Ответить в теме: Экспорт впервые, нужна помощь, срочно!!!
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
...
снова по поводу Экспорта. Пришла информация от тех кто занимался экспортом: Товар шел через границу Казахстана ( это территорию ЕАЭС (Единая таможенная территория Таможенного союза)), потом в Таджикистан… звонили казахам, а они не в курсе что именно нам от них надо. А кто в курсе? достаточно ли будет вот этого перечня: 1) контракт 2) Таможенную декларацию с отметками российских таможенников об экспортном выпуске товара (этого достаточно т.к. через ЕАЭС, так ведь?) 3) реестр товаросопроводительных документов (этого достаточно т.к. через ЕАЭС, так ведь? и Копии транспортных и сопроводительных бумаг с отметками таможенников о месте убытия товара за пределы РФ не обязательно в нашем случае?) (вот только не совсем поняла, что это за реестр, есть какая-то форма?) Буду благодарна за помощь! в налоговую свою (ифнс №18 по СПБ) пока никак не дозвониться до нужного инспектора/ отдела, футболят покачто...
Сообщение от Тоня Что то я не пойму, вас беспокоит только заполнение ттн при перевозке Питер-ж/д станция? В ГТД отправителем груз будете вы, в жд накладной также. Извините, Тоня -Казахстан -ГТД?
Сообщение от MarusiaME проблема!!! вылезла ошибка контрольных соотношений! с чего вдруг? это вот это расхождение вы имели в виду? что оно будет... а как мне быть с формированием декларации? игнорировать эту ошибкуКС или сразу следом письмо в ИФНС направить что ставка пока еще не подтверждена? Или это вобще не по этому поводу ошибка? Видимо вопрос снимается! похоже это просто неудачный глюк в программе бухгалтерской... а я не до конца вникнув сразу "караул"...
Сообщение от MarusiaME проблема!!! вылезла ошибка контрольных соотношений! с чего вдруг? это вот это расхождение вы имели в виду? что оно будет... а как мне быть с формированием декларации? игнорировать эту ошибкуКС или сразу следом письмо в ИФНС направить что ставка пока еще не подтверждена? Или это вобще не по этому поводу ошибка? не в тему наверное... надо наверное написать в "..Отчетность"
Сообщение от Сербина когда соберете документы, в деклу по ндс, а выручку в деклу 4 кв по прибыли, то есть будут легко объяснимые расхождения по обороту проблема!!! вылезла ошибка контрольных соотношений! с чего вдруг? это вот это расхождение вы имели в виду? что оно будет... а как мне быть с формированием декларации? игнорировать эту ошибкуКС или сразу следом письмо в ИФНС направить что ставка пока еще не подтверждена? Или это вобще не по этому поводу ошибка?
Сообщение от Сербина когда соберете документы, в деклу по ндс, а выручку в деклу 4 кв по прибыли, то есть будут легко объяснимые расхождения по обороту А, ну теперь поняла, уже точно! Спасибо большое всем за разъяснения!
Сообщение от MarusiaME так когда эту продажу с нулевой ставкой включить? Сообщение от MarusiaME за тот квартал с деклой в котором соберу доки на подтв. когда соберете документы, в деклу по ндс, а выручку в деклу 4 кв по прибыли, то есть будут легко объяснимые расхождения по обороту
Сообщение от Ташик777 сначала подтверждение = сразу вместе с деклой хз как, посмотрите, актуально народ интересуется как передать. все.... если к возмещению, то готовимся к камералке всех входящих доков. если нет, то наверное не спросят. нет Простите - не поняла: я включу продажу в декабре когда выпучк на ЭДТ указан? а с другой стороны включаю продажу тогда когда соберу доки... запуталась... так когда эту продажу с нулевой ставкой включить? вот сейчас в 4 кв-л НДС (ведь продажа на экспорт и выпуск товаров на ЭДТ декабрь или все-таки тогда и за тот квартал с деклой в котором соберу доки на подтв.? Простите , запуталась в ответах... пока не все документы до меня дошли, жду... наверное 1 кварталом 2019 го все дособираю.
