Ответить в теме: Недостача при оприходовании импортного товара
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Мараат, спасибо. Вот и я думаю, товар хоть и однотипный, но в данном случае будут излишки и недостачи.
ну я думаю надо прибегнуть к правилам оприходования товара при пересортице, товар должен быть однотипен и в артикулах различаться лишь незначительными показателями, иначе это излишки или недостача...
В надежде, что кто-нибудь захочет все-таки высказать свое мнение. Если пришел товар "Доска гл". Одного артикула меньше на 5 шт, а другого больше на 5 шт. Можно ли оформить пересортицей? Плохо еще то, что тот товар, которого больше, дешевле почти в 2 раза.
Может быть оприходовать товар по инвойсу, сформировать стоимость в рублях, и потом сделать пересортицу?
Добрый день! В контракте есть такой пункт: "В случае если при приемке Товара будет обнаружена пересортица Товара, но не более 3% от общего количества Товара, по факту обнаружения пересортицы составляется акт, в котором отражаются недостачи, излишки и брак. Стороны договорились, что недостачи с излишками взаимозачитываются, брак списывается за счет ПОКУПАТЕЛЯ, при этом допускается расхождение по общей стоимости Товара, указанной в Спецификациях, но не более чем на + 0,5%." При приемке товара выявили пересортицу. Укладываемся в рамки пункта контракта. И все равно не знаю как поступить: 1) оприходовать товар по инвойсу + доп.расходы. Потом провести пересортицу. 2) сразу приходовать товар с учетом пересортицы. Но тогда у меня не сойдется сумма поставки с импортным поставщиком. По контракту сумма меньше, чем по фактической поставке.
Буханка +1,с таможней связаться -подвергнуть действия инспектора к сомнению, типа он не досмотрел
Вам решать. Хотите приходуйте, хотите - продавайте мимо кассы.
Т.е. все-таки фактически приходовать товара больше, чем по контракту?
Да то же, что и с недостачами. Распределять фактически начисленные пошлины по фактически оприходованному товару.
Так вот именно, что никто не хочет связываться с Таможней, но что тогда делать с излишками?
Не знаю, я бы не стала связываться с таможней. Откорректируешь пару раз после выпуска, а потом каждую поставку будут досматривать с пристрастием. Хотя теоретически, конечно, возможно: 12. После выпуска товара КТС заполняют:... в) при выявлении декларантом после выпуска товара: - технических и (или) методологических ошибок, допущенных при декларировании товара, повлиявших на величину его таможенной стоимости и сумму подлежащих уплате таможенных платежей; - несоответствия цены товара и (или) таможенной стоимости товара, заявленной в ГТД, фактической цене товара и (или), соответственно, таможенной стоимости товара, имевшей место на день принятия ГТД, в связи с отклонением количества и (или) качества поставленного товара от количества, заявленного в ГТД, и (или), соответственно, качества, исходя из которого определялась заявленная таможенная стоимость товара; Из инструкции по оформлению КТС.
Ну у меня к сожалению только недостачи, причем в заводских упаковках,запечатанных,например должно быть 100шт. фитингов а по факту 95шт.
А если у нас излишки товара или пересортица? Как в этом случае распределять доп.расходы? И в этом случае нужно подавать корректировки в Таможню?
А проблем с налоговой потом не будет, товар же получен и оприходован не полностью.
Т.е. в Таможню не нужно обращаться с корректировками, что товара на самом деле получено меньше. А смысл? Если досмотра на посту не было. А НДС к вычету тоже в полном объеме? Имхо да.
Можно присоединиться к обсуждению? Т.е. в Таможню не нужно обращаться с корректировками, что товара на самом деле получено меньше. И все доп.расходы разбросать пропорционально на полученный товар? А НДС к вычету тоже в полном объеме? (Дт 68 Кт 19)?
+1 к посту БухАнки. Я бы тоже учла уплаченную пошлину и НДС по ГТД в полном объеме.
И НДС и пошлина уже не поддаются корректировке, ничего не поделаешь. Лично я бы сделала так. Д41(10) К60 на сумму фактически полученного товара Д76 (расчеты по претензиям) К60 на сумму недостачи Д41(10) К76 пошлина в полном объеме Д19 К76 НДС в полном объеме К60 Д76 кредит нота
Буханка, спс за ответ, уменя именно так щас и обстоят дела ..в валютном сальдо по ПС,а у меня в бухг.висит как раз сумма кредит нота как моя задолженность.Я вот хочу просто все поправить и снять эту кредиторку, но возникает куча вопросов, ведь в ГТД у меня прошло по таможне все в полном обьеме...и ндс и пошлина уплачена и списанна с полного обьема поставки..как теперь их учесть...Конечно проще всего щас переделать накладную по приходу на импортный товар,но кредит ноте датирован поздним числом чем сама поставка
Неа. Просто другие не заморачиваются. У меня тоже бывают кредит ноты от поставщиков, правда, по несколько другим основаниям. Но в Вашей ситуации я бы оприходовала то, что фактически получено. Далее смотрим, что получилось на счете расчета с поставщиком. Если сумма первоначального инвойса минус кредит нота равно то, что у нас получилось по факту, значит, все хорошо, наши взаиморасчеты сходятся. Что касается валютного контроля, я заявляю в справке о подтверждающих документах полную сумму, указанную в ГТД. Далее платим за вычетом кредит ноты. Получается сальдо в ведомости банковского контроля. Ну и пусть себе висит, оно не наказуемо.
Походу я один только с этим Польским БАРДАКОМ столкнулся
Добрый день друзья, столкнулся с проблемой с Польскими партнерами.Импортируем товар из Польши (фитинги, переходники ит.п. медные).При оприходовании на складе в Москве и при сплошном пересчете обнаружили недостачу(причем это постоянно с каждой поставкой)Выслали претензию поставщику, он нам дал инвойсы на сумму недостач с минусами и надписью CREDIT.На таможне ГТД равна стоимости инвойсам, досмотр они делали тоже на глаз и задекларировали что все окей.Что делать и как списать уже кредиторскую задолженность перед Поляками на основании этого кредитового инвойся с минусами?????????????
Правила форума