×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Проводки - импорт товаров

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 24.07.2013, 18:09
    Тоня
    Нет, но "любят" они его очень аже. Желая точно знать, что НДС из 47 графы ГТД №...вами точно оплачен.
  • 24.07.2013, 17:16
    Аноним
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Таможня на платежках отметок не ставит. Можете попросить отчет о расходовании денсредств, внесенных авансом (почитайте приказ 2554)
    Спасибо. посмотрела, запросим. но я так понимаю для налоговой этот отчет не обязателен.
  • 24.07.2013, 16:47
    Тоня
    Таможня на платежках отметок не ставит. Можете попросить отчет о расходовании денсредств, внесенных авансом (почитайте приказ 2554)
  • 24.07.2013, 15:44
    Аноним
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Декларация, платежка, использование импортированного в облагаемой НДС деятельности.
    Спасибо за ответ.
    Тоня, а платежка с отметой таможни должна быть? Мы платим авансами, большии авансами оплатили еще вначале года и до сих пор пользуемся.
  • 24.07.2013, 15:30
    Тоня
    Декларация, платежка, использование импортированного в облагаемой НДС деятельности.
  • 24.07.2013, 14:35
    Аноним
    Подскажите, для принятия НДС к вычету по импорту, что нужно?
  • 18.07.2013, 09:36
    Mouse Grey
    Сорри! вопросик: таможенная стоимость и стоимость товара на дату выпуска по курсу ЦБ не совпадают. Т.е. тамож.ст-ть посчитана на дату 20.05.13, выпуск разрешен - 28.05.13. Я так понимаю приходую по дате выпуска - в договоре условие поставки - СРТ, а тамож.ст-ть для подсчета пошлин и НДС. И... НДС в любом случае берем тот. что в ГТД, хоть аванс, хоть оплата после поступления?
  • 22.05.2013, 16:38
    Тоня
    Цитата Сообщение от Плюша Посмотреть сообщение
    не из наших платежек.
    Не из платежек, конечно, это исчисленные платежи. Но! вы заплатили аж 3950 тыс.
  • 22.05.2013, 14:26
    Аноним
    Цитата Сообщение от Плюша Посмотреть сообщение
    изучая литературу по импорту в 2013 году, НДС уплачивается в налоговую, таможенные пошлины в ФТС и зачет не возможен.
    Плохо изучаете значит. НДС по импорту уплачивается не в налоговую, а в таможню.
  • 22.05.2013, 14:24
    Аноним
    Цитата Сообщение от Плюша Посмотреть сообщение
    Это записи в таможенной декларации, я подозреваю, что они написаны справочно, для информации, не из наших платежек.
    Это расшифровка ваших платежей в таможню. Под кодом 5010 идет начисленный НДС с таможенной стоимости вашего товара. Присмотритесь там указано даже 18 %. Под кодом 1010 таможенный сбор.
  • 22.05.2013, 14:09
    Плюша
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А это что по Вашему
    Это записи в таможенной декларации, я подозреваю, что они написаны справочно, для информации, не из наших платежек. Насколько я поняла , изучая литературу по импорту в 2013 году, НДС уплачивается в налоговую, таможенные пошлины в ФТС и зачет не возможен.
  • 22.05.2013, 07:52
    Аноним
    Цитата Сообщение от Плюша Посмотреть сообщение
    НдС не уплачен.

    А это что по Вашему

    Цитата Сообщение от Плюша Посмотреть сообщение
    вид 5010 18 % 2246626,35 руб. (основа начисления 10583267,37 +1627990,11 руб.)
  • 22.05.2013, 07:06
    Плюша
    Облагаемый, материал для строительства

    В декларации:
    Таможенная стоимость 10583267,37 руб.
    исчисление платежей:
    вид 1010 30000 руб. (основа начисления - таможенная стоимость)
    вид 2010 15% 1627990,11 руб. (основа начисления- таможенная стоимость)
    вид 5010 18 % 2246626,35 руб. (основа начисления 10583267,37 +1627990,11 руб.)

