый день. Хотелось бы узнать Ваше мнение. Садоводческое товарищество на упрощенке. ОКВЭД 70.32.2 попадает под льготы. Все поступления в садоводстве - взносы членов и согласно ст 251 НК не учитываются при определении налоговой базы. соответственно я не могу заполнить таблицу 3.6 в РСВ. у меня там нули и не могу использовать пониженный тариф. Я права?
С ПФ скорее всего будут проблемы. Но они могут быть и в том случае, если Вы не пересчитаете, вот в чем дело... При проверке ПФ. Так что решать Вам. Пересчет за прошлые годы влечет пересдачу персотчетности в том числе, а это не всегда просто
Спасибо за ответ! Т.е., если я хочу сейчас пересчитать взносы за прошлые года, мне в ПФР могут отказать? Я правильно понимаю? И могу воспользоваться данной льготой только с 2013 года?
Афира, вообще это не право, а обязанность. Но дело в том, что налоговая вряд ли будет пересчитывать взносы и вынимать их из расчета налогов. Так что решать Вам
Доброй ночи! Мне так никто и не поможет? тема еще актуальна для меня.
Добрый вечер! Вроде тема подходит, поэтому пишу сюда. Помогите,плиз,разобраться. У нас УСН швейное производство (ОКВЭД 17,18), соответственно с 2011 года мы имеем право на льготу пониженных ставок в соотв.с п.8 ч.1 ст.58 ФЗ-212. Я правильно понимаю, что это наше право применять льготу или не применять, а не обязанность? Дело в том, что о такой льготе я узнала совсем не давно и не воспользовалась ею до сих пор. Вопрос такой: можно ли мне сейчас пока не закрыт год сделать перерасчет хотя бы за этот 2012год? Если можно, то надо сдавать уточненные декларации в ПФР и ФСС за каждый квартал отдельно или можно последним кварталом всё урегулировать? Или можно будет воспользоваться этой льготой только начиная с 2013года? Получается что 2 года у нас потеряны?..Заранее спасибо за ответ.
А можно ещё вопрос? 1. У нас кроме производства есть и торговля, немного. Бывший бух рекомендовала диру не проводить торговых операций более 30%, по сравнению с производством, чтобы не потерять льготы по страховым взносам (26%). Вот не могу понять, есть ли здесь связь действительно? Ведь мы на УСН, значит, хоть торговля, хоть производство, всё равно платим 26%? 2. ПНЭД - есть такой тариф? Прочитала тему повнимательней, и поняла, что прав бывший бух. 70% и более выручки по производству, и льготные тарифы наши. Правильно?
Над.К, спасибо.
Ну эти льготы совершенно не зависят друг от друга. Если положены обе две льготы, значит можете их применять
У нас производство (оквэд 28.75.24), и оно на УСН. Правильно ли я понимаю, что у нас льготы по взносам, мы платим 26% (в ПФ 12 и 6 ). И ещё льготы по единому налогу (регион Санкт-Петербург), платим 10%, доходы минус расходы? То есть оба вида льгот действуют одновременно? Пришла на новое место, а прошлый бух платила 15%.
правильно понимаете
спасибо. Я правильно понимаю, что на фиксированные взносы ИП за себя вообще никакие льготы и вычеты не распространяются?
Не относятся
подскажите пожалуйста, эти льготы относятся к фиксированным взносам, которые платит ИП без работников, или нет?
Pr57, уже вчера в новостях на Клерке писали. И документ в базе есть
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/307709/
В Минюсте.
День добрый... Надежда дает ссылку на проект приказа. А сам приказ существует? у него есть номер, дата?
Угу.
Если мы попадаем под этот закон, то картина получается такая: ПФ - 18% (12+6) ФСС - 2,9% ФФОМС - 3,1% ТФОМС - 2% + НС и ПЗ - 0,2% так?
fluffy, это Вам спасибо! Я напрочь забыл про ЦТО. Но благодаря Вам - вспомнил.
Михаил, большое спасибо!!!!!!!!!!
письмецо б какое-нибудь О чем? Что вся деятельность по коду "72" подпадает под "я.7"? Так это в законе написано.
Мнения знающих разделились, письмецо б какое-нибудь, очень уж не хочется в ПФ пени платить и по кабинетам ходить.
На ОКВЭД по головному коду 72.
Да, Контрольно-кассовые машины (ККТ, ККМ) относятся к категории электронно-вычислительных машин. В соответствии с ГОСТ 15971-90 «Системы обработки информации. Термины и определения»: Таб. 1 п. 7. «Вычислительная машина — это совокупность технических средств, создающая возможность проведения обработки информации и получения результата в необходимой форме». Поскольку ККМ служит для обработки информации (выполняет вычислительные функции) и получения результата в необходимой форме (регистрирует на бумажной ленте), она является вычислительной машиной. Михаил, а Вы на что ссылаетесь?
ЦТО? Она тянет на машину => попадает.
Правила форума