Ответить в теме: Переход с УСН 6% на УСН 15%
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Над.К, Благодарю!
До 1 января надо будет подать в налоговую уведомление по форме 26.2-6 Регистрация ИП достаточно проста. Заявление да квитанция на уплату госпошлины ))
Над.К, Спасибо большое! А для этого мне куда? В налоговую надо идти? Регистрация ИП дороговато стоит, я через юриста делал, много мороки, проще с 1 января будет поменять.
Вы можете либо с 1 января поменять, либо перестать быть ИП и зарегистрироваться по новой, уже с новым объектом по УСН
Здравствуйте. Прошу прощения, если повторяюсь. Есть ИП с УСН Доходы минус расходы. Хочу перейти на УСН Доходы. Что для этого требуется? ИП зарегистрирован в этом году. Могу ли я поменять налогообложение в этом году или нужно ждать следующий год? Заранее спасибо. С уважением, Максим Владимирович
Ничего ждать не надо, уведомлений никаких налоговая теперь не присылают. Главный штампик у Вас есть ))
здравствуйте, подскажите, в конце декабря принесла уведомление в налоговую о переходе с 6% на 10% ( Питер). на моем экземпляре поставили штампик. мне ждать какого то уведомления от налоговой, приняли они мое уведомление или оно их не устроило. или ничего не ждать? тоесть я подала уведомление и с 1 января перехжу на 10%
Это вопрос или утверждение? Если вопрос, то конкретизируйте
Правила перехода при упрощенной системе налогообложения с 6% на 15%
Сообщение от Аноним Добрый день! Правильно ли я понимаю, что ИП для перехода с УСН 6% на УСН 15% надо подать заявление в налоговю до 20 декабря? А по какой форме? дополняю свой вопрос..., форма 26.2-6 подается в таком случае? Ее надо сдавать в двух экземплярах? Одна в налоговой остается, а на второй ставится отметка о том, что они ее приняли?
Добрый день! Правильно ли я понимаю, что ИП для перехода с УСН 6% на УСН 15% надо подать заявление в налоговю до 20 декабря? А по какой форме?
Сообщение от Lady J Не придерется ли налоговая к дате проведения операций приход/расход? А к чему тут можно придраться? Сообщение от Lady J МОжно ли ум. налоговую базу на сумму трансп.расходов(за наличку)? Можно. Если есть первичные документы на перевозку
очень скурпулезная тема получиласьВсе прочитала, и возник вопрос.У меня ИП 15%,работаем по 100% предоплате и ничего на складе не держим, т.е. покупатель заказал---оплатил---мы заказали у поставщика---оплатили поставщику---покупателю отгрузили. Операция по безналу, получается что сначала мы получаем доход, а потом идет расход.1)Не придерется ли налоговая к дате проведения операций приход/расход? 2) МОжно ли ум. налоговую базу на сумму трансп.расходов(за наличку)? Спасибо!!!
Уважаемые модераторы и форумчане , присоединяйтесь к обсуждению очень нужен совет для принятия верного решения .
Добрый день , Andyko уже писал свой вопрос здесь в теме и ваш ответ на него был отрицательным , но вот появились новые аргументы , может поможете разобраться и принять правильное решение !!! Вопрос тот же : Наша организация в 2011 году находится на УСНО с объектом налогообложения "доходы" С 2012 года мы изменили объект налогообложения на "доходы минус расходы" В период применения объекта "доходы" мы приобрели здание у муниципалитета по договору купли-продажи муниципального имущества . Здание приобретено по программе приватизации арендуемого муниципального имущества в рассрочку на 5 лет . Суммы выкупа выплачиваем ежемесячно .А также ежемесячно отдельно выплачиваем в бюджет сумму НДС за выкупаемое имущество . Можем ли мы учитывать в расходы за 2012 год суммы платежей за объект , а также суммы выплачиваемых НДС ? А в качестве аргумента в пользу положительного ответа привожу вот такую ссылку http://taxpravo.ru/analitika/statya-...#ixzz1peypKE4E Что скажете !!!! С уважением Юрий !!!