Сообщение от MarusiaME и на основании этого я включу эту продажу в деклу по НДС тем кварталом в котором произошло, когда буду делать отчетность? так? нет, когда соберете весь комплект документов, тогда и включите в деклу, + отправите комплект собранных доков (контракт и тд)
сначала Сообщение от MarusiaME включу эту продажу в деклу по НДС тем кварталом в котором произошло подтверждение = Сообщение от MarusiaME собираю документы для подтверждения ставки 0% сразу вместе с деклой Сообщение от MarusiaME Отправляю в ИФНС пакет документов хз как, посмотрите, актуально народ интересуется как передать. все.... если к возмещению, то готовимся к камералке всех входящих доков. если нет, то наверное не спросят. Сообщение от MarusiaME из ИФНС придет говорящее о том что ставка подтверждена нет
Сообщение от MarusiaME а вот так и отправили! без меня! отправили вот, а потом мне рассказали что теперь у нас есть экспорт...((( сунули мне декларацию и СМР с кучей отметок и штампов... Я по ДТ экспортной смотрю - там контракт прилагается, где перечень док-тов предоставленных, тарнспортная накладная спецификация, но ТН и сф нет там... потому ни ф ига не понимаю, как такое возможно и что мне в итоге предпринять, как бухгалтеру уточняю сейчас у таможенных брокеров, почему не понадобилось от нас тн и сф... А из того в чем прояснила для себя: 1.учитываю закупку товара который поехал на экспорт (есть тн и сф от рф поставщика и договор поставки) 2.Выставляю Тн и СФ со ставкой 0% на реализацию по дате таможенной экспортной декларации. 3.Продажа не попадет в эту деклу по НДС т.к. ставка 0% и пока не подтв. 4. в срок не позднее 180 дней после ДТ отгрузки собираю документы для подтверждения ставки 0%. Отправляю в ИФНС пакет документов по ТКС (можно же?). 5. А дальше вот незнаю как происходит процесс: чтото из ИФНС придет говорящее о том что ставка подтверждена? и на основании этого я включу эту продажу в деклу по НДС тем кварталом в котором произошло, когда буду делать отчетность? так? вот и все? или я упустила что-то?
Сообщение от Ташик777 а как товар то уже Вы отправили?? да, конечно да. сейчас можно сразу. Только я уже не в курсе, что там в декларации. С экспортом не работаю 2,5 года(( а вот так и отправили! без меня! отправили вот, а потом мне рассказали что теперь у нас есть экспорт...((( сунули мне декларацию и СМР с кучей отметок и штампов... Я по ДТ экспортной смотрю - там контракт прилагается, где перечень док-тов предоставленных, тарнспортная накладная спецификация, но ТН и сф нет там... потому ни ф ига не понимаю, как такое возможно и что мне в итоге предпринять, как бухгалтеру
Сообщение от MarusiaME создавать Реализацию? а как товар то уже Вы отправили?? да, конечно Сообщение от MarusiaME Можно принять НДС к вычету да. сейчас можно сразу. Только я уже не в курсе, что там в декларации. С экспортом не работаю 2,5 года((
Сообщение от Ташик777 НДС с этой реализации доначислите и все. реализация будет в декларации по НДС после сбора доков на подтверждение. А в прибыль - как обычно. в квартал отгрузки. спасибо за ответ! Но что мне в итоге декабрем-то делать (на дату экспортной ДТ и спецификации): создавать Реализацию? (ну как при продажах РФтоваров)? А По закупке этого товара который на экспорт ушел - Можно принять НДС к вычету по СФ полученной от рф продавца? или тут както иначе все? ... простите но вот именно до такой степени "пробел" в голове... сдыдно но както надо понять все... Процесс пошел по пониманию, но туговато. слишком боюсь ошибиться и подставить фирму под доначисление к уплате налога...
Сообщение от MarusiaME значит если не сделать это - штраф будет НДС с этой реализации доначислите и все. Сообщение от MarusiaME Должно ли оно войти в ки=нигу продаж реализация будет в декларации по НДС после сбора доков на подтверждение. А в прибыль - как обычно. в квартал отгрузки.
