Ответить в теме: Экспорт в РБ НДС
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Никак
У чтоб без уточненки никак нельзя. Исправить во 2 квартале?
В декларации за 1кв. Если товар, отгруженный на экспорт, куплен в 1 кв, то просто не ставьте к вычету НДС по нему в строку 130. Если куплен до 01.01.12, то восстанавливайте в строку 100(090)
в декларации за 2 кв? а в строку 090 ставить? только начала работать с РБ ипорт и экспорт как разобраться с НДС, как настроить учет в 1с? может посоветуйте что почитать или курсы, я б и к репетитору обратилась бы лишь бы разобраться.
Тогда просто не ставить к вычету по стр130 раздела 3
А если товар куплен в 1 квартале?
За 1кв уточненка с восстановлением входящего НДС по строке 100,090 (если товар куплен до 1кв) Во 2 кв эту сумму в раздел 4 графа 3
Так что сейчас делать? Восстанавливать? Ставить сумму Ндс за прошлый квартал в стр. 090, 130 и раздел 4?
Аноним, в 1 кв и не надо было неподтвержденный экспорт отражать в декларации - это вы правильно сделали Но надо было не ставить к вычету входящий НДС по товарам, отгруженным на экспорт Или восстановить, если ранее покупали этот товар (до 1кв)
Товар. в 1 квартале покупали ставили к вычету. тогда и на экспорт продали. в декларации экспорт не отметили а надо было?. и как теперь исправить? спасибо.
В прошлом квартале было две отгрузки в РБ. Товар, готовая продукция? Когда покупали? Входной НДС ставили к вычету?
ну а если в прошлом периоде когда была отгрузка прошляпили, что теперь делать? ставить в строку 100? когда эту строку заполняют Например Экспорт 1 квартал 300руб НДС в декларации того периода нигде не отмечали Экспорт 2 квартал получили подтверждение на 300 руб НДС + экспорт НДС 200 руб- подтверждение будет в 3 квартале. как сейчас это отобразить в декларации по строкам пожалуйста? Спасибо.
То, что там напписано. Входной налог, относящийся к экспортной отгрузке, восстанавливается в периоде этой самой отгрузки.
Нет раздельный учет раньше не вели. что нужно ставить в строку 100
В 4 разделе отражаете только подтвержденный экспорт Входящий НДС по отгрузкам на экспорт в прошлом квартале оставляли на счете 19.07? Указывайте его теперь тоже в разделе 4
В прошлом квартале было две отгрузки в РБ. По декларации это отражено не было. В этом квартале собрали все необходимые документы для подтверждения 0 ставки+ у нас была еще одна экспортная операция по которой документы соберем в след квартале. ВОПРОС. Что теперь отразить в декларации? 1. в 4 разделе отражаем сумму кот подтвердили? 2. а что делать с суммой кот подтвердим в след квартале ее нужно ставить в строку 100? 3. И что делать с суммами по экспорту за прошлый квартал мы их нигде в декларации за прошлый период не отражали отражать ли их теперь когда получено подтверждение? Помогите пож. первый раз столкнулась. Или где можно подробно почитать с примерами?.
Правила форума