Сообщение от Аноним могу ли я остатки товаров с прошлого года списать в расход? да; для вопросов об 1с есть спецраздел
в 2011 наше ООО (Автозапчасти) было на УСН 6%, в 2012 году перешли на 15%, если я заводила в 1С накладную (поступление товара) общей суммой и Z отчет в конце дня общей суммой, каким документом мне привязять сумму выручки к накладным, чтобы в книге ДиР расход стоял правильно, и, могу ли я остатки товаров с прошлого года списать в расход? Заранее спасибо!
Сообщение от Andyko да, я именно так считаю; и мне это кажется справедливым: ведь если б вы оплатили эту покупку сразу в 2010 году, то сейчас бы ни на какие расходы не надеялись Ну что ж спасибо большое за мнение! С уважением Юрий
да, я именно так считаю; и мне это кажется справедливым: ведь если б вы оплатили эту покупку сразу в 2010 году, то сейчас бы ни на какие расходы не надеялись
Т,е если я вас правильно понимаю , если покупка ОС была произведена в момент применения УСН с объектом налогообложения "доходы" даже в рассрочку платежи которые мы уплачиваем сейчас нельзя считать расходами ?
Сообщение от shamayra не понятно , это вопрос или констатация факта . ? это описание содержания письма минфина, на которое Вы ссылаетесь
Извините , не понятно , это вопрос или констатация факта . ? Наша организация купила объект в 2010 г но в рассрочку и суммы выплачиваем каждый месяц уже третий год . В 2010г мы находились на УСН объект (доходы)
Сообщение от shamayra Минфина России от 12.01.10 №03-11-06/2/01 shamayra, обратите внимание, организация с 2010 года применяет УСН "Д минус Р" и именно в этом году вводит в эксплуатацию объект.
Помещение куплено в рассрочку в 2010 году и оплата будет производиться равными частями ежемесячно вплоть до 2015 года включительно - поэтому платежи будут и в 2012 году - мы имеем естественно не платежи прошлых лет - а текущие платежи в частности 2012 год
Разве это не правильно будет ?? Если основное средство приобретено в рассрочку , то расходы по нему списываются в части фактически оплаченных сумм ( п.4 ст 347.17 НК РФ , письма Фнс России от 21.05.2010 № ШС-37-3/2202, Минфина России от 12.01.10 №03-11-06/2/01 порядок признания расхода на частично оплаченное основное средство такой же , как и при полной оплате ( долями , последним днем каждого квартала до конца отчетного года )
потому что расходы относятся к 2011 году
Добрый день , обоснуйте пожалуйста первый ответ - почему нет ???
Сообщение от shamayra Можем ли мы учитывать в расходы за 2012 год суммы платежей за объект , а также суммы выплачиваемых НДС ? считаю, что нет Сообщение от shamayra Можем ли мы при исчислении налоговой базы считать расходами оплату за электроэнергию и коммунальные платежи за воду по выставляемым нам коммунальщиками счетам ? можете
Подскажите пожалуйста ! Наша организация в 2011 году находится на УСНО с объектом налогообложения "доходы" С 2012 года мы изменили объект налогообложения на "доходы минус расходы" В период применения объекта "доходы" мы приобрели здание у муниципалитета по договору купли-продажи муниципального имущества . Здание приобретено по программе приватизации арендуемого муниципального имущества в рассрочку на 5 лет . Суммы выкупа выплачиваем ежемесячно .А также ежемесячно отдельно выплачиваем в бюджет сумму НДС за выкупаемое имущество . Можем ли мы учитывать в расходы за 2012 год суммы платежей за объект , а также суммы выплачиваемых НДС ? Можем ли мы при исчислении налоговой базы считать расходами оплату за электроэнергию и коммунальные платежи за воду по выставляемым нам коммунальщиками счетам ? Вид деятельности - сдача внаем нежилых помещений ? С уважением !!!
Да, можете
Правила форума