добавка вопроса: и Экспортная операция в обязательном порядке должна быть подтверждена в теч.180 дней? значит если не сделать это - штраф будет? (изучаю "порядок подтверждени экспорта") и вот столько всего узнаю. Жаль не могу уложить в голове, и точно понять конкретные действия со своей стороны, как бухгалтера от фирмы экспортера
Помогите пожалуйста! Очень срочный вопрос как у экспортера в бухгалтерии в документах на отгрузку будет все выглядеть? купили товар за 105 у.е. в фирме А(РФ).(есть сф и ТН) затем ГТД на экспорт на сумму 117 у.е. в фирму Г (Германия). Что я со стороны экспортера фирмы Э должна в учете сделать? ну сделать доки ТН и СФ на реализацию??? со ставкой 0% ??? подскажите - не могу понять это по-быстрому... испугалась что вобще не успела ни разобраться в вопросе и Должно ли оно войти в ки=нигу продаж??? ну с нулевым НДС или это в другой раздел в итоге попадет ??? простите за тупые вопросы. Очень буду рада помощи, скорой помощи!
Спасибо большое за совет! так и сделаем может обойдется.
А что подсказать? Ваш покупатель прямо следует письму нашей ФНС, где написано, что должен быть код головы. Только в письме речь идет о наличии этого кода в заявлении и обязанности экспортеров обеспечить данной информацией покупателей-импортеров. Может быть можно обойтись без переделки документов и предоставить копию свидельства о постановке на учет головы для указания правильного КПП в заявлении?
Пожалуйста подскажите!!! Мы обособл.подразделение отгружаем в Казахстан товар при этом ставим свой КПП, а в Казахстане налоговая не принимает документы говорят, что КПП д.б. головного офиса на основании Письма АС-4-2/15264@, в котором говориться, что у налогоплательщиков-экспортеров товаров с территории РФ в КПП 5 и 6 разряды были равны одному из значений 01,50, а у нас в ОП оно равно 32.
Торг-12 вы, транспортная компания вам сделает документы на перевозку
которую выпишет Поставщик в адрес нашей организации ( Покупателя) в гр. "грузополучатель" д.б. указана та фирма , куда повезли товар, т.е. Казахстан Да бог с вами. Какое отношение имеют казахи к вашему поставщику?
Да нет же, Вы. А проблемы с возмещением 100% будут.
Что-то я в этом сомневаюсь. Мне кажется более правильным, чтобы в сч.ф. в гр."грузоотправитель" д.б. указан Поставщик ( с его склада товар непосредственно отгружается), а в сч.ф. , которую выпишет Поставщик в адрес нашей организации ( Покупателя) в гр. "грузополучатель" д.б. указана та фирма , куда повезли товар, т.е. Казахстан
вы
Спасибо, что отозвались. Но хочу уточнить еще несколько моментов. Извиняюсь сразу за глупые вопросы, но эта ситуация в первый раз. В сч.ф. в строке "Грузоотправитель" д.б.указан наш Поставщик?
а в ТТН Что то я не пойму, вас беспокоит только заполнение ттн при перевозке Питер-ж/д станция? В ГТД отправителем груз будете вы, в жд накладной также.
Отзовитесь кто-нибудь!!!! Может не ясен вопрос? Поясню: Если товар будет отгружать перевозчику наш Поставщик, то Товарно-трансп.накл. должен выписать он, и соотв. указать в графе Грузоотправ. свое наименование и адрес. Могут ли быть здесь проблемы: Если в ГТД отправитель будет наша Московская фирма, а в ТТН - реквизиты Поставщика?
Уважаемые эксперты, помогите!!! Заключили экспортный контракт с Казахстаном. Мы находимся в Москве. Наши поставщики находятся в Питере. Перевозчик тоже из Питера. Товар напрямую перевозчик заберет со склада нашего поставщика и повезет на ж/д для отправки в Казахстан. Вопросы: В товаросопроводительных д-тах д.б. указан адрес нашего Поставщика, как реального Грузоотправителя??? В контракте с Казахстаном и в д-ре с постащиком д.б. предусмотрена такая транзитная отгрузка и указаны адреса фактической отправки груза??? Ответьте пожалуйста!!! Очень не хочется потом иметь проблемы при возмещении НДС.
Правила форума