    В итоге оплачено 3950000,00 таможенных платежей , НдС не уплачен.
  • 21.05.2013, 14:53
    Тоня
    Облагаемый НДС товар? По коду 5010 в ТД сумма стоит?
  • 21.05.2013, 14:48
    Плюша
    Цитата Сообщение от донф Посмотреть сообщение
    Если бы НДС не был заплачен, таможня бы просто не выпустила товар со своей территории.
    Оплачена пошлина, примерно треть от стоимости товара, причем в платежке код КБК пошлины таможенной. И главбух говорит, что не платили...
  • 21.05.2013, 14:35
    донф
    Цитата Сообщение от Плюша Посмотреть сообщение
    1) возможно ли ситуация, что НдС не был уплачен при покупке материалов? как я поняла, уплата должна быть осуществлена в период нахождения материалов на таможне.
    Если бы НДС не был заплачен, таможня бы просто не выпустила товар со своей территории.
  • 21.05.2013, 14:21
    Плюша
    Здравствуйте, операция для меня новая и разовая, поэтому вопросы могут быть неумными ни разу.
    Дали мне документы по закупке импортных материалов и пытаюсь понять, правильно ли отражены в учете.
    1) возможно ли ситуация, что НдС не был уплачен при покупке материалов? как я поняла, уплата должна быть осуществлена в период нахождения материалов на таможне.
    2) Условия поставки в контракте: "CIP Оренбург, Российская Федерация". Следовательно я должна приходовать товар на дату, которая указана на штампе Оренбургской таможни "Товар поступил"?
  • 08.05.2013, 13:52
    Кристина_Ф
    в какое время вы приходуете товар по гтд на 41 счет? ведь тут большое значение имеет и курс на дату принятие товара к учету
  • 22.04.2013, 12:48
    Тоня
    С какими проводками? За балансом отражайте это оборудование. Или проблема с учетом ввозных платежей?
  • 20.04.2013, 11:52
    Аноним
    Добрый день.уважаемые коллеги.
    Кто-нибудь сталкивался с процедурой временного ввоза арендованного оборудования для выполнения работ на территории РФ?
    Помогите,пожалуйста,с проводками.
    Какими документами можно все оформить в 1С.
    Очень нужно.
    Заранее спасибо,если сможете помочь
  • 24.03.2011, 16:27
    Аноним
    Цитата Сообщение от Kostyanyk Посмотреть сообщение
    Проверил свою декларацию - уффф у меня всё в норме. Выбрать счет 19,4 в счете фактуре обязательно. Проверьте.
    В сф полученной стоит 19.4 и 76.5....а вот в декларацию не попадает в стр.170!!! Что ещё предпринять,не понимаю....
  • 24.03.2011, 11:31
    Kostyanyk
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Именно так! а к ниге покупок стоит 19,в декларацию в гр.170 не попадает..
    Проверил свою декларацию - уффф у меня всё в норме. Выбрать счет 19,4 в счете фактуре обязательно. Проверьте.
  • 23.03.2011, 18:05
    Аноним
    проводку 68 19.4 делаю через запись книги покупок,а её не дает провести...
  • 23.03.2011, 17:15
    Аноним
    Именно так! а к ниге покупок стоит 19,в декларацию в гр.170 не попадает..
  • 23.03.2011, 16:49
    Kostyanyk
    Счет-фактура полученная - корреспондирующие счета - субсчет 19 выбрать 19,4 - и счет анализа 76,5 или как у Вас проведено.
    У меня так
  • 23.03.2011, 15:44
    Аноним
    Решила и я к вам обратиться,уважаемые клерки! ТСНО,мясо,10%.
    76.5 51 депозит на таможню
    41 76.5 пошлины,сборы
    19.4 76.5 ндс таможня(завели сф полученный только на сумму ндс по гтд)
    Программа 1с7ред.4.5,521
    Товар оприхоовали как обычно,по тамож.стоимости,без ндс,через поступление товаров...Сборы и пошлины завели с условием "на стоимость товара".
    Вобщем в голове каша...а в декларации ндс таможни не попадает в гр.170...
    Посоветуйте,чо корректировать?
  • 15.12.2010, 16:14
    Тоня
    При 100% авансе? На дату оплаты (в НУ возможны варианты)
  • 15.12.2010, 16:01
    Kostyanyk
    В контракте написано EXW, я так понимаю когда отгружается с завода.
    А курс на какую дату должен быть: ГТД, платежка или инвойс?
  • 15.12.2010, 15:56
    Gseb
    Цитата Сообщение от Kostyanyk Посмотреть сообщение
    Подскажите какой документ подтверждает право перехода собственности при импорте, 100 % предоплата: CMR или ГТД или Инвойс?
    Что у Вас в контракте написано?
  • 15.12.2010, 15:34
    Kostyanyk
    Подскажите какой документ подтверждает право перехода собственности при импорте, 100 % предоплата: CMR или ГТД или Инвойс?
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •